Решение Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 15.12.2004 № 02/54

О городском бюджете на 2005 год

  
                           МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                         ГОРОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
                            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                                РЕШЕНИЕ
                     от 15 декабря 2004 г. N 02/54
                    О городском бюджете на 2005 год
       
       Совет депутатов города  Железнодорожный, рассмотрев  прогнозныепоказатели  городского  бюджета   на  2005  год,  сформированные   всоответствии с действующим законодательством,
       
       решил:
       
       1. Утвердить городской бюджет  на 2005 год  по доходам в  сумме584353,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 617347,0 тыс. руб.
       2. Установить предельный размер дефицита городского бюджета  на2005 год в сумме 32994,0  тыс. руб. Направить на погашение  дефицитагородского бюджета на 2005 год поступления из источников внутреннегофинансирования в сумме 32994,0 тыс. руб.
       3. В  целях исполнения  настоящего  решения понятия  и  терминыприменяются в соответствии  с Федеральным  законом от 15.08.1996  "Обюджетной классификации  Российской Федерации".  В целях  настоящегорешения термин "2005  год" применяется  в значении "2005  финансовыйгод".
       4. Утвердить  с 1  января  2005 года  согласно  приложению N  1нормативы   отчислений  в   городской   бюджет  от   поступающей   вконсолидированный  бюджет  Московской   области  в  соответствии   сзаконодательством Российской Федерации  части федеральных налогов  исборов, региональных налогов и налогов, предусмотренных специальныминалоговыми режимами:
       - налога  на  прибыль   организаций,  зачисляемого  в   бюджетысубъектов Российской Федерации;
       - налога на доходы физических лиц;
       - акцизов на производимые на территории Российской Федерации:
       спирт, водку и ликероводочные изделия;
       вино, алкогольную продукцию с  объемной долей этилового  спиртадо 9 процентов;
       - налога на игорный бизнес;
       - единого налога, взимаемого  в связи с применением  упрощеннойсистемы налогообложения;
       - единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных   видовдеятельности;
       - налога на имущество организаций.
       5. Установить,  что  доходы  городского  бюджета  в  2005  годуформируются за счет:
       - доходов от уплаты федеральных региональных налогов и  сборов,налогов,  предусмотренных  специальными  налоговыми  режимами,  -  всоответствии  с  нормативами   отчислений  в  городской  бюджет   отпоступающей в консолидированный  бюджет части федеральных налогов  исборов, региональных налогов и налогов, предусмотренных специальныминалоговыми режимами, согласно приложению N 1;
       - платы за негативное воздействие на окружающую среду - 40%;
       - доходов  от   сдачи  в  аренду   имущества,  находящегося   всобственности муниципалитета, - в размере 100%;
       - арендной платы за земли городов и поселков - в размере 50%;
       - платежей  от  муниципальных  предприятий и  организаций  -  вразмере 100%;
       - дивидендов   по    акциям,   находящимся   в    собственностимуниципалитета, - в размере 100%;
       - доходов,  полученных  от  размещения  в  банках  и  кредитныхучреждениях временно свободных средств бюджета, - в размере 100%;
       - доходов,  полученных  от  предоставления  бюджетных  кредитов(ссуд) внутри страны, - в размере 100%;
       - доходов от продажи квартир (комнат в коммунальных  квартирах)- в размере 100%;
       - доходов  от  продажи  оборудования,  транспортных  средств  идругих  материальных  ценностей  -  в  соответствии  с   действующимзаконодательством;
       - штрафных  санкций,  возмещения  ущерба  -  в  соответствии  сдействующим законодательством;
       - прочих неналоговых  доходов  - в  соответствии с  действующимзаконодательством;
       - доходов от предпринимательской деятельности - в  соответствиис действующим законодательством;
       - целевых  бюджетных  фондов  - в  соответствии  с  действующимзаконодательством.
       6. Утвердить нормативы отчислений от федеральных,  региональныхи местных  налогов и сборов,  налогов, предусмотренных  специальныминалоговыми  режимами,  в  городской  бюджет  на  2005  год  согласноприложению N 2 к настоящему решению.
       7. Установить,  что  доходы  городского  бюджета  в  2005  годуформируются за счет следующих федеральных и региональных налогов  (вчасти сумм погашения  задолженности прошлых  лет по отдельным  видамналогов, а  также в  части  погашения задолженности  прошлых лет  поотмененным налогам):
       - налог на прибыль  организаций, зачисляемый в местные  бюджеты(в части  сумм по  расчетам за  2004 год  и погашения  задолженностипрошлых лет), - в размере 2%;
       - налог с  продаж  (в части  сумм  по расчетам  за  2003 год  ипогашения задолженности прошлых лет) - в размере 60%;
       - налог на имущество предприятий  (в части сумм по расчетам  за2003 год и погашения задолженности прошлых лет) - в размере 50%;
       - целевые  сборы   с  граждан  и   предприятий,  учреждений   иорганизаций на содержание милиции, на благоустройство территории, нанужды образования и другие  цели (в части  сумм по расчетам за  2003год) - в размере 100%;
       - налог на рекламу (в части сумм  по расчетам за 2004 год) -  вразмере 100%.
       8. Утвердить  в  городском  бюджете на  2005  год  общий  объемдоходов  в размере  584353,0  тыс.  руб.,  в том  числе  поступлениясобственных доходов  по основным  источникам в  сумме 403685,0  тыс.руб.  и  безвозмездные  перечисления от  других  бюджетов  бюджетнойсистемы  в сумме  180668,0  тыс. руб.,  согласно  приложению N  3  кнастоящему решению.
       9. Установить,  что  в  2005  году  в  полном  объеме  подлежатзачислению в городской бюджет средства:
       - получаемые от приватизации и продажи имущества,  находящегосяв муниципальной собственности;
       - в иных случаях, предусмотренных законодательством  РоссийскойФедерации и Московской области.
       10. Установить, что  действовавшие в 2004  году размеры  ставокземельного  налога, за  исключением  налога на  сельскохозяйственныеугодья, применяются в 2005 году с коэффициентом 1,1.
       11. Установить  базовую ставку  арендной  платы, получаемой  отсдачи  в  аренду  нежилых  помещений,  находящихся  в  муниципальнойсобственности, в размере 800 рублей за один квадратный метр в год  ив размере 320  рублей за  один квадратный метр  в год  - от сдачи  варенду жилых помещений.
       Установить базовый размер арендной платы за земельные  участки,находящиеся в муниципальной собственности, в размере 42,34 руб.
       12. Установить,   что   25  процентов   прибыли   муниципальныхунитарных предприятий города, остающейся после уплаты ими налогов  ииных обязательных платежей, зачисляются в соответствии с действующимзаконодательством в городской бюджет.
       Указанные платежи   исчисляются   ежеквартально   и    подлежатперечислению  в городской  бюджет  за  первый квартал,  полугодие  идевять месяцев  2005 года  не позднее  35 календарных  дней со  дня,следующего за днем  окончания соответствующего отчетного периода,  апо расчету за год - не позднее 11 апреля 2005 года.
       Установить, что в случае  неперечисления или перечисления не  вполном  объеме   муниципальными   унитарными  предприятиями   городаплатежей,  установленных настоящей  статьей,  Комитет по  управлениюимуществом имеет право начисления и взыскания пеней и штрафов.
       13. Установить,  что средства  от  продажи земельных  участков,находящихся  в  муниципальной  собственности, и  арендной  платы  зауказанные земельные участки  зачисляются в 2005  году в областной  игородской  бюджеты  в соответствии  с  законодательством  РоссийскойФедерации.
       14. Установить,  что   плата  за   негативное  воздействие   наокружающую среду, зачисляемая в консолидированный бюджет  Московскойобласти  в соответствии  с  законодательством Российской  Федерации,распределяется в следующем порядке:
       - 40 процентов - в областной бюджет;
       - 40  процентов  -  в  городской  бюджет,  и  направляется   нафинансирование расходов по охране окружающей среды и природоохранныемероприятия согласно целевой  программе, утвержденной на  территориигорода.
       Установить, что    нормативы    платы    за    нормативные    исверхнормативные  выбросы  и  сбросы  вредных  веществ,   размещениеотходов,  действовавшие в  2003  году,  применяются  в 2005  году  скоэффициентом 1,2.
       15. Установить, что зачисляемые в областной и городской бюджеты50 процентов  сумм  денежных  взысканий  (штрафов),  применяемых   вкачестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117,  118,120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135  (пункт2) и  135.1 части  первой Налогового  кодекса Российской  Федерации,распределяются в следующем порядке:
       - областной бюджет - 25 процентов;
       - городской бюджет - 25 процентов.
       16. При  получении в  2005  году дополнительных  доходов  сверхучтенных при формировании  показателей городского бюджета  указанныедоходы после погашения  дефицита городского бюджета и  осуществлениявыплат, сокращающих его  долговые обязательства, могут  направлятьсяна    финансирование    дополнительных   расходов    при    внесениисоответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
       17. Установить, что  в 2005  году сведения  об объеме  доходов,полученных  бюджетными  учреждениями, находящимися  в  муниципальнойсобственности,  от  предпринимательской  и  иной  приносящей   доходдеятельности, и направлениях  их расходования учитываются в  составеотчета об  исполнении городского  бюджета за 2005  год на  основанииежемесячных отчетных данных соответствующих главных распорядителей ираспорядителей средств городского бюджета.
       18. Установить, что отсрочка  или рассрочка по уплате  налогов,сборов  и неналоговых  доходов,  подлежащих зачислению  в  городскойбюджет, предоставляется налогоплательщику в соответствии со статьями63  и 64  части  первой Налогового  кодекса  Российской Федерации  исоответствующего    Положения,    утвержденного    главой     городаЖелезнодорожный от 06.02.2002 N 380.
       19. Установить, что в 2005  году в соответствии с  нормативнымиправовыми  актами  Российской  Федерации  и  нормативными  правовымиактами    Московской    области   может    производиться    списаниесоответствующих   сумм  задолженности   по   пеням  и   штрафам   поорганизациям,  в  отношении   которых  решения  о   реструктуризациизадолженности  по  налогам  и  сборам,  а  также  задолженности   поначисленным  пеням  и  штрафам, подлежащим  зачислению  в  городскойбюджет,  приняты   в  соответствии   с  установленным   ГубернаторомМосковской   области   порядком   и   соответствующим    Положением,утвержденным главой  города Железнодорожный, от  24.08.2001 N  2262,при условии погашения  указанными организациями  в течение двух  иличетырех  лет   половины  или   полной  суммы   реструктуризированнойзадолженности и своевременного внесения текущих налоговых платежей вгородской бюджет.
       20. Утвердить:
       - в составе городского бюджета на 2005 год общий объем  текущихрасходов в сумме 584353,0 тыс. рублей и капитальных расходов в сумме32994,0 тыс. рублей;
       - текущие и капитальные расходы городского бюджета на 2005  годпо  разделам  и подразделам  функциональной  классификации  расходовбюджетов Российской Федерации согласно  приложению N 4 к  настоящемурешению;
       - расходы  городского   бюджета  на  2005   год  по   разделам,подразделам,  целевым  статьям   и  видам  расходов   функциональнойклассификации  расходов   бюджетов  Российской  Федерации   согласноприложению N 5 к настоящему решению;
       - ведомственную структуру расходов  городского бюджета на  2005год согласно приложению N 6 к настоящему решению;
       - источники  внутреннего  финансирования  дефицита   городскогобюджета на 2005 год согласно приложению N 7 к настоящему решению.
       21. Установить,  что расходы  городского  бюджета на  2005  годфинансируются по  мере фактического  поступления доходов  городскогобюджета и с учетом  его дефицита, за исключением расходов  городскихцелевых бюджетных фондов.
       22. Установить,  что  в первоочередном  порядке  из  городскогобюджета  финансируются  расходы   по  выплате  заработной  платы   сначислениями (денежному довольствию) и надбавок к ней; по  погашениюмуниципального долга; на  предоставление льгот различным  категориямграждан   согласно   действующему  законодательству;   на   питание,приобретение  медикаментов и  перевязочных  средств; на  организациюотдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков  в  периодшкольных  каникул;  на оплату  поставок  продукции,  предусмотренноймуниципальным заказом; на проведение выборов, референдумов и расходыиз резервного  фонда  главы города  на  непредвиденные и  неучтенныерасходы, и на  предупреждение и  ликвидацию чрезвычайных ситуаций  ипоследствий стихийных бедствий.
       23. Установить, что  в составе расходов  городского бюджета  на2005  год  учтены  следующие субвенции,  поступающие  из  областногобюджета, на  проведение определенных  целевых расходов  в случаях  ипорядке, предусмотренных действующим законодательством, и в пределахсредств, предусмотренных настоящим решением:
       - на выплату  гражданам  адресных субсидий  на  оплату жилья  икоммунальных услуг  в соответствии с  областными стандартами  оплатыжилья и коммунальных услуг;
       - на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующихгосударственный стандарт общего образования, в размере,  необходимомдля реализации основных общеобразовательных программ, включая оплатутруда работников муниципальных образовательных учреждений,  расходовна  учебные  пособия,   технические  средства  обучения,   расходныематериалы и хозяйственные нужды;
       - на финансирование частичной компенсации удорожания  стоимостипитания  обучающихся в  образовательных  учреждениях, находящихся  вмуниципальной собственности;
       - на финансирование расходов, связанных с предоставлением льготпо оплате жилья и  коммунальных услуг отдельным категориям  граждан,работающих и проживающих в сельской местности и поселках  городскоготипа Московской области.
       Установить размеры указанных субвенций согласно приложению N  8к настоящему  решению  и их  распределение  между распорядителями  иполучателями средств городского  бюджета согласно  приложению N 9  кнастоящему решению.
       24. Учесть,  что   расходы   за  счет   средств  субвенции   напредоставление  мер социальной  поддержки  в части  льгот  отдельнымкатегориям   граждан   и   предоставление   компенсаций   (субсидий)малоимущим слоям населения в  городе по оплате жилья и  коммунальныхуслуг  рассчитаны на  основе  среднеобластного стандарта  предельнойстоимости  предоставляемых жилищно-коммунальных  услуг  на 1  кв.  мобщей площади полностью благоустроенного  жилья в месяц - в  размере40  рублей  с  учетом  предельного  уровня  платежей  населения   зажилищно-коммунальные услуги  в  размере 100  процентов от  стандартапредельной  стоимости услуг,  социальной  нормы  площади жилья  -  вразмере 18 кв. м и  максимально допустимой доли расходов граждан  наоплату  жилищно-коммунальных  услуг  в  совокупном  размере   семьи,установленной ст.  63  Закона Московской  области  N 166/2004-ОЗ  от08.12.2004.
       Размер максимально допустимой доли собственных расходов гражданна оплату жилья и коммунальных  услуг в совокупном доходе семьи  длярасчета компенсаций (субсидий) гражданам, имеющим место жительства вгороде Железнодорожный Московской области, установленный на 2005 годвышеуказанным Законом, составляет 21 процент.
       25. Учесть,  что   расходы   за  счет   средств  субвенции   нафинансирование  выплаты  частичной денежной  компенсации  удорожаниястоимости  питания   обучающихся   в  образовательных   учреждениях,находящихся  в  муниципальной  собственности,  включая  ее   размер,категории   получателей    и   порядок   выплаты,    устанавливаютсясоответствующими  нормативно-правовыми   актами  и  производятся   впределах утвержденных средств.
       26. Учесть, что из  областного бюджета  в 2005 году  выделяетсядотация  городскому  бюджету  на возмещение  убытков  от  содержанияобъектов  жилищно-коммунального  хозяйства  и   социально-культурнойсферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, в сумме3430,0 тыс. рублей.
       27. Установить,  что финансирование  в  2005 году  расходов  изгородского бюджета на  капитальные вложения, в том  числе и за  счетгородских целевых бюджетных фондов, осуществляется в пределах  сумм,установленных  настоящим   решением,  при  наличии   соответствующихдокументов и по перечню объектов, утвержденных главой города.
       28. Установить,  что финансирование  в  2005 году  расходов  посодержанию,  эксплуатации  и  ремонту мест  погребения  (кладбищ)  исооружений на них, находящихся  в собственности города и  переданныхна  содержание,   обслуживание  и  эксплуатацию   специализированныморганизациям,  осуществляется  в пределах  средств,  предусмотренныхнастоящим решением.
       29. Установить, что  финансирование в 2005  году из  городскогобюджета расходов на содержание и ремонт объектов дорожного хозяйстваи  инженерных  сооружений   на  них,  находящихся  в   муниципальнойсобственности и расположенных на территории города, осуществляется впределах средств,  предусмотренных настоящим  решением на  указанныецели.
       30. Установить, что в расходах  городского бюджета на 2005  годпредусматриваются средства на финансирование:
       - на договорной основе оказываемых редакциями средств  массовойинформации, учредителем которых являются органы муниципальной властигорода   Железнодорожный,   информационных   услуг   по    освещениюдеятельности органов местного самоуправления;
       - иных мероприятий в  сфере реализации информационной  политикиорганов местного самоуправления.
       31. Установить, что в 2005 году при осуществлении обязательногомедицинского страхования     неработающего     населения      городаЖелезнодорожный Московской области Правительство Московской  областиявляется   страхователем   неработающих  граждан   всех   возрастныхкатегорий  (ст.  48  Закона  Московской  области  N  166/2004-ОЗ  от08.12.2004).
       Финансирование расходов  из  областного  бюджета  по   оказаниюмедицинской  помощи,   оказываемой  в   соответствии  с   Московскойобластной   программой   обязательного   медицинского   страхования,утвержденной Правительством Московской области в составе  Московскойобластной  программы  государственных  гарантий  оказания  гражданамРоссийской Федерации бесплатной медицинской помощи, осуществляется в2005  году  из   расчета  1068,7   рубля  на  одного   неработающегогражданина.
       Средства областного бюджета на выплату платежей на обязательноемедицинское страхование   неработающих   граждан   всех   возрастныхкатегорий  выделяются  Московскому  областному  фонду  обязательногомедицинского страхования,  включая средства  на поэтапное  повышениеоплаты  труда работников  учреждений  здравоохранения, работающих  всистеме  обязательного медицинского  страхования,  в соответствии  снормативными правовыми актами Московской области и органов  местногосамоуправления,  регулирующими  оплату  труда  работников  указанныхучреждений здравоохранения.
       32. Установить, что в расходах  городского бюджета на 2005  годпо отрасли "Образование"  предусматриваются средства на  организациюотдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период  летнихканикул в сумме 2957,0 тыс. рублей.
       33. Установить, что  в  2005 году  за  счет средств  городскогобюджета  на  оказание  социальной помощи  гражданам,  находящимся  втрудной  жизненной ситуации  и  имеющим  место жительства  в  городеЖелезнодорожный, дополнительно к средствам, определенным в областномбюджете жителям города, предусмотрено  200,0 тыс. рублей по  отрасли"Социальная политика".
       34. Установить, что в расходах  городского бюджета на 2005  годпредусматриваются   соответствующие   средства   на   дополнительноепенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих  в  соответствии  сЗаконом  Московской  области  "О   пенсии  за  выслугу  лет   лицам,занимающим   муниципальные   должности  или   замещавшим   должностимуниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальныхобразований Московской области" N 118/2002-ОЗ от 11.11.2002 в  сумме644,0 тыс. рублей  и доплаты за  особые заслуги перед  государством,работников бюджетной сферы города Железнодорожный в сумме 240,0 тыс.рублей.
       35. Установить, что  в 2005 году  финансирование из  городскогобюджета расходов на физическую культуру и спорт с учетом расходов отпредпринимательской   и    иной   приносящей   доход    деятельностипредусматривается в сумме  12858,0 тыс.  рублей, включая расходы  намероприятия по  проведению и  участию в  спортивных соревнованиях  всумме 497,0 тыс. рублей.
       36. Установить, что финансирование из городского бюджета в 2005году мероприятий  по молодежной  политике,  предусмотренное в  сумме3564,0 тыс. рублей, включает расходы на реализацию целевой программы"Патриотическое воспитание граждан в городе Железнодорожный" в сумме864,0 тыс. рублей.
       37. Установить,  что финансирование  в  2005 году  расходов  наохрану окружающей среды и природоохранных мероприятий осуществляетсясогласно   целевой    программе   города    в   пределах    средств,предусмотренных в расходах городского бюджета на указанные цели.
       38. Установить, что за счет  средств городского бюджета в  2005году  по  отрасли  "Образование"  предусмотрены  денежные  средства,ежемесячно выплачиваемые на питание, приобретение одежды, обуви  длядетей, находящихся  под опекой (попечительством),  в соответствии  сФедеральным  законом  "О  дополнительных  гарантиях  по   социальнойподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей",в сумме 3686,0 тыс. рублей.
       39. Установить, что в расходах  городского бюджета на 2005  годпо отрасли "Образование" предусматриваются расходы:
       - на предоставление  льгот  детям из  малообеспеченных семей  иработников бюджетной  сферы по  родительской плате  на содержание  вдетских дошкольных учреждениях города  в сумме 1166,8 тыс. рублей  исотрудникам дошкольных  учреждений  по питанию  в  сумме 448,0  тыс.рублей;
       - на предоставление льгот работникам образовательных учрежденийза пользование городским транспортом в сумме 1109,7 тыс. рублей.
       40. Установить,  что   финансирование  из  городского   бюджетарасходов на  проведение  мероприятий в  сфере  культуры и  искусстваосуществляется в  порядке, устанавливаемом исполнительными  органамиместного самоуправления.
       41. Установить, что  в 2005 году  по отрасли  "Здравоохранение"предусматриваются   расходы   на  реализацию   следующих   городскихпрограмм:
       - "Комплексные   меры   по   противодействию    злоупотреблениюнаркотическими средствами и  их незаконному  обороту" в сумме  305,5тыс. рублей;
       - "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" в сумме 525,5 тыс.рублей.
       42. Установить, что для реализации Закона Московской области  N83/2004-ОЗ "О погребении и  похоронном деле в Московской области"  врасходах   городского    бюджета   по   отрасли    "Здравоохранение"предусматривается 638,0 тыс. рублей.
       43. Установить на 2005 год размер резервного фонда главы городана непредвиденные и неучтенные расходы в сумме 6800,0 тыс. рублей, втом числе 800,0 тыс. рублей  для последующего направления на  наказыизбирателей депутатами городского Совета депутатов (приложение N  10к настоящему решению).
       44. Установить на 2005 год размер резервного фонда главы городана предупреждение и ликвидацию  чрезвычайных ситуаций и  последствийстихийных бедствий в сумме 306,0 тыс. рублей.
       45. Установить,    что    в   расходах    городского    бюджетапредусматриваются  средства  для финансирования  проведения  выборовзаконодательной власти города в сумме 1700,0 тыс. рублей.
       46. Установить,  что  финансирование  расходов  на   содержаниеучреждений социальной защиты населения в 2005 году осуществляется  впорядке взаимных расчетов между областным и городским бюджетами.
       Установить, что уполномоченные  органы местного  самоуправлениявправе согласно уведомлению о бюджетных ассигнованиях из  областногобюджета утверждать в 2005  году сметы доходов и расходов  учрежденийсоциальной защиты города,  финансирование которых осуществляется  изгородского бюджета за счет средств, переданных из областного бюджетапо взаимным расчетам на содержание этих учреждений.
       47. Установить, что с 1 января  2005 года до вступления в  силузаконодательных актов органов местного самоуправления,  определяющихразмеры и условия оплаты труда работников муниципальных  учреждений,финансируемых  из городского  бюджета,  заработная плата  работниковуказанных учреждений определяется согласно действовавшей в 2004 годуЕдиной  тарифной  сетке  по  оплате  труда  работников   организацийбюджетной  сферы, утвержденной  в  соответствии с  законодательствомРоссийской  Федерации  для  работников  федеральных  государственныхучреждений бюджетной сферы.
       Размер тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифнойсетки по   оплате   труда   работников   муниципальных   учреждений,финансируемых из городского бюджета,  устанавливается на 2005 год  вразмере 720 рублей (ст. 109 Закона Московской области N  166/2004-ОЗот 08.12.2004).
       Размер оплаты труда работников муниципальных учреждений города,финансируемых из  городского бюджета,  определяется  в 2005  году  сучетом  действовавших  в  2004 году  доплат  и  надбавок,  введенныхПравительством Московской области и главой города.
       48. Установить, что  в целях повышения  уровня жизни  населенияМосковской области и, в частности, города Железнодорожный в расходахгородского бюджета  предусматриваются средства  на финансирование  всоответствии   с   нормативными  правовыми   актами   муниципальногообразования "Город Железнодорожный"  доплат и надбавок к  заработнойплате работникам организаций бюджетной сферы с учетом  действовавшихв 2004 году доплат  и надбавок, введенных Правительством  Московскойобласти, в сумме 140575,0 тыс. рублей.
       49. Утвердить перечень (укрупненную номенклатуру) продукции длямуниципальных нужд города, включенную в муниципальный заказ на  2005год;   прогнозируемую   стоимость    каждого   вида   продукции    имуниципального заказа в целом согласно приложению N 11 к  настоящемурешению.
       50. Установить,   что  заключение   главными   распорядителями,распорядителями   и   получателями   средств   городского    бюджетамуниципальных   контрактов    и   договоров,   исполнение    которыхосуществляется в  2005 году  за счет средств  городского бюджета,  иоплата  поставок  продукции,  выполнения  работ  и  оказания  услуг,предусмотренных указанными муниципальными контрактами и  договорами,производятся    в    пределах   утвержденных    указанным    главнымраспорядителям, распорядителям и получателям ассигнований  бюджетныхобязательств в структуре функциональной, ведомственной экономическойклассификаций расходов городского бюджета и с учетом ранее  принятыхи не исполненных обязательств.
       Принятые главными     распорядителями,    распорядителями     иполучателями    средств     городского    бюджета     обязательства,предусмотренные муниципальными контрактами и договорами,  исполнениекоторых осуществляется за  счет средств  городского бюджета на  2005год,  сверх  утвержденных ассигнований  бюджетных  обязательств,  неподлежат исполнению.
       51. Сформировать  в  2005   году  в  составе  прочих   расходовгородского  бюджета  кредитные средства  города  для  предоставлениябюджетных кредитов юридическим лицам в сумме 100,0 тыс. рублей.
       52. Установить,  что  администрация города  вправе  в  пределахкредитных средств для предоставления бюджетных кредитов  юридическимлицам, предусмотренных пунктом 51 настоящего решения,  предоставлятьбюджетные кредиты на:
       - осуществление жилищного  строительства, приобретение жилья  идолевое   участие  в   инвестиционных   контрактах  (договорах)   построительству жилья на территории города Железнодорожный в сумме, непревышающей 30,0  тыс. рублей,  с уплатой  процентов за  пользованиекредитом в размере до одного процента годовых;
       - проектирование,  строительство  и  реконструкцию   инженерныхсооружений  в сумме,  не  превышающей 40,0  тыс.  рублей, с  уплатойпроцентов  за пользование  кредитом  в  размере до  одного  процентагодовых;
       - подготовку жилищного  фонда к работе  в осенне-зимний  период2005-2006 гг. в  сумме, не превышающей 30,0  тыс. рублей, с  уплатойпроцентов  за пользование  кредитом  в  размере до  одного  процентагодовых.
       Средства на   предоставление   кредитов   предоставляются    навозвратной и возмездной основах,  в размере и на срок,  определяемыесоответствующим постановлением главы города по каждому  юридическомулицу  -  получателю  бюджетного  кредита.  Условием   предоставлениябюджетного  кредита,  предусмотренного настоящим  пунктом,  являетсяпредоставление  получателем   бюджетного  кредита  (за   исключениеммуниципальных  унитарных  предприятий города)  гарантии  обеспеченияисполнения своих обязательств по его возврату способом, указанным  всоответствующем  постановлении  главы  города  с  учетом  требованийстатьи 76 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
       53. Установить  в 2005  году  следующий порядок  предоставлениякредитов из  бюджета города, предусмотренных  пунктом 52  настоящегорешения:
       - решения о предоставлении  бюджетных кредитов,  в том числе  осроках,  на  которые   они  предоставляются,  способах   обеспеченияисполнения обязательств  по их возврату  в случаях,  предусмотренныхзаконодательством  Российской   Федерации,   Московской  области   инастоящим    решением,    принимаются    исполнительными    органамиадминистрации города с учетом требований настоящего решения.
       Для получения указанного  бюджетного  кредита юридическое  лицообязано  представить в  исполнительные  органы администрации  городакомплект документов, включающий:
       - заявку на получение бюджетного кредита;
       - технико-экономическое обоснование указанного кредита;
       - гарантии обеспечения обязательств по его возврату.
       Исполнительные органы администрации города вправе потребовать узаемщика иные  документы,  необходимые для  обеспечения  надлежащегоисполнения заемщиком обязательств по возврату указанного  бюджетногокредита.
       Средства для  предоставления  бюджетных  кредитов   юридическимлицам предоставляются  на  цели, указанные  в  пункте 52  настоящегорешения.
       54. Установить,   что   предоставление   бюджетных    кредитов,предусмотренных пунктом  52 настоящего  решения, осуществляется  приусловии  поступления  в  городской бюджет  налоговых  и  неналоговыхдоходов за  предыдущий квартал в  размере не  менее 80 процентов  отобъема  указанных  доходов,  установленных  бюджетной  росписью   насоответствующий период.
       55. Установить, что  администрация города в  лице главы  городавправе осуществлять  заимствования на  покрытие дефицита  городскогобюджета и  временных кассовых разрывов,  возникающих при  исполнениигородского бюджета.
       56. Установить верхний предел муниципального долга на 1  января2006 года в сумме 17034,0 тыс. рублей.
       57. Утвердить программу муниципальных внутренних  заимствованийна 2005 год согласно приложению N 12 к настоящему решению.
       58. Установить предельный объем заемных средств, используемых в2005 году на покрытие дефицита  городского бюджета, в сумме  17034,0тыс. рублей.
       59. Установить,  что   нормативные   правовые  акты,   влекущиедополнительные расходы за  счет средств  городского бюджета на  2005год, а также сокращающие  его доходную базу, реализуются только  приналичии источников дополнительных  поступлений в городской бюджет  и(или)  при  сокращении  расходов по  конкретным  статьям  городскогобюджета  на 2005  год  после  внесения соответствующих  изменений  идополнений в настоящее решение.
       В случае противоречия настоящему решению положений  нормативныхправовых актов, устанавливающих бюджетные обязательства,  реализациякоторых обеспечивается из  средств городского  бюджета на 2005  год,применяется настоящее решение.
       В случае   если    реализация   мероприятий,    предусмотренныхнормативными  правовыми   актами,  не  в   полной  мере   обеспеченаисточниками  финансирования  в   городском  бюджете  на  2005   год,указанные    мероприятия    реализуются    в    пределах    средств,предусмотренных настоящим решением.
       60. Установить, что муниципальные унитарные предприятия  городаЖелезнодорожный   в  установленном   действующим   законодательствомпорядке  ежемесячно  представляют  в  орган,  исполняющий  городскойбюджет,  сведения о  своих  заимствованиях  у третьих  лиц,  включаязаимствования у банков,  кредитных и  иных организаций, для  веденияреестра задолженности муниципальных унитарных предприятий города.
       61. Установить,  что   в  2005  году   из  городского   бюджетаосуществляется   погашение   кредиторской   задолженности    главныхраспорядителей,  распорядителей  и  получателей  средств  городскогобюджета за  2004 год  в пределах средств,  определенных в  городскомбюджете на 2005 год.
       62. Утвердить:
       - смету доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда"Правопорядок" на 2005  год согласно  приложению N  13 к  настоящемурешению;
       - смету доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда"Социально-экономического развития города  Железнодорожный" на  2005год согласно приложению N 14 к настоящему решению;
       - смету доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда"Безопасность дорожного  движения г.  Железнодорожный"  на 2005  годсогласно приложению N 15 к настоящему решению;
       - смету доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда"Пожарная безопасность"  на 2005  год  согласно  приложению N  16  кнастоящему решению;
       - смету доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда"Почетный гражданин  г.  Железнодорожный"   на  2005  год   согласноприложению N 17 к настоящему решению;
       - смету доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда"Экологический" на 2005 год  согласно приложению  N 18 к  настоящемурешению.
       63. Установить, что средства инвесторов, планируемые к вложениюв объекты муниципальной собственности в 2005 году, составят 173836,0тыс. рублей.
       64. Установить,  что  финансирование   в  2005  году   расходовгородских целевых бюджетных фондов осуществляется в соответствии  сосметами  доходов и  расходов,  утвержденными пунктом  62  настоящегорешения в пределах поступающих в соответствующие фонды доходов.
       Установить, что средства, поступающие в городские целевые фондысверх доходов,   установленных   в   смете   доходов   и   расходов,направляются  на  финансирование  расходов  указанных  фондов  послевнесения   соответствующих  изменений   в   настоящее  решение,   заисключением целевого инвестиционного фонда.
       65. Установить, что уполномоченный орган, исполняющий городскойбюджет, вправе:
       - в  соответствии  с  действующим  законодательством  проводитьпроверки и осуществлять финансовый контроль за исполнением бюджетныхсредств;
       - на основании предписаний и актов проверки вносить изменения враспределение расходов по  ведомственной  структуре и  экономическойклассификации  расходов  городского  бюджета  путем  уменьшения   насоответствующую сумму ассигнований, израсходованных  распорядителямии получателями средств не по целевому назначению;
       - вносить изменения в ведомственную структуру и  функциональнуюклассификацию расходов городского бюджета в следующих случаях:
       на сумму средств, выделяемых из резервных фондов;
       на сумму  средств,  поступающих   из  областного  бюджета   илипередачей средств  в областной  бюджет, в  том числе  и по  взаимнымрасчетам;
       в связи  с  перемещением  бюджетных  ассигнований,   выделенныхглавным  распорядителям,   распорядителям   и  получателям   средствгородского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видамрасходов функциональной  классификации расходов бюджетов  РоссийскойФедерации;
       на сумму  остатков  на  1 января  2005  года  целевых  средств,поступивших из областного бюджета и не использованных в 2004 году  иподлежащих использованию в 2005 году на те же цели;
       в случае обращения взыскания на средства городского бюджета  наосновании исполнительных листов судебных органов;
       в иных  случаях,  установленных  законодательством   РоссийскойФедерации, Московской  области и  муниципального образования  "ГородЖелезнодорожный";
       - вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов вчасти возврата в областной бюджет неиспользованных средств субвенцийи субсидий, полученных из  областного бюджета,  а также в  структурудоходов, расходов  и источников  финансирования дефицита  городскогобюджета в  связи  с изменениями  бюджетной классификации  РоссийскойФедерации, если  указанные изменения  не влекут  за собой  изменениеосновных характеристик  городского  бюджета (общий  объем доходов  ирасходов городского бюджета, размер его дефицита);
       - корректировать  показатели   городского  бюджета  на   объемысредств, поступающих из бюджета вышестоящего уровня, в том числе  посредствам, полученным по взаимным расчетам.
       66. Установить,    что    средства,    полученные    бюджетнымиучреждениями  от   предпринимательской  и   иной  приносящей   доходдеятельности,   расходуются   бюджетными   учреждениями   города   всоответствии  со  сметами   доходов  и  расходов,  утвержденными   вустановленном законодательством порядке.
       В случае поступления  доходов в  городской бюджет  не в  полномобъеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями городасредств  из  городского   бюджета  для  финансирования  расходов   вустановленных настоящим  решением объемах,  они вправе  использоватьдля   покрытия    указанных   расходов    доходы,   полученные    отпредпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
       Установить, что бюджетные учреждения вправе заключать  договорыи осуществлять оплату продукции, выполнение работ и оказание  услуг,предусмотренных   указанными   договорами,  за   счет   средств   отпредпринимательской и иной приносящей доход деятельности в пределах,утвержденных в установленном законодательством порядке смет  доходови  расходов  аналогично   порядку,  установленному  для   исполнениярасходов городского бюджета.
       67. Определить,   что   распорядители  и   получатели   средствгородского    бюджета    при    необходимости    расширения     сетиподведомственных  учреждений, а  также  при приемке  в  эксплуатациюновых  объектов   жилого  и  нежилого   фонда,  должны   представитьсоответствующие  документы  в  вышестоящие  организации   Московскойобласти в срок до 1 июня текущего финансового года.
       68. Установить,  что  в   2005  году  казначейское   исполнениерасходов городского  бюджета осуществляется Финансовым  управлением,исполняющим городской бюджет по всем разделам, подразделам,  целевымстатьям  и видам  расходов  бюджетов Российской  Федерации,  группамрасходов,  предметным  статьям,  подстатьям  и  элементам   расходовэкономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
       69. Установить,  что  списание   денежных  средств  со   счетовгородского бюджета  на основании  исполнительных листов,  выдаваемыхсудебными   органами,   осуществляется  в   порядке,   установленномБюджетным  кодексом  и  иными  законодательными  актами   РоссийскойФедерации.
       70. Установить, что  к нарушителям бюджетного  законодательстваРоссийской Федерации  применяются меры принуждения,  предусмотренныеБюджетным кодексом Российской Федерации.
       71. Предоставить  право главе  города  принять постановление  ораспределении доходов и  расходов городского бюджета  на 2005 год  всоответствии с приказом  Министерства финансов Российской  Федерацииот 27.08.2004 N  72н "Об утверждении  указаний о порядке  применениябюджетной  классификации  Российской  Федерации  при  составлении  иисполнении бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2005 год"  споследующим уточнением  на очередном заседании  Совета депутатов  г.Железнодорожный.
       72. Опубликовать данное решение в газете "Городской вестник".
       Глава
       муниципального образования "Город Железнодорожный" Е. Жирков
       
       
       Приложение N 1
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       
    НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
          ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" ОТ ПОСТУПАЮЩЕЙ В
      КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ ИСБОРОВ, РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ
                    НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ НА 2005 ГОД
       |—————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————||                 | Налог на прибыль       | Налог на доходы        | Акцизы на спирт,       | Акцизы на вино,        | Налог на игорный       | Единый налог,          | Единый налог           | Налог на имущество          ||                 | организаций,           | физических лиц         | водку и                | алкогольную продукцию  | бизнес                 | взимаемый в связи      | на вмененный доход     | организаций                 ||                 | зачисляемый в бюджеты  |                        | и ликероводочные       | с объемной долей       |                        | с применением          | для отдельных видов    |                             ||                 | субъектов Российской   |                        | изделия                | этилового спирта       |                        | упрощенной системы     | деятельности           |                             ||                 | Федерации              |                        |                        | до 9 процентов         |                        | налогообложения        |                        |                             ||—————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————||                 | Норматив отчислений    | Норматив отчислений    | Норматив отчислений    | Норматив отчислений    | Норматив отчислений    | Норматив отчислений    | Норматив отчислений    | Норматив отчислений         ||—————————————————|———————————|————————————||———————————|———————————|—|———————————|——————————|——|———————————|—————————|———|———————————|————————|————|———————————|———————|—————|———————————|——————|——————|———————————|——————————||                 | в местный | в областной | в местный | в областной | в местный | в областной | в местный | в областной | в местный | в областной | в местный | в областной | в местный | в областной | в местный | в        ||                 | бюджет    | бюджет      | бюджет    | бюджет      | бюджет    | бюджет      | бюджет    | бюджет      | бюджет    | бюджет      | бюджет    | бюджет      | бюджет    | бюджет      | бюджет    | областной||                 |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           | бюджет   ||—————————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————||        1        |     2     |      3      |     4     |      5      |     6     |      7      |     8     |      9      |     10    |      11     |     12    |      13     |     14    |      15     |     16    |      17  ||—————————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————|| Железнодорожный |   10,3    |    89,7     |     12    |      88     |     15    |      85     |     30    |      70     |     30    |      70     |     10    |      80     |     10    |      80     |     10    |      90  ||—————————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————|
       
       
       Приложение N 2
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВИ СБОРОВ, НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ,
        ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НА 2005 ГОД
       |—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Наименования доходных источников                    | Ставки зачисления            ||                                                     | (нормативы отчислений)       ||                                                     | (%)                          ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Налог на прибыль организаций                        | По ставке 2%,                ||                                                     | установленной                ||                                                     | законодательством            ||                                                     | Российской Федерации         ||                                                     | (в части сумм по             ||                                                     | расчетам за 2004 год)        ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————||                                                     | В соответствии               ||                                                     | с пунктом 5 настоящего       ||                                                     | решения по нормативам        ||                                                     | отчислений согласно          ||                                                     | приложению N 1               ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Налог на доходы физических лиц                      | В соответствии               ||                                                     | с пунктом 5 настоящего       ||                                                     | решения по нормативам        ||                                                     | отчислений согласно          ||                                                     | приложению N 1               ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Налог на игорный бизнес                             | В соответствии               ||                                                     | с пунктом 5 настоящего       ||                                                     | решения по нормативам        ||                                                     | отчислений согласно          ||                                                     | приложению N 1               ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Акцизы на этиловый спирт-сырец из всех              | В соответствии               || видов сырья, спирт этиловый из пищевого             | с пунктом 5 настоящего       || сырья, спиртосодержащую продукцию,                  | решения по нормативам        || алкогольную продукцию, вина, другие                 | отчислений согласно          || алкогольные напитки                                 | приложению N 1               ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Налог с продаж (в части сумм по расчетам            |            60                || за 2003 год и погашения задолженности               |                              || прошлых лет)                                        |                              ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Единый налог, взимаемый в связи                     | В соответствии               || с применением упрощенной системы                    | с пунктом 5 настоящего       || налогообложения (за исключением доходов             | решения по нормативам        || от уплаты минимального налога)                      | отчислений согласно          ||                                                     | приложению N 1               ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Единый налог на вмененный доход                     | В соответствии               || для отдельных видов деятельности                    | с пунктом 5 настоящего       ||                                                     | решения по нормативам        ||                                                     | отчислений согласно          ||                                                     | приложению N 1               ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Налог на имущество физических лиц                   |           100                ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Налог на имущество организаций                      | В соответствии               ||                                                     | с пунктом 5 настоящего       ||                                                     | решения по нормативам        ||                                                     | отчислений согласно          ||                                                     | приложению N 1               ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Налог на имущество предприятий (в части             |            50                || сумм по расчетам за 2003 год и погашения            |                              || задолженности прошлых лет)                          |                              ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Земельный налог за сельскохозяйственные             |           100                || угодья                                              |                              ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Земельный налог за земли городов                    |           100                || и поселков                                          |                              ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Земельный налог за другие земли                     |           100                || несельскохозяйственного назначения                  |                              ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Целевые сборы с граждан и предприятий,              |           100                || учреждений и организаций на содержание              |                              || милиции, на благоустройство территории,             |                              || на нужды образования и другие цели                  |                              || (в части сумм по расчетам за 2003 год)              |                              ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Налог на рекламу (в части сумм                      |           100                || по расчетам за 2004 год)                            |                              ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Прочие местные налоги и сборы                       |           100                ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| Плата за негативное воздействие                     |            40                || на окружающую среду                                 |                              ||—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
       
       
       Приложение N 3
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
                                          ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД
                                                                              (тыс. руб.)|—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————||         | Коды             | Доходы                                     | Всего      ||         | бюджетной        |                                            |            ||         | классификации    |                                            |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————||   1     |       2          |                 3                          |    4       ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| I       | 1000000          | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                           | 151908,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.      | 1010000          | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ПРИРОСТ                 |  93407,0   ||         |                  | КАПИТАЛА                                   |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.1.    | 1010100          | Налог на прибыль организаций               |  24270,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.2.    | 1010200          | Налог на доходы физических лиц             |  57516,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.3.    | 1010400          | Налог на игорный бизнес                    |  11621,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 2.      | 1020000          | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ,                  |  23981,0   ||         |                  | ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ             |            ||         |                  | СБОРЫ                                      |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 2.1.    | 1020200          | Акцизы по подакцизным товарам,             |  23981,0   ||         |                  | производимым на территории РФ              |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 2.1.1.  | 1020215          | коньяк, шампанское, вино                   |    551,0   ||         |                  | натуральное                                |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 2.1.2.  | 1020220          | водка и ликероводочные изделия             |  23430,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 3.      | 1030000          | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                 |   6772,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 3.1.    | 1030110          | Единый налог, взимаемый в связи            |   1580,0   ||         |                  | с применением упрощенной системы           |            ||         |                  | налогообложения                            |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 3.2.    | 1030200          | Единый налог на вмененный доход            |   5192,0   ||         |                  | для отдельных видов деятельности           |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 4.      | 1040000          | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                        |  10859,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 4.1.    | 1040100          | Налог на имущество физических лиц          |   1366,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 4.2.    | 1040200          | Налог на имущество предприятий             |   7380,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 4.3.    | 1040600          | Налог на имущество предприятий             |   2113,0   ||         |                  | (в части сумм, зачисляемых                 |            ||         |                  | за 2003 год, и погашения                   |            ||         |                  | задолженности прошлых лет)                 |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 5.      | 1050000          | ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ          |  16228,0   ||         |                  | РЕСУРСАМИ                                  |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 5.1.    | 1050700          | Земельный налог                            |  16228,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————||         |                  | В том числе:                               |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 5.1.1.  | 1050702          | земельный налог за земли городов           |  16228,0   ||         |                  | и поселков                                 |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 6.      | 1400000          | ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ                      |    661,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 6.1.    | 1400500          | Недоимка по местным налогам                |    661,0   ||         |                  | и сборам                                   |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| II      | 2000000          | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                         | 181858,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.      | 2010000          | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                    | 177258,0   ||         |                  | ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ                    |            ||         |                  | В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ          |            ||         |                  | СОБСТВЕННОСТИ,                             |            ||         |                  | ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                        |            ||         |                  | ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ            |            ||         |                  | ОРГАНИЗАЦИЙ                                |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.1.    | 2010130          | Дивиденды по акциям, находящимся           |      1,0   ||         |                  | в муниципальной собственности              |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.2.    | 2010200          | Доходы от сдачи в аренду                   | 174280,0   ||         |                  | имущества, находящегося                    |            ||         |                  | в государственной и муниципальной          |            ||         |                  | собственности                              |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.2.1.  | 2010202          | арендная плата за земли городов            | 105795,0   ||         |                  | и поселков                                 |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.2.2.  | 2010240          | Прочие доходы от сдачи в аренду            |  68485,0   ||         |                  | имущества, находящегося                    |            ||         |                  | в муниципальной собственности              |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.3.    | 2010300          | Проценты, полученные                       |    485,0   ||         |                  | от размещения в банках                     |            ||         |                  | и кредитных учреждениях временно           |            ||         |                  | свободных средств бюджета                  |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.4.    | 2010400          | Проценты, полученные                       |     30,0   ||         |                  | от предоставления бюджетных                |            ||         |                  | кредитов (ссуд) внутри страны              |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.5.    | 2010800          | Платежи от государственных                 |   1080,0   ||         |                  | и муниципальных предприятий                |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.5.1.  | 2010833          | перечисление части прибыли,                |   1080,0   ||         |                  | остающейся после уплаты налогов            |            ||         |                  | и иных обязательных платежей               |            ||         |                  | муниципальных унитарных                    |            ||         |                  | предприятий                                |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.6.    | 2011000          | Доходы от продажи квартир                  |    400,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.7.    | 2015000          | Платежи при пользовании недрами,           |    982,0   ||         |                  | в том числе при выполнении                 |            ||         |                  | соглашений о разделе продукции             |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.7.1.  | 2015600          | плата за негативное воздействие            |    982,0   ||         |                  | на окружающую среду                        |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 2.      | 2070000          | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ              |   3500,0   ||         |                  | УЩЕРБА                                     |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 3.      | 2090000          | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  |   1100,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| III     |                  | ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ              | 333766,0   ||         |                  | ПОСТУПЛЕНИЙ                                |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| IV      | 3000000          | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                 | 180668,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.1.    | 3020100          | Дотации                                    |   3430,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.1.1.  |                  | дотация на возмещение убытков,             |   3430,0   ||         |                  | связанных с содержанием объектов           |            ||         |                  | ЖКХ, соц.-культ., переходящих              |            ||         |                  | в муниципальную собственность              |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.2.    | 3020200          | Субвенции от других бюджетов               | 150809,0   ||         |                  | бюджетной системы РФ                       |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.2.1.  |                  | на компенсацию расходов,                   |  15322,0   ||         |                  | связанных с предоставлением                |            ||         |                  | населению субсидий по оплате               |            ||         |                  | жилья и коммунальных услуг                 |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.2.2.  |                  | на финансирование расходов,                |     16,0   ||         |                  | связанных с предоставлением льгот          |            ||         |                  | по оплате ЖКУ отдельным                    |            ||         |                  | категориям граждан, работающим             |            ||         |                  | и проживающим в сельской                   |            ||         |                  | местности и поселках городского            |            ||         |                  | типа                                       |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.2.3.  |                  | на финансирование                          | 132567,0   ||         |                  | общеобразовательных учреждений,            |            ||         |                  | реализующих государственный                |            ||         |                  | стандарт общего образования,               |            ||         |                  | в размере, необходимом для                 |            ||         |                  | реализации учебного процесса               |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.2.4.  |                  | на финансирование части                    |   2904,0   ||         |                  | компенсации удорожания стоимости           |            ||         |                  | питания обучающихся                        |            ||         |                  | в образовательных учреждениях,             |            ||         |                  | находящихся в собственности                |            ||         |                  | муниципального образования                 |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.3.    | 3020300          | Средства фонда стимулирования,             |  26429,0   ||         |                  | получаемые по взаимным расчетам            |            ||         |                  | из областного бюджета                      |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| V       | 3060000          | СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ           |   -982,0   ||         |                  | БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ                            |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| VI      | 4000000          | ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ            |  13176,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 1.      |                  | Фонд "Правопорядок"                        |   4000,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 2.      |                  | Фонд социально-экономического              |   5000,0   ||         |                  | развития                                   |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 3.      |                  | Фонд "Безопасность дорожного               |     35,0   ||         |                  | движения"                                  |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 4.      |                  | Фонд "Почетный гражданин"                  |    135,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 5.      |                  | Фонд "Пожарная безопасность"               |    500,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| 6.      |                  | Фонд "Экологический"                       |   3506,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| VII     | 5000000          | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ              |  57725,0   ||         |                  | И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД                    |            ||         |                  | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                               |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| VIII    |                  | ИТОГО                                      | 584353,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| IX      |                  | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА,          |  15560,0   ||         |                  | НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ               |            ||         |                  | СОБСТВЕННОСТИ                              |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| X       |                  | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ                |   1000,0   ||         |                  | УЧАСТКОВ И ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ          |            ||         |                  | УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ                      |            ||         |                  | В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ          |            ||         |                  | СОБСТВЕННОСТИ                              |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| XI      |                  | ВСЕГО                                      | 600913,0   ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| XII     |                  | СРЕДСТВА ИНВЕСТОРОВ, ПЛАНИРУЕМЫЕ           | 173836,0   ||         |                  | К ВЛОЖЕНИЮ В ОБЪЕКТЫ                       |            ||         |                  | МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА                   |            ||—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|
       
       
       Приложение N 4
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       
    ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД ПО
      РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
                     БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                                               (тыс. руб.)|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————————————————————|| Раздел, подраздел                           | Всего      | В том числе                ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————||                                             |            | Текущие    | Капитальные   ||                                             |            | расходы    | расходы       ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————||                  1                          |     2      |    3       |      4        ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Государственное управление                  |  45934,0   |  45934,0   |         0,0   || и местное самоуправление                    |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - функционирование органов                  |  45934,0   |  45934,0   |         0,0   || местного самоуправления                     |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Правоохранительная деятельность,            |   2057,0   |   2057,0   |         0,0   || обеспечение безопасности                    |            |            |               || государства                                 |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - органы внутренних дел                     |   2057,0   |   2057,0   |         0,0   || (муниципальная милиция)                     |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Промышленность, энергетика                  |   6000,0   |   3000,0   |      3000,0   || и строительство                             |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - строительство, архитектура                |   6000,0   |   3000,0   |      3000,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Сельское хозяйство и рыболовство            |    276,0   |    276,0   |         0,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - земельные ресурсы                         |    276,0   |    276,0   |         0,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство              |  36658,0   |  28777,0   |      7881,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - жилищное хозяйство                        |  25093,0   |  17212,0   |      7881,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————||   Из них:                                   |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————||   - коммунальное хозяйство                  |  11565,0   |  11565,0   |         0,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Предупреждение и ликвидация                 |   2831,0   |   2081,0   |       750,0   || последствий чрезвычайных ситуаций           |            |            |               || и стихийных бедствий                        |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - средства резервного фонда                 |    306,0   |    306,0   |         0,0   || на предупреждение и ликвидацию              |            |            |               || чрезвычайных ситуаций                       |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - мероприятия по гражданской                |   2525,0   |   1775,0   |       750,0   || обороне                                     |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Образование                                 | 297399,0   | 291665,0   |      5734,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - дошкольное образование                    | 100649,4   |  99324,2   |      1325,2   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - общее образование                         | 176249,5   | 173965,7   |      2283,8   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - прочие расходы в области                  |  17192,1   |  15067,1   |      2125,0   || образования                                 |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - расходы за счет доходов                   |   3308,0   |   3308,0   |         0,0   || от предпринимательской и иной               |            |            |               || приносящей доход деятельности               |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Культура, искусство                         |  16796,0   |  16270,0   |       526,0   || и кинематография                            |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - культура и искусство                      |  15872,0   |  15411,0   |       461,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————||   - расходы за счет доходов                 |    924,0   |    859,0   |        65,0   || от предпринимательской и иной               |            |            |               || приносящей доход деятельности               |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Средства массовой информации                |    812,0   |    812,0   |         0,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - периодическая печать                      |    812,0   |    812,0   |         0,0   || и издательство                              |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Здравоохранение и физическая                | 151923,0   | 136820,0   |     15103,0   || культура                                    |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - здравоохранение                           |  90963,0   |  86816,0   |      4147,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————||   - расходы за счет доходов                 |  48102,0   |  40614,0   |      7488,0   || от предпринимательской и иной               |            |            |               || приносящей доход деятельности               |            |            |               || по здравоохранению                          |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - физическая культура                       |   7467,0   |   6732,0   |       735,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————||   - расходы за счет доходов                 |   5391,0   |   2658,0   |      2733,0   || от предпринимательской и иной               |            |            |               || приносящей доход деятельности               |            |            |               || по физической культуре и спорту             |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Социальная политика                         |  31077,0   |  31077,0   |         0,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - учреждения социального                    |  26429,0   |  26429,0   |         0,0   || обеспечения                                 |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - социальная помощь                         |    200,0   |    200,0   |         0,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - молодежная политика                       |   3564,0   |   3564,0   |         0,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - прочие мероприятия в области              |    884,0   |    884,0   |         0,0   || социальной политики                         |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Обслуживание муниципального долга           |     30,0   |     30,0   |         0,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - обслуживание муниципального               |     30,0   |     30,0   |         0,0   || внутреннего долга                           |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Прочие расходы                              |  12378,0   |  12378,0   |         0,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - резервный фонд                            |   6800,0   |   6800,0   |         0,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - проведение выборов                        |   1700,0   |   1700,0   |         0,0   || и референдумов                              |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Бюджетные кредиты                           |      0,0   |      0,0   |         0,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - бюджетные кредиты из бюджета              |    100,0   |    100,0   |         0,0   || муниципального образования                  |            |            |               || юридическим лицам                           |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - возврат бюджетных кредитов                |   -100,0   |   -100,0   |         0,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| - прочие расходы, не отнесенные             |   3878,0   |   3878,0   |         0,0   || к другим подразделам                        |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Итого                                       | 604171,0   | 271177,0   |     32994,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Целевые бюджетные фонды                     |  13176,0   |  13176,0   |         0,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| В том числе:                                |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Городской целевой бюджетный фонд            |   4000,0   |   4000,0   |         0,0   || "Правопорядок"                              |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Целевой бюджетный фонд                      |     35,0   |     35,0   |         0,0   || "Безопасность дорожного движения            |            |            |               || г. Железнодорожный"                         |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Целевой бюджетный фонд                      |   5000,0   |   5000,0   |         0,0   || "Социально-экономического развития          |            |            |               || города Железнодорожный"                     |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Городской бюджетный целевой фонд            |    500,0   |    500,0   |         0,0   || "Пожарная безопасность"                     |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Целевой бюджетный фонд "Почетный            |    135,0   |    135,0   |         0,0   || гражданин г. Железнодорожный"               |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Целевой бюджетный "Экологический"           |   3506,0   |   3506,0   |         0,0   || фонд                                        |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Всего                                       | 617347,0   | 584353,0   |     32994,0   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|| Кроме того, средства инвесторов,            | 173836,0   |      0,0   |    173836,0   || планируемые к вложению в объекты            |            |            |               || муниципальной собственности                 |            |            |               ||—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————————|
       
       
       Приложение N 5
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       
    РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
     ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
                 РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
       |————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Наименование                               | Рз    | ПР    | ЦСР   | ВР  | Сумма           ||                                            |       |       |       |     | (тыс. руб.)     ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ                 | 01    |       |       |     |      45934,0    || И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Функционирование органов                   | 01    | 06    |       |     |      45934,0    || местного самоуправления                    |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Содержание органов местного                | 01    | 06    | 26    |     |      10597,0    || самоуправления                             |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Денежное содержание аппарата               | 01    | 06    | 26    | 27  |      10597,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Обеспечение деятельности органов           | 01    | 06    | 27    |     |      10597,0    || местного самоуправления                    |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Расходы на содержание аппарата             | 01    | 06    | 27    | 29  |      10597,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ            | 05    |       |       |     |       2057,0    || И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ                 |       |       |       |     |                 || ГОСУДАРСТВА                                |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Органы внутренних дел                      | 05    | 01    |       |     |       2057,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Обеспечение личного состава                | 05    | 01    | 601   |     |       2057,0    || войск                                      |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Содержание подведомственных                | 05    | 01    | 601   | 075 |       2057,0    || структур                                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА                 | 07    |       |       |     |       6000,0    || И СТРОИТЕЛЬСТВО                            |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Строительство, архитектура                 | 07    | 07    |       |     |       6000,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Государственные капитальные                | 07    | 07    | 313   |     |       3000,0    || вложения                                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Государственные капитальные                | 07    | 07    | 313   | 198 |       3000,0    || вложения на безвозвратной основе           |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Государственная поддержка                  | 07    | 07    | 314   |     |       3000,0    || строительства                              |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 07    | 07    | 314   | 397 |       3000,0    || к другим видам расходов                    |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО           | 08    |       |       |     |        276,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Земельные ресурсы                          | 08    | 02    |       |     |        276,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Мероприятия по улучшению                   | 08    | 02    | 344   |     |        276,0    || землеустройства                            |       |       |       |     |                 || и землепользования                         |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Ведение государственного                   | 08    | 02    | 344   | 213 |        276,0    || кадастра, мониторинга земель               |       |       |       |     |                 || и землеустройства                          |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО             | 12    |       |       |     |      36658,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Жилищное хозяйство                         | 12    | 01    |       |     |      25093,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Государственная поддержка                  | 12    | 01    | 310   |     |       9771,0    || жилищного хозяйства субъектов РФ           |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Целевые субсидии и субвенции               | 12    | 01    | 310   | 290 |       1890,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 12    | 01    | 310   | 397 |       7881,0    || к другим видам расходов                    |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Фонд софинансирования социальных           | 12    | 01    | 352   |     |      15322,0    || расходов                                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Расходы бюджетов субъектов РФ              | 12    | 01    | 352   | 356 |      15322,0    || и муниципальных образований                |       |       |       |     |                 || по предоставлению населению                |       |       |       |     |                 || субсидий на оплату жилья                   |       |       |       |     |                 || и коммунальных услуг                       |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Коммунальное хозяйство                     | 12    | 02    |       |     |      11565,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Государственная поддержка                  | 12    | 02    | 311   |     |       1540,0    || коммунального хозяйства субъекта           |       |       |       |     |                 || РФ                                         |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Субсидии на услуги, оказываемые            | 12    | 02    | 311   | 440 |       1540,0    || населению электро-                         |       |       |       |     |                 || и теплоснабжающими организациями           |       |       |       |     |                 || в субъектах РФ                             |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Расходы на благоустройство                 | 12    | 02    | 550   |     |      10025,0    || городских и сельских поселений             |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Расходы на уличное освещение               | 12    | 02    | 550   | 492 |       3025,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Расходы на содержание                      | 12    | 02    | 550   | 493 |       1505,0    || муниципальных дорог                        |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Расходы на озеленение                      | 12    | 02    | 550   | 494 |       4663,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Расходы на содержание мест                 | 12    | 02    | 550   | 495 |        832,0    || захоронения                                |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ                | 13    |       |       |     |       2831,0    || ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ                   |       |       |       |     |                 || СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ              |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Предупреждение и ликвидация                | 13    | 02    |       |     |        306,0    || последствий чрезвычайных                   |       |       |       |     |                 || ситуаций                                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Целевой финансовый резерв для              | 13    | 02    | 399   |     |        306,0    || предупреждения и ликвидации                |       |       |       |     |                 || последствий чрезвычайных                   |       |       |       |     |                 || ситуаций                                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Целевой финансовый резерв                  | 13    | 02    | 399   | 254 |        306,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Гражданская оборона                        | 13    | 03    |       |     |       2525,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Мероприятия по гражданской                 | 13    | 03    | 151   |     |       2525,0    || обороне                                    |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Проведение мероприятий по                  | 13    | 03    | 151   | 083 |       2525,0    || гражданской обороне и защита               |       |       |       |     |                 || населения от чрезвычайных                  |       |       |       |     |                 || ситуаций                                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| ОБРАЗОВАНИЕ                                | 14    |       |       |     |     297399,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Дошкольное образование                     | 14    | 01    |       |     |     101549,4    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Ведомственные расходы                      | 14    | 01    | 400   |     |     101549,4    || на дошкольное образование                  |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Детские дошкольные учреждения              | 14    | 01    | 400   | 259 |     101549,4    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Общее образование                          | 14    | 02    |       |     |     101549,4    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Ведомственные расходы на общее             | 14    | 02    | 400   |     |     178657,5    || образование                                |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Школы - детские сады, школы                | 14    | 02    | 400   | 260 |     150670,0    || начальные, неполные средние                |       |       |       |     |                 || и средние                                  |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Вечерние и заочные средние                 | 14    | 02    | 400   | 262 |       2449,1    || образовательные школы                      |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Учреждения по внешкольной работе           | 14    | 02    | 400   | 264 |      25539,4    || с детьми                                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Подготовка и повышение                     | 14    | 05    |       |     |          0,0    || квалификации                               |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Ведомственные расходы на                   | 14    | 05    | 400   |     |          0,0    || подготовку и повышение                     |       |       |       |     |                 || квалификации                               |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Учебные заведения и курсы по               | 14    | 05    | 400   | 270 |          0,0    || подготовке кадров                          |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие расходы в области                   | 14    | 07    |       |     |      17192,1    || образования                                |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие ведомственные расходы               | 14    | 07    | 400   |     |      17192,1    || в области образования                      |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие учреждения и мероприятия            | 14    | 07    | 400   | 272 |      10533,1    || в области образования                      |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Финансирование мероприятий по              | 14    | 07    | 400   | 319 |       2957,0    || организации оздоровительной                |       |       |       |     |                 || кампании детей и подростков                |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Расходы, связанные с опекой                | 14    | 07    | 400   | 500 |       3686,0    || и попечительством                          |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 14    | 07    | 515   |     |         16,0    || к другим целевым статьям                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Расходы на компенсацию льгот               | 14    | 07    | 515   | 386 |         16,0    || по оплате жилищно-коммунальных             |       |       |       |     |                 || услуг отдельным гражданам,                 |       |       |       |     |                 || работающим и проживающим                   |       |       |       |     |                 || в сельской местности                       |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО                        | 15    |       |       |     |      16796,0    || И КИНЕМАТОГРАФИЯ                           |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Культура и искусство                       | 15    | 01    |       |     |      16796,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Ведомственные расходы на                   | 15    | 01    | 410   |     |      15004,1    || культуру и искусство                       |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Дворцы и дома культуры, другие             | 15    | 01    | 410   | 280 |       7975,2    || учреждения клубного типа                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Музеи и постоянные выставки                | 15    | 01    | 410   | 283 |        804,2    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Библиотеки                                 | 15    | 01    | 410   | 284 |       6224,7    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие ведомственные расходы               | 15    | 01    | 412   |     |       1791,9    || в области культуры и искусства             |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие учреждения и мероприятия            | 15    | 01    | 412   | 287 |       1791,8    || в области культуры и искусства             |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ               | 16    |       |       |     |        812,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Периодическая печать                       | 16    | 02    |       |     |        812,0    || и издательства                             |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Государственная поддержка                  | 16    | 02    | 425   |     |        812,0    || периодической печати                       |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Целевые субвенции и субсидии               | 16    | 02    | 425   | 292 |        812,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ               | 17    |       |       |     |     151923,0    || КУЛЬТУРА                                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Здравоохранение                            | 17    | 01    |       |     |     139065,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Ведомственные расходы                      | 17    | 01    | 430   |     |     139065,0    || на здравоохранение                         |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Больницы, родильные дома                   | 17    | 01    | 430   | 300 |      76628,3    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Поликлиники, амбулатории                   | 17    | 01    | 430   | 301 |      24901,6    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Станции скорой и неотложной                | 17    | 01    | 430   | 305 |      13667,8    || помощи                                     |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие учреждения и мероприятия            | 17    | 01    | 430   | 310 |      23867,3    || в области здравоохранения                  |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Физическая культура и спорт                | 17    | 03    |       |     |      12858,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Ведомственные расходы                      | 17    | 03    | 434   |     |      12858,0    || на физическую культуру и спорт             |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Содержание подведомственных                | 17    | 03    | 434   | 075 |      12361,0    || структур                                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие мероприятия в области               | 17    | 03    | 434   | 293 |        497,0    || физической культуры и спорта               |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                        | 18    |       |       |     |      31077,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Учреждения социального                     | 18    | 01    |       |     |      31077,0    || обеспечения                                |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Ведомственные расходы в области            | 18    | 01    | 440   |     |      26429,0    || социального обеспечения                    |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Территориальные центры                     | 18    | 01    | 440   | 318 |      14599,6    || и отделения оказания социальной            |       |       |       |     |                 || помощи на дому                             |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие учреждения и мероприятия            | 18    | 01    | 440   | 323 |      11829,4    || в области социальной политики              |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Социальная помощь                          | 18    | 02    |       |     |        200,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Ведомственные расходы в области            | 18    | 02    | 440   |     |        200,0    || социального обеспечения                    |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Пособия и социальная помощь                | 18    | 02    | 440   | 322 |        200,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Молодежная политика                        | 18    | 03    |       |     |       3564,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Государственная поддержка                  | 18    | 03    | 446   |     |       3564,0    || в области молодежной политики              |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие мероприятия в области               | 18    | 06    |       |     |        884,0    || социальной политики                        |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 18    | 06    | 515   |     |        884,0    || к другим целевым статьям                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 18    | 06    | 515   | 397 |        884,0    || к другим видам расходов                    |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО                | 19    |       |       |     |         30,0    || ДОЛГА                                      |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Обслуживание муниципального                | 19    | 01    |       |     |         30,0    || внутреннего долга                          |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Процентные платежи                         | 19    | 01    | 462   |     |         30,0    || по муниципальному долгу                    |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Выплата процентов по                       | 19    | 01    | 462   | 331 |         30,0    || муниципальному долгу                       |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                             | 30    |       |       |     |      12378,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Резервные фонды                            | 30    | 01    |       |     |       6800,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Резервные фонды                            | 30    | 01    | 510   |     |       6800,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Резервные фонды исполнительных             | 30    | 01    | 510   | 435 |       6800,0    || органов власти субъектов РФ,               |       |       |       |     |                 || органов местного самоуправления            |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Проведение выборов                         | 30    | 02    |       |     |       1700,0    || и референдумов                             |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Расходы на проведение выборов              | 30    | 02    | 511   |     |       1700,0    || и референдумов                             |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Выборы в органы законодательной            | 30    | 02    | 511   | 394 |       1700,0    || власти                                     |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Бюджетные кредиты (бюджетные               | 30    | 03    |       |     |          0,00   || ссуды)                                     |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Бюджетные кредиты (бюджетные               | 30    | 03    | 514   |     |          0,00   || ссуды)                                     |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Предоставление бюджетных                   | 30    | 03    | 514   | 357 |        100,0    || кредитов из бюджетов субъектов             |       |       |       |     |                 || РФ и муниципальных образований             |       |       |       |     |                 || юридическим лицам                          |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Возврат бюджетных кредитов                 | 30    | 03    | 514   | 398 |       -100,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 30    | 04    |       |     |       3878,0    || к другим подразделам                       |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 30    | 04    | 516   |     |       3878,0    || к другим целевым статьям                   |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 30    | 04    | 515   | 397 |       3878,0    || к другим видам расходов                    |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ                    | 31    |       |       |     |      13176,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Целевые бюджетные фонды                    | 31    | 03    |       |     |      13176,0    || субъектов РФ                               |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Расходы за счет целевого фонда             | 31    | 03    | 520   |     |      13176,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 31    | 03    | 520   | 397 |      13176,0    || к другим видам расходов                    |       |       |       |     |                 ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|| ИТОГО                                      |       |       |       |     |     617347,0    ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|—————————————————|
       
       
       Приложение N 6
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 N 02/54
       
       
                      ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД
       |————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Наименование                               | Код   | Рз    | ПР    | ЦСР | ВР    | Сумма      ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА                       | 001   |       |       |     |       |  60009,0   || ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ                            |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Государственное управление                 | 001   | 01    |       |     |       |  36453,0   || и местное самоуправление                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Функционирование органов                   | 001   | 01    | 06    |     |       |    896,0   || местного самоуправления - Совет            |       |       |       |     |       |            || депутатов                                  |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Содержание Совета депутатов                | 001   | 01    | 06    | 026 |       |    746,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Денежное содержание Совета                 | 001   | 01    | 06    | 026 | 027   |    746,0   || депутатов                                  |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Обеспечение деятельности Совета            | 001   | 01    | 06    | 027 |       |    150,0   || депутатов                                  |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на содержание Совета               | 001   | 01    | 06    | 027 | 029   |    150,0   || депутатов                                  |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Функционирование органов                   | 001   | 01    | 06    |     |       |  35557,0   || местного самоуправления -                  |       |       |       |     |       |            || администрация города                       |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Содержание органов местного                | 001   | 01    | 06    | 026 |       |  26054,0   || самоуправления                             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Денежное содержание аппарата               | 001   | 01    | 06    | 026 | 027   |  26054,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Обеспечение деятельности органов           | 001   | 01    | 06    | 027 |       |   9503,0   || местного самоуправления                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на содержание аппарата             | 001   | 01    | 06    | 027 | 029   |   9503,7   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Промышленность, энергетика                 | 001   | 07    |       |     |       |   3000,0   || и строительство                            |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Строительство, архитектура                 | 001   | 07    | 07    |     |       |   3000,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Государственные капитальные                | 001   | 07    | 07    | 313 |       |   3000,0   || вложения                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Государственные капитальные                | 001   | 07    | 07    | 313 | 198   |   3000,0   || вложения на безвозвратной основе           |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Государственная поддержка                  | 001   | 07    | 07    | 314 |       |   3000,0   || строительства                              |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 001   | 07    | 07    | 314 | 397   |   3000,0   || к другим видам расходов                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Сельское хозяйство и рыболовство           | 001   | 08    |       |     |       |    276,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Земельные ресурсы                          | 001   | 08    | 02    |     |       |    276,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Мероприятия по улучшению                   | 001   | 08    | 02    | 344 |       |    276,0   || землеустройства                            |       |       |       |     |       |            || и землепользования                         |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Введение государственного                  | 001   | 08    | 02    | 344 | 213   |    276,0   || кадастра, мониторинга земель               |       |       |       |     |       |            || и землеустройства                          |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство             | 001   | 12    |       |     |       |    962,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Коммунальное хозяйство                     | 001   | 12    | 02    |     |       |    962,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на благоустройство                 | 001   | 12    | 02    | 550 |       |    962,0   || городских и сельских поселений             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на содержание                      | 001   | 12    | 02    | 550 | 493   |    962,0   || муниципальных дорог                        |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Предупреждение и ликвидация                | 001   | 13    |       |     |       |   2081,0   || последствий чрезвычайных                   |       |       |       |     |       |            || ситуаций и стихийных бедствий              |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Предупреждение и ликвидация                | 001   | 13    | 02    |     |       |    306,0   || последствий чрезвычайных                   |       |       |       |     |       |            || ситуаций                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Целевой финансовый резерв для              | 001   | 13    | 02    | 399 |       |    306,0   || предупреждения и ликвидации                |       |       |       |     |       |            || последствий чрезвычайных                   |       |       |       |     |       |            || ситуаций                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Целевой финансовый резерв                  | 001   | 13    | 02    | 399 | 254   |    306,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Гражданская оборона                        | 001   | 13    | 03    |     |       |   2525,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Мероприятия по гражданской                 | 001   | 13    | 03    | 151 |       |   2525,0   || обороне                                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Проведение мероприятий по                  | 001   | 13    | 03    | 151 | 083   |   1775,0   || гражданской обороне и защите               |       |       |       |     |       |            || населения от чрезвычайных                  |       |       |       |     |       |            || ситуаций                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Здравоохранение и физическая               | 001   | 17    |       |     |       |    497,0   || культура                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Физическая культура и спорт                | 001   | 17    | 03    |     |       |    497,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Ведомственные расходы на                   | 001   | 17    | 03    | 434 |       |    497,0   || физическую культуру и спорт                |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие мероприятия в области               | 001   | 17    | 03    | 434 | 314   |    497,0   || физической культуры и спорта               |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Социальная политика                        | 001   | 18    |       |     |       |   3564,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Молодежная политика                        | 001   | 18    | 03    |     |       |   3564,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Государственная поддержка в                | 001   | 18    | 03    | 446 |       |            || области молодежной политики                |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие учреждения и мероприятия            | 001   | 18    | 03    | 446 | 323   |   3564,0   || в области социальной политики              |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Целевые бюджетные фонды                    | 001   | 31    |       |     |       |  13176,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Целевые бюджетные фонды                    | 001   | 31    | 03    |     |       |  13176,0   || субъектов РФ                               |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы за счет целевого фонда             | 001   | 31    | 03    | 520 |       |  13176,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к            | 001   | 31    | 03    | 520 | 397   |  13176,0   || другим видам расходов                      |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| МУПТП ГХ                                   | 002   |       |       |     |       |   1890,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство             | 002   | 12    |       |     |       |   1890,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищное хозяйство                         | 002   | 12    | 01    |     |       |   1890,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Государственная поддержка                  | 002   | 12    | 01    | 310 |       |   1890,0   || жилищного хозяйства субъектов РФ           |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Целевые субсидии и субвенции               | 002   | 12    | 01    | 310 | 290   |   1890,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| МУП "ТЕПЛОСЕТЬ"                            | 003   |       |       |     |       |   7090,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство             | 003   | 12    |       |     |       |   7090,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищное хозяйство                         | 003   | 12    | 01    |     |       |   5550,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Фонд софинансирования социальных           | 003   | 12    | 01    | 352 |       |   5550,0   || расходов                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы бюджетов                           | 003   | 12    | 01    | 352 | 356   |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Коммунальное хозяйство                     | 003   | 12    | 02    |     |       |   1540,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Государственная поддержка                  | 003   | 12    | 02    | 311 |       |   1540,0   || коммунального хозяйства субъекта           |       |       |       |     |       |            || РФ                                         |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Субсидии на услуги,                        | 003   | 12    | 02    | 311 | 440   |   1540,0   || предоставляемые населению                  |       |       |       |     |       |            || электро- и теплоснабжающими                |       |       |       |     |       |            || организациями в субъектах РФ               |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ                     | 004   |       |       |     |       | 293567,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Государственное управление                 | 004   | 01    |       |     |       |   3108,0   || и местное самоуправление                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Функционирование органов                   | 004   | 01    | 06    |     |       |   3108,0   || местного самоуправления                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Содержание органов местного                | 004   | 01    | 06    | 026 |       |   2741,0   || самоуправления                             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Денежное содержание аппарата               | 004   | 01    | 06    | 026 | 027   |   2741,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Обеспечение деятельности органов           | 004   | 01    | 06    | 027 |       |    367,0   || местного самоуправления                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на содержание аппарата             | 004   | 01    | 06    | 027 | 029   |    367,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Образование                                | 004   | 14    |       |     |       | 290459,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Дошкольное образование                     | 004   | 14    | 01    |     |       | 101549,4   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Ведомственные расходы на                   | 004   | 14    | 01    | 400 |       | 101549,4   || дошкольное образование                     |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Детские дошкольные учреждения              | 004   | 14    | 01    | 400 | 259   | 101549,4   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Общее образование                          | 004   | 14    | 02    |     |       | 171718,5   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Ведомственные расходы на общее             | 004   | 14    | 02    | 400 |       | 171718,5   || образование                                |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Школы - детские сады, школы                | 004   | 14    | 02    | 400 | 260   | 150670,0   || начальные, неполные средние и              |       |       |       |     |       |            || средние                                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Вечерние и заочные средние                 | 004   | 14    | 02    | 400 | 262   |   2449,1   || образовательные школы                      |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Учреждения по внешкольной работе           | 004   | 14    | 02    | 400 | 264   |  18599,4   || с детьми                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Подготовка и повышение                     | 004   | 14    | 05    |     |       |      0,00  || квалификации                               |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Ведомственные расходы на                   | 004   | 14    | 05    | 400 |       |      0,00  || подготовку и повышение                     |       |       |       |     |       |            || квалификации                               |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Учебные заведения и курсы по               | 004   | 14    | 05    | 400 | 270   |      0,00  || подготовке кадров                          |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы в области                   | 004   | 14    | 07    |     |       |  17192,1   || образования                                |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие ведомственные расходы               | 004   | 14    | 07    | 400 |       |  17176,1   || в области образования                      |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие учреждения и мероприятия            | 004   | 14    | 07    | 400 | 272   |  10533,1   || в области образования                      |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Финансирование мероприятий по              | 004   | 14    | 07    | 400 | 319   |   2957,0   || организации оздоровительной                |       |       |       |     |       |            || кампании детей и подростков                |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы, связанные с опекой                | 004   | 14    | 07    | 400 | 500   |   3686,0   || и попечительством                          |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 004   | 14    | 07    | 515 |       |     16,0   || к другим целевым статьям                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы по оплате жилищно-                 | 004   | 14    | 07    | 515 | 386   |     16,0   || коммунальных услуг отдельным               |       |       |       |     |       |            || гражданам, работающим                      |       |       |       |     |       |            || и проживающим в сельской                   |       |       |       |     |       |            || местности                                  |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ                        | 005   |       |       |     |       |  25044,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Государственное управление                 | 005   | 01    |       |     |       |   1308,0   || и местное самоуправление                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Функционирование органов                   | 005   | 01    | 06    |     |       |   1308,0   || местного самоуправления                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Содержание органов местного                | 005   | 01    | 06    | 026 |       |   1308,0   || самоуправления                             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Денежное содержание аппарата               | 005   | 01    | 06    | 026 | 027   |   1308,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Обеспечение деятельности органов           | 005   | 01    | 06    | 027 |       |    300,0   || местного самоуправления                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на содержание аппарата             | 005   | 01    | 06    | 027 | 029   |    300,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Образование                                | 005   | 14    |       |     |       |   6940,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Ведомственные расходы на общее             | 005   | 14    | 02    | 400 |       |   6940,0   || образование                                |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Учреждения по внешкольной работе           | 005   | 14    | 02    | 400 | 264   |   6940,0   || с детьми                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие учреждения и мероприятия            | 005   | 14    | 07    | 400 | 272   |      0,00  || в области образования                      |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Культура, искусство и                      | 005   | 15    |       |     |       |  16796,0   || кинематография                             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Культура и искусство                       | 005   | 15    | 01    |     |       |  16796,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Ведомственные расходы на                   | 005   | 15    | 01    | 410 |       |  15004,1   || культуру и искусство                       |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Дворцы и дома культуры, другие             | 005   | 15    | 01    | 410 | 280   |   7975,1   || учреждения клубного типа                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Музеи и постоянные выставки                | 005   | 15    | 01    | 410 | 283   |    804,2   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Библиотеки                                 | 005   | 15    | 01    | 410 | 284   |   6224,7   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие ведомственные расходы               | 005   | 15    | 01    | 412 |       |   1791,9   || в области культуры и искусства             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие учреждения и мероприятия            | 005   | 15    | 01    | 412 | 287   |   1791,9   || в области культуры и искусства             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| МУС "ОЛИМП"                                | 006   |       |       |     |       |  12361,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Физическая культура                        | 006   | 17    | 03    |     |       |  12361,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Ведомственные расходы на                   | 006   | 17    | 03    | 434 |       |  12361,0   || физическую культуру и спорт                |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Содержание подведомственных                | 006   | 17    | 03    | 434 | 075   |  12361,0   || структур                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| ОВД Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ                     | 007   | 05    |       |     |       |   2057,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Органы внутренних дел                      | 007   | 05    | 01    |     |       |   2057,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Обеспечение личного состава                | 007   | 05    | 01    | 601 |       |   2057,0   || войск                                      |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Содержание подведомственных                | 007   | 05    | 01    | 601 | 075   |   2057,0   || структур                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| "ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК"                        | 008   | 16    |       |     |       |    812,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Периодическая печать                       | 008   | 16    | 02    |     |       |    812,0   || и издательства                             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Государственная поддержка                  | 008   | 16    | 01    | 422 |       |    812,0   || периодической печати                       |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Целевые субсидии и субвенции               | 008   | 16    | 01    | 422 | 292   |    812,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| МУ "ЦГБ"                                   | 009   |       |       |     |       | 139815,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Здравоохранение и физическая               | 009   | 17    |       |     |       | 139065,0   || культура                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Здравоохранение                            | 009   | 17    | 01    |     |       | 139065,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Ведомственные расходы на                   | 009   | 17    | 01    | 430 |       | 139065,0   || здравоохранение                            |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Больницы, родильные дома                   | 009   | 17    | 01    | 430 | 300   |  76628,3   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Поликлиники, амбулатории                   | 009   | 17    | 01    | 430 | 301   |  24901,6   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Станции скорой и неотложной                | 009   | 17    | 01    | 430 | 305   |  13667,8   || помощи                                     |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие учреждения и мероприятия            | 009   | 17    | 01    | 430 | 310   |  23867,3   || в области здравоохранения                  |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Предупреждение и ликвидация                | 009   | 13    |       |     |       |    750,0   || последствий чрезвычайных                   |       |       |       |     |       |            || ситуаций и стихийных бедствий              |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Гражданская оборона                        | 009   | 13    | 03    |     |       |    750,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Мероприятия по гражданской                 | 009   | 13    | 03    | 151 |       |    750,0   || обороне                                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Проведение мероприятий по                  | 009   | 13    | 03    | 151 | 083   |    750,0   || гражданской обороне и защите               |       |       |       |     |       |            || населения от чрезвычайных                  |       |       |       |     |       |            || ситуаций                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ                   | 010   |       |       |     |       |  28879,0   || ВОПРОСАМ НАСЕЛЕНИЯ                         |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Социальная политика                        | 010   | 18    |       |     |       |  27513,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Учреждения социального                     | 010   | 18    | 01    |     |       |  26429,0   || обеспечения                                |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Ведомственные расходы в области            | 010   | 18    | 01    | 440 |       |  26429,0   || социального обеспечения                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Территориальные центры                     | 010   | 18    | 01    | 440 | 318   |  14599,6   || и отделения оказания социальной            |       |       |       |     |       |            || помощи на дому                             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие учреждения и мероприятия            | 010   | 18    | 01    | 440 | 323   |  11829,4   || в области социальной политики              |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Социальная помощь                          | 010   | 18    | 02    |     |       |    200,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Ведомственные расходы в области            | 010   | 18    | 02    | 440 |       |    200,0   || социального обеспечения                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие трансферты населению                | 010   | 18    | 02    | 440 | 322   |    200,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие мероприятия в области               | 010   | 18    | 06    |     |       |    884,0   || социальной политики                        |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 010   | 18    | 06    | 515 |       |    884,0   || к другим целевым статьям                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 010   | 18    | 06    | 515 | 397   |    884,0   || к другим видам расходов                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Фонд софинансирования социальных           | 010   | 12    | 01    | 352 |       |   1366,0   || расходов                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы бюджетов субъектов РФ              | 010   | 12    | 01    | 352 | 356   |   1366,0   || и муниципальных образований по             |       |       |       |     |       |            || предоставлению населению                   |       |       |       |     |       |            || субсидий на оплату жилья                   |       |       |       |     |       |            || и коммунальных услуг                       |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ              | 011   |       |       |     |       |   1700,0   || КОМИССИЯ Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ                |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на проведение выборов и            | 011   | 30    | 02    | 511 |       |   1700,0   || референдумов                               |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Выборы в органы законодательной            | 011   | 30    | 02    | 511 | 394   |   1700,0   || власти                                     |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ           | 012   |       |       |     |       |   8465,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Государственное управление                 | 012   | 01    |       |     |       |   5065,0   || и местное самоуправление                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Функционирование органов местного          | 012   | 01    | 06    |     |       |   5065,0   || самоуправления                             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Содержание органов местного                | 012   | 01    | 06    | 026 |       |   4788,0   || самоуправления                             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Денежное содержание аппарата               | 012   | 01    | 06    | 026 | 027   |   4788,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Обеспечение деятельности органов           | 012   | 01    | 06    | 027 |       |    277,0   || местного самоуправления                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на содержание аппарата             | 012   | 01    | 06    | 027 | 029   |    277,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы                             | 012   | 30    |       |     |       |   3400,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 012   | 30    | 04    |     |       |   3400,0   || к другим подразделам                       |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 012   | 30    | 04    | 515 |       |   3400,0   || к другим целевым статьям                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 012   | 30    | 04    | 515 | 397   |   3400,0   || к другим видам расходов                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ                   | 013   |       |       |     |       |    478,0   || СТАТИСТИКИ                                 |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы                             | 013   | 30    |       |     |       |    478,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 013   | 30    | 04    |     |       |    478,0   || к другим подразделам                       |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 013   | 30    | 04    | 515 |       |    478,0   || к другим целевым статьям                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 013   | 30    | 04    | 515 | 397   |    478,0   || к другим видам расходов                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| МУП "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"                    | 014   |       |       |     |       |    832,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищное хозяйство                         | 014   | 12    | 02    |     |       |    832,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Государственная поддержка                  | 014   | 12    | 02    | 550 |       |    832,0   || жилищного хозяйства субъектов РФ           |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на благоустройство                 | 014   | 12    | 02    | 550 | 495   |    832,0   || в субъектах РФ                             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| ТСЖ ВСК "ЦЕНТРАЛЬНОЕ"                      | 015   |       |       |     |       |     34,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство             | 015   | 12    |       |     |       |     34,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищное хозяйство                         | 015   | 12    | 01    |     |       |     34,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Фонд софинансирования социальных           | 015   | 12    | 01    | 352 |       |     34,0   || расходов                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы бюджетов субъектов РФ              | 015   | 12    | 01    | 352 | 356   |     34,0   || и муниципальных образований по             |       |       |       |     |       |            || предоставлению населению                   |       |       |       |     |       |            || субсидий на оплату жилья                   |       |       |       |     |       |            || и коммунальных услуг                       |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| ТСЖ ВСК "КОЛХОЗНАЯ, 11"                    | 016   |       |       |     |       |      5,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство             | 016   | 12    |       |     |       |      5,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищное хозяйство                         | 016   | 12    | 01    |     |       |      5,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Фонд софинансирования социальных           | 016   | 12    | 01    | 352 |       |      5,0   || расходов                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы бюджетов субъектов РФ              | 016   | 12    | 01    | 352 | 356   |      5,0   || и муниципальных образований по             |       |       |       |     |       |            || предоставлению населению                   |       |       |       |     |       |            || субсидий на оплату жилья                   |       |       |       |     |       |            || и коммунальных услуг                       |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| ТСЖ ВСК "НА ГРАНИЧНОЙ"                     | 017   |       |       |     |       |     42,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищное хозяйство                         | 017   | 12    | 01    |     |       |     42,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Фонд софинансирования социальных           | 017   | 12    | 01    | 352 |       |     42,0   || расходов                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы субъектов РФ                       | 017   | 12    | 01    | 352 | 356   |     42,0   || и муниципальных образований по             |       |       |       |     |       |            || предоставлению населению                   |       |       |       |     |       |            || субсидий на оплату жилья и                 |       |       |       |     |       |            || коммунальных услуг                         |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| МУП "УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНОГО                    | 018   |       |       |     |       |   3000,0   || ЗАКАЗЧИКА"                                 |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Коммунальное хозяйство                     | 018   | 07    |       |     |       |   3000,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на благоустройство                 | 018   | 07    | 07    |     |       |   3000,0   || городских и сельских поселений             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на содержание                      | 018   | 07    | 07    | 313 | 198   |   3000,0   || муниципальных дорог и инженерных           |       |       |       |     |       |            || сооружений на них                          |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| МУП "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНОЕ                    | 019   |       |       |     |       |  12916,0   || УПРАВЛЕНИЕ"                                |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство             | 019   | 12    |       |     |       |  12916,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищное хозяйство                         | 019   | 12    | 01    |     |       |  12916,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Государственная поддержка                  | 019   | 12    | 01    | 310 |       |   7881,0   || жилищного хозяйства субъектов РФ           |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Прочие расходы, не отнесенные              | 019   | 12    | 01    | 310 | 397   |   7881,0   || к другим видам расходов                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Фонд софинансирования социальных           | 019   | 12    | 01    | 352 |       |   5035,0   || расходов                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы бюджетов субъектов РФ              | 019   | 12    | 01    | 352 | 356   |   5035,0   || и муниципальных образований                |       |       |       |     |       |            || по предоставлению населению                |       |       |       |     |       |            || субсидий на оплату жилья                   |       |       |       |     |       |            || и коммунальных услуг                       |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| МУП "ВОДОКАНАЛ"                            | 020   |       |       |     |       |   2915,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство             | 020   | 12    |       |     |       |   2915,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищное хозяйство                         | 020   | 12    | 01    |     |       |   2915,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Фонд софинансирования социальных           | 020   | 12    | 01    | 352 |       |   2915,0   || расходов                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы бюджетов субъектов РФ              | 020   | 12    | 01    | 352 | 356   |   2915,0   || и муниципальных образований                |       |       |       |     |       |            || по предоставлению населению                |       |       |       |     |       |            || субсидий на оплату жилья                   |       |       |       |     |       |            || и коммунальных услуг                       |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| МУП "КОМБИНАТ                              | 021   |       |       |     |       |   8606,0   || ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ"                        |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство             | 021   | 12    |       |     |       |   8606,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Жилищное хозяйство                         | 021   | 12    | 01    |     |       |    375,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Фонд софинансирования социальных           | 021   | 12    | 01    | 352 |       |    375,0   || расходов                                   |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы бюджетов субъектов РФ              | 021   | 12    | 01    | 352 | 356   |    375,0   || и муниципальных образований                |       |       |       |     |       |            || по предоставлению населению                |       |       |       |     |       |            || субсидий на оплату жилья                   |       |       |       |     |       |            || и коммунальных услуг                       |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на благоустройство                 | 021   | 12    | 02    | 550 |       |   8231,0   || городских и сельских поселений             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на уличное освещение               | 021   | 12    | 02    | 550 | 492   |   3025,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на содержание                      | 021   | 12    | 02    | 550 | 493   |    543,0   || муниципальных дорог и ливневой             |       |       |       |     |       |            || канализации                                |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Расходы на озеленение                      | 021   | 12    | 02    | 550 | 494   |   4663,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА,                | 022   |       |       |     |       |   6830,0   || НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ГЛАВНЫМ               |       |       |       |     |       |            || РАСПОРЯДИТЕЛЯМ                             |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Обслуживание муниципального                | 022   | 19    | 01    |     |       |     30,0   || внутреннего долга                          |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Процентные платежи                         | 022   | 19    | 01    | 462 |       |     30,0   || по муниципальному долгу                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Выплата процентов                          | 022   | 19    | 01    | 462 | 331   |     30,0   || по муниципальному долгу                    |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                             | 023   | 30    |       |     |       |   6800,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Резервные фонды                            | 023   | 30    | 01    |     |       |   6800,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Резервные фонды                            | 023   | 30    | 01    | 510 |       |   6800,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| Резервные фонды исполнительных             | 023   | 30    | 01    | 510 | 435   |   6800,0   || органов пасти субъектов РФ,                |       |       |       |     |       |            || органов местного самоуправления            |       |       |       |     |       |            ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|| ВСЕГО РАСХОДОВ                             |       |       |       |     |       | 617347,0   ||————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|—————|———————|————————————|
       
       Приложение N 7
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД
       |————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| Код    | Наименование                                      | Сумма,             ||        |                                                   | тыс. руб.          ||————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————||        | Дефицит городского бюджета                        |       -32994,0     ||————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————||        | В процентах к общей сумме доходов без             |            8,4     ||        | учета финансовой помощи от бюджетов               |                    ||        | других уровней                                    |                    ||————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————||        | Источники внутреннего финансирования              |        32994,0     ||        | дефицита бюджета                                  |                    ||————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| 03000  | Кредитные соглашения и договоры                   |        17034,0     ||————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| 03021  | Получение кредитов                                |        26931,8     ||————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| 03022  | Погашение основной суммы долга                    |         9897,8     ||————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| 04000  | Поступления от продажи имущества,                 |        16560,0     ||        | находящегося в государственной                    |                    ||        | и муниципальной собственности                     |                    ||————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| 04130  | Поступления от продажи имущества,                 |        15560,0     ||        | находящегося в муниципальной                      |                    ||        | собственности                                     |                    ||————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| 04330  | Поступления от продажи земельных                  |         1000,0     ||        | участков, на которых расположены иные             |                    ||        | объекты недвижимого имущества,                    |                    ||        | зачисляемые в местные бюджеты                     |                    ||————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| 10000  | Изменение остатков средств бюджета                |         -600,0     ||————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| 10001  | Остатки средств бюджета на начало                 |         8900,0     ||        | отчетного периода                                 |                    ||————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| 10002  | Остатки средств бюджета на конец                  |         9500,0     ||        | отчетного периода                                 |                    ||————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
       
       
       Приложение N 8
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       
       ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СУБВЕНЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГОРОДУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НА 2005 ГОД
       |——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| Субвенции                                        | Сумма              ||                                                  | (тыс. руб.)        ||——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| 1. На компенсацию расходов, связанных            |        15322,0     || с предоставлением населению субсидий             |                    || по оплате жилья и коммунальных                   |                    || услуг                                            |                    ||——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| 2. На финансирование расходов,                   |           16,0     || связанных с предоставлением льгот                |                    || по оплате жилья и коммунальных услуг             |                    || отдельным категориям граждан,                    |                    || работающих и проживающих в сельской              |                    || местности и поселках городского типа             |                    ||——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| 3. На финансирование                             |       132567,0     || общеобразовательных учреждений,                  |                    || реализующих государственный стандарт             |                    || общего образования, в размере,                   |                    || необходимом для реализации учебного              |                    || процесса                                         |                    ||——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| 4. На финансирование частичной                   |         2904,0     || компенсации удорожания стоимости                 |                    || питания обучающихся в образовательных            |                    || учреждениях, находящихся                         |                    || в муниципальной собственности                    |                    ||——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| Всего                                            |       150809,0     ||——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
       
       
       Приложение N 9
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ МЕЖДУ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ И ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД
       |—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование        | Субвенция                                                                    || распорядителей      |                                                                              || и получателей       |                                                                              || средств городского  |                                                                              || бюджета             |                                                                              ||—————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————|—————————||                     | На компенсацию  | На финанси-   | На финан-       | На финанси-    | Всего   ||                     | расходов,       | рование       | сирование       | рование        |         ||                     | связанных       | расходов,     | общеобразо-     | частичной      |         ||                     | с предоставле-  | связанных     | вательных       | компенсации    |         ||                     | нием населению  | с предостав-  | учреждений,     | удорожания     |         ||                     | субсидий        | лением льгот  | реализующих     | стоимости      |         ||                     | по оплате       | по оплате     | государствен-   | питания        |         ||                     | жилья           | жилья и       | ный стандарт    | обучающихся    |         ||                     | и коммунальных  | коммунальных  | общего          | в образова-    |         ||                     | услуг           | услуг         | образования,    | тельных        |         ||                     |                 | отдельным     | в размере,      | учреждениях,   |         ||                     |                 | категориям    | необходимом     | находящихся в  |         ||                     |                 | граждан,      | для реализации  | муниципальной  |         ||                     |                 | работающих и  | учебного        | собственности  |         ||                     |                 | проживающих   | процесса        |                |         ||                     |                 | в сельской    |                 |                |         ||                     |                 | местности     |                 |                |         ||                     |                 | и поселках    |                 |                |         ||                     |                 | городского    |                 |                |         ||                     |                 | типа          |                 |                |         ||—————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————|—————————|| Комитет по          |        -        |          16,0 |        132567,0 |         2904,0 | 135487,0|| образованию         |                 |               |                 |                |         ||—————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————|—————————|| МУП "Комбинат по    |           375,0 |       -       |        -        |       -        |    375,0|| благоустройству"    |                 |               |                 |                |         ||—————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————|—————————|| МУП "Городское      |          5035,0 |       -       |        -        |       -        |   5035,0|| жилищное            |                 |               |                 |                |         || управление"         |                 |               |                 |                |         ||—————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————|—————————|| МУП "Теплосеть"     |          5550,0 |       -       |        -        |                |   5550,0||—————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————|—————————|| МУП "Водоканал"     |          2915,0 |       -       |        -        |       -        |   2915,0||—————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————|—————————|| ТСЖ ВСк             |            34,0 |       -       |        -        |              . |     34,0|| "Центральное"       |                 |               |                 |                |         ||—————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————|—————————|| ТСЖ ВСк             |             5,0 |       -       |        -        |       -        |      5,0|| "Колхозная-11"      |                 |               |                 |                |         ||—————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————|—————————|| ТСЖ ВСк             |            42,0 |       -       |        -        |       -        |     42,0|| "На Граничной"      |                 |               |                 |                |         ||—————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————|—————————|| Управление          |          1366,0 |       -       |        -        |       -        |   1366,0|| по социальным       |                 |               |                 |                |         || вопросам населения  |                 |               |                 |                |         || (газ и электрика    |                 |               |                 |                |         || бытовые)            |                 |               |                 |                |         ||—————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————|—————————|| Итого               |         15322,0 |          16,0 |        132567,0 |         2904,0 | 150809,0||—————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————|—————————|
       
       
       Приложение N 10
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       
    ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ГЛАВЫ
            ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
       
       Настоящее Положение  определяет  порядок  расходования  средстврезервного    фонда    органов    исполнительной    власти    городаЖелезнодорожный в лице главы города на непредвиденные расходы (далее- резервный фонд).
       1. Резервный фонд главы  города создается  на основании ст.  81Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  предусматривается   всоставе прочих  расходов городского  бюджета, утверждаемого  Советомдепутатов города на очередной финансовый год.
       2. Источником  образования  фонда  являются  доходы  городскогобюджета.
       3. Размер  резервного  фонда  в  городском  бюджете  не   можетпревышать 3 процентов утвержденных расходов городского бюджета.
       4. В   случае   утверждения  решением   Совета   депутатов   г.Железнодорожный  о городском  бюджете  на очередной  финансовый  годперечня расходов, финансируемых  в первоочередном порядке,  средстварезервного фонда указываются в данном перечне.
       5. Средства резервного фонда расходуются:
       - на социальную поддержку отдельных категорий граждан (ветераныВеликой Отечественной войны, инвалиды, пенсионеры, участники  боевыхдействий в горячих точках, семьи погибших военнослужащих, граждане иих семьи, пострадавшие при исполнении служебных обязанностей), в томчисле на  социальную  поддержку учреждений  для указанных  категорийграждан;
       - на проведение аварийно-восстановительных работ по  ликвидациипоследствий  чрезвычайных ситуаций  и  стихийных бедствий  в  случаенедостатка  средств,   предусмотренных  на  ликвидацию   последствийчрезвычайных ситуаций;
       - на  проведение  работ  по  ликвидации  последствий  отдельныхаварийных случаев, имевших место в текущем финансовом году;
       - на финансирование  непредвиденных и дополнительных  расходов,не учтенных в составе расходов городского бюджета, в том числе:
       оказание финансовой  поддержки   предприятиям,  учреждениям   иорганизациям города и района на их материально-техническое  развитиеи  материальное  стимулирование  работников  за  особые  заслуги   идостижения высоких показателей  в производственной деятельности и  всвязи с юбилейными датами;
       на дополнительные    расходы    по    содержанию     учрежденийсоциально-культурной  сферы  и   жилого  фонда  города;   проведениеторжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
       участие города в семинарах, выставках, ярмарках;
       оплата учредительных взносов города и наделение уставным фондоммуниципальных предприятий города;
       другие виды непредвиденных расходов.
       6. Основанием для выделения  средств резервного фонда  являетсяпостановление главы  города, в котором  указываются размер  средств,получатель   средств,    вид   (направление)   расходов,    источникпредоставления средств - резервный фонд.
       7. Средства  резервного фонда  расходуются  строго по  целевомуназначению, определенному постановлением главы города.
       8. Ответственность   за    нецелевое   использование    средстврезервного  фонда   несет  получатель  средств   в  соответствии   сдействующим законодательством.
       Приложение N 11
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       
   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НА 2005 ГОД (ТЫС. РУБ.)
       |—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| Наименование отраслей       | Муниципаль-   | Администра-  | Комитет      | Комитет по   | Управление       | МУП           | КУИ          | МУП ЦГБ      || и важнейших видов           | ный заказ -   | ция города   | по культуре  | образованию  | по социальным    | "Ритуальные   |              |              || продукции                   | всего         |              |              |              | вопросам         | услуги"       |              |              ||                             |               |              |              |              | населения        |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| Объем продукции,            |     115833,3  |      7538,2  |      3684,2  |     68851,0  |         3353,0   |        792,0  |      3500,0  |    28114,9   || закупаемой для              |               |              |              |              |                  |               |              |              || муниципальных нужд          |               |              |              |              |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| В том числе:                |               |              |              |              |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| Всего товаров               |      40780,6  |         0,0  |         0,0  |     24707,0  |         2132,3   |          0,0  |       100,0  |    13841,3   ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| Из него по отраслям         |               |              |              |              |                  |               |              |              || и важнейшим видам           |               |              |              |              |                  |               |              |              || продукции:                  |               |              |              |              |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| продукция легкой            |        990,7  |              |              |       498,5  |          392,2   |               |       100,0  |              || промышленности (включая     |               |              |              |              |                  |               |              |              || вещевое имущество)          |               |              |              |              |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| продукция электронного      |        253,9  |              |              |              |          253,9   |               |              |              || машиностроения              |               |              |              |              |                  |               |              |              || и средств связи             |               |              |              |              |                  |               |              |              || (компьютеры и прочее)       |               |              |              |              |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| продукция                   |        326,1  |              |              |       326,1  |                  |               |              |              || полиграфической             |               |              |              |              |                  |               |              |              || промышленности              |               |              |              |              |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| ГСМ                         |       3623,1  |              |              |        87,4  |                  |               |              |     3535,7   ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| медикаменты                 |       7403,7  |              |              |       231,4  |           77,9   |               |              |     7094,4   ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| продукты питания            |      27861,4  |              |              |     23563,6  |         1086,6   |               |              |     3211,2   ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| потребительские товары,     |        321,7  |              |              |              |          321,7   |               |              |              || используемые для            |               |              |              |              |                  |               |              |              || хозяйственных целей         |               |              |              |              |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| Всего работ и услуг         |      75052,7  |      7538,2  |      3684,2  |     44144,0  |         1220,7   |        792,0  |      3400,0  |    14273,6   ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| подрядные работы (в том     |       7403,3  |              |              |      7217,7  |          185,6   |               |              |              || числе капитальный           |               |              |              |              |                  |               |              |              || и текущий ремонт            |               |              |              |              |                  |               |              |              || и прочее)                   |               |              |              |              |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| вневедомственная охрана     |       7185,2  |      1229,8  |       442,2  |       840,1  |          410,0   |               |              |     4263,1   ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| услуги связи                |       1104,8  |       608,0  |              |       231,2  |                  |               |              |      265,6   ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| информационные услуги       |        641,8  |              |       493,6  |       148,2  |                  |               |              |              || печатных средств            |               |              |              |              |                  |               |              |              || массовой информации         |               |              |              |              |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| содержание кладбищ          |        432,0  |              |              |              |                  |        432,0  |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| инвентаризация              |       3400,0  |              |              |              |                  |               |      3400,0  |              || и паспортизация             |               |              |              |              |                  |               |              |              || муниципального              |               |              |              |              |                  |               |              |              || имущества                   |               |              |              |              |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| информационные услуги       |        217,7  |       139,2  |              |        78,5  |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| теплоэнергия                |      23892,9  |       276,3  |      1621,3  |     16442,7  |                  |               |              |     5552,6   ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| электроэнергия              |      10088,2  |       273,5  |       411,7  |      7174,5  |                  |               |              |     2228,5   ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| водоснабжение               |       3589,3  |              |              |      2238,6  |                  |               |              |     1350,7   || и канализация               |               |              |              |              |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| вывоз мусора                |        929,0  |              |              |       358,8  |                  |        360,0  |              |      210,2   ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| прочие коммунальные         |       7490,7  |       111,4  |       715,4  |      6261,0  |                  |               |              |      402,9   || услуги                      |               |              |              |              |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| транспортные услуги         |       8164,3  |      4900,0  |              |      2639,2  |          625,1   |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| услуги по средствам         |        513,5  |              |              |       513,5  |                  |               |              |              || защиты населения            |               |              |              |              |                  |               |              |              ||—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
       
       
       Приложение N 12
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       
       ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 2005 ГОД    
                                                                                                              
                            1.ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ
       |—————|————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————|| N   | Виды заимствований                 | Объем          | Срок привлечения              || п/п |                                    | привле-        |                               ||     |                                    | ченных         |                               ||     |                                    | средств        |                               ||     |                                    | в 2005 г.,     |                               ||     |                                    | тыс. руб.      |                               ||—————|————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————|| 1.  | Получение средств                  |      9897,8    | 2005 г. Соглашение            ||     | по возврату кредита                |                | от 12.02.2003                 ||     | на реструктуризацию                |                | между администрацией          ||     | кредиторской задолженности         |                | и МУП "Теплосеть"             ||     | за тепло- и энергоносители         |                |                               ||—————|————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————|| 2.  | Получение кредитов                 |     17034,0    |                               ||—————|————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————||     | Итого объем привлеченных           |     26931,8    |                               ||     | средств                            |                |                               ||—————|————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————|
                           2. ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ
       |—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|| N   | Виды заимствований                 | Объем погашения         || п/п |                                    | в 2005 году             ||—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|| 1.  | Бюджетный кредит                   |             9897,8      ||—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————||     | Итого                              |             9897,8      ||—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|
       
       
       Приложение N 13
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       
     СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
                       "ПРАВОПОРЯДОК" НА 2005 ГОД|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Наименование                                            | Сумма (тыс. руб.)     ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| ДОХОДЫ                                                  |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Остатки средств Фонда на начало                         |               0       || финансового года                                        |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Штрафы за административные правонарушения,              |            4000,0     || ответственность за которые предусмотрена                |                       || законодательством Российской Федерации,                 |                       || налагаемые подразделениями и отделами                   |                       || внутренних дел и другими                                |                       || правоохранительными органами города                     |                       || Железнодорожный                                         |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Всего доходов                                           |            4000,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| РАСХОДЫ                                                 |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Расходы в размере 30 процентов,                         |            1200,0     || зачисляемые в доход городского бюджета                  |                       || согласно утвержденному Положению о целевом              |                       || бюджетном фонде                                         |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Финансирование расходов в соответствии                  |            2800,0     || с утвержденным Положением                               |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| В том числе:                                            |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Территориальный отдел Государственной                   |            1260,0     || инспекции по безопасности дорожного                     |                       || движения                                                |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Городской суд                                           |            280,0      ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| комиссия по делам несовершеннолетних                    |              70,0     || администрации города                                    |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Городской отдел внутренних дел                          |             560,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Прокуратура города                                      |             280,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Служба судебных приставов                               |              70,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Резервный фонд                                          |             280,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Всего расходов                                          |            4000,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Остаток средств Фонда на конец финансового              |               0       || года                                                    |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
       
       
       Приложение N 14
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       
     СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
   "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" НА 2005
                                  ГОД
       |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Наименование                                            | Сумма                ||                                                         | (тыс. руб.)          ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| ДОХОДЫ                                                  |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Остатки средств Фонда на начало                         |              0       || финансового года                                        |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Добровольные взносы, благотворительные                  |           5000,0     || пожертвования от юридических и физических               |                      || лиц                                                     |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Всего доходов                                           |           5000,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| РАСХОДЫ                                                 |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Расходы на развитие инфраструктуры города,              |                      || строительство и ремонт объектов                         |                      || жилищно-коммунального хозяйства,                        |                      || материально-техническое обеспечение и                   |                      || материальное поощрение предприятий,                     |                      || организаций города и отдельных граждан                  |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| В том числе:                                            |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| - на благоустройство территории города                  |            700,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| - на праздничные мероприятия, проводимые                |           4000,0     ||   к 60-летию Победы, Дню города, и другие               |                      ||   городские мероприятия                                 |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| - на прочие мероприятия                                 |            300,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Всего расходов                                          |           5000,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Остаток средств Фонда на конец финансового              |              0       || года                                                    |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
       
       
       Приложение N 15
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       
     СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
    "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" НА 2005 ГОД
       |—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Наименование                                            | Сумма (тыс. руб.)     ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| ДОХОДЫ                                                  |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Остатки средств Фонда на начало                         |               0       || финансового года                                        |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Добровольные перечисления от юридических и              |              35,0     || физических лиц                                          |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Всего доходов                                           |              35,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| РАСХОДЫ                                                 |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Расходы на содержание и ремонт дорог,                   |              35,0     || тротуаров, дорожных знаков и устройство                 |                       || дорожной разметки                                       |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Всего расходов                                          |              35,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Остаток средств Фонда на конец финансового              |               0       || года                                                    |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
       
       
       
       Приложение N 16
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       
     СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
                  "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" НА 2005 ГОД
       |—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Наименование                                            | Сумма (тыс. руб.)     ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| ДОХОДЫ                                                  |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Остатки средств Фонда на начало                         |   0                   || финансового года                                        |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Добровольные взносы, благотворительные                  | 500,0                 || пожертвования от юридических и физических               |                       || лиц                                                     |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Всего доходов                                           | 500,0                 ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| РАСХОДЫ                                                 |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Расходы в размере 15 процентов,                         |  75,0                 || зачисляемые в доход городского бюджета                  |                       || согласно утвержденному Положению о целевом              |                       || бюджетном фонде                                         |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Укрепление материально-технической базы                 | 170,0                 || пожарной части                                          |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Ремонт и содержание служебной                           | 170,0                 || инфраструктуры, предназначенной для                     |                       || пожарной части                                          |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Оказание материальной помощи и иные                     |  85,0                 || выплаты лицам в связи с осуществлением ими              |                       || противопожарной деятельности на территории              |                       || города                                                  |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Всего расходов                                          | 500,0                 ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Остаток средств Фонда на конец финансового              |   0                   || года                                                    |                       ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
       
       Приложение N 17
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       
     СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
        "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" НА 2005 ГОД
       |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Наименование                                            | Сумма                ||                                                         | (тыс. руб.)          ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| ДОХОДЫ                                                  |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Остатки средств Фонда на начало                         |              0       || финансового года                                        |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Добровольные взносы, благотворительные                  |            135,0     || пожертвования от юридических и физических               |                      || лиц                                                     |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Всего доходов                                           |            135,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| РАСХОДЫ                                                 |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Расходы по выплате материальной помощи                  |            135,0     || гражданам, имеющим звание "Почетный                     |                      || гражданин города Железнодорожный",                      |                      || в соответствии с Положением о Фонде                     |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Всего расходов                                          |            135,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Остаток средств Фонда на конец финансового              |              0       || года                                                    |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
       
       
       Приложение N 18
       к решению Совета депутатов
       муниципального образования
       "Город Железнодорожный"
       Московской области
       от 15 декабря 2004 г. N 02/54
       
       
        СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО
                    ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА НА 2005 ГОД
       |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Наименование                                            | Сумма                ||                                                         | (тыс. руб.)          ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| ДОХОДЫ                                                  |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Остатки средств Фонда на начало                         |              0       || финансового года                                        |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Плата за негативное воздействие                         |            982,0     || на окружающую среду                                     |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Средства, предназначенные                               |           2354,0     || на компенсационное озеленение                           |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Штрафы за экологические правонарушения                  |            100,0     || санитарных норм и правил                                |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Средства, полученные по искам о возмещении              |             70,0     || вреда, нанесенного окружающей природной                 |                      || среде                                                   |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Всего доходов                                           |           3506,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| РАСХОДЫ                                                 |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Расходы на охрану окружающей среды                      |           3506,0     || и природоохранных мероприятий                           |                      || в соответствии с городской целевой                      |                      || программой                                              |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Всего расходов                                          |           3506,0     ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Остаток средств Фонда на конец финансового              |              0       || года                                                    |                      ||—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|