Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 26.11.2003 № 318-48

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА НА 2004 ГОД

 

 

 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН"

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 

РЕШЕНИЕ

 

 

от 26 ноября 2003 г. N 318-48

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА НА 2004ГОД

 

Рассмотревпредставленный проект бюджета Волоколамского района на 2004 год, Советдепутатов Волоколамского района

 

решил:

 

1.Утвердить бюджет Волоколамского района на 2004 год по доходам в сумме 345337тыс. рублей, по расходам в сумме 360266 тыс. рублей.

Установитьпредельный размер дефицита бюджета района в сумме 14929 тыс. рублей.

Направитьна погашение дефицита бюджета на 2004 год поступления из источников внутреннегофинансирования в сумме 14929 тыс. рублей.

Установитьпредельный размер оборотной кассовой наличности на 1 января 2005 года в сумме8000 тыс. рублей.

2.Учесть в бюджете района на 2004 год поступления доходов по основным источникамв суммах:

 

(тыс.рублей)

Код   

Наименование                                

Сумма    

1000000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                            

    190757

1010000

Налоги на прибыль (доход), прирост капитала 

    129613

1010100

- налог на прибыль (доход) предприятий      

и организаций                               

     42173

1010200

- подоходный налог с физических лиц         

     87413

1010400

Налог на игорный бизнес                     

        27

1020000

Налоги на товары, услуги, лицензионные и    

регистрационные сборы                       

       211

1020400

- лицензионные и регистрационные сборы      

        52

1020700

- налог с продаж                             

       159

1030000

Налоги на совокупный доход                  

     10598

1030100

Единый налог на совокупный доход            

для субъектов малого предпринимательства,   

взимаемый в связи с применением упрощенной  

системы налогообложения, учета и отчетности 

      1171

1030200

Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности                          

      9427

1040000

Налоги на имущество                         

     17907

1040100

Налог на имущество физических лиц           

      1532

1040200

Налог на имущество предприятий              

     16123

1040300

Налог на имущество, переходящее в порядке   

наследования и дарения                      

       252

1050000

Платежи за пользование природными ресурсами 

     23003

1050300

Налог на добычу полезных ископаемых         

       112

1050600

Плата за нормативные и сверхнормативные     

выбросы                                     

      1340

1050700

Земельный налог                             

     21551

1400000

Прочие налоги, пошлины и сборы              

      9425

1400100

Государственная пошлина                     

      2267

1400400

Налоги субъектов Российской Федерации       

      2176

1400500

Местные налоги и сборы                      

      4982

1400502

Целевые сборы с граждан и предприятий на    

благоустройство                             

     -   

1400503

Налог на рекламу                            

       188

1400540

Прочие местные налоги и сборы               

      4794

2000000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                          

     16200

2010000

Доходы от имущества, находящегося в         

государственной и муниципальной собственности

     15526

2010200

Доходы от сдачи в аренду имущества,         

находящегося в государственной собственности

и муниципальной собственности               

     15312

2010300

Проценты, полученные от размещения в банках 

и кредитных организациях временно свободных 

средств                                     

        80

2010400

Проценты, полученные от предоставления      

бюджетных кредитов внутри страны            

       130

2010800

Платежи от государственных и муниципальных  

организаций                                 

         4

2070000

Штрафные санкции, возмещение ущерба         

       474

2090000

Прочие неналоговые доходы                   

       200

 

ИТОГО ДОХОДОВ                               

    206957

3000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                  

    131826

3020000

От бюджетов других уровней                   

    133166

3020100

Дотации                                     

     51874

3020200

Субвенции из областного бюджета             

     81292

3020300

Средства, полученные по взаимным расчетам   

     -   

3020500

Субсидии из областного бюджета               

     -   

3060000

Средства, передаваемые в целевые бюджетные  

фонды                                       

     -1340

 

ИТОГО ДОХОДОВ                               

    338783

5030100

Доходы от предпринимательской и иной        

приносящей доход деятельности               

      4214

 

Целевые бюджетные фонды                     

      2340

 

ВСЕГО ДОХОДОВ                               

    345337

 

3.Утвердить расходы бюджета района на 2004 год по разделам функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации:

 

Код

Наименование                 

Всего       

(тыс. рублей)

В т.ч. расходы

за счет      

предпринима- 

тельской и   

иной         

приносящей   

доход        

деятельности 

0100

Государственное управление и 

местное самоуправление       

        35928

 

0500

Правоохранительная           

деятельность, обеспечение    

безопасности государства     

          409

 

0700

Промышленность, энергетика,  

строительство                

          998

 

0800

Сельское хозяйство           

и рыболовство                

      -     

 

0900

Охрана окружающей среды      

      -     

 

1200

Жилищно-коммунальное         

хозяйство                    

        42894

 

1300

Предупреждение и ликвидация  

последствий чрезвычайных     

ситуаций и стихийных бедствий

          437

 

1400

Образование                  

       138507

 

1500

Культура, искусство и        

кинематография               

        24342

          1514

1600

Средства массовой информации 

          871

 

1700

Здравоохранение и физическая 

культура                     

        64457

          2700

1800

Социальная политика          

        45513

 

1900

Обслуживание государственного

долга                        

          650

 

2300

Мобилизационная подготовка   

экономики                    

          130

 

3000

Прочие расходы               

         2790

 

3100

Целевые бюджетные фонды      

         2340

 

 

Итого расходов               

       360266

          4214

 

4.Установить, что в первоочередном порядке из бюджета района в 2004 годуфинансируются расходы:

-по выплате заработной платы с начислениями (денежному довольствию) и надбавок кней;

-на предоставление льгот различным категориям граждан согласно законодательствуРоссийской Федерации и законодательству Московской области;

-на питание;

-на приобретение медикаментов и перевязочных средств;

-по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в периодшкольных каникул;

-из резервного фонда;

-на погашение муниципального долга.

Установить,что остальные расходы бюджета района на 2004 год финансируются по мерефактического поступления доходов в бюджет района с учетом его дефицита.

5.Утвердить расходы бюджета Волоколамского района на 2004 год по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетовРоссийской Федерации согласно приложению N 1.

6.Утвердить в составе бюджета района на 2004 год общий объем текущих расходов всумме 345081 тыс. рублей и капитальных расходов в сумме 15185 тыс. рублейсогласно приложению N 2.

7.Установить размер резервного фонда главы Волоколамского района нанепредвиденные расходы в составе прочих расходов бюджета Волоколамского районана 2004 год в сумме 1100 тыс. рублей.

8.Учесть в бюджете на 2004 год отчисления от государственной пошлины, поступающейот государственной нотариальной конторы, в размере 30% на материальнуюподдержку нотариальной конторы.

9.Установить, что администрация Волоколамского района по согласованию с Советомдепутатов Волоколамского района имеет право вносить изменения в распределениерасходов по целевым статьям, видам расходов, ведомственной и экономическойструктуре расходов районного бюджета путем уменьшения ассигнований,израсходованных получателями бюджетных средств незаконно или не по целевомуназначению, а также в случае образования экономии по отдельным статьямклассификации расходов в ходе исполнения районного бюджета на 2004 г.

10.Установить, что сведения об объеме доходов, полученных бюджетными учреждениямиот предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и направлениях ихрасходования учитываются в составе отчета об исполнении районного бюджета наосновании ежемесячных отчетных данных главных распорядителей и распорядителейсредств районного бюджета.

11.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на местное самоуправлениеВолоколамского района, согласно приложению N 3.

12.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на жилищно-коммунальноехозяйство, согласно приложению N 4.

13.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на образование, согласноприложению N 5.

14.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на культуру, согласноприложению N 6.

15.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на здравоохранение ифизическую культуру, согласно приложению N 7.

16.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на социальную политику,согласно приложению N 8.

17.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на прочие расходы,согласно приложению N 9.

18.Утвердить свод смет расходов территориальных администраций согласно приложениюN 10.

19.Утвердить перечень прямых получателей средств районного бюджета согласноприложению N 11.

20.Утвердить в пределах расходов, утвержденных п. 3 настоящего решения,ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2004 г. согласноприложению N 12.

21.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамскогорайона согласно приложению N 13.

22.Предусмотреть в бюджете района на 2004 г. расходы на оплатутопливно-энергетических ресурсов согласно приложению N 14.

23.Установить, что заключение главными распорядителями, распорядителями иполучателями средств районного бюджета договоров, исполнение которыхосуществляется за счет средств районного бюджета, и оплата поставок продукции,выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами,производятся в пределах, утвержденных указанным главным распорядителям,распорядителям и получателям лимитов бюджетных обязательств в структурефункциональной, ведомственной и экономической классификации расходов районногобюджета.

Принятыеглавными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета районаобязательства, предусмотренные договорами, исполнение которых осуществляетсясверх установленных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате.

24.Установить, что в ходе исполнения бюджета района на 2004 г. исполнительныйорган государственной власти, исполняющий бюджет района, имеет право вносить измененияв ведомственную и функциональную структуру расходов бюджета района в следующихслучаях:

-в связи с поступлением средств из областного бюджета или передачей средств вобластной бюджет;

-на сумму средств, выделяемых из резервного фонда;

-в связи с перемещением ассигнований между главными распорядителями средствбюджета района, разделами, подразделами и статьями функциональной иэкономической классификаций расходов в пределах 10% утвержденных расходов;

-в иных случаях, установленных законодательством Московской области.

25.Установить, что к нарушителям бюджетного законодательства РФ исполнительныморганом государственной власти, исполняющим бюджет района, применяются мерыпринуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ.

26.Установить, что при выполнении плановых назначений по доходам районного бюджета30 процентов от доначисленных и взысканных в районный бюджет сумм налогов ипеней по результатам контрольной работы налогового органа по Волоколамскомурайону направляются на материально-техническое развитие ИМНС РФ по г.Волоколамску.

27.Утвердить заключение кредитных договоров с банками, включенными в переченьстатьи 75 Закона Московской области "Об областном бюджете на 2004год":

-Акционерный Коммерческий Банк - Сберегательный банк Российской Федерации(открытое акционерное общество);

-открытое акционерное общество Московский акционерный коммерческий банк"Возрождение";

-открытое акционерное общество "Промышленно-строительный банк" (г.Санкт-Петербург).

Установить,что предельная сумма кредита, предоставляемого одним банком, - 20000 тыс. руб.;

-процентная ставка - не выше ставки рефинансирования Центрального банка РФ плюстри процента;

-срок погашения кредита - от двух до 24 месяцев;

-цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета, реструктуризациямуниципального долга.

28.Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы засчет средств районного бюджета на 2004 год, а также сокращающие его доходнуюбазу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительныхпоступлений в бюджет района и (или) при сокращении расходов по конкретнымстатьям бюджета района на 2004 год после внесения соответствующих изменений идополнений в настоящее решение.

Вслучае противоречия настоящему решению положений нормативных правовых актов,устанавливающих обязательства, реализация которых обеспечивается из средствбюджета района на 2004 год, применяется настоящее решение.

Вслучае если реализация мероприятий, предусмотренных нормативными правовымиактами, не в полной мере обеспечена источниками финансирования в бюджете районана 2004 год, указанные мероприятия реализуются в пределах средств,предусмотренных настоящим решением.

29.Установить, что в 2004 году казначейское исполнение расходов бюджетаВолоколамского района осуществляется Волоколамским финансовым управлениемМинистерства финансов Московской области по всем разделам, подразделам, целевымстатьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетовРоссийской Федерации, группам расходов, предметным статьям, подстатьям иэлементов расходов экономической классификации расходов бюджетов РоссийскойФедерации.

30.Установить, что 25 процентов чистой прибыли муниципальных унитарныхпредприятий, находящихся в собственности Волоколамского района, ежеквартальнодо 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, перечисляются в бюджетВолоколамского района.

Указанныеплатежи по расчету за 2003 год подлежат перечислению в бюджет не позднее 10апреля 2004 года.

Установить,что в случае неперечисления или перечисления не в полном объеме муниципальнымиунитарными предприятиями, находящимися в собственности Волоколамского района,платежей, установленных настоящей статьей, орган, исполняющий бюджет района, попредоставлению администрацией района расчетных данных о чистой прибыли имеетправо составлять соответствующие протоколы, являющиеся основанием для наложенияштрафов согласно действующему законодательству.

Установить,что муниципальные унитарные предприятия, находящиеся в муниципальнойсобственности Волоколамского района, ежеквартально представляют вгосударственный орган, исполняющий бюджет района, сведения о своихзаимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций,для ведения реестра задолженности муниципальных унитарных предприятий,находящихся в собственности Волоколамского района.

31.Установить, что в 2004 году все закупки продукции (товаров, работ и услуг) насумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда, финансируемые за счетсредств бюджета района, осуществляются главными распорядителями,распорядителями и получателями средств бюджета района исключительно на основемуниципальных контрактов.

32.Утвердить перечень (укрупненную номенклатуру) продукции для муниципальных нужд,включенной в муниципальный заказ Волоколамского района на 2004 год;прогнозируемую стоимость каждого вида продукции и муниципального заказа в целомна 2004 год. Утвердить назначение продукции, включенной в муниципальный заказна 2004 год, согласно приложению N 15.

33.Утвердить программу предоставления муниципальных гарантий в 2004 году согласноприложению N 16.

34.Установить предельный объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2005года в размере 24674 тыс. рублей, в том числе:

-по кредитам, полученным от имени муниципального образования, - 24674 тыс.рублей.

35.Утвердить программу внутренних муниципальных заимствований на 2004 год согласноприложению N 17.

36.Установить на 2004 год предельный объем расходов на обслуживание муниципальногодолга в размере 650,0 тыс. рублей.

37.Приостановить в 2004 году действие решений представительных органов местногосамоуправления Волоколамского района согласно приложению N 18.

 

 

Глава

Волоколамскогорайона В.Н. Карабанов

 

 

 

 

Приложение N 1

крешению Совета депутатов

муниципальногообразования

"Волоколамскийрайон"

Московскойобласти от 26 ноября 2003 г. N 318-48

 

 

РАСХОДЫРАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМРАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

 

(тыс.рублей)

Наименование                            

Код

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

01

 06

 

 

 35928,0

Содержание органов местного            

самоуправления                          

 

01

 06

026

 

 21349,0

Денежное содержание аппарата            

 

01

 06

026

027

 21349,0

Обеспечение деятельности органов       

местного самоуправления                

 

01

 06

027

 

  4895,0

Расходы на содержание аппарата         

 

01

 06

027

029

  4895,0

Территориальные органы                 

 

01

 06

038

 

  9684,0

Денежное содержание аппарата           

 

01

 06

038

027

  8135,5

Расходы на содержание аппарата         

 

01

 06

038

029

  1548,5

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        

 

05

 

 

 

   409,0

Органы внутренних дел                  

 

05

 01

 

 

   264,0

Содержание подведомственных структур   

 

05

 01

601

075

   264,0

Органы юстиции                         

 

05

 10

 

 

   145,0

Содержание нотариальных контор         

 

05

 10

062

160

   145,0

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И           

СТРОИТЕЛЬСТВО                          

 

07

 

 

 

   998,0

Топливно-энергетический комплекс       

 

07

 01

 

 

   198,0

Государственная поддержка энергетики   

 

07

 01

293

 

   198,0

Целевые субсидии и субвенции           

 

07

 01

293

290

   198,0

Строительство и архитектура            

 

07

 07

 

 

   800,0

Государственная поддержка строительства

 

07

 07

314

 

   800,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

видам расходов                         

 

07

 07

314

397

   800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО          

 

12

 

 

 

 42894,0

Жилищное хозяйство                     

 

12

 01

 

 

 15671,8

Государственная поддержка жилищного    

хозяйства                              

 

12

 01

310

 

 15671,8

Целевые субсидии и субвенции           

 

12

 01

310

290

  1507,8

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

видам расходов                         

 

12

 01

310

397

  4775,0

Расходы бюджета по предоставлению      

населению субсидий на оплату жилья и   

коммунальных услуг                     

 

12

 01

352

356

  9389,0

Коммунальное хозяйство                 

 

12

 02

 

 

 27222,2

Государственная поддержка коммунального

хозяйства                              

 

12

 02

311

 

 27222,2

Субсидии на услуги, оказываемые        

населению электро- и теплоснабжающими  

организациями                          

 

12

 02

311

440

 10210,7

Субсидии на услуги, предоставляемые    

населению организациями водоснабжения  

и канализации                          

 

12

 02

311

442

  4565,5

Расходы на благоустройство             

 

12

 02

311

443

 12446,0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ      

БЕДСТВИЙ                               

 

13

 

 

 

   437,0

Гражданская оборона                    

 

13

 03

 

 

   337,0

Мероприятия по гражданской обороне      

 

13

 03

151

 

   337,0

Проведение мероприятий по гражданской  

обороне                                

 

13

 03

151

083

   337,0

Государственная противопожарная служба 

 

13

 04

 

 

   100,0

Обеспечение личного состава войск      

 

13

 04

601

 

   100,0

Содержание подведомственных структур   

 

13

 04

601

075

   100,0

ОБРАЗОВАНИЕ                            

 

14

 

 

 

138507,0

Дошкольное образование                 

 

14

 01

 

 

 32976,2

Детские дошкольные учреждения          

 

14

 01

400

259

 32976,2

Общее образование                      

 

14

 02

 

 

 91076,2

Школы - детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние             

 

14

 02

400

260

 75219,6

Вечерние и заочные средние             

образовательные школы                  

 

14

 02

400

262

  1223,3

Школы-интернаты                        

 

14

 02

400

263

  9385,7

Учреждения по внешкольной работе       

с детьми                               

 

14

 02

400

264

  3865,4

Детские дома                           

 

14

 02

400

265

  1382,2

Прочие ведомственные расходы в области 

образования                            

 

14

 07

 

 

 14454,6

Ведомственные расходы на образование   

 

14

 07

400

 

 13317,6

Прочие учреждения и мероприятия        

в области образования                  

 

14

 07

400

272

 12717,6

Финансирование мероприятий             

по организации оздоровительной кампании

детей и подростков                     

 

14

 07

400

319

   600,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

целевым статьям                        

 

14

 07

515

 

  1137,0

Расходы бюджетов на компенсацию льгот  

по оплате ЖК услуг отдельным категориям

граждан, работающих в сельской местности

 

14

 07

515

386

  1137,0

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО                   

 

15

 

 

 

 24342,0

Культура и искусство                    

 

15

 01

 

 

 23650 0

Ведомственные расходы на культуру и    

искусство                              

 

15

 01

410

 

 19015,0

Дворцы и дома культуры                 

 

15

 01

410

280

 11078,5

Музеи и постоянные выставки            

 

15

 01

410

283

  2155,0

Библиотеки                             

 

15

 01

410

284

  5781,5

Прочие ведомственные расходы в области 

культуры и искусства                   

 

15

 01

412

 

  4635,0

Прочие учреждения и мероприятия        

в области культуры и искусства         

 

15

 01

412

287

  4635,0

Прочие мероприятий в области культуры и

искусства                              

 

15

 03

 

 

   692,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

целевым статьям                        

 

15

 03

515

 

   692,0

Расходы бюджетов на компенсацию льгот по

оплате ЖК услуг отдельным категориям   

граждан, работающих в сельской местности

 

15

 03

515

386

   692,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ           

 

16

 

 

 

   871,0

Телевидение и радиовещание             

 

16

 01

 

 

   171,0

Государственная поддержка              

государственных телерадиокомпаний      

 

16

 01

420

 

   171,0

Содержание объектов социально-культурной

сферы                                  

 

16

 01

420

285

   171,0

Периодическая печать и издательства     

 

16

 02

 

 

   700,0

Государственная поддержка              

районных (городских) газет             

 

16

 02

423

 

   700,0

Оплата расходов, связанных с           

производством и распространением       

районных (городских) газет             

 

16

 02

423

290

   700,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

17

 

 

 

 64457,0

Здравоохранение                        

 

17

 01

 

 

 63994,0

Ведомственные расходы на здравоохранение

 

17

 01

430

 

 62974,4

Больницы                               

 

17

 01

430

300

 47086,9

Поликлиники и амбулатории              

 

17

 01

430

301

  2166,3

Фельдшерско-акушерские пункты          

 

17

 01

430

302

  2445,4

Станции переливания крови              

 

17

 01

430

303

  2250,4

Станции скорой и неотложной помощи      

 

17

 01

430

305

  8880,4

Прочие учреждения и мероприятия        

в области здравоохранения              

 

17

 01

430

310

   145,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

целевым статьям                        

 

17

 01

515

 

  1019,6

Расходы бюджетов на компенсацию льгот по

оплате ЖК услуг отдельным категориям   

граждан, работающих в сельской местности

 

17

 01

515

386

  1019,6

Физкультура и спорт                    

 

17

 03

 

 

   463,0

Ведомственные расходы на физическую    

культуру и спорт                        

 

17

 03

434

 

   463,0

Прочие учреждения и мероприятия в      

области физической культуры и спорта   

 

17

 03

434

314

   463,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                    

 

18

 

 

 

 45513,0

Учреждения социального обеспечения     

 

18

 01

 

 

 13009,0

Ведомственные расходы в области        

социального обеспечения                

 

18

 01

440

 

 12773,0

Территориальные центры и отделения     

оказания социальной помощи на дому     

 

18

 01

440

318

  8225,5

Прочие учреждения и мероприятия        

в области социальной политики          

 

18

 01

440

323

  4547,5

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

целевым статьям                        

 

18

 01

515

 

   236,0

Расходы бюджетов на компенсацию льгот по

оплате ЖК услуг отдельным категориям   

граждан, работающих в сельской местности

 

18

 01

515

386

   236,0

Социальная помощь                      

 

18

 02

 

 

     0,0

Ведомственные расходы в области        

социального обеспечения                

 

18

 02

440

 

     0,0

Пособия и социальная помощь            

 

18

 02

440

322

 

Молодежная политика                    

 

18

 03

 

 

  5343,0

Государственная поддержка в области    

молодежной политики                    

 

18

 03

446

 

  5343,0

Прочие учреждения и мероприятия        

в области социальной политики          

 

18

 03

446

323

  5343,0

Прочие мероприятия в области социальной

политики                               

 

18

 06

 

 

 27161,0

Расходы на реализацию льгот Федерального

закона "О реабилитации жертв           

политических репрессий"                

 

18

 06

350

 

   365,0

Целевые дотации и субсидии             

18

06

350

290

 

   365,0

Расходы на реализацию льгот Федерального

закона "О статусе Героев Советского    

Союза, Героев Российской Федерации и   

полных кавалеров ордена Славы"         

 

18

 06

351

 

    30,0

Целевые дотации и субсидии             

 

18

 06

350

290

    30,0

Расходы на реализацию льгот,           

установленных Федеральным законом      

"О ветеранах"                          

 

18

 06

498

 

 21807,0

Расходы на санаторно-курортное лечение 

ветеранов и инвалидов                  

 

18

 06

498

329

   197,0

Расходы на оплату ЖКХ услуг ветеранам  

 

18

 06

498

345

 19692,0

Расходы на приобретение и доставку     

топлива ветеранам                       

 

18

 06

498

346

   725,0

Компенсация инвалидам расходов на      

эксплуатацию и техническое обслуживание

транспортных средств                   

 

18

 06

498

347

   147,0

Расходы на обеспечение лекарственными  

средствами ветеранов                    

 

18

 06

498

348

   195,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

видам расходов                         

 

18

 06

498

397

   851,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

целевым статьям                        

 

18

 06

515

 

  4959,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

видам расходов                         

 

18

 06

515

397

  4959,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И        

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА                   

 

19

 01

 

 

   650,0

Процентные платежи по государственному 

внутреннему долгу                      

 

19

 01

462

 

   650,0

Выплаты процентов по государственному  

долгу                                  

 

19

 01

462

331

   650,0

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ   

 

23

 01

 

 

   130,0

Мобилизационная подготовка экономики   

 

23

 01

500

 

   130,0

Мобилизационная подготовка экономики   

 

23

 01

500

380

   130,0

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                         

 

30

 

 

 

  2790,0

Резервные фонды                        

 

30

 01

 

 

  1100,0

Резервные фонды                         

 

30

 01

510

 

  1100,0

Резервные фонды исполнительных органов 

власти, резервные фонды органов местного

самоуправления                         

 

30

 01

510

435

  1100,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

подразделам                             

 

30

 04

 

 

  1690,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

целевым статьям                        

 

30

 04

515

 

  1690,0

Обеспечение деятельности военных       

комиссариатов в субъектах РФ           

 

30

 04

515

381

  1033,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

видам расходов                         

 

30

 04

515

397

   657,0

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ                

 

31

 

 

 

  2340,0

Целевые бюджетные фонды                

 

31

 30

 

 

  2340,0

Расходы за счет целевого фонда         

 

31

 30

520

 

  2340,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

видам расходов                         

 

31

 30

520

397

  2340,0

ИТОГО РАСХОДОВ                         

 

 

 

 

 

360266,0

 

 

 

Приложение N 2

крешению Совета депутатов

муниципальногообразования

"Волоколамскийрайон"

Московскойобласти от 26 ноября 2003 г. N 318-48

 

 

ТЕКУЩИЕИ КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

(тыс.руб.)

Раздел, подраздел               

Всего  

В том числе             

текущие

расходы

капитальные    

расходы        

всего 

в т.ч. 

кап.   

вложения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ      

САМОУПРАВЛЕНИЕ                 

 35928,0

 34728,0

 1200,0

     0,0

Содержание органов             

местного самоуправления        

 26244,0

 25044,0

 1200,0

 

Территориальные органы         

  9684,0

  9684,0

 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ             

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                   

   409,0

   409,0

    0,0

     0,0

Органы внутренних дел           

   264,0

   264,0

 

 

Органы юстиции                 

   145,0

   145,0

 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА     

И СТРОИТЕЛЬСТВО                

   998,0

   998,0

    0,0

     0,0

Топливно-энергетический комплекс

   198,0

   198,0

 

 

Строительство и архитектура    

   800,0

   800,0

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 42894,0

 38119,0

 4775,0

     0,0

Жилищное хозяйство             

 15671,8

 10896,8

 4775,0

 

Коммунальное хозяйство         

 27222,2

 27222,2

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ    

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ       

СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

   437,0

   437,0

    0,0

     0,0

Гражданская оборона            

   337,0

   337,0

 

 

Государственная противопожарная

служба                         

   100,0

   100,0

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ                     

138507,0

135568,0

 2939,0

     0,0

Дошкольное образование         

 32976,2

 32976,2

 

 

Общее образование              

 91076,2

 88137,2

 2939,0

 

Прочие расходы в области       

образования                    

 14454,6

 14454,6

 

 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО           

 24342,0

 23383,0

  959,0

     0,0

Культура и искусство           

 23650,0

 22691,0

  959,0

 

Прочие расходы в области       

культуры и искусства           

   692,0

   692,0

 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   

   871,0

   871,0

    0,0

     0,0

Телевидение и радиовещание     

Периодическая печать и         

издательства                   

   171,0

   700,0

   171,0

   700,0

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И              

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА            

 64457,0

 60098,0

 4359,0

     0,0

Здравоохранение                

 63994,0

 59635,0

 4359,0

 

Физкультура и спорт            

   463,0

   463,0

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА            

 45513,0

 44560,0

  953,0

     0,0

Учреждения социального         

обеспечения                     

 13009,0

 12056,0

  953,0

 

Молодежная политика            

  5343,0

  5343,0

 

 

Прочие мероприятия в области   

социальной политики            

 27161,0

 27161,0

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА           

   650,0

   650,0

 

 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА     

ЭКОНОМИКИ                      

   130,0

   130,0

 

 

Прочие расходы                 

  2790,0

  2790,0

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ        

  2340,0

  2340,0

    0,0

     0,0

Целевые бюджетные фонды        

("Правопорядок")               

  1000,0

  1000,0

 

 

Экологический фонд             

  1340,0

  1340,0

 

 

ИТОГО РАСХОДОВ                 

360266,0

345081,0

15185,0

     0,0

 

 

 

Приложение N 3

крешению Совета депутатов

муниципальногообразования

"Волоколамскийрайон"

Московскойобласти от 26 ноября 2003 г. N 318-48

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕАССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2004 ГОД НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

Наименование                     

Всего  

расходов

В том числе        

текущие

расходы

капитальные

расходы   

1. Анинский с/о                  

   302,0

   302,0

 

2. Болычевский с/о               

   443,0

   443,0

 

3. Волоколамский с/о             

   571,0

   571,0

 

4. Ждановский с/о                

   364,0

   364,0

 

5. Ильино-Ярополецкий с/о        

   402,0

   402,0

 

6. Кармановский с/о              

   505,0

   505,0

 

7. Кашинский с/о                 

   617,0

   617,0

 

8. Курьяновский с/о              

   440,0

   440,0

 

9. Осташевский с/о               

   867,0

   867,0

 

10. Спасский с/о                 

   463,0

   463,0

 

11. Стеблевский с/о              

   414,0

   414,0

 

12. Судниковский с/о             

   505,0

   505,0

 

13. Теряевский с/о               

   751,0

   751,0

 

14. Чисменский с/о               

   537,0

   537,0

 

15. Ченецкий с/о                 

   853,0

   853,0

 

16. Шестаковский с/о             

   500,0

   500,0

 

17. Ярополецкий с/о              

   509,0

   509,0

 

18. Сычевский п/о                

   641,0

   641,0

 

19. Администрация района         

 26244,0

 25044,0

     1200,0

В т.ч. на обеспечение соглашения 

между администрацией и           

финуправлением                   

   500,0

   500,0

 

В т.ч. на обеспечение соглашения 

между администрацией и Главным   

управлением природных ресурсов и 

охраны окружающей среды          

    35,0

    35,0

 

Всего                            

 35928,0

 34728,0

     1200,0

 

 

 

Приложение N 4

крешению Совета депутатов

муниципальногообразования

"Волоколамскийрайон"

Московскойобласти от 26 ноября 2003 г. N 318-48

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕАССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2004 ГОД НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 

Наименование                     

Всего  

расходов

В том числе        

текущие

расходы

капитальные

расходы   

Волоколамское ПТО РЖКХ           

  7000,5

  4615,4

     2385,1

Сычевское ПТО ЖКХ                

  1201,7

   428,3

      773,4

Осташевское ПТО ЖКХ              

  7069,4

  6261,0

      808,4

Теряевское ПТО ЖКХ               

  7842,4

  7034,3

      808,1

МУП "Коммунальник"               

  5300,0

  5300,0

 

Итого                            

 28414,0

 23639,0

     4775,0

Содержание кладбищ               

  2291,0

  2291,0

 

Жилищные субсидии                

  9389,0

  9389,0

 

Благоустройство села и поселков  

  2800,0

  2800,0

        0,0

В том числе:                     

 

 

 

Анинский с/о                     

    60,0

    60,0

 

Болычевский с/о                  

   100,0

   100,0

 

Волоколамский с/о                

   240,0

   240,0

 

Ждановский с/о                    

   200,0

   200,0

 

Ильино-Ярополецкий с/о           

   100,0

   100,0

 

Кармановский с/о                 

   180,0

   180,0

 

Кашинский с/о                    

   181,0

   181,0

 

Курьяновский с/о                 

    85,0

    85,0