АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9июля 2015 г. N 517/8
Овнесении изменений в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2018 годах вгородском округе Электросталь Московской области", утвержденную Постановлениемадминистрации городского округа Электросталь Московской области от 24.12.2013 N 1070/14 (с изменениями и дополнениями,утвержденными Постановлениями администрации городского округа Электросталь Московскойобласти от 04.04.2014 N 252/5, от 15.10.2014 N 899/10, от 24.12.2014 N 1164/13,от 10.03.2015 N 134/3, от 07.04.2015 N 235/5)
Всоответствии с решением Совета депутатов городского округа ЭлектростальМосковской области от 29.04.2015 N 434/80 "О внесении изменений в решениеСовета депутатов городского округа Электросталь Московской области от24.12.2014 N 402/76 "О бюджете городского округа Электросталь Московскойобласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" администрациягородского округа Электросталь Московской области
постановляет:
1. Внестив муниципальную программу"Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2018 годах в городскомокруге Электросталь Московской области" (далее - муниципальная программа)следующие изменения:
1.1.Позицию "Источники финансирования Программы, в том числе по годам"паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования Программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
Всего | 78388,76 | 18540 | 14257,4 | 14476,2 | 15185,54 | 15929,62 |
В том числе: | | | | | | |
Средства бюджета Московской области | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 72888,76 | 13040 | 14257,4 | 14476,2 | 15185,54 | 15929,62 |
1.2. В разделе6 таблицу "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия Программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. рублей) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Средства бюджета городского округа и бюджета Московской области | Объем ассигнований рассчитан в соответствии с затратами на реализацию указанного мероприятия МУ "УМЗ" | 78388,76, в том числе по годам: 2014 - 18540; 2015 - 14257,4; 2016 - 14476,2; 2017 - 15185,54; 2018 - 15929,62 | |
1.3. Вприложении N 1 "Перечень мероприятий Программы "Повышениебезопасности дорожного движения" муниципальной программы строки 1-3, 8 истроку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
"1 | Содержание светофорных объектов | 1. Подготовка технического задания. 2. Размещение муниципального заказа. 3. Контроль за исполнением условий заключенных. муниципальных контрактов и договоров (в течение действия контрактов) | Средства городского бюджета | 2014-2018 | 2380 | 22297,49 | 2700,0 | 2748,5 | 5349,9 | 5612,05 | 5887,04 | МУ "УМЗ" | Бесперебойная работа технических средств регулирования дорожного движения |
2 | Установка и содержание дорожных знаков, в том числе дорожных знаков запрещающих остановку, стоянку транспортных средств на улично-дорожной сети | Средства городского бюджета | 2014-2018 | 1210 | 8485,75 | 1600 | 1599,8 | 1678,4 | 1760,64 | 1846,91 | МУ "УМЗ" | Информирование участников дорожного движения об условиях и режимах движения | |
3 | Нанесение горизонтальной разметки | Средства городского бюджета | 2014-2018 | 4040 | 31425,33 | 5900 | 5700,0 | 6297,0 | 6602,41 | 6925,92 | МУ "УМЗ" | Установка режимов и порядка движения водителей и пешеходов, путем визуального ориентирования |
8 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования с учетом организации приоритета движения общественного транспорта, обустройства парковочного пространства и стоянок такси на территориях, прилегающих к железнодорожным станциям | | Средства городского бюджета | 2015 | - | 2909,1 | - | 2909,1 | - | - | - | МУ "УМЗ", Управление по ПТСиЭ | 1. Разработка транспортной модели. 2. Разработка моделей ключевых транспортных узлов. 3. Разработка мероприятий на прогнозные периоды |
| Всего по Программе | Всего | 78388,76 | 18540 | 14257,4 | 14476,2 | 15185,54 | 15929,62 | - | - |
В том числе: | | | | | | | | | ||
Средства бюджета Московской области | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 72888,76 | 13040 | 14257,4 | 14476,2 | 15185,54 | 15929,62 | - | - |
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" иразместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московскойобласти по адресу: www.electrostal.ru.
3.Источником финансирования публикации принять денежные средства, предусмотренныев бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113"Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100.
Глава
городскогоокруга А.А. Суханов