Постановление Администрации городского округа Рошаль от 13.10.2014 № 700

Об утверждении муниципальной программы городского округа Рошаль "Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ

 

МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 13 октября2014 г. N 700

 

Об утверждениимуниципальной программы городского округа Рошаль "Культура городскогоокруга Рошаль на 2015-2019 годы"

 

Всоответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядкомпринятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программгородского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городскогоокруга Рошаль от25.07.2014 N 458, Методическими указаниями по разработке муниципальныхпрограмм городского округа Рошаль, утвержденными постановлением администрациигородского округа Рошаль от 20.08.2014 N 502, Перечнем муниципальных программ городскогоокруга Рошаль, реализация которых планируется с 2015 года, утвержденнымпостановлением администрации городского округа Рошаль от 20.08.2014 N 516, вредакции постановления администрации городского округа Рошаль от 22.09.2014 N643 и переходом муниципальных образований Московской области на программныйметод формирования бюджета

 

постановляю:

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Рошаль"Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы".

2.Досрочно завершить реализацию муниципальной программы городского округа Рошаль"Развитие культуры в городском округе Рошаль на 2012-2015 годы",утвержденной постановлением администрации городского округа Рошаль от17.11.2011 N 518 (с изменениями, внесенными постановлениями администрациигородского округа Рошаль от 08.02.2013 N 53, от 16.07.2013 N 467, от 27.09.2013N 606, от 27.09.2013 N 608, от 14.02.2014 N 59, от 25.08.2014 N 526, от12.11.2014 N 844), 31 декабря 2014 года.

3.Признать утратившими силу с 01.01.2015:

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от17.11.2011 N 518;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от 08.02.2013N 53;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от16.07.2013 N 467;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от27.09.2013 N 606;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от27.09.2013 N 608;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от14.02.2014 N 59;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от25.08.2014 N 526;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от12.11.2014 N 844.

4. Общемуотделу администрации городского округа Рошаль (Московкина Н.В.) обеспечитьопубликование настоящего постановления в газете "Рошальский вестник".

5. Отделукультуры и спорта администрации городского округа Рошаль (Шабунина О.В.)обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городскогоокруга Рошаль Московской области.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.

 

Глава

городского округа А.В.Артюхин

Утверждена

постановлениемадминистрации

городского округа Рошаль

Московской области

от 13 октября 2014 г. N700

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГООКРУГА РОШАЛЬ

НА 2015-2019 ГОДЫ"

 

Паспорт

муниципальной программыгородского округа Рошаль

"Культура городскогоокруга Рошаль на 2015-2019 годы"

 

Наименование муниципальной программы

"Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы" (далее - муниципальная программа)

Цели муниципальной программы

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры городского округа Рошаль;

обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры

Задачи муниципальной программы

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры;

усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей;

создание комфортных условий для отдыха населения; модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры;

развитие рынка туристских услуг на территории городского округа Рошаль

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019 годы

Перечень Подпрограмм

Подпрограмма I "Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры".

Подпрограмма II "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях сферы культуры".

Подпрограмма III "Развитие парка культуры и отдыха".

Подпрограмма IV "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры".

Подпрограмма V "Развитие туризма"

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

276775

87789

23389

37177

67461

60959

Средства бюджета городского округа Рошаль

207355

40209

21309

34167

54111

57559

Средства бюджета Московской области

56900

46900

 

 

10000

 

Другие источники

12520

680

2080

3010

3350

3400

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

1. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 63777 рублей к 2019 году.

2. Доведение соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области до 100%.

3. Сохранение фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 50%.

4. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде до 150% к 2019 году.

5. Сохранение фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 82,79%.

6. Увеличение количества выставочных проектов до 100% к 2019 году.

7. Увеличение количества стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Рошаль до 5 к 2019 году.

8. Создание системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей.

9. Увеличение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности до 100% к 2019 году.

10. Увеличение числа посетителей парков до 100% к 2019 году.

11. Доведение количества благоустроенных парков культуры и отдыха до 1 к 2019 году.

12. Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 0% к 2019 году.

13. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 3% в 2014 году до 7% в 2019 году.

14. Увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов с 0,032 млн. рублей в 2014 году до 0,07 млн. рублей в 2019 году.

15. Развитие платных туристских услуг, оказанных населению

 

Характеристика сферыдеятельности, в рамках которой

реализуется муниципальнаяпрограмма, в том числе

основные проблемы

 

В современном мирекультура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитиеобщества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность,национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.

Реализация муниципальнойпрограммы городского округа Рошаль "Культура городского округа Рошаль на2015-2019 годы" (далее - Программа) осуществляется в двух значимых сферахэкономики: культура и туризм.

В городском округефункционируют 2 учреждения культуры: Муниципальное бюджетное учреждениекультуры городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова"(далее - ДК им. А.А. Косякова) и Муниципальное бюджетное учреждение культурыгородского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" (далее -библиотека).

В ДК им. А.А. Косяковаработают 13 клубов по интересам: это любительские объединения, кружкисамодеятельного народного творчества. За последние годы количество клубныхформирований сократилось, чему есть ряд объективных причин, которые тормозятдальнейшее благополучное развитие этой сферы деятельности. Они таковы:

затянувшийся капитальныйремонт здания ДК им. А.А. Косякова (начало ремонтных работ - 2006 год);

отсутствие своейматериально-технической базы;

нехваткаквалифицированных кадров;

специалисты ДК им. А.А.Косякова размещаются в другом здании, что мешает развитию народного ипрофессионального творчества, снижает качество предоставляемых услуг населению.

Затянувшийся капитальныйремонт здания оставил учреждение клубного типа без собственной базы, чтопривело к снижению доходов от платных услуг, предоставляемых ДК им. А.А.Косякова, более чем в 6 раз.

С каждым годом возрастаетуровень потребностей жителей города в качественных услугах учреждений культуры,и именно учреждениям культуры, с их демократичностью, максимальной приближенностьюк месту жительства, возможностью для индивидуальной работы, под силуудовлетворение этих потребностей. В современных условиях инфраструктураучреждений культуры должна быть саморазвивающейся, конкурентоспособнойсистемой, создающей максимальные условия для удовлетворения изменившихсяпотребностей и запросов потребителей культурных услуг. Решение этой актуальнойзадачи затрудняется состоянием материально-технической базы учрежденийкультуры, недостаточной обеспеченностью специальным оборудованием, музыкальнымиинструментами, компьютерной, множительной и оргтехникой, транспортом,сценическим и концертным реквизитом.

В городском округе Рошальотсутствует киносеть. В Муниципальном автономном учреждении физической культурыи спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр"Рошаль" организованы кинопоказы, но качество данной услуги несоответствует современным требованиям, отсутствие широкоформатного экрана,современного звуковоспроизводящего оборудования затрудняет удовлетворение всевозрастающего спроса на киноуслуги.

Услугами библиотечногообслуживания в городе пользуется 5119 читателей, количество посещенийсоставляет около 22500, количество книговыдач - 104281 экземпляр в год. Внастоящее время единственная в городе библиотека нуждается в капитальномремонте кровли, замене электропроводки, замене оконных рам, косметическомремонте помещений, развитии материально-технической базы, модернизации иоснащении современным оборудованием, аудио-, видеотехническими и компьютернымитехнологиями, увеличении книжного фонда на душу населения. Необходимо признать,что уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мересоответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении.

По данным опросов жителейгородского округа Рошаль, читательский спрос определяется в первую очередьдвумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационнаядоступность.

Проблема комплектованиябиблиотечного фонда стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО ироссийские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечениякачественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуютобъем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 225экземпляров на 1000 жителей. В Московской области данная величина составляет137 экземпляров на 1000 жителей. В городском округе Рошаль данная величинасоставляет 30 экземпляров на 1000 жителей. Слабое ежегодное обновление фондаприводит к ситуации, когда библиотечный фонд состоит на 50% из морально ифизически устаревшей литературы, что не способствует полноценномуудовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотеки.

Низкое вматериально-техническом отношении состояние библиотеки по оборудованию, мебели,уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствуетсовременным требованиям к публичным библиотекам.

Отсутствует системаэлектронного читательского билета, учета и выдачи книг.

Все это негативносказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной ксовременным услугам и сервисам.

Кроме того, помещениябиблиотеки не оснащены системами охраны и пожарной безопасности. Оборудованиедля обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населенияотсутствует.

Важное место вкультурно-просветительской деятельности города занимает музей, которыйнаходится в структуре ДК им. А.А. Косякова. Для качественного функционированиямузея требуются квалифицированные кадры, способные вести расширеннуюисследовательскую деятельность, наполнить его предметами, представляющимиисторическую и культурную ценность для жителей города.

Повышение качества жизнинаселения самым непосредственным образом связано с повышением запросов нарасширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в своюочередь, влечет изменение взгляда на организацию культурно-досуговогопространства. И прежде всего на те организации культуры, которые формируютгородское пространство и имидж территории.

Одними из наиболеевостребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономическогоразвития являются городские парковые пространства, совмещающие в себеэкологическую среду и рекреационную составляющую.

В городском округе Рошальв 2014 году начата реконструкция парка Дома культуры им. А.А. Косякова, которыйявляется рекреационной зоной, прилегающей к культурно-досуговому учреждению, иявляется структурным подразделением этого учреждения.

Решение проблем поблагоустройству парка предполагается через комплекс мероприятий муниципальнойпрограммы и государственной программы Московской области "КультураПодмосковья". Работы по благоустройству парка будут продолжены до 2018года.

Все вышеизложенноесвидетельствует о том, что сфере культуры городского округа Рошаль необходимафинансовая поддержка для модернизации и развития инфраструктуры объектовкультуры, создания условий для творчества и развития, доступности культурныхуслуг и ценностей для различных категорий населения.

В целях сохранениярезультатов деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства,придания нового импульса развитию культуры города, скорейшего внедрения в сферукультуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформироватьинновационный подход к развитию отрасли, необходим переход нанормативно-подушевое финансирование.

Нормативно-подушевоефинансирование позволит:

- сконцентрироватьфинансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных насохранение и обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры;

- обеспечить адресность,последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджетагорода в сферу культуры;

- внедрить инновационныетехнологии в работу муниципальных учреждений культуры;

- создать предпосылки иусловия для функционирования муниципальных учреждений культуры.

Администрация городскогоокруга Рошаль осуществляет координирующую функцию и контроль за сохранением ииспользованием объектов культуры, а также решает иные комплексные вопросы вданной сфере.

 

Прогноз развития ситуациив сфере реализации

муниципальной программы

 

Реализация муниципальнойпрограммы позволит сформировать полноценную инфраструктуру отрасли,соответствующую реалиям нового времени, внедрить современные информационные итворческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкойинформированности населения о культурной жизни округа и установить устойчивуюобратную связь.

Это приведет к созданиюединого культурного и информационного пространства городского округа Рошаль,повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культурыгородского округа Рошаль, модернизации культурного обслуживания жителейгородского округа при сохранении историко-культурной среды территорий - местформирования традиционной культуры.

В результате повыситсядоступность культурных услуг для всех категорий и групп населения.

Муниципальная программапредусматривает достижение стратегических целей: стабилизацию ресурсногообеспечения в рамках отрасли культуры в связи с общеэкономической ситуацией встране и развитие сферы в соответствии с современными требованиями,предполагающее достижение фундаментальных результатов культурной деятельностиотложенного по времени социального эффекта.

Главныйсоциально-экономический эффект реализации муниципальной программы выражается вповышении социальной роли культуры в жизни граждан городского округа, созданииблагоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию иразвитие города в целом.

Настоящая муниципальнаяпрограмма направлена на укрепление оснащенности, развитие сети муниципальныхучреждений культуры и их значимости в жизни города, воспитании подрастающегопоколения, а также сохранении самобытности русской культуры и ее традиций,духовного обогащения населения городского округа Рошаль. Возможность раскрытиятворческого потенциала личности каждого человека, реализация права свободытворчества; восстановление чувства гражданственности, патриотизма.

 

Цели и задачимуниципальной программы

 

Основной цельюмуниципальной программы является повышение уровня удовлетворенности населениякачеством муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениямикультуры городского округа Рошаль.

Для достижения целипотребуется решение следующих задач:

обеспечение выполненияфункций муниципальных учреждений культуры;

создание комфортныхусловий для отдыха населения;

модернизацияматериально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведениякапитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учрежденийкультуры;

развитие рынка туристскихуслуг на территории городского округа Рошаль.

Разносторонностьулучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности,обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услугмуниципальными учреждениями культуры городского округа Рошаль обусловливаетнеобходимость решения многих вопросов.

 

Целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы

 

Целевые показатели(индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующиедостижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к муниципальнойпрограмме. Состав целевых показателей определен в соответствии с основнымимероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективностьреализации до 2019 года.

 

Перечень и краткоеописание подпрограмм муниципальной

программы

 

Подпрограмма I"Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры". Цельподпрограммы: повышение качества обслуживания населения муниципальнымиучреждениями сферы культуры. Задачи подпрограммы: обеспечение выполненияфункций муниципальных учреждений культуры. Сроки реализации - 2015-2019 годы. ВПодпрограмме I предусмотрено обеспечение выполнения муниципальных заданиймуниципальными учреждениями сферы культуры городского округа Рошаль, а такжереализация мероприятий.

Подпрограмма II"Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях сферыкультуры". Цель подпрограммы: обеспечение комплексной безопасностимуниципальных учреждений сферы культуры. Задачи подпрограммы: усиление системыантитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребываниялюдей. Сроки реализации - 2015-2019 годы. Подпрограмма II дает возможностьулучшить антитеррористическую защищенность объектов сферы культуры, а такжеснизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людейвозникновения террористической угрозы.

Подпрограмма III"Развитие парка культуры и отдыха". Цель подпрограммы: созданиеблагоприятных условий для отдыха жителей города в парке ДК им. А.А. Косяковапутем его благоустройства. Задачи подпрограммы: организация условий для досугажителей города в парке ДК им. А.А. Косякова, благоустройство парковойтерритории, создание нового парка, организация и проведение культурно-массовыхмероприятий в парке городского округа Рошаль и участие в областных конкурсах,фестивалях и выставках. Сроки реализации - 2015-2019 годы. В результатереализации Подпрограммы III парк должен стать одной из центральных публичныхплощадок, где каждый посетитель независимо от возраста и финансовыхвозможностей сможет организовать свой культурный досуг, массовые зрелища,тематические программы, театральные представления, просто общаясь с природой.Парк даст возможность объединить разные виды досуга жителей городского округаРошаль.

Подпрограмма IV"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сферекультуры". Цель подпрограммы: сохранение и улучшениематериально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры городскогоокруга Рошаль. Задачи подпрограммы: модернизация материально-технической базыобъектов культуры путем проведения капитального ремонта, переоснащениемуниципальных учреждений сферы культуры городского округа Рошаль современнымоборудованием, противопожарными и охранными системами. Сроки реализации -2015-2019 годы. Одной из основных проблем в сфере культуры городского округаРошаль является затянувшийся капитальный ремонт здания МБУК "ДК им. А.АКосякова", 80-процентный износ материально-технической базы муниципальныхучреждений культуры, устаревание музыкальных инструментов, сценическихкостюмов, реквизита, оборудования. Укрепление материально-технической базыотрасли остается одним из важных направлений деятельности муниципальныхучреждений культуры.

Подпрограмма V"Развитие туризма". Цель подпрограммы: развитие туристических услуг.Задачи подпрограммы: создание благоприятных экономических условий для развитиявнутреннего и въездного туризма, повышение качества туристических услуг. Срокиреализации - 2015-2019 годы. Развитие внутреннего и въездного туризмаспособствует решению основных социально-экономических проблем, посколькуобеспечивает занятость населения, рост доходов и повышение качества жизненногоуровня жителей, стимулирует охрану местных достопримечательностей, сохранениеместных обычаев, фольклора, народных промыслов.

 

Ресурсное обеспечениемуниципальной программы

 

Финансирование Программыбудет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль, бюджета Московскойобласти и внебюджетных источников.

 

Обоснование объемафинансовых ресурсов, необходимых

для реализациимуниципальной программы

 

Обоснование финансовыхресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы,приведено в приложении N 3 к муниципальной программе. Объемы финансированияПрограммы из бюджета Московской области уточняются в соответствии с закономМосковской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год иплановый период.

 

Порядок взаимодействиямуниципального заказчика

муниципальной программы смуниципальными заказчиками

подпрограмм

 

Отдел культуры и спортаадминистрации городского округа Рошаль организует текущее управлениереализацией Программы и взаимодействие с муниципальными заказчикамиподпрограмм.

Муниципальные заказчикиподпрограмм с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:

формируют прогнозрасходов на реализацию мероприятий подпрограмм;

участвуют в обсуждениивопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограмм в частисоответствующих мероприятий;

формируют бюджетныезаявки и обоснование включения мероприятий подпрограмм в бюджет городскогоокруга Рошаль на соответствующий финансовый год и несут ответственность завыполнение мероприятий;

представляютмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийподпрограмм по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений оразработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458.

 

Состав, форма и срокипредставления отчетности

по муниципальнойпрограмме

 

Контроль за реализациеймуниципальной программы осуществляет отдел культуры и спорта администрациигородского округа Рошаль.

С целью контроля зареализацией муниципальной программы муниципальный заказчик муниципальнойпрограммы готовит оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальнойпрограммы по форме согласно приложению N 6 к Порядку принятия решений оразработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденному постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458 (далее - Порядок).

Оперативный отчет ореализации мероприятий муниципальной программы формируется по итогам работы за1 полугодие и представляется до 20 июля соответствующего года в отдел экономикиадминистрации городского округа Рошаль и содержит:

перечень выполненных мероприятиймуниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования ирезультатов выполнения мероприятий;

анализ причиннесвоевременного выполнения программных мероприятий (при его наличии).

Муниципальный заказчикмуниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальнойпрограммы, представляет его в отдел экономики администрации городского округаРошаль для оценки эффективности реализации муниципальной программы в срок до 20февраля и направляет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы сполученными заключением отдела экономики администрации городского округа Рошальглаве городского округа Рошаль для утверждения в срок до 1 марта года,следующего за отчетным.

Муниципальный заказчикмуниципальной программы после окончания срока реализации муниципальнойпрограммы готовит и представляет главе городского округа Рошаль на утверждениеитоговый отчет о ее реализации в срок не позднее 1 июня года, следующего запоследним годом реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о ходереализации муниципальной программы и итоговый отчет о ходе реализациимуниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку,в которой указываются:

степень достижениязапланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактическипроизведенных расходов всего и в том числе по источникам финансированиямуниципальной программы;

2) таблицу, в которойуказываются:

данные об использованиисредств бюджета городского округа Рошаль и средств иных привлекаемых дляреализации муниципальной программы источников по каждому программномумероприятию и в целом по муниципальной программе;

причины невыполнениямероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, и предложения по дальнейшейреализации.

По показателям, недостигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения ипредложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о ходереализации муниципальной программы представляется по формам согласноприложениям N 6 и N 7 к Порядку.

Итоговый отчет о реализациимуниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 7 и N 8к Порядку.

 

Приложение N 1

к муниципальнойпрограмме,

утвержденнойпостановлением

администрации городскогоокруга Рошаль

Московской области

от 13 октября 2014 г. N700

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ

"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГООКРУГА РОШАЛЬ НА 2015-2019 ГОДЫ"

 

N п/п

Задачи, направленные на достижение целей

Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы (подпрограммы))

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет городского округа Рошаль

Другие источники

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма I "Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры"

1.

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры городского округа Рошаль

146610

12520

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

рубли

17910

31984

39578

53058

57979

63777

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области

проценты

56,1

73,7

82,4

100

100

100

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

проценты

50

50

50

50

50

50

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде

проценты

50

100

100

100

100

150

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

проценты

82,79

82,79

82,79

82,79

82,79

82,79

Увеличение количества выставочных проектов

проценты к 2013 году

0

100

100

100

100

100

Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Рошаль

единицы

0

5

5

5

5

5

Подпрограмма II "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях в сфере культуры"

1.

Усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей

889

-

Количество проведенных мероприятий по комплексной безопасности зданий и помещений учреждений сферы культуры

проценты

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма III "Развитие парка культуры и отдыха"

1.

Создание комфортных условий для отдыха населения

60025

10000

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности

проценты

0

100

100

100

100

100

Увеличение числа посетителей парков

проценты

0

100

100

100

100

100

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в городском округе Рошаль

единицы

0

0

0

0

0

1

Подпрограмма IV "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры"

1.

Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры

47250

46900

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

проценты

33,3

0

0

0

0

0

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

проценты

3

3

4

5

6

7

Подпрограмма V "Развитие туризма"

1.

Развитие рынка туристских услуг

 

 

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов

млн. руб.

0,032

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

Объем платных туристских услуг, оказанных населению

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

 

Приложение N 2

к муниципальнойпрограмме,

утвержденнойпостановлением

администрации городскогоокруга Рошаль

Московской области

от 13 октября 2014 г. N700

 

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ

"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГООКРУГА РОШАЛЬ НА 2015-2019 ГОДЫ"

 

N п/п

Наименование показателей

Определение

Единица измерения

Значения базовых показателей

Статистические источники

Периодичность представления

1.

Подпрограмма I "Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры"

1.1.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

Зплср = Фзпл / Чср / 12 x 1000, где:

 

Зплср - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников;

Фзпл - фонд заработной платы учреждения;

Чср - средняя численность работников учреждения

рубли

17910

Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 N 574 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Квартальная, годовая

1.2.

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области

Ск = Зк / Змо x 100%,

 

где:

Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Рошаль и средней заработной платы в Московской области;

Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры городского округа Рошаль;

Змо - средняя заработная плата в Московской области

проценты

56,1

Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 N 574 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", ежемесячный отчет о средней заработной плате работников учреждений культуры городского округа Рошаль

Квартальная, годовая

1.3.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

Уфо = Обф / Пнор x 100, где:

 

Обф - фактическая обеспеченность (мощность учреждений);

Пнор - нормативная потребность. Нормативная потребность для городского округа с численностью населения до 50 тыс. чел. - 1 взрослая библиотека + 1 детская библиотека

проценты

50

Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"

Ежегодно

1.4.

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде

В = Укотч / Укбаз x 100%,

 

где:

В - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде;

Укотч - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном периоде;

Укбаз - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в базовом периоде

процент к предыдущему году

50

Ежеквартальные отчеты по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде подведомственными учреждениями

Ежегодно

1.5.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

Уфо = Обф / Пнор x 100, где:

 

Обф - фактическая обеспеченность (мощность учреждений);

Пнор - нормативная потребность. Нормативная потребность для городского округа с численностью населения от 10 тыс. чел. до 50 тыс. чел. - 50 мест на 1 тыс. жителей

проценты

82,79

Форма федерального статистического наблюдения N 7-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"

Ежегодно

1.6.

Увеличение количества выставочных проектов

Увп% = ВПо / ВПп x 100, где:

 

Увп% - количество выставочных проектов, в процентах к предыдущему году;

ВПо - количество выставочных проектов в отчетном году, в единицах;

ВПп - количество выставочных проектов в предыдущем году, в единицах

процент к предыдущему году

0

Формы федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея", утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"

Ежегодно

1.7.

Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства

Количество стипендий будет определяться по результатам ежегодного конкурса

единицы

0

Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на соискание стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства

Ежегодно

2.

Подпрограмма II "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях в сфере культуры"

2.1.

Количество проведенных мероприятий по комплексной безопасности зданий и помещений учреждений сферы культуры

По факту проведения мероприятий

проценты

100

Отчеты учреждений

Ежегодно

3.

Подпрограмма III "Развитие парка культуры и отдыха"

3.1.

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности

Уфо = Обф / Пнор x 100,

 

где Обф - фактическая обеспеченность (мощность учреждений);

Пнор - нормативная потребность. Нормативная потребность для городского округа с численностью населения от 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. - 1

проценты

0

Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"

Ежегодно

3.2.

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

Ппо = (Чпо / Чнасо x 100%) / Чпб / Чнасб,

 

где:

Ппо - удельный вес посетителей парков;

Чпо - численность населения, посещающего парк, в отчетном году;

Чнасо - среднегодовая численность населения городского округа Рошаль (человек) в отчетном году;

Чпб - численность населения, посещающего парк, в базовом году;

Чнасб - среднегодовая численность населения городского округа Рошаль (человек) в базовом году

процент по отношению к базовому году

0

Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"

Ежегодно

3.3.

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в городском округе Рошаль

По факту благоустройства

единицы

0

Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"

 

4.

Подпрограмма IV "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры"

4.1.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Д = Дав / Доб x 100%, где:

 

Д - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;

Дав - количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;

Доб - общее количество муниципальных учреждений культуры

проценты

33,3

Форма федерального статистического наблюдения N 7-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"

 

4.2.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

Д = Чд / Чнас x 100%, где:

 

Д - удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятиях;

Чд - численность населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятиях;

Чнас - среднегодовая численность населения городского округа Рошаль

проценты

3

Форма федерального статистического наблюдения N 7-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"

Ежегодно

5.

Подпрограмма V "Развитие туризма"

5.1.

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов

Упл = Т1км / 1 день x кол-во дней, где:

 

Vпл - объем платных услуг гостиниц;

Т1км - тариф на одно койко-место

млн. руб.

0,032

Форма N 1-КСР, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 26.11.2011 N 1454/49, приложение N 3 к форме П-1

Ежегодно

5.2.

Объем платных туристских услуг, оказанных населению

 

 , где:

 

Vпл - объем платных туристских услуг;

  - сумма стоимости путевок

 

млн. руб.

0,0

Форма N 1-КСР, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 26.11.2011 N 1454/49, форма 1-Туризм, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 28.04.2006 N 362/16

Ежегодно

 

Приложение N 3

к муниципальнойпрограмме,

утвержденнойпостановлением

администрации городскогоокруга Рошаль

Московской области

от 13 октября 2014 г. N700

 

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯРЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ

НА 2015-2019 ГОДЫ"

 

Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) <*>

Источник финансирования <**>

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <***>

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <****>

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <*****>

1

2

3

4

5

1. Подпрограмма I "Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры"

1.1. Организация библиотечного обслуживания населения городского округа Рошаль муниципальными библиотеками городского округа Рошаль

Средства бюджета городского округа Рошаль

 

Всего - 24558 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 4031 тыс. рублей;

2016 год - 4031 тыс. рублей;

2017 год - 4031 тыс. рублей;

2018 год - 6197 тыс. рублей;

2019 год - 6268 тыс. рублей

 

Внебюджетные источники

 

Всего - 450 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 80 тыс. рублей;

2016 год - 85 тыс. рублей;

2017 год - 90 тыс. рублей;

2018 год - 95 тыс. рублей;

2019 год - 100 тыс. рублей

 

1.1. Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека", в том числе:

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Рошаль от 11.08.2010 N 445 "О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Рошаль".

Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Рошаль рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Рошаль от 23.08.2010 N 460 "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями городского округа Рошаль за счет средств бюджета городского округа Рошаль".

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного государственного задания, осуществляется по следующей формуле:

 

 , где:

 

, где:

 

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - соответствующий год);

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;

PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения культуры городского округа Рошаль рассчитываются по формуле:

 

PNи = Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где:

 

No - нормативные затраты на потребление тепловой энергии (No = То + Vо x 0,1), где:

 

То - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;

Vо - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества;

Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Тэ + Vэ x 0,5), где:

 

Тэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;

Vо - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;

Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;

Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;

Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта

Всего - 24558 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 4031 тыс. рублей;

2016 год - 4031 тыс. рублей;

2017 год - 4031 тыс. рублей;

2018 год - 6197 тыс. рублей;

2019 год - 6268 тыс. рублей

 

Внебюджетные источники

Объем средств определен в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") сферы культуры городского округа Рошаль

Всего - 450 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 80 тыс. рублей;

2016 год - 85 тыс. рублей;

2017 год - 90 тыс. рублей;

2018 год - 95 тыс. рублей;

2019 год - 100 тыс. рублей

1.1.1. На оплату труда

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем средств определен исходя из нормативных затрат на заработную плату в рамках выполнения муниципального задания учреждением

Всего - 18942 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 2998 тыс. рублей;

2016 год - 2998 тыс. рублей;

2017 год - 2998 тыс. рублей;

2018 год - 4974 тыс. рублей;

2019 год - 4974 тыс. рублей

 

Внебюджетные источники

Объем средств определен в соответствии с положением о платных услугах МБУК "РГБ" - 30% от показателя, установленного планом мероприятий ("дорожной картой") сферы культуры городского округа Рошаль

Всего - 134 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 24 тыс. рублей;

2016 год - 25 тыс. рублей;

2017 год - 27 тыс. рублей;

2018 год - 28 тыс. рублей;

2019 год - 30 тыс. рублей

1.1.2. На содержание учреждения

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем средств определен исходя из нормативных затрат на выполнение муниципального задания учреждением без учета заработной платы

Всего - 5616 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 1033 тыс. рублей;

2016 год - 1033 тыс. рублей;

2017 год - 1033 тыс. рублей;

2018 год - 1223 тыс. рублей;

2019 год - 1294 тыс. рублей

 

Внебюджетные источники

Объем средств определен в соответствии с положением о платных услугах МБУК "РГБ" - 70% от показателя, установленного планом мероприятий ("дорожной картой") сферы культуры городского округа Рошаль

Всего - 316 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 56 тыс. рублей;

2016 год - 60 тыс. рублей;

2017 год - 63 тыс. рублей;

2018 год - 67 тыс. рублей;

2019 год - 70 тыс. рублей

2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения

Средства бюджета городского округа Рошаль

 

Всего - 900 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 140 тыс. рублей;

2016 год - 160 тыс. рублей;

2017 год - 180 тыс. рублей;

2018 год - 200 тыс. рублей;

2019 год - 220 тыс. рублей

 

2.1. Комплектование книжного фонда Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Средства бюджета городского округа Рошаль

К = Е x 5 лет, где:

 

К - общий объем средств на комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки,

Е - ежегодный объем средств на комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки.

 

Е = Ср x Кол, где:

 

Е - ежегодный объем средств на комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки,

Ср - средняя цена книги (составляет 300 руб.);

Кол - запланированное количество книг

Всего - 900 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 140 тыс. рублей;

2016 год - 160 тыс. рублей;

2017 год - 180 тыс. рублей;

2018 год - 200 тыс. рублей;

2019 год - 220 тыс. рублей

 

3. Развитие литературного творчества и популяризация чтения

Средства бюджета городского округа Рошаль

 

В пределах средств на финансирование обеспечения деятельности учреждения

 

4. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа городского округа Рошаль

Средства бюджета городского округа Рошаль

 

Всего - 86654 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 13489 тыс. рублей;

2016 год - 13489 тыс. рублей;

2017 год - 13489 тыс. рублей;

2018 год - 23009 тыс. рублей;

2019 год - 23178 тыс. рублей

 

Внебюджетные источники

 

Всего - 12070 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 600 тыс. рублей;

2016 год - 1995 тыс. рублей;

2017 год - 2920 тыс. рублей;

2018 год - 3255 тыс. рублей;

2019 год - 3300 тыс. рублей

4.1. Оказание муниципальной услуги по предоставлению культурного досуга, развитию народного художественного творчества среди населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова", в том числе:

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Рошаль от 11.08.2010 N 445 "О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Рошаль".

Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Рошаль рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Рошаль от 23.08.2010 N 460 "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями городского округа Рошаль за счет средств бюджета городского округа Рошаль".

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного государственного задания, осуществляется по следующей формуле:

, где:

 

, где:

 

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - соответствующий год);

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;

Pnи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.

 

Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения культуры городского округа Рошаль рассчитываются по формуле:

 

Pnи = Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где:

 

Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = То + Vо x 0,1), где:

 

То - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;

Vо - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества);

Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Тэ + Vэ x 0,5), где:

 

Тэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;

Vо - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;

Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;

Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;

Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта

Всего - 86654 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 13489 тыс. рублей;

2016 год - 13489 тыс. рублей;

2017 год - 13489 тыс. рублей;

2018 год - 23009 тыс. рублей;

2019 год - 23178 тыс. рублей

 

Внебюджетные источники

Объем средств определен в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") сферы культуры городского округа Рошаль

Всего - 12070 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 600 тыс. рублей;

2016 год - 1995 тыс. рублей;

2017 год - 2920 тыс. рублей;

2018 год - 3255 тыс. рублей;

2019 год - 3300 тыс. рублей

4.1.1. На оплату труда

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем средств определен исходя из нормативных затрат на заработную плату в рамках выполнения муниципального задания учреждением

Всего - 73104 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 10994 тыс. рублей;

2016 год - 10994 тыс. рублей;

2017 год - 10994 тыс. рублей;

2018 год - 20061 тыс. рублей;

2019 год - 20061 тыс. рублей

 

Внебюджетные источники

Объем средств определен в соответствии с положением о платных услугах МБУК "ДК им. А.А. Косякова" - 30% от показателя, установленного планом мероприятий ("дорожной картой") сферы культуры городского округа Рошаль

Всего - 3621 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 180 тыс. рублей;

2016 год - 598 тыс. рублей;

2017 год - 876 тыс. рублей;

2018 год - 977 тыс. рублей;

2019 год - 990 тыс. рублей

4.1.2. На содержание учреждения

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем средств определен исходя из нормативных затрат на выполнение муниципального задания учреждением без учета заработной платы

Всего - 13550 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 2495 тыс. рублей;

2016 год - 2495 тыс. рублей;

2017 год - 2495 тыс. рублей;

2018 год - 2948 тыс. рублей;

2019 год - 3117 тыс. рублей

 

Внебюджетные источники

Объем средств определен в соответствии с положением о платных услугах МБУК "ДК им. А.А. Косякова" - 70% от показателя, установленного планом мероприятий ("дорожной картой") сферы культуры городского округа Рошаль

Всего - 8449 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 420 тыс. рублей;

2016 год - 1397 тыс. рублей;

2017 год - 2044 тыс. рублей;

2018 год - 2278 тыс. рублей;

2019 год - 2310 тыс. рублей

5. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий

Средства бюджета городского округа Рошаль

Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий.

 

См = Ссув + Стр + Спл + Снаг x N,

 

где См - стоимость проведения мероприятий;

Ссув - стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие;

Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

Спл - стоимость полиграфической продукции;

Снаг - стоимость наградной продукции;

N - количество мероприятий

Всего - 12800 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 2285 тыс. рублей;

2016 год - 2415 тыс. рублей;

2017 год - 2550 тыс. рублей;

2018 год - 2700 тыс. рублей;

2019 год - 2850 тыс. рублей

 

5.1. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на организацию и проведение городских торжественных мероприятий, смотров творчества жителей городского округа Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок

Средства бюджета городского округа Рошаль

Порядок предоставления субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на организацию и проведение мероприятий определяется постановлением администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением

Всего - 1990 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 355 тыс. рублей;

2016 год - 375 тыс. рублей;

2017 год - 400 тыс. рублей;

2018 год - 420 тыс. рублей;

2019 год - 440 тыс. рублей

 

5.2. Участие творческих коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах

Средства бюджета городского округа Рошаль

Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий.

 

См = Стр + Спр + Спит + Сзаяв x N,

 

где См - стоимость проведения мероприятий;

Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

Спр - стоимость проживания;

Спит - стоимость питания;

Сзаяв - стоимость заявочного взноса;

N - количество мероприятий

Всего - 2800 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 500 тыс. рублей;

2016 год - 530 тыс. рублей;

2017 год - 560 тыс. рублей;

2018 год - 590 тыс. рублей;

2019 год - 620 тыс. рублей

 

5.3. Стипендии главы городского округа Рошаль выдающимся деятелям культуры и искусства

Средства бюджета городского округа Рошаль

Выплата стипендий на основании постановления администрации городского округа Рошаль и по результатам конкурсного отбора. Ежегодно 5 стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов по 10 тыс. руб. каждая

Всего - 250 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 50 тыс. рублей;

2016 год - 50 тыс. рублей;

2017 год - 50 тыс. рублей;

2018 год - 50 тыс. рублей;

2019 год - 50 тыс. рублей

 

Подпрограмма II "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях в сфере культуры"

1. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности зданий учреждений сферы культуры

Средства бюджета городского округа Рошаль

Расчет средств осуществляется исходя из необходимости проведения учреждением мероприятий по обеспечению комплексной безопасности: перезарядки огнетушителей, замера сопротивления, обслуживания пожарной, охранной и тревожной кнопок, курсовой подготовки работников учреждения

Всего - 889 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 159 тыс. рублей;

2016 год - 168 тыс. рублей;

2017 год - 177 тыс. рублей;

2018 год - 187 тыс. рублей;

2019 год - 198 тыс. рублей

 

Подпрограмма III "Развитие парка культуры и отдыха"

1. Благоустройство парка ДК им. А.А. Косякова

Средства бюджета городского округа Рошаль

Расчет средств в соответствии с проектно-сметной документацией на благоустроительные работы

Всего - 39314 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 9314 тыс. рублей;

2018 год - 10000 тыс. рублей;

2019 год - 15000 тыс. рублей

 

Средства бюджета Московской области

Объем средств определен в соответствии с изменениями, внесенными в государственную программу Московской области "Культура Подмосковья"

Всего - 10000 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 10000 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей

 

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в парке городского округа Рошаль и участие в областных конкурсах, фестивалях и выставках

Средства бюджета городского округа Рошаль

Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий.

 

См = Ссув x N,

 

где См - стоимость проведения мероприятий;

Ссув - стоимость сувенирной продукции;

N - количество мероприятий

Всего - 26 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 5 тыс. рублей;

2016 год - 5 тыс. рублей;

2017 год - 5 тыс. рублей;

2018 год - 5 тыс. рублей;

2019 год - 6 тыс. рублей

 

Подпрограмма IV "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры"

1. Ремонт и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры

Средства бюджета городского округа Рошаль

 

Всего - 21900 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 14400 тыс. рублей;

2016 год - 1041 тыс. рублей;

2017 год - 1300 тыс. рублей;

2018 год - 2000 тыс. рублей;

2019 год - 3159 тыс. рублей

 

Средства бюджета Московской области

 

Всего - 33600 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 33600 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей

1.1. Ремонт и капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова"

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем средств на софинансирование мероприятий государственной программы Московской области "Культура Подмосковья" на 2014-2018 годы составляет 30 процентов от стоимости капитального ремонта объектов культуры

Всего - 14400 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 14400 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей

 

Средства бюджета Московской области

Объем средств бюджета Московской области определен исходя из стоимости капитального ремонта объектов культуры, находящихся в собственности городского округа Рошаль, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы, и при условии софинансирования из бюджета городского округа Рошаль, определенного в размере 30 процентов от стоимости капитального ремонта объектов культуры (государственная программа Московской области "Культура Подмосковья" на 2014-2018 годы)

Всего - 33600 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 33600 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей

 

1.2. Ремонт и капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем бюджетных ассигнований определен исходя из проектно-сметной документации на выполнение работ

Всего - 7500 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 1041 тыс. рублей;

2017 год - 1300 тыс. рублей;

2018 год - 2000 тыс. рублей;

2019 год - 3159 тыс. рублей

 

2. Техническое переоснащение объектов культуры городского округа Рошаль

Средства бюджета городского округа Рошаль

 

Всего - 25314 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 5700 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 3121 тыс. рублей;

2018 год - 9813 тыс. рублей;

2019 год - 6680 тыс. рублей

 

Средства бюджета Московской области

 

Всего - 13300 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 13300 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей

2.1. Техническое переоснащение Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова"

Средства бюджета городского округа Рошаль

1. 30 процентов от стоимости технического переоснащения объектов культуры.

2. Объем бюджетных ассигнований определен исходя из ценовых предложений на переоснащение объекта культуры

Всего - 25014 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 5700 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 3121 тыс. рублей;

2018 год - 9663 тыс. рублей;

2019 год - 6530 тыс. рублей

 

Средства бюджета Московской области

Объем средств бюджета Московской области определен исходя из стоимости капитального ремонта объектов культуры, находящихся в собственности городского округа Рошаль, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы, и при условии софинансирования из бюджета городского округа Рошаль, определенного в размере 30 процентов от стоимости капитального ремонта объектов культуры (Государственная программа Московской области "Культура Подмосковья" на 2014-2018 годы)

Всего - 13300 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 13300 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей

 

3.2. Техническое переоснащение Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем бюджетных ассигнований определен исходя из ценовых предложений на переоснащение объекта культуры

Всего - 300 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 150 тыс. рублей;

2019 год - 150 тыс. рублей

 

Подпрограмма V "Развитие туризма"

1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма в городском округе Рошаль

Без привлечения средств

 

 

 

<*> Наименованиемероприятия в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы(подпрограммы).

<**> Местныйбюджет, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники;для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамкахучастия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами),для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров, длясредств из бюджетов муниципальных образований - номера соглашений о намерениях.

<***> Указываетсяметодика или формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсовна реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых врасчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет(показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичныхвидов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами,оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

<****> Указываетсяобщий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам реализациимуниципальной программы (подпрограммы).

<*****> Заполняетсяв случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих врезультате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ

НА 2015-2019 ГОДЫ"

ПОДПРОГРАММА I

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГАИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"

 

Паспорт

Подпрограммы I"Организация досуга и предоставление услуг

в сфере культуры"

 

Наименование подпрограммы

Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры (далее - Подпрограмма I)

Цель подпрограммы

Повышение качества обслуживания населения муниципальными учреждениями сферы культуры

Координатор подпрограммы

Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Задачи подпрограммы

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры;

осуществление мероприятий "умной социальной политики" в муниципальных учреждениях сферы культуры

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Всего:

в том числе:

20625

22175

23260

35456

35916

137432

Средства местного бюджета

19945

20095

20250

32106

32516

124912

Другие источники

680

2080

3010

3350

3400

12520

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Доведение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 63777 рублей.

Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Московской области.

Сохранение фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 50%.

Сохранение фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 82,79%.

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде до 150% к 2019 году.

Увеличение количества выставочных проектов до 100% к 2019 году.

Увеличение количества стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Рошаль до 5 человек

 

Характеристика основныхмероприятий и проблем

Подпрограммы I

 

Отрасль культуры являетсяприоритетным направлением социальной сферы, реализация которого будетспособствовать развитию человеческого потенциала.

В Подпрограмме Iпредусмотрено обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальнымиучреждениями сферы культуры городского округа Рошаль: ДК им. А.А. Косякова ибиблиотекой, а также мероприятия по:

- организациибиблиотечного обслуживания населения городского округа Рошаль муниципальнымибиблиотеками городского округа Рошаль;

- оказанию муниципальнойуслуги по библиотечному обслуживанию населения Муниципальным бюджетнымучреждением городского округа Рошаль "Рошальская городскаябиблиотека";

- комплектованию книжногофонда Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль"Рошальская городская библиотека";

- повышению доступности икачества библиотечных услуг для населения;

- развитию литературноготворчества и популяризации чтения;

- обеспечению выполненияфункций муниципальных учреждений клубного типа городского округа Рошаль;

- оказанию муниципальнойуслуги по предоставлению культурного досуга, развитию народного художественноготворчества среди населения Муниципальным бюджетным учреждением городскогоокруга Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова";

- организации ипроведению городских культурно-массовых мероприятий;

- предоставлению субсидиймуниципальным бюджетным учреждениям культуры на организацию и проведениегородских торжественных мероприятий, смотров творчества жителей городскогоокруга Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок;

- участию творческихколлективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных,российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах;

- вручению стипендииглавы городского округа Рошаль выдающимся деятелям культуры и искусства;

- "умной социальнойполитике".

В ДК им. А.А. Косяковаработают 13 клубов по интересам. За последние годы количество клубныхформирований сократилось из-за ряда объективных причин:

затянувшийся капитальныйремонт здания ДК им. А.А. Косякова;

отсутствие своейматериально-технической базы;

нехваткаквалифицированных кадров.

Необходимо развиватьинфраструктуру учреждений культуры, расширять муниципальные услуги длямаксимального удовлетворения спроса населения.

В настоящее времяединственная в городе библиотека нуждается в капитальном ремонте кровли, заменеэлектропроводки, замене оконных рам, косметическом ремонте помещений, развитииматериально-технической базы, модернизации и оснащении современнымоборудованием, аудио-, видеотехническими и компьютерными технологиями,увеличении книжного фонда на душу населения. Необходимо признать, что уровень икачество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуютпотребностям жителей в информационном обеспечении.

Слабое ежегодноеобновление фонда приводит к ситуации, когда библиотечный фонд состоит на 50% изморально и физически устаревшей литературы, что способствует неполноценномуудовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотеки.

Низкое вматериально-техническом отношении состояние библиотеки по оборудованию, мебели,уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствуетсовременным требованиям к публичным библиотекам.

Отсутствует системаэлектронного читательского билета, учета и выдачи книг.

Все это негативносказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной ксовременным услугам и сервисам.

 

Цели и задачиПодпрограммы I

 

Целями Подпрограммы Iявляются: повышение качества обслуживания населения муниципальными учреждениямисферы культуры.

Для достижения этих целейпотребуется решение следующей задачи: обеспечение выполнения функциймуниципальных учреждений культуры.

 

Целевые показатели(индикаторы) Подпрограммы I

 

Целевые показатели(индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующиедостижение поставленных целей, приведены в Приложении N 1 к муниципальнойпрограмме. Состав целевых показателей определен в соответствии с основнымимероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективностьреализации до 2019 года.

 

Ресурсное обеспечениеПодпрограммы I

 

ФинансированиеПодпрограммы I будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль ивнебюджетных источников.

 

Обоснование объемафинансовых ресурсов, необходимых

для реализацииПодпрограммы I

 

Обоснование финансовыхресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы I, приведено вприложении N 3 к муниципальной программе.

 

Порядок взаимодействиямуниципального заказчика

Подпрограммы I сисполнителями мероприятий

 

Муниципальным заказчикомПодпрограммы I является отдел культуры и спорта Администрации городского округаРошаль, который организует текущее управление реализацией Подпрограммы I ивзаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы I.

Отдел культуры и спортаадминистрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленныхисполнителями подпрограмм:

формирует прогнозрасходов на реализацию мероприятий подпрограмм;

участвует в обсуждениивопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы I в частисоответствующих мероприятий;

формирует бюджетныезаявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы I в бюджет городскогоокруга Рошаль на соответствующий финансовый год и несет ответственность завыполнение мероприятий;

представляетмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы I по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений оразработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014N 458.

 

Состав, форма и срокипредставления отчетности

по Подпрограмме I

 

Состав, форма и срокипредоставления отчетности по Подпрограмме I определяется в соответствии сПорядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальныхпрограмм городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрациигородского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

 

Приложение

к Подпрограмме I

 

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫI

 

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Сроки исполнения, годы

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Организация библиотечного обслуживания населения городского округа Рошаль муниципальным и библиотеками городского округа Рошаль

 

Итого

2015-2019

5403

25008

4111

4116

4121

6292

6368

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

 

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

4607

24558

4031

4031

4031

6197

6268

Средства бюджета Московской области

2015-2019

796

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные источники

2015-2019

х

450

80

85

90

95

100

1.1.

Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека", в том числе:

1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальным бюджетным учреждением (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Рошаль "О бюджете на очередной финансовый год").

2. Заключение соглашения с муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оказание услуг в очередном финансовом году (ежегодно, декабрь)

Итого

2015-2019

5403

25008

4111

4116

4121

6292

6368

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

4607

24558

4031

4031

4031

6197

6268

Средства бюджета Московской области

2015-2019

796

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные источники

2015-2019

х

450

80

85

90

95

100

1.1.1.

На оплату труда

 

Итого

2015-2019

3629

19076

3022

3023

3025

5002

5004

 

 

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

2833

18942

2998

2998

2998

4974

4974

Средства бюджета Московской области

2015-2019

796

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные источники

2015-2019

 

134

24

25

27

28

30

1.1.2.

На содержание учреждения

 

Итого

2015-2019

978

5932

1089

1093

1096

1290

1364

 

 

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

978

5616

1033

1033

1033

1223

1294

Внебюджетные источники

2015-2019

 

316

56

60

63

67

70

2.

Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения

 

Итого

2015-2019

120

900

140

160

180

200

220

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

 

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

120

900

140

160

180

200

220

2.1.

Комплектование книжного фонда Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Заключение договоров с библиотечным коллектором на поставку книжной продукции (ежегодно, II и IV кварталы)

Итого

2015-2019

120

900

140

160

180

200

220

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Ежегодное обновление библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

120

900

140

160

180

200

220

3.

Развитие литературного творчества и популяризация чтения

 

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

 

За счет основной деятельности муниципальных учреждений сферы культуры

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

 

4.

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа городского округа Рошаль

 

Итого

2015-2019

10892

98724

14089

15484

16409

26264

26478

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова"

 

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

10628

86654

13489

13489

13489

23009

23178

Средства бюджета Московской области

2015-2019

212

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные источники

2015-2019

52

12070

600

1995

2920

3255

3300

4.1.

Оказание муниципальной услуги по предоставлению культурного досуга, развитию народного художественного творчества среди населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова", в том числе:

1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальным бюджетным учреждением (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Рошаль "О бюджете на очередной финансовый год").

2. Заключение соглашения с муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оказание услуг в очередном финансовом году (ежегодно, декабрь)

Итого

2015-2019

10892

98724

14089

15484

16409

26264

26478

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова"

Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова "

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

10628

86654

13489

13489

13489

23009

23178

Средства бюджета Московской области

2015-2019

212

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные источники

2015-2019

52

12070

600

1995

2920

3255

3300

4.1.1.

На оплату труда

 

Итого

2015-2019

8285

76725

11174

11592

11870

21038

21051

 

 

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

8057

73104

10994

10994

10994

20061

20061

Средства бюджета Московской области

2015-2019

212

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные источники

2015-2019

16

3621

180

598

876

977

990

4.1.2.

На содержание учреждения

 

Итого

2015-2019

2395

21999

2915

3892

4539

5226

5427

 

 

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

2359

13550

2495

2495

2495

2948

3117

Внебюджетные источники

2015-2019

36

8449

420

1397

2044

2278

2310

5.

Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий

1. Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль" на очередной финансовый год (ежегодно, декабрь).

2. Заключение контрактов и договоров на поставку товаров и оказание услуг (работ) (в течение года)

Итого

2015-2019

1729

12800

2285

2415

2550

2700

2850

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни городского округа Рошаль

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

1729

12800

2285

2415

2550

2700

2850

 

5.1.

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на организацию и проведение городских торжественных мероприятий, смотров творчества жителей городского округа Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок

6. Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа Рошаль муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Рошаль на реализацию мероприятий в соответствии с муниципальной программой городского округа Рошаль "Культура городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы (ежегодно, I квартал).

2. Заключение соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным бюджетным учреждением по предоставлению и расходованию субсидии (ежегодно, I квартал)

Итого

105

1990

355

375

400

420

440

105

 

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни городского округа Рошаль

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

105

1990

355

375

400

420

440

5.2.

Участие творческих коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах

Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль" на очередной финансовый год (ежегодно, декабрь)

Итого

2015-2019

362

2800

500

530

560

590

620

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Участие творческих коллективов и делегаций в выездных мероприятиях служит обменом опытом между коллективами

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

362

2800

500

530

560

590

620

5.3.

Стипендии главы городского округа Рошаль выдающимся деятелям культуры и искусства

1. Объявление конкурса (ежегодно, I квартал).

2. Распоряжение администрации городского округа Рошаль о победителях (ежегодно, II квартал)

Итого

2015-2019

х

250

50

50

50

50

50

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Ежегодно предоставление 5 стипендий

Средства бюджета городского округа Рошаль