Решение от 02.03.2005 г № 68/11СД

Об исполнении бюджета Коломенского района за 2004 год


В соответствии со статьей 241 Бюджетного кодекса РФ, заслушав отчет начальника Коломенского районного финансового управления Министерства финансов Московской области Н.В. Лалакиной об исполнении бюджета района за 2004 год, Совет депутатов решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Коломенского района за 2004 год по доходам в сумме 442703,0 тыс. руб., по расходам в сумме 461468,0 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 18765,0 тыс. руб. и остатками средств на 1 января 2005 года 15238,0 тыс. руб.
2.Утвердить:
2.1.Исполнение районного бюджета по доходам.
2.2.Исполнение районного бюджета по расходам.
2.3.Исполнение по субвенциям и субсидиям из областного бюджета (не приводится).
2.4.Информацию о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований Коломенского района за 2004 год (не приводится).
2.5.Информацию о выполнении программы представления муниципальных гарантий Коломенского района (не приводится).
2.6.Фактические источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 2004 год (не приводится).
2.7.Отчет об использовании резервных фондов главы района (не приводится).
2.8.Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2004 году (не приводится).
2.9.Исполнение расходов районного бюджета по финансированию муниципального заказа за 2004 год в разрезе укрупненной номенклатуры продукции (не приводится).
2.10.Фактическое назначение продукции, включенной в муниципальный заказ Коломенского района в 2004 году (не приводится).
3.Настоящее решение опубликовать в газете "Коломенская правда".
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования "Коломенский район Московской области" Н.М. Оттясова и председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета, финансовой, экономической, налоговой политике и муниципальной собственности Л.А. Кочеткову.
Глава Коломенского района
Н.Оттясов
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
Наименование Утвержденный план на 2004 г., тыс. руб. Уточненный план на 2004 г., тыс. руб. Факт 2004 года % выполнения утвержденного плана % выполнения уточненного годового плана
Налоговые доходы 141537 167537 177955 125,7 106,2
Налоги на прибыль 100428 126428 139532 138,9 110,4
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы 346 346 126 36,4 36,4
Налоги на совокупный доход 3824 3824 6026 157,6 157,6
Налоги на имущество 16872 16872 10710 63,5 63,5
Платежи за пользование природными ресурсами 19348 19348 20819 107,6 107,6
Прочие налоги, сборы и пошлины 719 719 742 103,2 103,2
Неналоговые доходы 12140 13640 13766 113,4 100,9
Всего собственных доходов 153677 181177 191721 124,8 105,8
От бюджетов других уровней 227662 248943 247415 108,7 99,4
Средства из областного фонда финансовой поддержки (дотация) 117095 118553 118553 101,2 100,0
Субвенция из областного бюджета 72258 89353 87825 121,5 98,3
Субсидии 0 2728 2728 100,0
Средства, получаемые по взаимным расчетам 38309 38309 38309 100
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 2269 2269 2122 93,5 93,5
Прочие безвозмездные перечисления 1445
Всего доходов 383608 432389 442703 115,4 102,4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КОЛОМЕНСКОГО РАЙОНА
(тыс. руб.)
Утвержденный бюджет Уточненный план Исполнено % к утвержденному бюджету % к уточненному плану
Государственное управление и местное самоуправление 38212 38541 37606 98,4 97,5
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 200 200 38 19 19
Промышленность, энергетика и строительство 11667 12247 20361 174,5 166,2
Сельское хозяйство и рыболовство 60 61 -35
Жилищно-коммунальное хозяйство 50683 64632 79016 155,9 122,2
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 3296 3764 3346 101,5 88,9
Образование 195014 197827 193850 99,4 98
Культура, искусство и кинематография 23918 25208 24725 103,3 98,1
Средства массовой информации 750 750 692 92,2 92,2
Здравоохранение и физическая культура 44798 63593 62596 139,7 98,4
Социальная политика 36701 35932 35763 97,4 99,5
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 500 500 533 106,6 106,6
Мобилизационная подготовка экономики 200 200 194 97 97
Прочие расходы 2800 2003 2032 72,6 101,4
Целевые бюджетные фонды 1005 1005 641 63,8 63,8
Итого 409804 446463 461358 112,6 103,3
Средства, передаваемые по взаимным расчетам - 110 110 - 100
Всего расходов 409804 446573 461468 112,6 103,3