Приложение к Постановлению от 01.10.2012 г № 2288/10 Перечень
Перечень мероприятии долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения красногорского муниципального района на период 2013-2015 годов»
┌──────┬──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────┬──────────────────┬──────────────────┐
│N │Мероприятия по реализации │Источники │Срок │Всего │Объем │Орган │
│п/п │программы │финансирования│исполнения│(тыс. │финансирования по │администрации │
│ │ │ │ │руб.) │годам (тыс. руб.) │Красногорского │
│ │ │ │ │ ├─────┬──────┬─────┤муниципального │
│ │ │ │ │ │2013 │2014 │2015 │района │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(структурное │
│ │ │ │ │ │ │ │ │подразделение), │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ответственный │
│ │ │ │ │ │ │ │ │за выполнение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий │
├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────────────┤
│1. │Формирование здорового образа жизни │
├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────────────────┤
│1.1. │Дальнейшее развитие отделений │Бюджет района │2013-2015 │ 100│ - │ 100│ - │Управление │
│ │и кабинетов медицинской │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │профилактики │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│1.2. │Совершенствование работы │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │центра здоровья на базе │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │муниципального лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │профилактического учреждения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Красногорская городская │ │ │ │ │ │ │ │
│ │больница N 2" │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│1.3. │Совершенствование работы │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │по проведению целевых │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │профилактических осмотров, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │скрининговых и углубленных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │осмотров │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│1.4. │Повышение эффективности │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │проведения дополнительной │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │диспансеризации граждан, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работающих в государственных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(муниципальных) учреждениях, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и повышение эффективности │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проведения дополнительных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинских осмотров граждан, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работающих с вредными и (или) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │опасными производственными │ │ │ │ │ │ │ │
│ │факторами, на территории │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Красногорского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│ │района │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│1.5. │Обеспечение дообследования │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │в амбулаторной и стационарной │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │сети населения после │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проведенной диспансеризации │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│1.6. │Дальнейшее создание и развитие│Бюджет района │2013-2015 │ 100│ - │ 100│ - │Управление │
│ │школ здоровья │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│1.7. │Совершенствование │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │преемственности в работе │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │подразделений системы │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинской профилактики │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и лечебно-диагностических │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подразделений в первичном │ │ │ │ │ │ │ │
│ │звене │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│1.8. │Усиление работы │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │по профилактике ВИЧ-инфекции, │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │гепатитов B и C у населения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Красногорского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│ │района │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│ │Итого по 1 разделу │Бюджет района │ │ 200│ - │ 200│ - │ │
├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────────────┤
│2. │Вакцинопрофилактика │
├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────────────────┤
│2.1. │Развитие системы │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │информирования населения │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │о мерах профилактики инфекций,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │управляемых средствами │ │ │ │ │ │ │ │
│ │специфической профилактики │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│2.2. │Оснащение муниципальных │Бюджет района │2013-2015 │ 150│ 50│ 50│ 50│Управление │
│ │лечебных учреждений │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │компьютерной техникой │ │ │ │ │ │ │ │
│ │для слежения за состоянием │ │ │ │ │ │ │ │
│ │заболеваемости и привитости │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│2.3. │Обеспечение муниципальных │Бюджет района │2013-2015 │ 90│ 30│ 30│ 30│Управление │
│ │лечебных учреждений │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │необходимым современным │ │ │ │ │ │ │ │
│ │холодильным оборудованием │ │ │ │ │ │ │ │
│ │для хранения и транспортировки│ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинских │ │ │ │ │ │ │ │
│ │иммунобиологических препаратов│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(заменить устаревшее │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и неисправное оборудование) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│2.4. │Обеспечение проведения │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │иммунизации против вирусного │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │гепатита B детей в возрасте до│ │ │ │ │ │ │ │
│ │17 лет и взрослых с 18 до 55 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лет, не болевших и не привитых│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ранее, а также против краснухи│ │ │ │ │ │ │ │
│ │детей до 17 лет и девушек │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(женщин) с 17 до 25 лет, не │ │ │ │ │ │ │ │
│ │болевших и не привитых ранее │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│2.5. │Обеспечение проведения │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │прививок против брюшного тифа │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │контингентам из группы риска │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в соответствии с требованиями │ │ │ │ │ │ │ │
│ │санитарно-эпидемиологических │ │ │ │ │ │ │ │
│ │правил │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│2.6. │Обеспечение проведения │Бюджет района │2013-2015 │ 90│ 30│ 30│ 30│Управление │
│ │прививок против вирусного │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │гепатита А эпидемиологически │ │ │ │ │ │ │ │
│ │значимым контингентам │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(работникам водопроводно- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │канализационных сооружений, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предприятий торговли │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и общественного питания, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строителям и т.д.), а также │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детям в ДОУ и школах │ │ │ │ │ │ │ │
│ │при ухудшении │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эпидемиологической обстановки │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│2.7. │Обеспечение проведения │Бюджет района │2013-2015 │ 1800│ 600│ 600│ 600│Управление │
│ │прививок против столбняка, │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │бешенства, брюшного тифа, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │при травмах, укусах животными │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и змеями (иммуноглобулин │ │ │ │ │ │ │ │
│ │антирабический) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│2.8. │Обеспечение экстренной │Бюджет района │2013-2015 │ 150│ 50│ 50│ 50│Управление │
│ │химиопрофилактики ВИЧ-инфекции│ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │медицинским работникам, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подвергшимся риску │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инфицирования в результате │ │ │ │ │ │ │ │
│ │профессиональной деятельности │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│2.9. │Обеспечение проведения │Бюджет района │2013-2015 │ 450│ 150│ 150│ 150│Управление │
│ │прививок населению против │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │гриппа в предэпидемический │ │ │ │ │ │ │ │
│ │период (сентябрь - ноябрь) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│2.10. │Приобретение импортных вакцин │Бюджет района │2013-2015 │ 900│ 300│ 300│ 300│Управление │
│ │для проведения │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │профилактических прививок │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детям из группы риска (часто │ │ │ │ │ │ │ │
│ │болеющих, с соматическими │ │ │ │ │ │ │ │
│ │заболеваниями и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│2.11. │Приобретение туберкулина │Бюджет района │2013-2015 │ 863│ 863│ │ │Управление │
│ │для проведения туберкулиновых │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │проб с целью раннего выявления│ │ │ │ │ │ │ │
│ │туберкулеза у детей и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подростков, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │а также для отбора лиц, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подлежащих иммунизации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вакциной БЦЖ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│ │Итого по 2 разделу │Бюджет района │ │ 4493│ 2073│ 1210│ 1210│ │
├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────────────┤
│3. │Материнство и детство │
├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────────────────┤
│3.1. │Дальнейшее развитие │Бюджет района │2013-2015 │ 100│ 100│ - │ - │Управление │
│ │муниципальных лечебных │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │учреждений, оказывающих │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинскую помощь матерям │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и детям (создание отделения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реанимации для новорожденных) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│3.2. │Внедрение стандартов и │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │порядков оказания медицинской │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │помощи матерям и детям │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│3.3. │Совершенствование │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │специализированной медицинской│ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │помощи детям и женщинам │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(лицензирование на новые виды │ │ │ │ │ │ │ │
│ │специализированной медицинской│ │ │ │ │ │ │ │
│ │помощи) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│3.4 │Создание неснижаемого запаса │Бюджет района │2013-2015 │ 600│ 200│ 200│ 200│Управление │
│ │противовирусных препаратов │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │для профилактики перинатальной│ │ │ │ │ │ │ │
│ │трансмиссии ВИЧ-инфекции │ │ │ │ │ │ │ │
│ │у новорожденных │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│3.5. │Реализация мероприятий, │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │направленных на сохранение, │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │укрепление и восстановление │ │ │ │ │ │ │ │
│ │репродуктивного здоровья │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подростков │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│3.6. │Выполнение мероприятий │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │по профилактике абортов │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│3.7. │Дальнейшее внедрение │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │стационарозамещающих лечебно- │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │диагностических технологий │ │ │ │ │ │ │ │
│ │при оказании женщинам │ │ │ │ │ │ │ │
│ │акушерско-гинекологической │ │ │ │ │ │ │ │
│ │помощи: пренатальный скрининг │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│3.8. │Проведение неонатального │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │скрининга, диспансеризации │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │детей и подростков │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│3.9. │Повышение эффективности │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │системы реабилитации детей, │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │в том числе детей-инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ЛФК, массаж, физиотерапия) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│ │Итого по 3 разделу │Бюджет района │ │ 700│ 300│ 200│ 200│ │
├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────────────┤
│4. │Специализированная медицинская помощь │
├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────────────────┤
│4.1. │Оптимизация структуры коечного│ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │фонда для оказания │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │специализированной медицинской│ │ │ │ │ │ │ │
│ │помощи │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│4.2. │Дальнейшее лицензирование │Бюджет района │2013-2015 │ 150│ 50│ 50│ 50│Управление │
│ │муниципальных лечебных │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на специализированные виды │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│4.3. │Проведение мероприятий │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │по организации регионального │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │сосудистого центра на базе │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │профилактического учреждения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Красногорская городская │ │ │ │ │ │ │ │
│ │больница N 1" │ │ │ │ │ │ │ │
│ │для совершенствования помощи │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пациентам с сосудистой │ │ │ │ │ │ │ │
│ │патологией │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│4.4. │Перепрофилирование 30 коек │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │терапевтического профиля │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │муниципального лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │профилактического учреждения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Петрово-Дальневская │ │ │ │ │ │ │ │
│ │участковая больница" │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в отделение реабилитации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │для совершенствования помощи │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пациентам с сосудистой │ │ │ │ │ │ │ │
│ │патологией │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│4.5. │Создание на базе │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │муниципального лечебно- │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │профилактического учреждения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Нахабинская городская │ │ │ │ │ │ │ │
│ │больница" отделения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │паллиативной помощи │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│ │Итого по 4 разделу │Бюджет района │ │ 150│ 50│ 50│ 50│ │
├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────────────┤
│5. │Повышение эффективности системы организации медицинской помощи │
├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────────────────┤
│5.1. │Оптимизация работы учреждений │ │ │ │ │ │ │ │
│ │стационарного звена: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.1.1.│Рациональное использование │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │коечного фонда муниципальных │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │лечебных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │
│ │для госпитализации экстренных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пациентов, совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │
│ │плановой госпитализации, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пересмотр критериев │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и показаний для стационарного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лечения │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.1.2.│Повышение эффективности │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │использования коечного фонда │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │путем его реструктуризации, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перераспределение потоков │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пациентов между стационарным, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │амбулаторным звеньями │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и стационарами дневного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пребывания всех уровней │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.1.3.│Дальнейшее внедрение │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │протоколов ведения больных │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │и стандартов медицинской │ │ │ │ │ │ │ │
│ │помощи регионального │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и федерального уровней │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.1.4.│Повышение результативности │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │работы коек круглосуточного │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │пребывания за счет внедрения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │стационарозамещающих лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │диагностических технологий │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на амбулаторно-поликлиническом│ │ │ │ │ │ │ │
│ │уровне │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.1.5.│Внедрение этапности оказания │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │медицинской помощи │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │и разработка обоснованной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │маршрутизации потока пациентов│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.1.6.│Лицензирование муниципальных │Бюджет района │2013-2015 │ 260│ 60│ 100│ 100│Управление │
│ │лечебных учреждений │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.1.7.│Дальнейшее развитие │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │стационарозамещающих │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │медицинских технологий │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(дневной стационар │ │ │ │ │ │ │ │
│ │при стационаре, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │при поликлинике, на дому) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.1.8.│Дальнейшее совершенствование │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │телемедицинских технологий │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │для проведения дистанционной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │консультативно-диагностической│ │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.2. │Совершенствование работы │ │ │ │ │ │ │ │
│ │скорой медицинской помощи: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.2.1.│Повышение роли скорой │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │медицинской помощи (далее - │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │СМП) как связующего этапа │ │ │ │ │ │ │ │
│ │между │ │ │ │ │ │ │ │
│ │амбулаторно-поликлиническими │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и стационарными муниципальными│ │ │ │ │ │ │ │
│ │лечебными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │
│ │при оказании экстренной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинской помощи (создание │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кабинетов неотложной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинской помощи) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.2.2.│Снижение числа вызовов │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │к хроническим больным за счет │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │улучшения качества оказания │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинской помощи данной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │категории пациентов на уровне │ │ │ │ │ │ │ │
│ │амбулаторно-поликлинического │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и стационарного звена │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.2.3.│Снижение временных параметров │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │прибытия к пациенту за счет │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │оптимизации работы системы │ │ │ │ │ │ │ │
│ │навигации и позиционирования │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бригад СМП │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.2.4.│Оптимизация маршрутов доставки│ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │пациентов в стационар │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │в зависимости от вида │ │ │ │ │ │ │ │
│ │патологии и тяжести состояния │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.2.5.│Осуществление выплат-надбавок │Бюджет района │2013-2015 │ 975│ 975│ - │ - │Управление │
│ │водителям специального │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │автотранспорта (СМП, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реанимобиля), работающих │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в муниципальных лечебных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.3. │Совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лекарственного обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального района: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.3.1.│Проведение еженедельных │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │информационных совещаний, │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │обучающих семинаров участников│ │ │ │ │ │ │ │
│ │системы льготного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лекарственного обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.3.2.│Проведение мероприятий, │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │направленных на предотвращение│ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │поступления фальсифицированной│ │ │ │ │ │ │ │
│ │и забракованной продукции │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в аптечную сеть │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и муниципальные лечебные │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждения Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.3.3.│Оказание социальной помощи │Бюджет района │2013-2015 │ 7000│ 3000│ 2500│ 1500│Управление │
│ │на лекарственное обеспечение │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │отдельным категориям граждан │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.3.4.│Лекарственное обеспечение │Бюджет района │2013-2015 │ 8100│ 2700│ 2700│ 2700│Управление │
│ │пациентов с онкологическими │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │заболеваниями │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.3.5.│Приобретение лекарственных │Бюджет района │2013-2015 │ 450│ 150│ 150│ 150│Управление │
│ │препаратов (инсулинов) │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │для детей, страдающих сахарным│ │ │ │ │ │ │ │
│ │диабетом │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.4. │Предоставление мер социальной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поддержки по бесплатному │ │ │ │ │ │ │ │
│ │зубопротезированию │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и слухопротезированию │ │ │ │ │ │ │ │
│ │отдельным категориям граждан │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Красногорского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│ │района: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.4.1.│Предоставления мер социальной │Бюджет района │2013-2015 │ 7500│ 2500│ 2500│ 2500│Управление │
│ │поддержки по бесплатному │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │зубопротезированию отдельным │ │ │ │ │ │ │ │
│ │категориям граждан │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Красногорского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│ │района │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.4.2.│Предоставления мер социальной │Бюджет района │2013-2015 │ 300│ 100│ 100│ 100│Управление │
│ │поддержки по бесплатному │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │слухопротезированию отдельным │ │ │ │ │ │ │ │
│ │категориям граждан │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Красногорского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│ │района │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.5. │Строительство и реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных лечебных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального района: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.5.1.│Разработка проектно-сметной │Бюджет района │2014-2015 │ 40000│ - │ 10000│30000│Управление │
│ │документации и строительство │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения, │
│ │клинико-диагностической │ │ │ │ │ │ │Управление │
│ │лаборатории в муниципальном │ │ │ │ │ │ │архитектуры и │
│ │лечебно-профилактическом │ │ │ │ │ │ │градостроительства│
│ │учреждении "Красногорская │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городская больница N 3" │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.5.2.│Реконструкция │Бюджет района │2013-2014 │ 97000│25000│ 72000│ - │Управление │
│ │патологоанатомического │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения, │
│ │отделения в муниципальном │ │ │ │ │ │ │Управление │
│ │лечебно-профилактическом │ │ │ │ │ │ │архитектуры и │
│ │учреждении "Красногорская │ │ │ │ │ │ │градостроительства│
│ │городская больница N 1" │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.5.3.│Проектирование и строительство│Бюджет района │2013 г. │ 15000│15000│ - │ - │Управление │
│ │крытой стоянки в муниципальном│ │ │ │ │ │ │здравоохранения, │
│ │лечебно-профилактическом │ │ │ │ │ │ │Управление │
│ │учреждении "Красногорская │ │ │ │ │ │ │архитектуры и │
│ │станция скорой медицинской │ │ │ │ │ │ │градостроительства│
│ │помощи" на 15 машин │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.6. │Проведение ремонтов │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных лечебных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального района: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.6.1.│Ремонт зданий и помещений │Бюджет района │2013-2015 │ 39932│19932│ 10000│10000│Управление │
│ │муниципальных лечебных │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │учреждений Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.6.2.│Внедрение современных методов │Бюджет района │2013 г. │ 500│ 500│ - │ - │Управление │
│ │сбора, хранения и утилизации │ │ │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │отходов в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лечебных учреждениях. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Использование безопасных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │контейнеров промышленного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сжигания и др. (муниципальное │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лечебно-профилактическое │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждение "Красногорская │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городская больница N 1" - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │установка 3 СВЧ печей, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и ремонт помещений) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.7. │Использование современного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинского оборудования с │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лечебно-диагностической целью:│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.7.1.│Приобретение современного │Бюджет района │2013-2015 │ 22650│ 8650│ 7000│ 7000│Управление │
│ │медицинского оборудования │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.8. │Мероприятия по ГО и ЧС, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │антитеррористической │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и пожарной безопасности │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных лечебных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального района: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.8.1.│Повышение антитеррористической│Бюджет района │2013-2015 │ 4900│ 2200│ 1300│ 1400│Управление │
│ │защищенности муниципальных │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │лечебных учреждений (установка│ │ │ │ │ │ │ │
│ │системы видеонаблюдения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в муниципальном лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │профилактическим учреждении │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Красногорская городская │ │ │ │ │ │ │ │
│ │больница N 1" и стационаре │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │профилактического учреждения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Красногорская городская │ │ │ │ │ │ │ │
│ │больница N 2") │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│5.8.2.│Обеспечение противопожарной │Бюджет района │2013-2015 │ 10500│ 3500│ 4000│ 3000│Управление │
│ │безопасности (установка │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │вентиляции в муниципальном │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лечебно-профилактическом │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждении "Петрово- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Дальневская участковая │ │ │ │ │ │ │ │
│ │больница", установка │ │ │ │ │ │ │ │
│ │тамбур-шлюзов в муниципальном │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лечебно-профилактическом │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждении "Красногорская │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городская больница N 1") и др.│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│ │Итого по 5 разделу │Бюджет района │ │255067│84267│112350│58450│ │
├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────────────┤
│6. │Развитие кадрового потенциала │
├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────────────────┤
│6.1. │Совершенствование кадрового │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечения учреждений │ │ │ │ │ │ │ │
│ │здравоохранения: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│6.1.1.│Осуществление ежемесячных │Бюджет │2013-2015 │ 1200│ 300│ 400│ 500│Управление │
│ │выплат молодым специалистам в │района │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │размере 500 рублей в течение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │первого года работы │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│6.1.2.│Осуществление выплат врачам, │Бюджет района │2013-2015 │ 235│ 105│ 65│ 65│Управление │
│ │имеющим почетное звание │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │"Заслуженный врач РФ", │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Заслуженный работник │ │ │ │ │ │ │ │
│ │здравоохранения РФ", │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работающим в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лечебно-профилактических │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│6.1.3.│Компенсационная выплата │Бюджет района │2013-2015 │ 1800│ 600│ 600│ 600│Управление │
│ │за проезд к месту работы │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │работникам муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лечебных учреждений (отдельные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │низкооплачиваемые категории │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работников │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│6.1.4.│Улучшение условий труда, │Бюджет района │2013-2015 │ 300│ 100│ 100│ 100│Управление │
│ │аттестация рабочих мест │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│6.1.5.│Обеспечение участковой службы │Бюджет района │2013-2015 │ 90│ 30│ 30│ 30│Управление │
│ │мобильной связью │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│6.1.6.│Осуществление ежемесячных │Бюджет │2013-2015 │ 3088│ 3088│ │ │Управление │
│ │выплат районным специалистам в│района │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │размере 30% от оклада │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│6.2. │Повышение профессионального │ │ │ │ │ │ │ │
│ │уровня медицинских работников │ │ │ │ │ │ │ │
│ │до мировых стандартов: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│6.2.1.│Дальнейшее развитие системы │Бюджет района │2013-2015 │ 300│ 100│ 100│ 100│Управление │
│ │непрерывного образования │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │медицинских работников │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│6.2.2.│Осуществление целевой │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │подготовки врачей │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │по специальностям "Лечебное │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дело" и "Педиатрия" │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│6.2.3.│Осуществление послевузовской │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │подготовки (переподготовка) │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │врачей │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│6.2.4.│Повышение эффективности │ │2013-2015 │ │ │ │ │Управление │
│ │последипломного образования │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │с использованием дистанционных│ │ │ │ │ │ │ │
│ │методов обучения │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│6.2.5.│Проведение районных конкурсов │Бюджет района │2013-2015 │ 200│ 100│ 50│ 50│Управление │
│ │"Лучший по профессии" │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │
│ │и принятие участие в областных│ │ │ │ │ │ │ │
│ │и российских конкурсах │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│ │Итого по 6 разделу │Бюджет района │ │ 7213│ 4423│ 1345│ 1445│ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│ │Итого по программе │Бюджет района │ │267823│91113│115355│61355│ │
└──────┴──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────────────┘