Решение Областной Думы Московской области от 26.04.2000 № 5/96

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2000 ГОД

  
                           МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                             ОБЛАСТНАЯ ДУМА
                                РЕШЕНИЕ
                      от 26 апреля 2000 г. N 5/96
   О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
                                2000 ГОД
       Рассмотрев прогноз социально-экономического развития Московскойобласти на 2000 год, Московская областная Дума
       
       решила:
       
       1. Принять  к  сведению  Прогноз  социально  -   экономическогоразвития Московской области на 2000 год (приложение).
       2. Обратить  внимание   Губернатора  Московской  области   Б.В.Громова на:
       2.1. Нарушение сроков представления в Московскую областную Думупрогноза социально - экономического  развития Московской области  на2000 год.
       2.2. Отсутствие  согласованной  с  Московской  областной  Думойсистемы показателей социально  - экономического развития  Московскойобласти, используемой при прогнозировании социально - экономическогоразвития Московской области.
       3. Предложить Губернатору  Московской области  Б.В. Громову  до01.06.2000  внести  на  согласование  в  Московскую  областную  Думусистему показателей социально  - экономического развития  Московскойобласти.
       4. Контроль  за  исполнением настоящего  решения  возложить  назаместителя Председателя Московской областной Думы Дупака В.Я.
       И.о. Председателя
       Московской областной Думы С.С. Сокол
       
       
       
       Приложение
       к решению
       Московской областной Думы
       от 26 апреля 2000 г. N 5/96
       
       
   ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
                                2000 ГОД
       Прогнозы социально - экономического развития Московской областиявляются расчетным ориентиром  развития  хозяйственного комплекса  исоциальной    сферы    и   разрабатываются    в    соответствии    сзаконодательством Российской Федерации и Законом Московской  области"О  Концепции, прогнозах  и  программах социально  -  экономическогоразвития Московской области".
       Прогноз социально - экономического развития Московской  областина 2000 год разработан Комитетом региональной экономической политикии развития Московской  области с участием структурных  подразделенийАдминистрации  Московской области  в  соответствии с  постановлениемПравительства Российской Федерации  от 15 марта 1999  года N 292  "Оразработке прогноза социально  - экономического развития  РоссийскойФедерации на 2000 год  и проекта федерального закона "О  федеральномбюджете на 2000 год", параметров прогноза социально - экономическогоразвития  Российской Федерации  до  2002  года и  прогноза  основныххарактеристик и структуры доходов и расходов федерального бюджета до2002 года".
       В прогнозе учтены  разработки  органов местного  самоуправлениямуниципальных  образований  Московской  области по  их  социально  -экономическому  развитию на  2000  год, основанные  на  предложенияхпредприятий и организаций всех форм собственности.
       Комплекс мер,  принимаемых Правительством  Московской  области,позволяет  закрепить   положительные   и  преодолеть   отрицательныетенденции, сформировать более благоприятные условия для социально  -экономического развития Московской области.
       Прогнозом на   2000   год   предусматривается   рост   основныхпоказателей социально - экономического развития Московской области.
       По целевому  варианту  прогнозируется  положительная   динамикатемпов роста: валового  регионального продукта - 102%,  производствапромышленной продукции - 102%, продукции сельского хозяйства - 110%,инвестиций в основной капитал - 100%.
                             Промышленность
       Анализ деятельности  промышленных предприятий  показывает,  чтобольшинство  из  них  сохранили  свою  мобильность  и  не   потерялипотенциальную возможность по наращиванию объемов производства.
       Для промышленного  комплекса  Московской области  в  1999  годухарактерна   тенденция    к    улучшению   положительной    динамикипромышленного производства.  Общий объем  промышленной продукции  посравнению с 1998 годом увеличился на 25,3%, в том числе по  крупным,средним и совместным предприятиям - 25,8%.
       Стабильно в истекшем году работали предприятия машиностроения иметаллообработки (индекс физического  объема  133,4%), химической  инефтехимической   промышленности   (130%),   легкой   промышленности(127,7%),  лесной,  деревообрабатывающей  и  целлюлозно  -  бумажнойпромышленности  (126,4%),  промышленности  строительных   материалов(124,5%), пищевой промышленности (111,3%).
       Прогноз социально  -  экономического   развития  на  2000   годразработан с учетом сложившейся ситуации в промышленности Московскойобласти и предусматривает рост объема промышленного производства  на2%.
       С целью стабилизации  и дальнейшего развития  производственногопотенциала  Московской  области  Администрацией  Московской  областиразрабатываются  планы   мероприятий   по  поддержке   перспективныхпредприятий - товаропроизводителей и обеспечению перехода районов  игородов к бездотационной системе работы в ближайшие 2-3 года.
       В частности, разработаны мероприятия по поддержке перспективныхтоваропроизводителей г. Красноармейска; программа развития научно  -промышленного   комплекса   г.   Фрязино;   план   мероприятий    поэкономическому  развитию  научно -  производственного  комплекса  г.Дубны.  Разработаны  планы  мероприятий  по  поддержке  и   развитиюперспективных  производителей   Озерского   района,  по   увеличениюдоходной  части  бюджетов   Воскресенского  и  Чеховского   районов.Аналогичная  работа проведена  в  Дмитровском и  Шатурском  районах,городах Подольске и Лыткарино.
       Учитывая действие специфических для городов и районов факторов,Администрация Московской     области     определяет     приоритетныепроизводства и отрасли, которым  в той или иной степени  оказываетсяподдержка. Отдельным предприятиям предоставляются отсрочки налоговыхплатежей, проводятся взаимозачеты предприятий с бюджетами городов  ирайонов. Разработана  и  внедряется система  льгот для  предприятий,обеспечивающих наибольшую занятость населения и оказывающих наиболеезначимые социальные услуги.
       Таким образом,  в  Московской  области  создаются  новые   путиразвития территориально -  промышленных комплексов, направленные  наобеспечение   позитивных   изменений  в   экономике   и   достижениепоказателей, предусмотренных  прогнозом  социально -  экономическогоразвития на 2000 год.
       В 1999  году  уделялось   особое  внимание  вопросам   развитиянаучного  потенциала  для  обеспечения  роста  экономики  Московскойобласти.
       В соответствии  с  Законом  Российской Федерации  "О  мерах  поразвитию  наукоградов"  и  постановлением  Правительства  РоссийскойФедерации  от 24.01.98  N  79  "О  мерах по  развитию  муниципальныхобразований   с   градообразующими   научно   -    производственнымикомплексами (наукоградов)" Правительство Московской области  принялопостановление N 2/1  от 11.01.99,  регулирующее порядок и  процедурырассмотрения      документов,     подготовленных      муниципальнымиобразованиями, претендующими на получение статуса наукограда.
       В настоящее время прошли экспертизу проекты программ развития 4муниципальных образований в  качестве  наукоградов: города  Королев,Юбилейный, Долгопрудный, Протвино.
       По городам Королев и Юбилейный дана положительная оценка, и  ихдокументы направлены  на  рассмотрение и  экспертизу на  федеральныйуровень.
                       Агропромышленный комплекс
       В Московской  области  продолжается  процесс  реорганизации   иреформирования сельскохозяйственных предприятий, создание новых формхозяйствования многоукладной экономики в отраслях  агропромышленногокомплекса.
       Основной объем    сельскохозяйственной    продукции     (98,9%)производят  сельскохозяйственные  предприятия  (52,4%)  и  хозяйстванаселения (46,5%). Доля  крестьянских (фермерских) хозяйств в  общемобъеме сельскохозяйственного производства составляет 1,1%.
       Основная часть  фермеров  занимается  производством  картофеля,зерновых, овощей и кормовых культур.
       Итоги работы     сельскохозяйственных      товаропроизводителейМосковской области за 1999 год свидетельствуют о том, что наметиласьтенденция к стабилизации сельскохозяйственного производства.
       Производство молока во всех категориях хозяйств по сравнению  с1998 годом  увеличилось на  3,3%, яиц -  2,9%. Большая  роль в  этомпринадлежит сельскохозяйственным  предприятиям.  В данной  категориихозяйств достигнут  рост производства  молока на 5,5%,  яиц -  4,4%.Отмечен рост поголовья свиней на 5,2%.
       В молочном  животноводстве   рост   производства  достигнут   восновном за  счет увеличения  продуктивности. Надой  на одну  коровусоставил 3567 кг, что на 11,8% выше уровня 1998 года.
       Хозяйствами области  за  1999  год  получено  из   федеральногобюджета  дотаций  и  компенсаций   на  34,2  млн.  рублей  (88%   отпредусмотренного объема).
       Из средств    специального   фонда    льготного    кредитованияМинсельхозпрода РФ предоставлен льготный кредит на сумму 192,7  млн.руб. Из  областного бюджета  в виде дотаций  и компенсаций  сельскимтоваропроизводителям  перечислено  25,5  млн.  рублей,  из  бюджетовмуниципальных  образований  -  43,7 млн.  рублей.  На  авансированиепроизводства овощной продукции от Правительства Москвы поступило 200млн. рублей, на приобретение  комбикормов для птицефабрик - 54  млн.руб.
       Учитывая итоги  работы  сельских  товаропроизводителей  в  1999году, сформированы прогнозные показатели развития  агропромышленногокомплекса на 2000 год.
       По прогнозу  в  2000  году  объем  валовой  продукции  во  всехкатегориях хозяйств по сравнению  с 1999 годом намечается  увеличитьна 10%, в том числе в  растениеводстве - на 16%, в животноводстве  -на 4%.
       Производство зерна возрастет в  3,1 раза,  картофеля - на  15%,молока - на 3,5%, мяса скота и птицы - на 6,8%, яиц - на 3%.
       Прогнозируемый рост производства зерна позволит в  определенноймере решить  проблему обеспечения животноводства  концентрированнымикормами, его рост намечается  за счет увеличения посевных  площадей,применения  высокоурожайных  сортов  и  гибридов  зерновых  культур,использования интенсивных ресурсосберегающих технологий.
       Основными производителями   картофеля   в   ближайшем   будущемостанутся личные подсобные хозяйства населения, которые обеспечивают77,3% от общего объема производства.
       Увеличение объемов   производства   в   животноводстве    будетбазироваться на  сохранении  численности поголовья,  а по  некоторымвидам  (свиньи,  птица)  -  ее  увеличении.  Предусматривается  ростпродуктивности животных за счет увеличения кормовой базы и улучшенияселекционно - племенной работы.
       Получат дальнейшее развитие крестьянские (фермерские) хозяйстваи личные подсобные  хозяйства населения. Рост  валовой продукции  поэтим категориям хозяйств составит соответственно 10,2% и 13,5%.
       Основным условием       реализации      прогноза       развитияагропромышленного комплекса является  осуществление в полном  объемемер государственной поддержки.
                               Инвестиции
       Важнейшей задачей  строительного комплекса  Московской  областиявляется сохранение положительной динамики работы.
       В 1999 году на капитальное строительство направлено 28,8  млрд.рублей,  из  них  собственные  средства  предприятий  и  организацийсоставили 12,8 млрд.  рублей, или 44,5%  от общего объема,  средствабюджета области  и  муниципальных образований  -  781,3 млн.  рублей(2,7%).
       В целях   снижения   стоимости   строительства   АдминистрациейМосковской  области разработан  Порядок  оплаты услуг  коммунальных,эксплуатационных, надзорных и  других организаций при  строительствеобъектов недвижимости на территории Московской области.
       Задачами развития  строительного комплекса  Московской  областиявляются:   снижение   стоимости   жилья,   создание   прогрессивныхэнергетических  проектов  жилых  домов,  перестройка  в  этих  целяхпроизводственной  базы  домостроения,  промышленности   строительныхматериалов  и  конструкций   для  жилищного  строительства,   выпускконкурентоспособной строительной продукции  на уровне европейских  имировых стандартов качества.
       Инвестиционной программой    и     прогнозом    социально     -экономического развития на 2000 год намечается направить 33,1  млрд.рублей  капитальных  вложений.   Это  позволит  достичь   обновленияосновных фондов в производственной  сфере на 5-6%, ввести 2500  тыс.кв. м общей площади жилых домов.
       В общем объеме финансирования  инвестиций в 2000 году  ключевуюроль будут играть собственные средства предприятий, которые составят45%, доля средств, финансируемых  из федерального бюджета, -  20,5%,из областного бюджета  и муниципальных  образований - 5,5%,  средствнаселения на индивидуальное жилищное строительство - 8,5%.
       Потребность в ассигнованиях из федерального бюджета на 2000 годнепосредственно Администрации  Московской области  составляет  883,3млн. рублей, в том числе на реализацию федеральных целевых  программ- 695 млн. руб., из них:
       "Жилище"                                     - 518,92 млн. руб.
       "Защита населения от воздействия последствий
       чернобыльской катастрофы"                    - 60,9 млн. руб.
       "Дети России"                                - 12 млн. руб.
       На очереди  по  улучшению  жилищных условий  стоит  6370  семейвоеннослужащих, уволенных  в запас  или  отставку. В  2000 году  дляреализации  программы  необходимо   410  млн.  руб.,  что   позволитобеспечить жильем 1300 семей военнослужащих. Кроме того,  необходимопогасить образовавшуюся кредиторскую задолженность за выполненные  в1996-1997 годах работы в объеме 103,73 млн. руб.
       На очереди  по  улучшению  жилищных  условий  стоит  673  семьиликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в том числе 61семья инвалидов - ликвидаторов.
       На финансирование  программы  "Обеспечение  жильем   участниковликвидации последствий аварии на  Чернобыльской АЭС" в 2000 году  изфедерального бюджета необходимо выделить 30 млн. руб.
       В настоящее  время   Минэкономики  России   в  соответствии   сФедеральным законом от 31.12.99  N 227-ФЗ "О федеральном бюджете  на2000 год" подтверждает лимит государственных инвестиций на 2000  годв объеме 46 млн. руб. (5,2% от потребности), в том числе 6 млн. руб.за счет дополнительных доходов.
       Администрация Московской области  и  Московская областная  Думапроводят целенаправленную работу по созданию условий, способствующихпривлечению инвестиций в экономику Московской области.
       Закон Московской   области   "О  льготном   налогообложении   вМосковской области"  предусматривает  льготы пользователям  объектовкрупных производственных инвестиций (не  менее 1 млн. долл. США)  натерритории  Московской  области  по  основным  видам  налогов  -  наприбыль,  на  имущество  и  налогам,  зачисляемым  в  Дорожный  фондМосковской области.
       Налоговые льготы,   которые   являются   своеобразной    формойинвестиций, предусмотрены  и для  важнейших отраслей  хозяйственногокомплекса  Московской области  -  предприятий текстильной  и  легкойпромышленности, оборонного комплекса, металлургии,  перерабатывающейи  пищевой  промышленности. Их  использование  стимулирует  развитиельготируемых  предприятий   и  создает   благоприятный  климат   дляинвестиций.
       Положительное влияние на создание здоровой конкурентной  среды,привлечение инвестиций окажет практика проведения открытых конкурсовза  право  выполнения государственного  заказа  Московской  области,организация которых предусматривается Законом Московской области  "Опоставках продукции для государственных нужд Московской области".
                                Финансы
       Прогноз сводного  финансового   баланса   основан  на   анализетенденций, складывающихся  в последние годы  в экономике  Московскойобласти,  и осуществлен  в  одном  -  целевом варианте,  в  условияхдействующего налогового законодательства.  В нем учтены внесенные  с1999 года изменения  ставок ряда основных  налогов, а также  порядкараспределения  налоговых поступлений  между  федеральным бюджетом  ибюджетами субъектов Российской Федерации.
       Показатели баланса по прогнозной оценке на 1999 год  определеныс использованием  отчетных данных об  исполнении бюджета  Московскойобласти  и  оценки  финансовых  результатов  деятельности  отделенийгосударственных внебюджетных и  целевых бюджетных фондов  Московскойобласти.
       Общий объем финансовых ресурсов Московской области,  включающихв  себя  налоговые  и  неналоговые  поступления,  средства   целевыхбюджетных и внебюджетных фондов  без учета средств, перечисляемых  иполучаемых из федерального  бюджета и структур федерального  уровня,по оценке 1999 года составил 80,7 млрд. руб., в 2000 году  достигнет106,7 млрд. руб. (рост к предыдущему году соответственно на 35,3%  и32,3%).
       Основной вклад в увеличение доходной части сводного финансовогобаланса внесет рост налоговых доходов: с 33,7 млрд. руб. в 1999 году(41,7% от доходной части) до 48,4 млрд. руб. в 2000 году (45,4%).
       В структуре  доходов  в  2000  году  наибольший  удельный   вессоставит прибыль, получаемая предприятиями и организациями различныхформ собственности по всем видам деятельности. Доля этого показателяв  2000  году  достигнет  31,2%.  Общий  объем  прибыли,  полученнойпредприятиями  и  организациями  Московской  области  в  1999  году,определен в размере 26,4 млрд. руб. (рост по сравнению с 1998  годомна 53,2%),  в 2000  году -  33,3  млрд. руб.  (рост к  1999 году  на26,2%).
       Основное влияние на увеличение показателя прибыли в  Московскойобласти в 1999-2000 гг. окажет ценовой фактор.
       Удельный вес  налога на  добавленную  стоимость в  общей  суммедоходов Московской области возрастет  с 13,1% в  1999 году до 16%  в2000 году.
       Незначительным будет увеличение  доли неналоговых  доходов -  с2,1% в 1999 году до 2,6% в 2000 году.
       Объемы амортизационных отчислений  за 1999-2000 гг.  определенырасчетно  исходя  из   действующих  условий  и  методов   начисленияамортизации. Величина  этого  показателя в  1999  году составит  6,8млрд. руб., в 2000 году - 8,5 млрд. руб. (8,2%).
       Доходы государственных  внебюджетных  фондов возрастут  с  13,4млрд. руб. в 1999 году до 16,3 млрд. руб. в 2000 году,  увеличившисьна 22,3%. Объем перечислений в государственные внебюджетные фонды изМосковской  области возрастет  практически  в  2 раза,  а  средства,получаемые из них, уменьшатся на 15,7%.
       Расчет расходной части сводного финансового баланса  Московскойобласти  осуществлен  исходя из  прогноза  соответствующих  доходныхстатей   баланса   с   учетом   необходимости   снижения    дефицитаконсолидированного бюджета Московской области. Объем расходной частибаланса в 2000 году  составит 89,98 млрд.  руб. (119% к уровню  1999года).
       В расходной части финансового баланса 37,7% составляют  расходыпредприятий  за  счет  остающихся   в  их  распоряжении  прибыли   иамортизационных отчислений.
       В 2000  году значительную  долю  (31,2%) в  структуре  расходовбудут  составлять расходы  на  социально -  культурные  мероприятия,которые увеличатся на 14,4% по сравнению с 1999 годом.
       Превышение расходной   части   сводного   финансового   балансаМосковской области над его доходной частью в 2000 году составит  3,2млрд. руб.
       Важнейшее влияние  на   финансовую  обеспеченность   Московскойобласти   оказывает   действующий   в   настоящее   время    порядоквзаимоотношений с федеральным центром.
       Являясь регионом  - донором,  Московская  область в  1999  годуперечислила  в федеральный  бюджет,  государственные внебюджетные  ицелевые бюджетные фонды 44,4% от общего объема налоговых платежей  идругих  доходов,  получаемых  на территории  Московской  области.  Вфедеральный бюджет, государственные внебюджетные и целевые бюджетныефонды перечислено 16,8  млрд. руб. В  виде поступлений по  налоговымплатежам и другим доходам в Российскую Федерацию передано 15,7 млрд.руб.  В то  же  время Московская  область  получила из  федеральногобюджета, государственных внебюджетных и целевых бюджетных фондов 8,6млрд. руб., из них из федерального бюджета поступило 6,7 млрд.  руб.(дотации и  субвенции -  6 млн. руб.,  трансферты -  201 млн.  руб.,ассигнования на  инвестиции  - 5,9  млрд. руб.,  прочие  - 548  млн.руб.), из государственных внебюджетных и целевых бюджетных фондов  -1,99 млрд. руб.
       По прогнозу на  2000  год при  сохранении действующего  порядкавзаимоотношений с  органами  власти на  уровне Российской  Федерацииобъем  средств,  перечисляемых  Московской  областью  в  федеральныйбюджет,  государственные  внебюджетные и  целевые  бюджетные  фонды,превысит объем  средств,  получаемых с  федерального  уровня, в  3,3раза.
       По прогнозу на 2000 год Московская область передаст на  уровеньРоссийской Федерации  28,6 млрд.  руб.,  в том  числе в  федеральныйбюджет - 27,4 млрд. руб. Из федерального бюджета ожидается получениесредств в виде ассигнований на инвестиции 6,8 млрд. руб., дотации  исубвенции составят лишь 260 млн. руб. Государственные внебюджетные ицелевые бюджетные фонды направят в Московскую область в этот  период1,6 млрд. руб.
       Наличие на территории  Московской  области дефицита  финансовыхресурсов  в  2000  году  вызывает  необходимость  поиска  внутреннихрезервов и принятия мер по увеличению доходов территории.
                  Денежные доходы и расходы населения
       По предварительному отчету  в  1999 году  общая сумма  денежныхдоходов населения Московской области составила 113,4 млрд. руб.
       В структуре  денежных   доходов   снижается  доля   начисленнойзаработной платы,  удельный  вес которой  составил  33,2% (или  37,7млрд. руб.) против 36,9% по отчету за 1998 год.
       Уменьшение доли  начисленного фонда  заработной  платы в  общейсумме доходов объясняется  последствиями финансово -  экономическогокризиса  1998   года,  повлекшего   свертывание  деятельности   рядаорганизаций  различных отраслей  экономики  Московской области.  Этоповлекло за собой увеличение доли доходов населения, не связанных  сработой  по  найму.  Свыше половины  общей  суммы  денежных  доходовнаселения  (52%)  в  1999  году  составили  так  называемые  "прочиедоходы",  в структуре  которых  значительный удельный  вес  занимаютдоходы от индивидуальной предпринимательской деятельности.
       Удельный вес социальных выплат  в 1999 году по  предварительнойоценке составил 14,8%.
       Общая сумма расходов  и  сбережений населения  в  1999 году  попредварительной оценке составила  113,2 млрд. руб.,  что в 1,8  разавыше уровня 1998 года.
       Увеличение расходов населения в 1999  году по сравнению с  1998годом вызвано:
       - значительным удельным весом (84,8%) покупки товаров и  оплатыуслуг в общей сумме расходов и сбережений населения;
       - ростом на  56,4% обязательных платежей  и различных  взносов,что вызвано повышением  заработной платы  в ряде отраслей  экономикиМосковской области (в частности, с 1  апреля 1999 года в 1,5 раза  вбюджетной сфере).
       Вследствие роста  потребительских   цен,  а  также   увеличениярасходов на обязательные платежи и различные взносы реальные  доходынаселения в 1999 году снизились и составили 90% к уровню 1998 года.
       Общая сумма денежных доходов населения по прогнозу на 2000  годсоставит 139,4 млрд. руб.,  что на 23% выше предварительного  отчета1999 года. Намечается,  что фонд заработной  платы составит 33,5%  вобщей сумме  доходов, или  46,7 млрд. руб.,  и возрастет  на 24%  посравнению с 1999 годом.
       Предполагается, что  в  2000  году на  22%  возрастет  величинасоциальных  выплат  населению,  которая достигнет  20,5  млрд.  руб.Прогноз роста  социальных выплат  основан на  том, что  в 2000  годубудет  продолжена  социальная  политика,  направленная  на  адреснуюзащиту малообеспеченных  слоев населения с  целью преодоления  спадауровня жизни.
       Предполагается, что   тенденция  снижения   реальных   денежныхдоходов  населения  сохранится  и  в 2000  году,  хотя  и  несколькозамедлится. Реальные денежные доходы населения в 2000 году  составят95% к уровню 1999 года.
       Общая сумма расходов и сбережений населения по прогнозу на 2000год достигнет 139,4 млрд.  руб., что на 23%  выше уровня 1999  года.Наибольшую долю  (86%) в  сумме расходов будут  занимать затраты  напокупку товаров и оплату услуг.
                                  Труд
       Положение в   сфере   труда  Московской   области   во   многомобусловлено дальнейшим  развитием  демографических, экономических  исоциальных процессов.
       В последние  годы  в  результате  низкой  рождаемости,  высокойсмертности  и   неблагоприятной  возрастной  структуры   сохраняетсяотрицательный  естественный  прирост  населения.  В  1999  году,  пооценке,  численность   постоянного   населения  Московской   областисократится на 20,9 тыс. чел.
       По прогнозу на 2000  год численность  населения по сравнению  с1999 годом уменьшится на 16  тыс. человек и составит 6472 тыс.  чел.(по целевому варианту). В городских поселениях будет проживать  5184тыс. чел., или  80,1% жителей  области, сельское население  составит1288 тыс. чел. (19,9%).
       В 2000 году  сохраняется тенденция  роста численности  трудовыхресурсов Московской области.  Как и  в предыдущие годы,  численностьвступающей в трудоспособный  возраст молодежи значительно  превышаетчисленность  населения, выбывающего  из  трудоспособного возраста  впослерабочие возрасты. Коэффициент текущего трудового замещения (безучета смертности) составит в 1999 году 150%, в 2000 году - 139%.  Пооценке, численность трудовых ресурсов  области в 2000 году  составит3344 тыс. чел. (по целевому варианту).
       Анализ положения  в  сфере  занятости  населения  показал,  чтоположительные   тенденции    в    экономике   Московской    области,характеризующиеся  оживлением работы  ведущих  предприятий и  ростомобъема производства, привели  к увеличению  в 1998 году  численностизанятых в промышленности на 10,1  тыс. чел. В 1999 году, по  оценке,наметился рост числа занятых в  промышленности на 3,3 тыс. чел.,  поцелевому  варианту  прогноза  на  2000  год  увеличение  численностиработающих в промышленности продолжится.
       В то же  время в  1998 году  численность занятых  в сельском  илесном хозяйстве сократилась на 21,3 тыс. чел., в строительстве - на8,2  тыс.   чел.  В   1999  году  наметилось   дальнейшее,  но   уженезначительное сокращение занятых в этих отраслях.
       В 1999 году, по оценке, предполагается сокращение числа занятыхв экономике Московской области на 5,5 тыс. чел. По прогнозу на  2000год ожидается,  что численность  занятых в  экономике увеличится  поцелевому варианту на 12 тыс. чел.
       Ожидается также    рост     числа     занятых    в     отрасляхнепроизводственной  сферы:  здравоохранении,  образовании,  науке  инаучном обслуживании.
       При этом общая численность  безработных (по методологии МОТ)  в1999 году сократилась по  сравнению с 1998  годом на 25,4 тыс.  чел.(7,2%), из них численность  зарегистрированных безработных - на  7,7тыс. чел. (10,9%).
       По прогнозу на  2000 год  предполагается дальнейшее  сокращениекак    общей   численности    безработных,    так   и    численностизарегистрированных  безработных  и   улучшение  положения  в   сферезанятости населения области.
                         Потребительский рынок
       В 1999 году по сравнению с 1998 годом оборот розничной торговлиувеличился на 11,3% и составил 75,1 млрд. руб.
       В структуре  оборота  розничной  торговли  преобладающую   долюзанимали продовольственные товары.  Их удельный вес составил  52,8%.Населению области  продано продовольственных товаров  на 39,7  млрд.руб., непродовольственных - на 35,4 млрд. руб. В товарной массе  эторавно  соответственно  122,9%  и  100,9%  к  уровню  1998  года   (всопоставимых ценах).
       Правительством Московской   области   проводится   работа    поформированию   и   поддержанию   на   требуемом   уровне    ресурсовпродовольствия,   обеспечению   продуктами   питания   бюджетных   испециализированных организаций, незащищенных слоев населения.
       В 2000  году   предусматривается   увеличение  объема   оборотарозничной  торговли, который  составит  92,5  млрд. рублей  (101%  всопоставимых ценах к 1999 году).
       Анализ состояния сферы  услуг показывает, что  положение дел  вотрасли стабилизируется. Темп роста объема платных услуг населению в1999 году составил 116,2%.
       В структуре платных услуг  преобладали бытовые услуги  (32,1%),пассажирского  транспорта   (17,3%),  коммунальные  (16,3%),   связи(7,2%), жилищные (6,3%), образования (5,1%).
       Согласно целевому  варианту  в 2000  году  прогнозируется  ростреальных доходов населения области, что позволит обеспечить  приростобъема платных услуг на 5%.
                        Охрана окружающей среды
       В 1999 году, по оценке, на природоохранные мероприятия за  счетвсех источников финансирования направлено 87,8 млн. руб.
       В 1999  году  осуществлялась   плата  за  пользование   воднымиобъектами Московской области в соответствии с Федеральным законом от06.05.98 N 71-ФЗ "О плате за пользование водными объектами", которыйустанавливает введение и границы ставок платы за пользование воднымиобъектами.
       Проводилась работа     по      выявлению     предприятий      -водопользователей,  не  имеющих  лицензий  на  водопользование.   Пооценке, объем водопотребления в 1999 году составил 1900 млн. куб. м,или 102,6% к уровню 1998 года.
       В прогнозируемом   периоде  намечается   осуществить   комплексмероприятий  по дальнейшему  улучшению  окружающей среды  Московскойобласти.
       На природоохранные  мероприятия  в  2000  году   предполагаетсянаправить за  счет всех  источников финансирования  133,9 млн.  руб.инвестиций, что  выше уровня  1999 года  на 12,2%,  За счет  средствфедерального бюджета на финансирование федеральных целевых  программв 2000 году предусматривается 9,2  млн. руб. (6,9% от общего  объемаинвестиций),   предполагается  израсходовать   собственных   средствпредприятий - 62 млн. руб. (46,3%). Из областного бюджета и бюджетовмуниципальных образований  направляется  62,7 млн.  руб., или  46,8%общего объема.
       В 2000   году    из    экологических   фондов    предполагаетсяизрасходовать  107  млн.  руб., из  них  на  строительство  объектовприродоохранного назначения -  24,1 млн. руб.,  или 22,5% от  общегообъема.
       Объем сброса  загрязненных сточных  вод  в 2000  году  составит675,5 млн. куб. м и по  сравнению с 1999 годом снизится на 0,5  млн.куб. м.
       В 2000 году объем вредных веществ, выбрасываемых в  атмосферныйвоздух  стационарными  источниками загрязнения,  составит  154  тыс.тонн.
       Объем водопотребления в  2000 году  по сравнению  с 1999  годомвозрастет на 7,9%.
                       Внешнеэкономические связи
       Внешнеторговый оборот Московской области  за январь -  сентябрь1999  года  составил   1841  млн.  долл.  США   и  по  сравнению   ссоответствующим периодом прошлого года сократился на 16,6%.
       Экспорт по  отношению  к  соответствующему  периоду  1998  годаувеличился  на  19,5%  и  составил  954,1  млн.  долл.  США.  Импортуменьшился более чем на треть (37%).
       Рост объема   экспортных  поставок   продукции   в  2000   годупрогнозируется в размере 3,8%, импорта - на 3,2%.
       
                                ПРОГНОЗ
    СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2000 ГОД------------------------------------------------------------TT--------------------------TT----------------------TT------------------------TT------------------------------------------------мм||Показатели ||Единица ||1998 ||1999 ||2000 год - прогноз |||| ||измерения                     ||год,                     ||год,++------------------------TT----------------------++|| || ||отчет ||предварит. ||I вариант ||II вариант |||| || || ||отчет || || ||++----------------------------------------------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++------------------------++----------------------++||Основные общеэкономические || || || || || ||||показатели || || || || || |||| || || || || || ||||Валовой региональный продукт:|| || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей || 100611,6 || 155475 || 191887|| |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 97,6 || 101 || 102 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Промышленность || || || || || |||| || || || || || ||||Объем промышленной продукции || || || || || ||||(работ, услуг) в оптовых || || || || || ||||ценах предприятий || || || || || ||||(без налога на добавленную || || || || || ||||стоимость и акциза): || || || || || |||| || || || || || |||| в  действующих ценах  ||млн.  рублей ||  42812,19  || 81747,6  ||110260,1 || 113868,68 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 99,8 || 125,3 || 102 || 100,5 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||из него по отраслям: || || || || || |||| || || || || || ||||электроэнергетика || || || || || |||| в  действующих  ценах  ||млн.  рублей ||  6362,8  ||  7971,43  ||10326,19 || 10547 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 97,6 || 99,5 || 102 || 101 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||топливная промышленность || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей  || 65,52 || 97,2 || 133,17  ||127,34 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 84,3 || 148,1 || 100 || 100 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||черная металлургия || || || || || |||| || || || || || |||| в  действующих ценах  ||млн.  рублей  ||  1315,23 ||  2834,89  ||3951,26 || 3865,37 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 104,3 || 115,8 || 101 || 101 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||цветная металлургия || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей || 769,82 || 2274,4 ||  3557,34|| 3359,29 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 102,1 || 215 || 117,6 || 105,5 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||химическая || || || || || ||||и нефтехимическая || || || || || ||||промышленность || || || || || |||| || || || || || |||| в  действующих ценах  ||млн.  рублей  ||  2945,56 ||  6287,44  ||7835,41 || 8783,25 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 94,4 || 130 || 100,5 || 100,5 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||машиностроение || || || || || ||||и металлообработка || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих  ценах ||млн.  рублей  || 11214,86  || 22335,95  ||30528,78 || 30680,66 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 100,4 || 133,4 || 102 || 101 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||лесная, || || || || || ||||деревообрабатывающая || || || || || ||||и целлюлозно - бумажная || || || || || ||||промышленность || || || || || |||| || || || || || |||| в  действующих ценах  ||млн.  рублей  ||  2376,07 ||  5919,19  ||7885,96 || 8728,44 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 81,4 || 126,4 || 101,7 || 101 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||промышленность || || || || || ||||строительных материалов || || || || || |||| || || || || || |||| в  действующих ценах  ||млн.  рублей  ||  3412,49 ||  7443,65  ||9967,04 || 10098,05 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 102,7 || 124,5 || 103 || 102 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||легкая промышленность || || || || || |||| || || || || || |||| в  действующих ценах  ||млн.  рублей  ||  2344,08 ||  5090,37  ||6573,14 || 7024,71 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 83 || 127,7 || 100,1 || 100 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||пищевая промышленность || || || || || |||| || || || || || |||| в  действующих ценах  ||млн.  рублей ||  8905,36  || 18457,39  ||25166,65 || 27132,37 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 120,5 || 111,3 || 101 || 100 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Агропромышленный комплекс || || || || || |||| || || || || || ||||Продукция сельского || || || || || ||||хозяйства во всех || || || || || ||||категориях хозяйств || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей || 10006,5 || 20835,5 ||  30024|| 26171,2 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 95,3 || 100,9 || 110 || 94,6 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Из общего объема продукции || || || || || ||||сельского хозяйства: || || || || || |||| || || || || || ||||продукция || || || || || ||||сельскохозяйственных || || || || || ||||предприятий || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей || 5360,8 || 10915 || 15329  ||13226,3 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 104,2 || 98,9 || 108 || 91,9 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||продукция крестьянских || || || || || ||||(фермерских) хозяйств || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей || 145,8 || 240 || 345 || 350,5|||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 92,1 || 80,5 || 110,2 || 108,5 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||продукция в хозяйствах || || || || || ||||населения || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей || 4499,9 || 9680,5 || 14350 ||12594,4 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 82 || 105,5 || 113,5 || 98,9 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Производство основных || || || || || ||||видов сельскохозяйственной || || || || || ||||продукции (все категории || || || || || ||||хозяйств): || || || || || |||| || || || || || |||| зерно (в весе ||тыс. т || 260,8 || 126,4 || 400 || 372 |||| после доработки) || || || || || |||| ||в % || 56,7 || 48,5 || в 3,2 || в 2,9 |||| ||к предыдущему|| || || раза || раза |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| картофель ||тыс. т || 947,6 || 968,3 || 1113,5 || 996,1 |||| || || || || || |||| ||в % || 73,5 || 102,2 || 115 || 102,9 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| овощи ||тыс. т || 489 || 548,7 || 597 || 522 |||| || || || || || |||| ||в % || 94,4 || 112,2 || 108,8 || 95,1 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| скот и птица ||тыс. т || 138,7 || 130,3 || 139,2 || 123 |||| (в живом весе) || || || || || |||| || || || || || |||| ||в % || 95,3 || 93,9 || 106,8 || 94,4 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| молоко ||тыс. т || 910,4 || 940,2 || 973,2 || 844 |||| || || || || || |||| ||в % || 102,7 || 103,3 || 103,5 || 89,8 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| яйца ||млн. шт. || 2104,6 || 2165,8 || 2230 || 1973 |||| || || || || || |||| ||в % || 101,4 || 102,9 || 103 || 91,1 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Малое предпринимательство || || || || || |||| || || || || || ||||Среднесписочная ||тыс. чел. || 220,7 || 236,4 || 254 || ||||численность работников || || || || || ||||малых предприятий || || || || || |||| || || || || || ||||в том числе по отраслям || || || || || ||||экономики: || || || || || |||| || || || || || |||| промышленность ||-"- || 58,5 || 67,5 || 72 || |||| || || || || || |||| строительство ||-"- || 46,4 || 48,7 || 51,6 || |||| || || || || || |||| торговля ||-"- || 62 || 67,2 || 72,5 || |||| и общественное питание || || || || || |||| || || || || || |||| другие отрасли ||-"- || 53,8 || 53 || 57,9 || |||| || || || || || ||||Объем произведенной || || || || || ||||продукции (работ, услуг) || || || || || ||||малыми предприятиями || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей  || 14435 || 29800 || 35200  |||||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в том числе по отраслям || || || || || |||| экономики: || || || || || |||| || || || || || |||| промышленность ||-"- || 3755 || 8900 || 11080 || |||| || || || || || |||| строительство ||-"- || 3320 || 7400 || 8900 || |||| || || || || || |||| торговля ||-"- || 3898 || 5470 || 6400 || |||| и общественное питание || || || || || |||| || || || || || |||| другие отрасли ||-"- || 3462 || 8030 || 8820 || |||| || || || || || ||||Объем инвестиций малых || || || || || ||||предприятий || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей || 904 || 1200 || 1500 || |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в том числе по отраслям || || || || || |||| экономики: || || || || || |||| || || || || || |||| промышленность ||-"- || 241 || 460 || 570 || |||| || || || || || |||| строительство ||-"- || 400 || 528 || 657 || |||| || || || || || |||| торговля ||-"- || 24 || 72 || 90 || |||| и общественное питание || || || || || |||| || || || || || |||| другие отрасли ||-"- || 239 || 140 || 183 || |||| || || || || || ||||Прибыль малых предприятий ||млн. руб. ||  1872 || 4600 || 5500  |||||| в том числе по отраслям || || || || || |||| экономики: || || || || || |||| || || || || || |||| промышленность ||-"- || 491 || 880 || 1100 || |||| || || || || || |||| строительство ||-"- || 431 || 2400 || 2900 || |||| || || || || || |||| торговля ||-"- || 507 || 700 || 820 || |||| и общественное питание || || || || || |||| || || || || || |||| другие отрасли ||-"- || 443 || 620 || 680 || |||| || || || || || ||||Инвестиции || || || || || |||| || || || || || ||||Объем инвестиций || || || || || ||||в основной капитал || || || || || ||||за счет всех источников || || || || || ||||финансирования || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей  || 19444 || 28829 || 33100  |||||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 160 || 97,8 || 100 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| производственного || || || || || |||| назначения || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей  || 12373 || 17697 || 20360  |||||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 160 || 96,6 || 100 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| непроизводственного || || || || || |||| назначения || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей || 7071 || 11132 || 12740 || |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 86 || 103,1 || 100 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Из инвестиций в основной || || || || || ||||капитал за счет всех || || || || || ||||источников финансирования - || || || || || ||||инвестиции за счет: || || || || || |||| || || || || || ||||собственных средств || || || || || ||||предприятий и организаций || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей || 10819,2 || 12830 || 14900 |||||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 130,6 || 97,2 || 101 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| средств населения || || || || || |||| на индивидуальное || || || || || |||| жилищное строительство || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей || 2686 || 3300 || 2800 || |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || || 100,7 || 73,8 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| средств федерального || || || || || |||| бюджета || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей || 1240,3 || 5900 || 6800 || |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 61,6 || в 3,9 раза || 100,2 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| средств областного || || || || || |||| бюджета || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей || 453,5 || 401,3 || 1415 || |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 98,7 || 72,5 || в 3,1 раза || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| средств бюджетов || || || || || |||| муниципальных образований || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. рублей || 340,2 || 380 || 420 || |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 40,4 || 91,6 || 96,1 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Иностранные инвестиции ||млн. долл. || 737,2 || 500 || 500 || |||| ||США || || || || |||| || || || || || |||| ||в % || 163,8 || 67,8 || 100 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Финансы || || || || || ||||(сводный финансовый || || || || || ||||баланс в действующих || || || || || ||||ценах каждого года) || || || || || |||| || || || || || ||||Доходы || || || || || ||||Прибыль <*> ||млн. руб. || 17216 || 26372 || 33292 || |||| || || || || || ||||Амортизационные отчисления ||-"- || 6332 || 6775 || 8530 || |||| || || || || || ||||Налог на добавленную ||млн. руб. || 6594 || 10546 || 17080 || ||||стоимость || || || || || |||| || || || || || ||||Акцизы ||-"- || 7379 || 5281 || 10319 || |||| || || || || || ||||Налог с розничных продаж ||-"- || 16 || - || - || |||| || || || || || ||||Подоходный налог ||-"- || 2934 || 4727 || 5755 || ||||с физических лиц || || || || || |||| || || || || || ||||Налоги на имущество ||-"- || 1722 || 2236 || 2335 || |||| || || || || || ||||Платежи за использование ||-"- || 650 || 1114 || 1529 || ||||природных ресурсов || || || || || ||||(кроме отчислений || || || || || ||||на воспроизводство || || || || || ||||минерально - сырьевой || || || || || ||||базы) || || || || || |||| || || || || || ||||Прочие налоги, сборы ||-"- || 2145 || 3166 || 3563 || ||||и пошлины || || || || || |||| || || || || || ||||Неналоговые доходы - всего ||-"- || 1048 || 1667 || 2820 || |||| || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| доходы от государственной ||-"- || 656 || 1324 || 2464 || |||| собственности || || || || || |||| или деятельности || || || || || |||| || || || || || |||| прочие неналоговые доходы ||-"- || 392 || 343 || 336 || |||| || || || || || ||||Средства целевых ||млн. руб. || 3276 || 5411 || 5112 || ||||бюджетных фондов || || || || || |||| из них: || || || || || |||| дорожных ||-"- || 3104 || 5296 || 5011 || |||| экологических ||-"- || 114 || 115 || 101 || |||| Подмосковье - БД ||-"- || 58 || - || - || |||| || || || || || ||||Средства для образования ||-"- || 10309 || 13356 || 16340 || ||||государственных || || || || || ||||внебюджетных фондов || || || || || |||| || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| Пенсионного фонда ||млн. руб. || 7565 || 9198 || 11478 || |||| || || || || || |||| Фонда социального ||млн. руб. || 1129 || 1748 || 1717 || |||| страхования || || || || || |||| || || || || || |||| Фонда обязательного ||-"- || 1254 || 1916 || 2526 || |||| медицинского страхования || || || || || |||| || || || || || |||| Фонда занятости ||-"- || 361 || 494 || 619 || |||| || || || || || |||| Итого доходов: ||млн. руб. || 59621 || 80651 || 106675 || |||| || || || || || ||||Взаимоотношения с другими || || || || || ||||уровнями власти || || || || || |||| || || || || || ||||Средства, перечисляемые: ||-"- || 13943 || 16831 || 28616 || |||| || || || || || |||| в федеральный бюджет ||-"- || 12751 || 15655 || 27376 || |||| || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| налог на добавленную ||-"- || 4116 || 7745 || 14518 || |||| стоимость || || || || || |||| акцизы ||-"- || 6886 || 4240 || 8299 || |||| налог на прибыль ||-"- || 1528 || 2166 || 2876 || |||| прочие платежи ||-"- || 221 || 1504 || 1683 || |||| || || || || || |||| в государственные ||-"- || 215 || 146 || 278 || |||| внебюджетные фонды || || || || || |||| || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| в Пенсионный фонд ||-"- || 71 || - || - || |||| в Фонд социального ||-"- || 94 || 64 || 65 || |||| страхования || || || || || |||| в Фонд обязательного ||-"- || 45 || 75 || 91 || |||| медицинского страхования || || || || || |||| в Фонд занятости ||-"- || 5 || 7 || 122 || |||| || || || || || |||| в государственные целевые ||-"- || 977 || 1030 || 962 || |||| бюджетные фонды || || || || || |||| || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| дорожный ||-"- || 977 || 1021 || 952 || |||| экологический ||-"- || - || 9 || 10 || |||| || || || || || ||||Средства, получаемые: ||-"- || 3006 || 8641 || 8701 || |||| из федерального бюджета ||-"- || 1712 || 6655 || 7060 || |||| || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| дотации и субвенции ||-"- || 52 || 6 || 260 || |||| трансферты ||-"- || 116 || 201 || - || |||| ассигнования ||-"- || 1240 || 5900 || 6800 || |||| на инвестиции || || || || || |||| прочие ||-"- || 304 || 548 || - || |||| || || || || || |||| из государственных ||-"- || 1084 || 1946 || 1641 || |||| внебюджетных фондов || || || || || |||| || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| Пенсионного фонда ||-"- || 1067 || 1906 || 1638 || |||| Фонда социального ||-"- || 3 || 2 || 3 || |||| страхования || || || || || |||| Фонда обязательного ||-"- || 10 || 38 || - || - |||| медицинского страхования || || || || || |||| Фонда занятости ||-"- || 4 || - || - || |||| || || || || || |||| из государственных ||-"- || 210 || 40 || - || |||| целевых бюджетных фондов -|| || || || || |||| дорожного || || || || || |||| || || || || || |||| Всего доходов ||-"- || 48684 || 72461 || 86760 || |||| || || || || || ||||Расходы || || || || || |||| || || || || || ||||Расходы предприятий за счет ||-"- || 19056 || 26554 || 33972 || ||||прибыли, остающейся || || || || || ||||в их распоряжении || || || || || ||||после уплаты налогов, || || || || || ||||а также за счет || || || || || ||||амортизации || || || || || |||| || || || || || |||| из них на инвестиции ||-"- || 10819 || 12830 || 14900 || |||| || || || || || ||||Затраты на инвестиции ||млн. руб. || 4720 || 9981 || 11435 || ||||(кроме инвестиций, || || || || || ||||осуществляемых за счет || || || || || ||||прибыли, оставляемой || || || || || |||| || || || || || ||||в распоряжении предприятий) || || || || || |||| из них за счет: || || || || || |||| средств федерального ||млн. руб. || 1240 || 5900 || 6800 || |||| бюджета || || || || || |||| || || || || || |||| средств бюджетов ||-"- || 794 || 781 || 1835 || |||| субъектов Федерации || || || || || |||| || || || || || ||||Субсидии ||-"- || 6166 || 7547 || 6352 || |||| || || || || || |||| из них: || || || || || |||| на сельхозпродукцию ||-"- || 383 || 168 || 206 || |||| жилищно - коммунальному ||-"- || 4679 || 5963 || 5167 || |||| хозяйству || || || || || |||| другие субсидии ||-"- || 1104 || 1416 || 979 || |||| || || || || || ||||Расходы на социально - ||-"- || 17507 || 24538 || 28082 || ||||культурные мероприятия, || || || || || ||||финансируемые за счет || || || || || ||||бюджета и внебюджетных || || || || || ||||фондов (без капитальных || || || || || ||||вложений) || || || || || |||| из них: || || || || || |||| образование ||-"- || 3077 || 4310 || 4369 || |||| || || || || || |||| культура, искусство, ||-"- || 326 || 490 || 655 || |||| средства массовой || || || || || |||| информации || || || || || |||| || || || || || |||| здравоохранение ||-"- || 2337 || 3429 || 3371 || |||| и физкультура || || || || || |||| || || || || || |||| социальная политика ||-"- || 11767 || 16309 || 19687 || |||| в том числе: || || || || || |||| пенсионное обеспечение ||-"- || 8408 || 11104 || 13116 || |||| || || || || || |||| государственные пособия ||-"- || 910 || 1322 || 2036 || |||| и компенсационные выплаты || || || || || |||| населению || || || || || |||| || || || || || |||| социальное страхование ||-"- || 938 || 1598 || 1608 || |||| || || || || || |||| медицинское страхование ||-"- || 1158 || 1798 || 2430 || |||| || || || || || |||| расходы государственного ||-"- || 353 || 487 || 497 || |||| фонда занятости || || || || || |||| || || || || || ||||Расходы на научные ||млн. руб. || 13 || 14 || 31 || ||||исследования и разработки || || || || || |||| || || || || || ||||Расходы за счет средств ||-"- || 2444 || 4364 || 4150 || ||||целевых бюджетных фондов || || || || || |||| || || || || || |||| из них: || || || || || |||| дорожных ||-"- || 2286 || 4258 || 4059 || |||| экологических ||-"- || 95 || 106 || 91 || |||| Подмосковье - БД ||-"- || 63 || - || - || |||| || || || || || ||||Расходы на содержание ||-"- || 395 || 518 || 789 || ||||правоохранительных органов || || || || || ||||(без капитальных вложений) || || || || || |||| || || || || || ||||Расходы на содержание органов||-"- || 999 || 1386 || 1596 || ||||власти и управления || || || || || ||||(без капитальных вложений) || || || || || |||| || || || || || ||||Прочие расходы ||-"- || 2027 || 744 || 3572 || |||| || || || || || |||| Всего расходов ||-"- || 53327 || 75646 || 89979 || |||| || || || || || ||||Превышение расходов ||млн. руб. || -4643 || -3185 || -3219 || ||||над доходами (-) || || || || || |||| || || || || || ||||Источники покрытия ||-"- || 4643 || 3185 || 3219 || ||||дефицита - внутренние || || || || || |||| || || || || || ||||Труд || || || || || |||| || || || || || ||||Трудовые ресурсы ||тыс. чел. || 3295,7 || 3320 || 3344 || 3328 ||||Численность занятых ||тыс. чел. || 2331,5 || 2326 || 2338 ||  2328||||в экономике - всего || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| в материальном ||-"- || 1382,6 || 1380 || 1385 || 1380 |||| || || || || || |||| производстве || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| промышленность ||-"- || 561,7 || 565 || 568 || 565 |||| сельское и лесное ||-"- || 143,1 || 142 || 143 || 142 |||| хозяйство || || || || || |||| строительство ||-"- || 165,2 || 162 || 163 || 162 |||| транспорт ||-"- || 107,6 || 108 || 108 || 108 |||| связь ||-"- || 26,7 || 27 || 28 || 28 |||| торговля ||-"- || 342,6 || 340 || 338 || 338 |||| и общественное питание || || || || || |||| другие отрасли ||-"- || 35,7 || 36 || 37 || 37 |||| || || || || || |||| в непроизводственной ||-"- || 948,9 || 946 || 953 || 948 |||| сфере || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| здравоохранение ||-"- || 194,1 || 193 || 195 || 195 |||| и физическая культура || || || || || |||| образование ||-"- || 204,95 || 205 || 210 || 208 |||| наука и научное ||-"- || 142,8 || 143 || 146 || 143 |||| обслуживание || || || || || |||| культура и искусство ||-"- || 34,35 || 35 || 35 || 35 |||| другие отрасли ||-"- || 372,7 || 370 || 367 || 367 |||| || || || || || ||||Лица, не занятые трудовой ||тыс.  чел. || 354,4  || 329 || 320  ||324 ||||деятельностью и учебой || || || || || |||| || || || || || |||| в том числе лица, имеющие ||тыс. чел.  || 70,7 || 63 || 55 ||  57|||| статус безработного || || || || || |||| || || || || || ||||Уровень безработицы ||% || 2,6 || 2,4 || 2,1 || 2,2 ||||(удельный вес безработных || || || || || ||||в численности экономически || || || || || ||||активного населения) || || || || || |||| || || || || || ||||Денежные доходы || || || || || ||||и расходы населения || || || || || |||| || || || || || ||||Доходы - всего ||млн. руб. || 67752,7 || 113397,5 || 139419 || |||| || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| фонд заработной платы ||-"- ||  25036,8 || 37651,2 || 48687,5  |||||| || || || || || |||| социальные выплаты - ||-"- || 10890,9 || 16772 || 20461,8 || |||| всего || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| пенсии и пособия ||-"- || 10832,6 || 16682,2 || 20352,3 || |||| || || || || || |||| стипендии ||-"- || 58,3 || 89,8 || 109,5 || |||| || || || || || |||| прочие доходы ||-"- || 31825 || 58974,3 || 70269,7 || |||| || || || || || ||||Реальные располагаемые ||в % || 83,5 || 90 || 95 || ||||денежные доходы ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Расходы и  сбережения -  ||млн.  руб. ||  62793,9  || 113188,6  ||139419 || ||||всего || || || || || |||| || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| покупка товаров ||млн. руб. || 48709,2 || 95997,1 || 119900,3  |||||| и оплата услуг || || || || || |||| || || || || || |||| из них покупка товаров ||-"- || 37394,3 || 77091,9 || 94977,2  |||||| || || || || || |||| обязательные платежи ||млн. руб. || 4279,3 || 6692,1 || 8365,1 |||||| и добровольные взносы || || || || || |||| || || || || || |||| прирост вкладов ||млн. руб. || 9805,4 || 10499,4 || 11153,6 || |||| в банках, приобретение || || || || || |||| недвижимости, валюты, || || || || || |||| облигаций, государственных|| || || || || |||| займов и др. ценных бумаг || || || || || |||| || || || || || ||||Превышение доходов ||-"- || 4958,8 || 208,9 || || ||||над расходами (+) || || || || || ||||или расходов || || || || || ||||над доходами (-) || || || || || |||| || || || || || ||||Потребительский рынок || || || || || |||| || || || || || ||||Оборот розничной торговли || || || || || ||||(во всех каналах || || || || || ||||реализации) || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. руб. || 35641 || 75102,3 || 92541,1 ||93877,9 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || || 111,3 || 101 || 100 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Объем платных услуг || || || || || ||||населению (с учетом || || || || || ||||экспертной оценки объемов || || || || || ||||услуг по недоучтенным || || || || || ||||предприятиям и оказываемых || || || || || ||||физическими лицами) || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. руб. || 12403,4 || 19332,4 || 25370 ||25880 |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 96,6 || 116,2 || 105 || 103 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Развитие отраслей || || || || || ||||социальной сферы || || || || || |||| || || || || || ||||Ввод в эксплуатацию жилых ||тыс. кв. м || 2613,2 || 2700,7 || 2500|| ||||домов за счет всех ||общей || || || || ||||источников финансирования ||площади || || || || |||| || || || || || ||||Средняя обеспеченность ||кв. м || 21 || 22 || 22 || ||||населения общей площадью ||на человека || || || || ||||жилых домов (на конец года) || || || || || |||| || || || || || ||||Обеспеченность: || || || || || |||| больничными койками ||коек || 100,8 || 98,5 || 96,5 || |||| ||на 10 тыс. || || || || |||| ||жителей || || || || |||| || || || || || |||| амбулаторно - ||посещений || 235,9 || 240,8 || 244,3 || |||| поликлиническими ||в смену || || || || |||| учреждениями ||на 10 тыс. || || || || |||| ||жителей || || || || |||| || || || || || |||| врачами ||чел. || 31,3 || 31,3 || 31 || |||| ||на 10 тыс. || || || || |||| ||жителей || || || || |||| || || || || || |||| средним медицинским ||человек || 79,5 || 79,9 || 80,5 || |||| персоналом ||на 10 тыс. || || || || |||| ||жителей || || || || |||| || || || || || |||| домами - интернатами ||мест || 15,5 || 15,5 || 15,5 || |||| для престарелых ||на 10 тыс. || || || || |||| и инвалидов ||жителей || || || || |||| и детей - инвалидов || || || || || |||| || || || || || |||| дошкольными ||мест || 734 || 730 || 730 || |||| образовательными ||на 1000 || || || || |||| учреждениями ||детей || || || || |||| ||дошкольного || || || || |||| ||возраста || || || || |||| || || || || || |||| Количество обучающихся ||% || 75,9 || 78,2 || 84 || |||| в первую смену в дневных || || || || || |||| учреждениях общего || || || || || |||| образования в % к общему || || || || || |||| числу обучающихся в этих || || || || || |||| учреждениях || || || || || |||| || || || || || |||| в том числе: || || || || || |||| город ||% || 74,1 || 75,9 || 85 || |||| || || || || || |||| село ||% || 86,3 || 86,9 || 90 || |||| || || || || || ||||Охрана окружающей среды || || || || || |||| || || || || || ||||Инвестиции, || || || || || ||||предусматриваемые || || || || || ||||на природоохранные || || || || || ||||мероприятия, за счет || || || || || ||||всех источников || || || || || ||||финансирования || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. руб. || 58,9 || 87,75 || 133,94 || |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 67,6 || 126,3 || 112,2 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Расходование средств || || || || || ||||экологических фондов || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. руб. || 97,13 || 107 || 107 || |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 170 || 93,3 || 73,5 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| в том числе || || || || || |||| на строительство объектов || || || || || |||| природоохранного || || || || || |||| назначения || || || || || |||| || || || || || |||| в действующих ценах ||млн. руб. || 22 || 24,06 || 24,06 || |||| каждого года || || || || || |||| || || || || || |||| в сопоставимых ценах ||в % || 120 || 92,7 || 73,6 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| Объем сброса загрязненных ||млн. куб. м || 676,3 || 676 ||  675,5|| |||| сточных вод ||в % || 99,8 || 100 || 99,9 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || |||| Объем вредных веществ, ||тыс. т || 154,4 || 154 || 154 || |||| выбрасываемых ||в % || || || || |||| в атмосферный воздух ||к предыдущему|| 95,5 || 99,7 || 100 || |||| стационарными источниками ||году || || || || |||| загрязнения || || || || || |||| || || || || || |||| Объем водопотребления ||млн. куб. м || 1851,96 || 1900 || 2050 |||||| ||в % || 98,5 || 102,6 || 107,9 || |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Объем оборотного ||млн. куб. м || 3303,9 || 3705 || 3780 || ||||и повторно - ||в % || || || || ||||последовательного ||к предыдущему|| 97,5 || 112,1 || 102 || ||||использования воды ||году || || || || |||| || || || || || |||| || || || || || ||||Внешнеэкономическая || || || || || ||||деятельность || || || || || |||| || || || || || ||||Экспорт ||млн. долл. || 1086,9 || 1162,2 || 1206,8 || 1198 |||| ||США || || || || |||| ||в % || 81,8 || 106,9 || 103,8 || 103,1 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Импорт ||млн. долл. || 1675,3 || 1357 || 1399,8 || 1376,1 |||| ||США || || || || |||| ||в % || 76,5 || 81 || 103,2 || 101,4 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Страны вне СНГ || || || || || |||| || || || || || ||||Экспорт ||млн. долл. || 821,3 || 870 || 900 || 900 |||| ||США || || || || |||| ||в % || 85,2 || 106 || 103,4 || 103,4 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Импорт ||млн. долл. || 1399,9 || 1000 || 960 || 960 |||| ||США || || || || |||| ||в % || 88 || 71,4 || 96 || 96 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Государства - || || || || || ||||участники СНГ || || || || || |||| || || || || || ||||Экспорт ||млн. долл. || 265,6 || 292,2 || 306,8 || 298 |||| ||США || || || || |||| ||в % || 72,6 || 110 || 105 || 102 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || |||| || || || || || ||||Импорт ||млн. долл. || 275,4 || 357 || 439,8 || 416,1 |||| ||США || || || || |||| ||в % || 46 || 129,6 || 123,2 || 116,6 |||| ||к предыдущему|| || || || |||| ||году || || || || ||LL----------------------------------------------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++------------------------++------------------------
       <*> Прибыль    юридических     лиц,    зарегистрированных     иосуществляющих свою  деятельность на  территории Московской  области(без филиалов).