Постановление Правительства Московской области от 06.07.2001 № 203/22
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2001 г. N 203/22
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2002 ГОД
Рассмотрев прогноз социально - экономического развитияМосковской области на 2002 год, Правительство Московской области
постановляет:
1. Принять к сведению прогноз социально - экономическогоразвития Московской области на 2002 год согласно приложению.
2. Министерству экономики Московской области (В.Б. Крымов)производить корректировку показателей прогноза социально -экономического развития Московской области на 2002 год с учетомитогов работы отраслей экономики за полугодие и девять месяцевтекущего года.
3. В соответствии с Законом Московской области N 47/99-ОЗ) представить прогноз социально -экономического развития Московской области на 2002 год для сведенияв Московскую областную Думу.
4. Министерству по делам печати и информации Московской областиобеспечить опубликование информации о прогнозе социально -экономического развития Московской области на 2002 год в средствахмассовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Председателя Правительства Московской области Н.М.Репченко.
Губернатор
Московской области Б.В. Громов
Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 6 июля 2001 г. N 203/22ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002
ГОД
Прогноз социально - экономического развития Московской областина 2002 год разработан в соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 31.03.2001 N 242 "О разработке прогнозасоциально - экономического развития Российской Федерации на 2002 годи проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2002 год",параметров прогноза социально - экономического развития РоссийскойФедерации до 2004 года и перспективного финансового плана до 2004года" и Законом Московской области N47/99-ОЗ).
В нем учтены сценарные условия функционирования экономикиРоссийской Федерации, анализ тенденций развития экономики Московскойобласти, применены индексы - дефляторы цен, рекомендованныеМинистерством экономического развития и торговли РоссийскойФедерации.
В целом для прогноза социально - экономического развитияМосковской области на 2002 год характерна положительная динамикаизменения показателей. Анализ итогов социально - экономическогоразвития Московской области за 1999 и 2000 годы показываетукрепление ряда положительных тенденций, отражающих улучшениесоциально - экономической и финансовой ситуации в Московскойобласти.
Продолжается рост валового регионального продукта ипромышленного производства, объема капитальных вложений, оборотарозничной торговли, объема платных услуг населению. Сокращаетсяуровень безработицы.
В 1999 году объем валового регионального продукта составил159,4 млрд. рублей, темп роста к 1998 году - 105 процентов. В 2000году (по оценке) валовой региональный продукт превысит уровень 1999года на 7 процентов и составит 256,7 млрд. рублей, его ростбазируется на увеличении объема производства товаров и услуг.
По оценке, в 2001 году валовой региональный продукт составит315,7 млрд. руб. с приростом к 2000 году на 6 процентов.
В 2002 году указанный показатель прогнозируется в объеме 378,3млрд. руб. с темпом роста к 2001 году - 105,5 процента.
Наибольший удельный вес в структуре валового региональногопродукта составит промышленность - 34,5 процента.
За 1999-2001 годы доля промышленности в валовом региональномпродукте возрастает с 23,8 процента в 1999 году до 29,2 процента в2000 году и 32,4 процента в 2001 году, что связано в первую очередьс динамикой роста валовой добавленной стоимости с 49,4 млрд. руб. в1999 году до 130,4 млрд. руб. в 2002 году.
Промышленность
Прогноз промышленного производства формировался на базе данныхофициальной статистики за 1995-1999 годы, федеральных и областныхцелевых программ развития Московской области, планов мероприятий поувеличению доходной части бюджетов, реализуемых в городах и районахМосковской области, размеров государственного заказа, тенденцийразвития производства, анализа положения на внутреннем и внешнихрынках.
В расчетах прогнозных показателей учитывался предполагаемыйспрос внутреннего и внешнего рынка на различные виды промышленнойпродукции.
При определении платежеспособного спроса внутреннего рынка напродукцию производственного потребления учитывался:
- предполагаемый спрос других отраслей, а такжевнутрипромышленное потребление;
- спрос на потребительские товары с учетом динамики денежныхдоходов населения и объем импорта потребительских товаров.
В 1999 году объем промышленной продукции составил 96,5 млрд.руб. (темп роста к 1998 году - 125,5 процента), а в 2000 году объемпромышленной продукции составил 138 млрд. руб. (темп роста к 1999году - 112,5 процента).
Объем промышленной продукции в январе - апреле 2001 годасоставил 56,3 млрд. руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2000года увеличился на 14,6 процента.
Таким образом, складывается тенденция устойчивого роста объемовпромышленности со среднегодовыми темпами 112-115 процентов.
Основным фактором, влияющим на объем промышленной продукции,является размер предлагаемого спроса внутреннего и внешнего рынковна различные виды продукции.
Увеличение спроса на внешнем рынке обусловливаетсяпрогнозируемыми темпами роста объемов промышленности в РоссийскойФедерации: в 2001 году - 3,8 процента к уровню 2000 года и в 2002году - 4,5 процента к уровню 2001 года.
Внутрипромышленное потребление растет за счет прогнозируемыхтемпов роста объемов промышленности в Московской области - 113процентов в год.
Увеличение спроса на потребительском рынке обусловлено ростомреальных денежных доходов населения, прогнозируемых в 2001 году на107,4 процента, в 2002 году на 108,3 процента.
Исходя из достигнутой в 2000 году базы с учетом складывающейсятенденции и влияния факторов, объем промышленной продукцииоценивается в 2001 году с темпами роста 113 процентов ипрогнозируется на 2002 год - в сумме 239,9 млрд. руб., или 109,1процента к уровню 2001 года.
Наиболее высокими темпами в промышленности Московской областипрогнозируется развитие машиностроения - 116 процентов (удельный весв общем объеме промышленности - 30 процентов), что обусловленоростом спроса со стороны внешнего рынка, и легкой промышленности -105 процентов (удельный вес в общем объеме промышленности - 5,1процента) в связи с увеличением спроса на потребительские товары состороны населения.
Агропромышленный комплекс
Прогнозные показатели развития агропромышленного комплексаопределялись на базе данных официальной статистики за период1995-2000 годы, а также исходя из:
- сложившегося уровня платежеспособного спроса насельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие и оценки еговозможных изменений в прогнозируемом периоде с учетом динамикиденежных доходов населения;
- состояния продовольственного потенциала в сельском хозяйствеи сфере переработки и тенденции его изменения в прогнозируемомпериоде;
- экономических условий для развития производства,предпринимательства и деловой активности в агропромышленном секторе,включая систему мер государственной поддержки агропромышленногокомплекса.
Общий объем продукции сельского хозяйства представляет собойденежное выражение сырых продуктов растениеводства и животноводства,включая продукцию выращивания скота и птицы, стоимость выращиваниямноголетних насаждений до плодоносящего возраста. Переработанныепродукты растениеводства и животноводства в валовую продукциюсельского хозяйства не включаются.
Продукция сельского хозяйства исчисляется в сопоставимой оценкеи в действующих ценах в целом по отрасли "Сельское хозяйство",включая продукцию растениеводства и животноводства по производителямсельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств, в томчисле сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским)хозяйствам и хозяйствам населения.
В 1999-2000 годах в агропромышленном комплексе Московскойобласти отмечается рост объемов сельскохозяйственного производства.
В 1999 году объем сельскохозяйственной продукции составил 20,9млрд. руб. (темпы роста к 1998 году - 104,1 процента), а в 2000 годуобъем сельскохозяйственной продукции составил 28 млрд. руб. (темпроста к 1999 году - 109,6 процента).
Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в январе -апреле 2001 года составил 3,8 млрд. руб. (101,6 процента ксоответствующему периоду 2000 года).
Все это позволяет сделать вывод о складывающейся тенденциироста объемов продукции сельского хозяйства со среднегодовымитемпами 104-105 процентов.
Основным фактором, определяющим объемы производства продукциисельского хозяйства, является размер потребительского спроса как состороны населения, так и со стороны пищевой перерабатывающейпромышленности.
Рост объемов производства предприятий пищевой промышленностиоценивается в 2001 году на уровне 105,5 процента к 2000 году ипрогнозируется в 2002 году на 102,7 процента к уровню 2001 года.
К внешним факторам необходимо отнести готовящееся принятие в2001 году Земельного кодекса Российской Федерации и федеральногозакона "О государственном урегулировании и особенностях ограниченияоборота земель сельскохозяйственного назначения", что позволитобеспечить свободу владения и распоряжения землей, ее болееэффективное использование.
Необходимо также учитывать, что государство не предусматриваетувеличение объема прямой бюджетной поддержки сельскохозяйственныхпроизводителей. Расходы на агропромышленный комплекс из бюджетаМосковской области будут сохраняться в пределах одного процента отвалового внутреннего продукта и ориентированы прежде всего насоздание инфраструктуры продовольственного рынка.
К внутренним факторам, влияющим на объемы производствасельскохозяйственных предприятий, необходимо отнести реализациюмероприятий областных целевых программ: программы поддержки и развитияотрасли птицеводства Московской области на 2000-2002 годы.
В частности, на: проведение мероприятий по повышению почвенногоплодородия земель - 28,9 млн. руб.; 25-процентную компенсациюзатрат на приобретение средств химизации - 41,2 млн. руб.;предоставление бюджетных кредитов на льготных условиях и частичнуюкомпенсацию стоимости комбикормов в объеме 134 млн. руб.
Таким образом, исходя из достигнутой базы с учетомскладывающихся тенденций и влияния факторов в агропромышленномкомплексе Московской области прогнозируется к 2002 году общий объемпродукции в сумме 40,8 млрд. руб. с темпом роста к оценке 2001 года- 103,9 процента.
В общем объеме сельхозпродукции более высокими темпами будетразвиваться растениеводство.
При объемах продукции растениеводства в 2000 году 16,2 млрд.руб. оценивается их увеличение в 2001 году до 18,8 млрд. руб. ипрогнозируется в 2002 году увеличение до 22,5 млрд. руб., чтосоставляет 106,6 процента к 2001 году.
Увеличение объемов растениеводства более высокими темпамиобусловлено прежде всего увеличением темпов роста производства зерна(2001 год - 122,1 процента) за счет увеличения посевных угодий со170 тыс. га в 2000 году до 195,7 тыс. га. в 2002 году.
Также прогнозируется увеличение объемов производства картофеляв 2001 году на 16,5 процента по сравнению с 2000 годом и в 2002 годуна 2,5 процента по сравнению с 2001 годом.
Увеличение объемов животноводства обусловливается:
- прогнозируемым ростом поголовья скота и птицы. Поголовьекрупного рогатого скота по оценке увеличивается с 531,7 тыс. голов в2000 году до 556,1 тыс. голов в 2002 году; поголовье птицыпрогнозируется с увеличением от 14,3 тыс. голов в 2000 году до 18,7тыс. голов в 2002 году;
- прогнозируемым ростом производства зерна, что приведет кукреплению кормовой базы; в 2000 году заготовлено в расчете на однуусловную голову скота 22,6 центнера кормовых единиц, что на 4,9центнера выше уровня 1999 года, такая же тенденция прогнозируется в2001-2002 годах.
Инвестиции
Ситуация в инвестиционной сфере обусловлена положительнойдинамикой развития реального сектора экономики Московской области.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источниковфинансирования в 2000 году составил 54,99 млрд. руб., что на 20,8процента выше уровня 1999 года. Из них 25,7 млрд. руб. - этопривлеченные средства, доля которых в общем объеме инвестицийсоставила 47 процентов. Среди них кредиты банков, средствавнебюджетных фондов, средства от акций, средства населения наиндивидуальное жилищное строительство и другие источники.
За счет средств федерального бюджета в 2000 году в экономикуМосковской области инвестировано 5,3 млрд. руб. (9,7 процента отобщего объема инвестиций) и за счет средств консолидированногобюджета Московской области - 1,8 млрд. руб. (3,3 процента).
В 2001 году, по оценке, в экономику Московской области будетинвестировано 68,2 млрд. руб., или 105,2 процента к уровню 2000года.
Основными источниками финансирования инвестиций останутсяпривлеченные средства и собственные средства организаций. Ихудельный вес в общем объеме инвестиций составит соответственно 50,9процента (34,7 млрд. руб.) и 22,6 процента (15,5 млрд. руб.).
Доля средств федерального бюджета уменьшится с 9,7 процента до5 процентов, консолидированного бюджета Московской областисоответственно с 3,3 процента до 2,9 процента.
В Российской Федерации предусматривается прирост инвестиций восновной капитал в 2002 году на 8 процентов к уровню 2001 года.
В реальном секторе экономики Московской области в 2002 годупрогнозируется рост: валового регионального продукта на 5,5процента; промышленного производства на 9,1 процента; производствасельскохозяйственной продукции на 3,9 процента. Рост объемовпроизводства с улучшением финансового состояния организаций создаетресурсную основу для роста инвестиций в производство.
Предусматривается расширение начисления амортизации ускореннымиметодами, что будет способствовать удовлетворению потребностейорганизаций в дополнительных инвестиционных ресурсах.
С учетом этих факторов в 2002 году прогнозируемый объеминвестиций составит 83,2 млрд. руб., что на 7 процентов больше, чемв 2001 году.
Из общего объема инвестиций собственные средства организацийсоставят 18,8 млрд. руб. (22,6 процента от общего объемаинвестиций), привлеченные средства - 40,1 млрд. руб. (48,2процента), средства федерального бюджета - 6,6 млрд. руб. (8процентов), средства консолидированного бюджета Московской области -2,2 млрд. руб. (2,7 процента).
За счет этих средств прогнозируется ввести в действие основныефонды на сумму 59,7 млрд. руб., а также построить 2,5 млн. кв. мжилья.
При этом средняя обеспеченность населения Московской областиобщей площадью жилых домов достигнет 22,6 кв. м на человека.
Финансы
Прогноз сводного финансового баланса на 2002 год основан наанализе тенденций развития экономики Московской области за последниегоды.
Общий объем финансовых ресурсов Московской области, включающихв себя налоговые и неналоговые поступления (в т.ч. средства единогосоциального налога) и средства целевых бюджетных фондов без учетасредств, перечисляемых и получаемых из федерального бюджета иструктур федерального уровня, по прогнозу составит в 2002 году 156,7млрд. руб., увеличившись по сравнению с оценкой 2001 года на 18процентов.
Наиболее значительной в доходной части финансового баланса впрогнозируемом периоде будет оставаться прибыль в размере 53,8 млрд.руб., удельный вес которой в доходах Московской области составит в2002 году 34,3 процента против 35,2 процента по оценке 2001 года.
Оценка прибыли в 2001 году произведена с учетом действия главы24 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,регулирующей уплату единого социального налога. Кроме того, врасчетах оценки прибыли в 2001 году учтена отмена налога насодержание жилищного фонда и объектов социально - культурной сферы,налога на приобретение автотранспортных средств, а также изменениеналога на пользователей автомобильных дорог в связи со снижениемставки этого налога с 2,5 процента до 1,0 процента от объема выручкиот реализации товаров (работ, услуг).
В прогнозных расчетах на 2002 год к оценке прибыли в 2001 годув размере 46,8 млрд. руб. применен индекс - дефлятор в отрасляхматериального производства, равный 1,15.
Амортизационные отчисления в 2002 году прогнозируются на уровне13,2 млрд. руб. (удельный вес в доходной части баланса - 8,4процента) против 10,02 млрд. руб. в 2001 году. При расчетахамортизационных отчислений учитывалось следующее: рост объемаинвестиций за счет всех источников финансирования, увеличениеудельного веса амортизации, начисленной нелинейными методами, атакже снижение количества предприятий, применяющих понижающиекоэффициенты.
Формирование прогноза налоговых доходов сводного финансовогобаланса Московской области на 2002 год произведено в условиях 2001года с учетом введения в действие части второй Налогового кодексаРоссийской Федерации (главы 21 "Налог на добавленную стоимость", 22"Акцизы", 23 "Налог на доходы физических лиц", 24 "Единый социальныйналог (взнос)"), Федерального закона от 05.08.2000 N 118-ФЗ "Овведении в действие части второй Налогового кодекса РоссийскойФедерации и внесении изменений в некоторые законодательные актыРоссийской Федерации о налогах" (в редакции Федерального закона от24.03.2001 N 33-ФЗ), а также Закона Московской области N 26/2001-ОЗ).
Налоговые доходы (без налога на прибыль) в 2002 годупрогнозируются в Московской области в сумме 53 млрд. руб., или на 17процентов больше, чем по оценке 2001 года. В целом поступлениеналоговых доходов (без налога на прибыль) в рассматриваемом периодепроизведет своеобразный "скачок": в 2000 году - рост к предыдущемугоду на 79,3 процента, в 2001 году - снижение на 11,2 процента.Данная ситуация связана в основном со значительным погашением в 2000году задолженности в бюджеты всех уровней, в первую очередь - вфедеральный бюджет, по акцизам по подакцизным товарам. Размерзадолженности снизился с 13587 млн. руб. на 01.01.2000 до 6635 млн.руб. на 01.01.2001, при этом задолженность в федеральный бюджет поакцизам на природный газ в указанный период сократилась с 12205 млн.руб. до 4817 млн. руб.
В 2002 году поступления акцизов прогнозируются в сумме 6,8млрд. руб., или 12,9 процентов от налоговых доходов (без налога наприбыль). В расчетах акцизов учитывалось предусмотренное Налоговымкодексом Российской Федерации введение с 01.01.2001 акцизов надизельное топливо, масла для двигателей, увеличение ставок акцизовна стабильный газовый конденсат в 1,2 раза, бензин в среднем в 3раза, алкогольную продукцию на 5 процентов, пиво на 10 процентов идр. При этом акцизы на газ, как и в предыдущие годы, будутсоставлять наибольшую долю акцизов, собираемых на территорииМосковской области. При расчетах акцизов на газ на 2002 год применениндекс цен на данный вид продукции на внутреннем рынке в размере1,19. С учетом других видов акцизов, передаваемых в бюджетРоссийской Федерации, в него будет перечислено в 2002 году 4,9 млрд.руб. (свыше 70 процентов от общего объема собираемых в Московскойобласти акцизов).
Поступления налога на добавленную стоимость составят в 2002году 22,6 млрд. руб. (42,6 процента от налоговых доходов (без налогана прибыль) и в полном объеме будут переданы в федеральный бюджет.
Сумма поступлений подоходного налога с физических лиц составитв 2002 году 11,4 млрд. руб. (21,5 процента от налоговых доходов (безналога на прибыль). В расчетах этого налога применена оценка егопоступления в 2001 году с учетом установления с 01.01.2001 единойставки налога в размере 13 процентов, отмены некоторых действующихльгот, в частности для военнослужащих, судей и прокурорскихработников, увеличения ежемесячного стандартного вычета, а такжеиспользования темпа роста заработной платы на 2002 год в размере1,23.
Расчет налога с розничных продаж в 2002 году произведен исходяиз оценки получения данного вида налога по консолидированномубюджету Московской области на 2001 год с учетом темпов роста оборотарозничной торговли на 6 процентов и усредненного индекса - дефляторацен в отраслях торговли и платных услугах населению, равного 1,24.Величина налога в 2002 году определена в размере 4,1 млрд. руб., или7,6 процента от налоговых доходов (без налога на прибыль).
Неналоговые доходы по прогнозу, учитывая экспертные оценки,составят 2,96 млрд. руб., или 100 процентов к оценке 2001 года.
Средства целевых бюджетных фондов по прогнозу на 2002 годсоставят 6,2 млрд. руб. (4,0 процента от доходной части баланса).
С 01.01.2001 в соответствии с введением в действие части второйНалогового кодекса Российской Федерации вместо отчислений вгосударственные внебюджетные фонды предусматривается уплата единогосоциального налога, объединившего страховые взносы в три фонда.Поступления доходов по единому социальному налогу в 2002 годусоставят 27,6 млрд. руб.
По прогнозу на 2002 год при сохранении действующих в настоящеевремя межбюджетных отношений объем средств, перечисляемых Московскойобластью в федеральный бюджет, превысит объем средств, получаемых избюджета, в 3,6 раза. В соответствии с прогнозом Московская областьпередаст в федеральный бюджет в виде налогов и прочих платежей 34,2млрд. руб. В прогнозируемом периоде из федерального бюджетаожидается получение средств в качестве ассигнований на инвестиции вразмере 6,6 млрд. руб. и дотаций и субвенций в сумме не менее 2,9млрд. руб. (в расчетах принят уровень 2001 года).
Доходы территории всего с учетом взаимоотношений с федеральнымуровнем в 2002 году ожидаются в размере 131,9 млрд. руб., что на20,3 процента выше оценки 2001 года.
Расходная часть сводного финансового баланса Московской областипо прогнозу на 2002 год составит 135,9 млрд. руб. и возрастет посравнению с оценкой 2001 года на 23,4 процента.
В условиях отсутствия утвержденных нормативов бюджетнойобеспеченности в отраслях социально - культурной сферы по Московскойобласти на 2002 год расходы бюджета на указанные нужды по структуресоответствуют расходам консолидированного бюджета Московской областив 2001 году. Аналогично - по государственным дотациям, субсидиям,субвенциям отраслям экономики. В расчетах учтены темпы ростазаработной платы в бюджетной сфере на 2002 год и индексы - дефляторыв отраслях материального производства для пересчета материальныхзатрат.
По удельному весу в структуре расходов наибольшая долясохранится за следующими статьями: расходы предприятий за счетприбыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, а такжеза счет амортизации (37,2 процента) и расходы на социально -культурную сферу, финансируемые за счет бюджета, а также средствединого социального налога (36,8 процентов). Затраты на инвестицииза счет средств федерального бюджета и бюджета Московской областисоставят в 2002 году 8,9 млрд. руб. (6,5 процента расходов) идотации, субсидии, субвенции отраслям экономики - 10,6 млрд. руб.(7,8 процента).
Превышение расходной части сводного финансового балансаМосковской области над его доходной частью при сохранениидействующего в 2001 году уровня дефицита консолидированного бюджетаМосковской области по прогнозу составит в 2002 году 4,1 млрд. руб.
Таким образом, располагая значительными финансовыми ресурсами,Московская область в условиях действующего порядка взаимоотношений сфедеральным бюджетом (в частности, перечисления в федеральный бюджетналога на добавленную стоимость в полном объеме) не в состоянииобеспечивать доходами необходимые расходы на собственные нужды.
Данная ситуация требует изменения порядка расчета средств,выделяемых бюджету Московской области из Федерального фондафинансовой поддержки субъектов Российской Федерации, Фондакомпенсаций на реализацию федеральных законов и других средствфедерального бюджета.
По прогнозу складывающийся в 2002 году дефицит финансовыхсредств будет гаситься за счет получения кредитов, поступлений отпродажи имущества, находящегося в государственной и муниципальнойсобственности, а также остатков средств на счетах отделенийвнебюджетных фондов Московской области.
Денежные доходы и расходы населения
По оценке, в 2001 году общая сумма денежных доходов населениясоставит 186,2 млрд. руб., что в 1,28 раза выше предварительныхданных по общей сумме доходов населения за 2000 год.
Одной из основных составляющих денежных доходов населенияявляется фонд заработной платы, который в 2001 году, по оценке,составит 67 млрд. руб., что в 1,27 раза выше 2000 года. Этообусловлено введением с 01.01.2001 единой ставки подоходного налогана основные виды доходов в размере 13 процентов, что приведет куменьшению скрытых форм оплаты труда, а также намерением федеральныхи региональных властей осуществлять поэтапное повышение заработнойплаты работникам бюджетной сферы. Наряду с этим, в Московскойобласти предполагается увеличивать минимальный уровень заработнойплаты путем внесения соответствующих изменений в Трехстороннеесоглашение между Правительством Московской области, Московскимобластным советом профсоюзов и объединениями работодателейМосковской области.
Доля фонда заработной платы в общей сумме денежных доходовнаселения в 2001 году составит 36 процентов.
При этом доля так называемых "других доходов", включающихдоходы от собственности, продажи валюты, денежное довольствиевоеннослужащих, составит 35,6 процентов.
Общая сумма социальных трансфертов населению, включающихпенсии, пособия, стипендии и другое, в 2001 году, по оценке,составит 29,8 млрд. руб., что в 1,37 раза выше предварительногоотчета за 2000 год, что объясняется намерениями федеральных ирегиональных органов власти повысить минимальный размер пенсий идовести его уровень до величины прожиточного минимума пенсионеров.Этому должно способствовать обеспечение финансовой устойчивостиПенсионного фонда Российской Федерации, на увеличение доходовкоторого направлено введение с 01.01.2001 единого социальногоналога. Собираемость единого социального налога, в свою очередь,будет зависеть от внедрения системы персонифицированного учетадоходов населения и других мероприятий.
Общая величина расходов и сбережений населения в 2001 году, пооценке, составит 186,7 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2000годом на 25,4 процента. Наибольшую долю в общей сумме расходовпо-прежнему будет составлять покупка товаров и оплата услуг (84,6процента).
Общая сумма денежных доходов населения по прогнозу на 2002 годсоставит 225,9 млрд. руб., что в 1,2 раза выше оценки 2001 года.Прогнозируется, что доля фонда заработной платы несколько возрастетпо сравнению с оценкой 2001 года и составит 36,5 процента (82,5млрд. руб.). Данное положение прогноза базируется на стремлениигосударства усилить роль заработной платы как основного источникадоходов населения, проводить ее экономически обоснованнуюиндексацию, прежде всего для работников бюджетной сферы.
Предполагается, что в 2002 году в 1,2 раза возрастет величинасоциальных выплат населению, которая достигнет 36,2 млрд. руб., ихдоля в общей сумме доходов населения составит 16 процентов. Прогнозроста социальных трансфертов основан на том, что в 2002 году будетпродолжена социальная политика, направленная на постепенноеповышение реального размера пенсий и адресную помощь гражданам взависимости от среднедушевого дохода семьи. При этом предполагаетсяосуществить программу мер, направленных на сокращение бюджетныхсубсидий производителям товаров и услуг и постепенную замену их наадресные выплаты нуждающимся гражданам.
Прогноз на 2002 год предусматривает стабилизацию реальныхденежных доходов населения и рассчитан исходя из предполагаемогоснижения среднегодового уровня инфляции до 12 процентов.Прогнозируется, что реальные денежные доходы населения в 2002 годусоставят 108,3 процента по сравнению с 2001 годом.
Общая сумма расходов и сбережений населения по прогнозу на 2002год достигнет 225,9 млрд. руб., что в 1,2 раза выше оценки 2001года. При этом наибольшую долю (83,5 процента) в сумме расходовбудут занимать затраты на покупку товаров и оплату услуг.
В целом в 2002 году прогнозируется повышение платежеспособногоспроса населения Московской области, основанное на увеличении егореальных доходов.
Труд
В Московской области начиная с 1991 года происходит уменьшениечисленности населения, обусловленное его отрицательным приростом.Ожидается, что в 2001 году численность постоянного населенияМосковской области уменьшится на 36 тыс. чел. С достаточной долейуверенности можно предположить, что неблагоприятная демографическаядинамика не изменится и в дальнейшем.
По прогнозу на 2002 год, численность населения Московскойобласти сократится на 104,5 тыс. чел. по сравнению с 1999 годом.
В то же время в 2002 году сохранится тенденция роста трудовыхресурсов Московской области. Как и в предыдущие годы, численностьвступающей в трудоспособный возраст молодежи все еще значительнопревышает численность населения, выбывающего из трудоспособноговозраста в послерабочие возраста. Коэффициент трудового замещения(без учета смертности) составит: в 2000 году - 148,4 процента, в2001 году - 116,5 процента, в 2002 году - 143,1 процента.
В результате численность трудовых ресурсов в 2002 годуувеличится по сравнению с отчетом 1999 года на 41,3 тыс. чел. исоставит 3350 тыс. чел.
Позитивные изменения в экономике Московской областиположительно повлияли на состояние сферы занятости и рынка труда.Анализ данных статистики по крупным и средним предприятиям за 2000год позволяет сделать вывод об относительной стабилизациичисленности занятых в экономике, в том числе и в материальномпроизводстве.
В 2001 году ожидается увеличение численности занятых на 10 тыс.чел.
В 2002 году предполагается рост численности занятых в экономикееще на 10 тыс. чел.
По оценке, в 2000 году спрос на рабочую силу вырос по сравнениюс 1999 годом на 8,3 процента. За этот же период за счет в основномнегосударственного сектора экономики почти в 2 раза возрослапотребность в работниках на создаваемых новых рабочих местах. Однакоувеличение спроса на рабочую силу касается главным образом лишьвысококвалифицированных рабочих и специалистов. Экономика Московскойобласти уже начинает испытывать неудовлетворенность спроса в рабочейсиле данной категории. Дефицит профессионально подготовленных кадровощущается как по рабочим профессиям, так и по профессиям, требующимспециального образования и соответствующих навыков: вздравоохранении, просвещении и других отраслях социальной сферы.
В то же время остается достаточно сложным трудоустройствосоциально слабо защищенных категорий населения: женщин, молодежи,инвалидов, многодетных родителей, а также части пенсионеров и лиц,ранее добровольно не занятых, и нуждающихся в трудоустройстве всвязи с низким уровнем жизни.
При этом увеличение спроса на рабочую силу в 2000-2001 годахбудет способствовать сокращению численности лиц трудоспособноговозраста, не занятых трудовой деятельностью и учебой, ищущих работу.А увеличение общей численности населения трудоспособного возраста,не занятого трудовой деятельностью и учебой, будет происходить засчет других его групп (занятые в домашнем хозяйстве, по уходу задетьми, отчаявшиеся найти работу и пр.).
Численность зарегистрированных безработных в 2001 году составит37, 5 тыс. чел., в 2002 году - на уровне 40 тыс. чел.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в 1999 году по сравнению с 1998 годомувеличился на 11,3 процента и составил 75,1 млрд. руб., в 2000 году- 98,7 млрд. руб., или 109,9 процента к уровню 1999 года.
Качественно изменилась структура оборота розничной торговли.Повысилась доля относительно дешевых товаров отечественногопроизводства, в том числе произведенных в Московской области.Удельный вес продовольственных товаров в общем объеме розничнойторговли сократился до 47,9 процента против 52,8 процента в 1999году.
По оценке, оборот розничной торговли в 2001 году составит 122,9млрд. рублей, или 105,1 процента к уровню 2000 года.
В 2002 году темп роста оборота розничной торговлипрогнозируется в 106 процентов к уровню 2001 года (145,3 млрд.руб.).
Состояние рынка платных услуг населению в 1999 годухарактеризуется положительной динамикой (прирост составил 19,1процента).
В 2000 году населению Московской области оказано платных услугна сумму 24,9 млрд. рублей, что выше уровня 1999 года на 1,3процента.
В последние годы служба быта Московской области имеетустойчивую тенденцию развития сети. В настоящее время населениеМосковской области обслуживают более 5,5 тыс. организаций различныхформ собственности. В прошедшем году вновь открыто 420 организацийбытового обслуживания.
Населению Московской области в январе - апреле 2001 годаоказано платных услуг на 11 млрд. руб., что на 1,3 процента вышесоответствующего периода 2000 года. Темп роста объема платных услугв 2001 году, по оценке, составит 102 процента к уровню 2000 года.
Таким образом, исходя из достигнутой базы с учетомскладывающихся тенденций в 2002 году прогнозируется рост объемаплатных услуг на 4 процента к 2001 году. Опережающими темпами будутрасти санаторно - оздоровительные услуги, медицинские услуги, услугисистемы образования, связи, физкультуры и спорта, услуги правовогохарактера. В сфере жилищно - коммунального хозяйства формированиеобъемов услуг будет зависеть от поэтапного перехода на новую системуоплаты жилья и коммунальных услуг, обеспечивающую возмещениеиздержек на содержание и ремонт жилья в соответствии с их реальнойстоимостью.
Охрана окружающей среды
В 2000 году, по оценке, на охрану и рациональное использованиеприродных ресурсов Московской области за счет всех источниковфинансирования использовано 93,2 млн. руб., что выше уровня 1999года на 13,6 процента.
На реализацию природоохранных мероприятий в 2001 году за счетвсех источников финансирования предполагается направить 141,4 млн.руб. (128,7 процента к уровню 2000 года), в 2002 году - 153,1 млн.руб.
Объем водопотребления в 2000 году по сравнению с 1999 годомснизился на 0,5 процента и составил 1891 млн. куб. м. На 3,6процента возрос объем оборотного и повторно - последовательногоиспользования воды, в 2001 году рост к уровню 2000 года составит13,7 процента, в 2002 году - на 0,5 процента.
Объем сброса загрязненных сточных вод в 2000 году составил637,7 млн. куб. м и по сравнению с уровнем 1999 года снизился на18,7 млн. куб. м. Это обусловлено тем, что в отчетном году рядпредприятий Московской области перевели свои стоки из категориизагрязненных в нормативно - очищенные. В 2002 году по сравнению с1999 годом снижение составит 20,4 млн. куб. м.
Использование пылегазоулавливающих установок и внедрение болеесовершенных технологий в 2002 году по сравнению с 1999 годомпозволят снизить выбросы вредных веществ в атмосферный воздухстационарными источниками загрязнения на 1,1 тыс. тонн.
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД------------------------------------------------------TT----------------------TT--------------------TT------------------------TT----------------------мм||Показатели ||Единица ||2000 год, ||2001 год, ||2002 год, |||| ||измерения ||отчет ||оценка ||прогноз ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Основные общеэкономические|| || || || ||||показатели || || || || |||| || || || || ||||Валовой региональный || || || || ||||продукт: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей||256712 <1>|| 315653 || 378304||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 107 || 106 || 105,5 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||В том числе || || || || ||||Промышленность: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 74991,2 || 102214,6 ||130362,3 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 112,5 || 113,02 || 109,1 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Сельское и лесное || || || || ||||хозяйство: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 16175 || 20242,2 || 24442,5 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 1067 || 103 || 105 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Строительство: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 18171 || 24660,9 || 29920,8 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 106 || 103,6 || 103,7 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||Транспорт: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 20747 || 26582 || 31760 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 102 || 102,5 || 103 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||Связь: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 24287 || 29074 || 31596 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 103 || 103,2 || 103,5 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||Торговля и общественное || || || || ||||питание: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 22649,9 || 28450,5 || 33942,9||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 110 || 160 || 107 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||Другие отрасли: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 44801 || 55266 || 65145 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 102 || 102,8 || 103,4 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Промышленность || || || || |||| || || || || ||||Объем промышленной || || || || ||||продукции (товаров, работ,|| || || || ||||услуг) в оптовых ценах || || || || ||||организаций (без налога || || || || ||||на добавленную стоимость || || || || ||||и акциза): || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей||138023,65 || 188176,41 ||239864,97 ||||каждого года || || || || ||||по индексу физического ||в % к || 112,5 || 113,02 || 109,06 ||||объема ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Из него по отраслям: || || || || ||||Электроэнергетика: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 5227,54 || 7390,9 || 9488,73||||каждого года || || || || ||||по индексу физического ||в % к || 100,5 || 103,2 || 100,3 ||||объема ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||удельный вес в общем ||% || 3,79 || 3,92 || 4,00 ||||объеме промышленной || || || || ||||продукции || || || || |||| || || || || ||||Топливная промышленность || || || || ||||в действующих ценах: ||млн. рублей|| 97,62 || 75,77 || 95,30 ||||каждого года || || || || ||||по индексу физического ||в % к || 81,6 || 73,23 || 114,34 ||||объема ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||удельный вес в общем ||% || 0,07 || 0,04 || 0,04 ||||объеме промышленной || || || || ||||продукции || || || || |||| || || || || ||||Черная металлургия: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 5836,74 || 6618,86 || 8021,87||||каждого года || || || || ||||по индексу физического ||в % к || 112,2 || 105 || 111,19 ||||объема ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||удельный вес в общем ||% || 4,23 || 3,52 || 3,34 ||||объеме промышленной || || || || ||||продукции || || || || |||| || || || || ||||Цветная металлургия: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 8600,66 || 8506,40 || 10122,32||||каждого года || || || || ||||по индексу физического ||в % к || 100,0 || 95,10 || 113,33 ||||объема ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||удельный вес в общем ||% || 6,23 || 4,52 || 4,22 ||||объеме промышленной || || || || ||||продукции || || || || |||| || || || || ||||Химическая || || || || ||||и нефтехимическая || || || || ||||промышленность: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 7747,59 || 10325,99 ||12783,08 ||||каждого года || || || || ||||по индексу физического ||в % к || 109,4 || 112,0 || 106,72 ||||объема ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||удельный вес в общем ||% || 5,61 || 5,49 || 5,33 ||||объеме промышленной || || || || ||||продукции || || || || |||| || || || || ||||Машиностроение || || || || ||||и металлообработка: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 36134,68 || 52033,93 ||70620,45 ||||каждого года || || || || ||||по индексу физического ||в % к || 118,7 || 120,0 || 116,0 ||||объема ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||удельный вес в общем ||% || 26,18 || 27,65 || 29,44 ||||объеме промышленной || || || || ||||продукции || || || || |||| || || || || ||||Лесная, || || || || ||||деревообрабатывающая || || || || ||||и целлюлозно - бумажная || || || || ||||промышленность: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 8890,85 || 11246,92 ||13981,19 ||||каждого года || || || || ||||по индексу физического ||в % к || 108,5 || 110,0 || 110,01 ||||объема ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||удельный вес в общем ||% || 6,44 || 5,98 || 5,83 ||||объеме промышленной || || || || ||||продукции || || || || |||| || || || || ||||Промышленность || || || || ||||строительных материалов: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 16039,04 || 23154,28 ||29806,92 ||||каждого года || || || || ||||по индексу физического ||в % к || 111,9 || 110,20 || 104,66 ||||объема ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||удельный вес в общем ||% || 11,62 || 12,30 || 12,43 ||||объеме промышленной || || || || ||||продукции || || || || |||| || || || || ||||Легкая промышленность: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 7265,83 || 9360,83 || 11129,89||||каждого года || || || || ||||по индексу физического ||в % к || 117,9 || 115,03 || 105,22 ||||объема ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||удельный вес в общем ||% || 5,26 || 4,97 || 4,64 ||||объеме промышленной || || || || ||||продукции || || || || |||| || || || || ||||Пищевая промышленность: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 29626,79 || 38757,77 ||47362,42 ||||каждого года || || || || ||||по индексу физического ||в % к || 103,1 || 105,5 || 102,69 ||||объема ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||удельный вес в общем ||% || 21,47 || 20,60 || 19,75 ||||объеме промышленной || || || || ||||продукции || || || || |||| || || || || ||||Из общего объема || || || || ||||промышленной продукции - || || || || ||||продукция || || || || ||||в государственном секторе:|| || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 5796,99 || 9408,82 || 11993,25||||каждого года || || || || ||||по индексу физического ||в % к || 167,49 || 134,55 || 109,06 ||||объема ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Доля государственного ||% || 4,2 || 5,0 || 5,0 ||||сектора в общем объеме || || || || ||||промышленной продукции || || || || ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Агропромышленный комплекс || || || || |||| || || || || ||||Продукция сельского || || || || ||||хозяйства во всех || || || || ||||категориях хозяйств: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 28034 || 34106 || 40752 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 109,6 || 100,1 || 103,9 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||В том числе || || || || ||||растениеводства: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 16232 || 18830 || 22480 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 116,9 || 100,0 || 106,6 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Животноводства: ||млн. рублей|| 11802 || 15276 || 18272 ||||в действующих ценах || || || || ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 102,6 || 100,3 || 100,8 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Из общего объема продукции|| || || || ||||сельского хозяйства: || || || || ||||продукция || || || || ||||сельскохозяйственных || || || || ||||организаций: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 14571,5 || 17704 || 20630 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 109,3 || 100,0 || 101,9 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Из нее: || || || || ||||продукция || || || || ||||в государственном секторе || || || || ||||экономики || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 1356 || 1654 || 1932 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 109,2 || 100,0 || 102,1 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||продукция крестьянских || || || || ||||(фермерских) хозяйств: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 302 || 400 || 480 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 128,2 || 112,1 || 104,1 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||продукция личных подсобных|| || || || ||||хозяйств населения: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 13160,5 || 16002 || 19642 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 108,1 || 100,2 || 107,4 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Производство основных || || || || ||||видов сельскохозяйственной|| || || || ||||продукции || || || || |||| || || || || ||||Зерно (в весе после ||тыс. т || 341,3 || 416,7 || 424,5 ||||доработки) - всего ||в % к || 270 || 122,1 || 101,9 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||В том числе: || || || || ||||сельскохозяйственные ||тыс. т || 336,1 || 407,5 || 415 ||||организации ||в % к || 270,2 || 121,2 || 101,8 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||крестьянские (фермерские) ||тыс. т || 5,2 || 9,2 || 9,5 ||||хозяйства ||в % к || 260 || 176,9 || 103,3 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||картофель - всего ||тыс. т || 1043,2 || 1215 || 1245 |||| ||в % к || 107,7 || 116,5 || 102,5 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||В том числе: || || || || ||||сельскохозяйственные ||тыс. т || 241,7 || 263,6 || 265 ||||организации ||в % к || 136,6 || 109,1 || 100,5 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||крестьянские (фермерские) ||тыс. т || 24,5 || 26,4 || 30,0 ||||хозяйства ||в % к || 126,3 || 107,8 || 113,6 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||личные подсобные хозяйства||тыс. т || 777 || 925 || 950 ||||населения ||в % к || 100,6 || 119,0 || 102,7 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||овощи - всего ||тыс. т || 681,9 || 629,5 || 658,5 |||| ||в % к || 124,3 || 92,3 || 104,6 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||В том числе: || || || || ||||сельскохозяйственные ||тыс. т || 413,2 || 358,1 || 385 ||||организации ||в % к || 117,3 || 86,7 || 107,5 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||крестьянские (фермерские) ||тыс. т || 7,2 || 8,4 || 8,5 ||||хозяйства ||в % к || 156,5 || 116,7 || 101,2 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||личные подсобные хозяйства||тыс. т || 261,5 || 263 || 265 ||||населения ||в % к || 136,3 || 100,6 || 100,8 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||скот и птица (в живом ||тыс. т || 135,5 || 145,2 || 165,6 ||||весе) - всего ||в % к || 104,2 || 107,2 || 114 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||В том числе: || || || || ||||сельскохозяйственные ||тыс. т || 96,8 || 101,1 || 120,3 ||||организации ||в % к || 109,6 || 104,4 || 119 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||крестьянские (фермерские) ||тыс. т || 1,4 || 2,1 || 2,3 ||||хозяйства ||в % к || 82,4 || 150 || 109,5 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||личные подсобные хозяйства||тыс. т || 37,3 || 42 || 43 ||||населения ||в % к || 93,3 || 112,6 || 102,4 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||молоко - всего ||тыс. т || 1017,1 || 1034,5 || 1077 |||| ||в % к || 106 || 101,7 || 104,1 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||В том числе: || || || || ||||сельскохозяйственные ||тыс. т || 860,2 || 872,5 || 911 ||||организации ||в % к || 107,6 || 101,4 || 104,4 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||крестьянские (фермерские) ||тыс. т || 9,8 || 12 || 14 ||||хозяйства ||в % к || 90,7 || 122,4 || 116,7 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||личные подсобные хозяйства||тыс. т || 147,1 || 150 || 152 ||||населения ||в % к || 98,5 || 102 || 101,3 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||яйцо - всего ||млн. шт. || 1968,5 || 2039 || 2325,5 |||| ||в % к || 90,9 || 103,6 || 114,1 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||В том числе: || || || || ||||сельскохозяйственные ||млн. шт. || 1782,0 || 1827 || 2100 ||||организации ||в % к || 91,2 || 102,5 || 114,9 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||крестьянские (фермерские) ||млн. шт. || 1,9 || 2 || 2,5 ||||хозяйства ||в % к || 111,8 || 105,3 || 125 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||личные подсобные хозяйства||млн. шт. || 184,6 || 210 || 223 ||||населения ||в % к || 87,8 || 113,8 || 106,2 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Площади ||тыс. га || 1563 || 1563 || 1563 ||||сельскохозяйственных || || || || ||||угодий || || || || |||| || || || || ||||В том числе находящиеся ||тыс. га || 1304,2 || 1304,2 || 1304,2 ||||в пользовании: || || || || ||||сельскохозяйственных || || || || ||||организаций || || || || ||||крестьянских (фермерских) ||тыс. га || 61,8 || 61,8 || 61,8 ||||хозяйств || || || || ||||личных подсобных хозяйств ||тыс. га || 197 || 197 || 197 ||||населения || || || || |||| || || || || ||||Площади || || || || ||||сельскохозяйственных || || || || ||||угодий (во всех категориях|| || || || ||||хозяйств), занятые под || || || || ||||посевами: || || || || ||||зерновых ||тыс. га || 170,1 || 192,7 || 195,7 ||||картофеля ||тыс. га || 103,5 || 103,5 || 103,5 ||||овощей ||тыс. га || 29,9 || 27,9 || 28,8 |||| || || || || ||||Поголовье скота и птицы || || || || ||||(во всех категориях || || || || ||||хозяйств): || || || || ||||крупный рогатый скот ||тыс. голов || 531,7 || 532,6 || 556,1 |||| || || || || ||||В том числе || || || || ||||коровы ||тыс. голов || 245,3 || 241,8 || 242,5 ||||свиньи ||тыс. голов || 179,2 || 191,4 || 198,4 ||||птица ||тыс. голов || 14,3 || 15,5 || 18,7 |||| || || || || ||||Объем поставок || || || || ||||сельскохозяйственной || || || || ||||продукции || || || || ||||в государственные ресурсы:|| || || || ||||зерно ||тыс. т || 72,8 || 62,9 || 70 ||||картофель ||тыс. т || 60,9 || 95,8 || 100 ||||овощи ||тыс. т || 183,4 || 171,7 || 185 ||||скот и птица (в живом ||тыс. т || 50 || 69,7 || 75 ||||весе) || || || || ||||молоко ||тыс. т || 640,7 || 660 || 680 ||||яйцо ||млн. шт. || 1246,7 || 1600 || 2000 ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Транспорт, дорожное || || || || ||||строительство и связь || || || || |||| || || || || ||||Протяженность ||тыс. км || 14,32 || 15,06 || 15,31 ||||автомобильных дорог || || || || ||||общего пользования || || || || ||||с твердым покрытием || || || || |||| || || || || ||||Строительство ||км || 78,35 || 51,4 || 50,0 ||||и реконструкция || || || || ||||автомобильных дорог общего|| || || || ||||пользования с твердым || || || || ||||покрытием || || || || |||| || || || || ||||Строительство ||км || || || 7,1 ||||и реконструкция городских || || || || ||||и поселковых дорог || || || || |||| || || || || ||||Количество основных ||тыс. шт. || 1233,8 || 1265,8 || 1325,1 ||||телефонных аппаратов || || || || |||| || || || || ||||Прирост количества ||тыс. шт. || 89,2 || 65,4 || ||||основных телефонных || || || || ||||аппаратов || || || || |||| || || || || ||||Протяженность ||тыс. || 513,7 || 1155,0 || 1255,0 ||||междугородных телефонных ||канало - км|| || || ||||каналов || || || || ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Малое предпринимательство || || || || |||| || || || || ||||Количество малых ||единиц || 37600 || 38700 || 39800 ||||предприятий || || || || ||||В том числе по отраслям: || || || || ||||промышленность ||единиц || 7440 || 7800 || 8000 ||||строительство ||единиц || 4740 || 4800 || 5000 ||||торговля и общественное ||единиц || 16170 || 16600 || 17100 ||||питание || || || || |||| || || || || ||||Среднесписочная || || || || ||||численность работников ||тыс. чел. || 251,1 || 261 || 271 ||||малых предприятий (без || || || || ||||внешних совместителей) || || || || |||| || || || || ||||В том числе: || || || || ||||промышленность ||тыс. чел. || 75,3 || 78,3 || 81,1 ||||строительство ||тыс. чел. || 35,7 || 37,1 || 38,4 ||||торговля и общественное ||тыс. чел. || 75,7 || 78,5 || 81,4 ||||питание || || || || |||| || || || || ||||Среднесписочная ||тыс. чел. || 20,8 || 21,7 || 22,5 ||||численность внешних || || || || ||||совместителей по малым || || || || ||||предприятиям || || || || |||| || || || || ||||В том числе по отраслям: || || || || ||||промышленность ||тыс. чел. || 6,1 || 6,3 || 6,6 ||||строительство ||тыс. чел. || 2,3 || 2,4 || 2,5 ||||торговля и общественное ||тыс. чел. || 5,9 || 6,2 || 6,4 ||||питание || || || || |||| || || || || ||||Объем произведенной || || || || ||||продукции (товаров, работ,|| || || || ||||услуг): || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 51125 || 60300 || 68700 ||||каждого года || || || || |||| || || || || ||||В том числе: || || || || ||||промышленность ||млн. рублей|| 19809 || 23500 || 27100 ||||строительство ||млн. рублей|| 7701 || 9300 || 10700 ||||торговля и общественное ||млн. рублей|| 10126 || 11800 || 13400 ||||питание: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 2469 || 2900 || 3300 ||||каждого года || || || || |||| || || || || ||||В том числе: || || || || ||||промышленность ||млн. рублей|| 494 || 580 || 660 ||||строительство ||млн. рублей|| 264 || 310 || 350 ||||торговля и общественное ||млн. рублей|| 292 || 340 || 390 ||||питание || || || || ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Эффективность || || || || ||||использования || || || || ||||государственной || || || || ||||собственности Московской || || || || ||||области || || || || |||| || || || || ||||Средства, получаемые ||млн. руб. || 53,04 || 55 || 50 ||||от продажи имущества, || || || || ||||находящегося || || || || ||||в государственной || || || || ||||собственности Московской || || || || ||||области, перечисляемые || || || || ||||в областной бюджет || || || || |||| || || || || ||||Доходы от использования ||млн. руб. || 96,8 || 110 || 130 ||||имущества, находящегося || || || || ||||в государственной || || || || ||||собственности Московской || || || || ||||области || || || || |||| || || || || ||||Из них: || || || || ||||дивиденды по акциям, ||млн. руб. || 3,8 || 10 || 10 ||||принадлежащим Московской || || || || ||||области || || || || ||||средства, получаемые ||млн. руб. || 92,9 || 100 || 120 ||||от сдачи в аренду || || || || ||||имущества, находящегося || || || || ||||в государственной || || || || ||||собственности Московской || || || || ||||области || || || || ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Приватизация || || || || |||| || || || || ||||Количество ||единиц || - || - || - ||||приватизированных || || || || ||||предприятий || || || || |||| || || || || ||||Средства, получаемые ||млн. руб. || 17,5 || 17 || 16,5 ||||от приватизации || || || || ||||государственного || || || || ||||и муниципального || || || || ||||имущества, включая || || || || ||||средства от продажи акций || || || || ||||акционерных обществ || || || || |||| || || || || ||||В том числе перечисляемые ||млн. руб. || 3,7 || 3,2 || 3,1 ||||в федеральный бюджет || || || || ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Инвестиции || || || || |||| || || || || ||||Объем инвестиций || || || || ||||в основной капитал || || || || ||||за счет всех источников || || || || ||||финансирования: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 54996,4 || 68240 || 83240 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 120,8 || 105,2 || 107 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Из общего объема || || || || ||||инвестиций - || || || || ||||государственный сектор: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 1610,6 || 1980 || 2420 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 102,8 || 104 || 107,2 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Доля государственного ||% || 2,9 || 2,9 || 2,9 ||||сектора в общем объеме || || || || ||||инвестиций в основной || || || || ||||капитал || || || || |||| || || || || ||||Из инвестиций в основной || || || || ||||капитал за счет всех || || || || ||||источников финансирования || || || || ||||- инвестиции за счет: || || || || ||||собственных средств || || || || ||||организаций: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 11883,4 || 15455 || 18782 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 106,6 || 110,2 || 106,6 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||средств населения || || || || ||||на индивидуальное жилищное|| || || || ||||строительство: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 4924,1 || 4330 || 5350 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 86,6 || 74,5 || 108,4 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||средств федерального || || || || ||||бюджета: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 5342,2 || 3424,9 || 6625 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 72,3 || 54,3 || 169,7 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||средств областного || || || || ||||бюджета: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 411 || 1433,7 || 1635 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 153,8 || 298 || 110,3 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||средств бюджетов || || || || ||||муниципальных образований:|| || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 1408 || 534,3 || 609 ||||каждого года ||в % к || 95,3 || 41,2 || 93,2 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Иностранные инвестиции ||млн. долл. || 417,2 || 600 || 650 |||| ||США || || || |||| ||в % к || 83,3 || 143,8 || 108,3 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Финансы || || || || |||| || || || || ||||(Сводный финансовый || || || || ||||баланс в действующих ценах|| || || || ||||каждого года) || || || || |||| || || || || ||||Доходы || || || || |||| || || || || ||||Прибыль ||млн. руб. || 38640 || 46754 || 53767 |||| || || || || ||||Амортизационные ||млн. руб. || 8356 || 10021 || 13243 ||||отчисления || || || || |||| || || || || ||||Налоговые доходы || || 51037 || 45343 || 53029 ||||(без налога на прибыль) || || || || |||| || || || || ||||Из них: || || || || ||||налог на добавленную ||млн. руб. || 17426 || 19646 || 22593 ||||стоимость || || || || ||||акцизы ||млн. руб. || 16859 || 6109 || 6822 ||||подоходный налог ||млн. руб. || 7065 || 9286 || 11422 ||||с физических лиц || || || || ||||налоги на имущество ||млн. руб. || 2807 || 3071 || 3501 ||||налог с продаж ||млн. руб. || - || 3082 || 4051 |||| || || || || ||||Неналоговые доходы ||млн. руб. || 3213 || 2959 || 2960 |||| || || || || ||||Средства целевых бюджетных||млн. руб. || 9034 || 5297 || 6156 ||||фондов || || || || |||| || || || || ||||Средства единого ||млн. руб. || 22759 || 22419 || 27575 ||||социального налога || || || || |||| || || || || ||||Итого доходов ||млн. руб. ||133039 || 132793 || 156730 |||| || || || || ||||Сальдо финансовых ||млн. руб. ||-34360 || -23188 || -24864 ||||взаимоотношений || || || || ||||с федеральным уровнем || || || || ||||власти || || || || |||| || || || || ||||Средства: || || || || ||||передаваемые на || || || || ||||федеральный уровень власти||млн. руб. || 39837 || 29512 || 34389||||в федеральный бюджет ||млн. руб. || 36183 || 29392 || 34244 ||||- налог на добавленную ||млн. руб. || 14473 || 19646 || 22593 ||||стоимость || || || || ||||- акцизы ||млн. руб. || 15564 || 4251 || 4870 ||||- налог на прибыль ||млн. руб. || 3892 || 4428 || 5164 ||||часть единого социального ||млн. руб. || 1055 || 10 || 135 ||||налога, || || || || ||||централизуемая || || || || ||||государственными || || || || ||||внебюджетными фондами || || || || ||||в государственные целевые ||млн. руб. || 2599 || 10 || 10 ||||бюджетные фонды || || || || |||| || || || || ||||Средства: || || || || ||||получаемые от федерального|| || 5477 || 6324 || 9525 ||||уровня власти ||млн. руб. || || || ||||из федерального бюджета || || 5477 || 6324 || 9525 ||||- дотации и субвенции ||млн. руб. || - || 2895 || 2895 ||||- трансферты ||млн. руб. || - || - || - ||||- инвестиции в основной ||млн. руб. || 5342 || 3425 || 6625 ||||капитал || || || || ||||- прочие ||млн. руб. || 135 || 4 || 5 ||||от государственных ||млн. руб. || - || - || - ||||внебюджетных фондов || || || || ||||Всего доходов ||млн. руб. || 98679 || 109605 || 131866 |||| || || || || ||||Расходы || || || || |||| || || || || ||||Расходы организаций ||млн. руб. || 35956 || 42909 || 50579 ||||за счет прибыли, || || || || ||||остающейся || || || || ||||в их распоряжении после || || || || ||||уплаты налогов, а также || || || || ||||за счет амортизации || || || || ||||Из них || || || || ||||на инвестиции ||млн. руб. || 11883 || 15455 || 18782 |||| || || || || ||||Затраты на инвестиции ||млн. руб. || 7161 || 5393 || 8869 ||||(кроме инвестиций, || || || || ||||осуществляемых за счет || || || || ||||прибыли, оставляемой || || || || ||||в распоряжении || || || || ||||организаций) || || || || |||| || || || || ||||Из них за счет: || || || || ||||средств федерального ||млн. руб. || 5342 || 3425 || 6625 ||||бюджета || || || || ||||средств бюджетов ||млн. руб. || 1819 || 1968 || 2244 ||||субъектов Российской || || || || ||||Федерации || || || || |||| || || || || ||||Государственные дотации, ||млн. руб. || 8446 || 8479 || 10597 ||||субсидии, субвенции || || || || |||| || || || || ||||Из них: || || || || ||||на сельхозпродукцию ||млн. руб. || 234 || 408 || 511 ||||жилищно - коммунальному ||млн. руб. || 6914 || 6232 || 7789 ||||хозяйству || || || || ||||на транспорт ||млн. руб. || 1058 || 1375 || 1718 ||||другие субсидии ||млн. руб. || 240 || 464 || 579 |||| || || || || ||||Расходы на социально - ||млн. руб. || 34046 || 40376 || 50093 ||||культурную сферу, || || || || ||||финансируемые за счет || || || || ||||средств бюджета, а также || || || || ||||средств единого || || || || ||||социального налога || || || || |||| || || || || ||||Из них: || || || || ||||образование ||млн. руб. || 5523 || 8139 || 10173 ||||здравоохранение, ||млн. руб. || 4463 || 6041 || 7548 ||||физическая культура || || || || ||||и спорт || || || || ||||культура, искусство, ||млн. руб. || 667 || 825 || 1031 ||||кинематография || || || || ||||средства массовой ||млн. руб. || 140 || 134 || 168 ||||информации || || || || ||||социальная политика ||млн. руб. || 23253 || 25237 || 31173 ||||В том числе: || || || || ||||пенсионное обеспечение ||млн. руб. || 15860 || 17200 || 21156 ||||государственные пособия ||млн. руб. || 1639 || 2979 || 3733 ||||и компенсационные выплаты || || || || ||||населению || || || || |||| социальное страхование ||млн. руб. || 2634 || 2800 || 3444 |||| медицинское страхование||млн. руб. || 2538 || 2309 || 2840 |||| обеспечение занятости ||млн. руб. || 582 || - || - |||| населения || || || || |||| || || || || ||||Расходы на научные ||млн. руб. || 24 || 45 || 56 ||||исследования и разработки || || || || |||| || || || || ||||Расходы за счет средств ||млн. руб. || 6435 || 5297 || 6146 ||||целевых бюджетных фондов || || || || |||| || || || || ||||Расходы на содержание ||млн. руб. || 894 || 1403 || 1753 ||||правоохранительных || || || || ||||органов (без капитальных || || || || ||||вложений) || || || || |||| || || || || ||||Расходы на содержание ||млн. руб. || 2275 || 2736 || 3420 ||||органов власти || || || || ||||(без капитальных || || || || ||||вложений) || || || || |||| || || || || ||||Расходы на обслуживание ||млн. руб. || 157 || 648 || 812 ||||государственного долга || || || || |||| || || || || ||||Прочие расходы ||млн. руб. || 586 || 2934 || 3669 |||| || || || || ||||Всего расходов ||млн. руб. || 95980 || 110220 || 135994 |||| || || || || ||||Превышение расходов ||млн. руб. || 2699 || -615 || -4128 ||||над доходами (-) || || || || |||| || || || || ||||Источники покрытия ||млн. руб. || || || ||||дефицита (внутренние) || || || || ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Труд || || || || |||| || || || || ||||Численность постоянного ||тыс. чел. || 6450,2 || 6414 || 6378 ||||населения (среднегодовая) || || || || |||| || || || || ||||В том числе: || -"- || || || ||||городского || -"- || 5168,5 || 5140 || 5113 ||||сельского || || 1281,7 || 1274 || 1265 |||| || || || || ||||Численность занятых ||тыс. чел. || 2390 || 2400 || 2410 ||||в экономике - всего || || || || ||||В том числе: || || || || ||||в материальном ||тыс. чел. || 1450 || 1460 || 1466 ||||производстве || || || || ||||удельный вес в общей ||% || 60,7 || 60,8 || 60,8 ||||численности занятых || || || || |||| || || || || ||||Из численности занятых || || || || ||||в материальном || || || || ||||производстве - по || || || || ||||отраслям: || || || || ||||промышленность ||тыс. чел. || 560 || 564 || 568 ||||удельный вес в общей ||% || 23,4 || 23,5 || 23,6 ||||численности занятых || || || || ||||сельское и лесное ||тыс. чел. || 210 || 211 || 211 ||||хозяйство || || || || ||||удельный вес в общей ||% || 8,8 || 8,8 || 8,7 ||||численности занятых || || || || ||||строительство ||тыс. чел. || 162 || 163 || 163 ||||удельный вес в общей ||% || 6,8 || 6,8 || 6,8 ||||численности занятых || || || || ||||транспорт ||тыс. чел. || 115 || 116 || 117 ||||удельный вес в общей ||% || 4,8 || 4,8 || 4,8 ||||численности занятых || || || || ||||связь ||тыс. чел. || 28 || 29 || 29 ||||удельный вес в общей ||% || 1,2 || 1,2 || 1,2 ||||численности занятых || || || || ||||торговля и общественное ||тыс. чел. || 330 || 331 || 332 ||||питание || || || || ||||удельный вес в общей ||% || 13,8 || 13,8 || 13,8 ||||численности занятых || || || || ||||другие отрасли ||тыс. чел. || 45 || 46 || 46 ||||удельный вес в общей ||% || 1,9 || 1,9 || 1,9 ||||численности занятых || || || || ||||в непроизводственной ||тыс. чел. || 940 || 940 || 944 ||||сфере || || || || ||||удельный вес в общей ||% || 39,3 || 39,2 || 39,2 ||||численности занятых || || || || ||||В том числе: || || || || ||||здравоохранение, ||тыс. чел. || 192 || 192 || 193 ||||физическая культура || || || || ||||и спорт, социальное || || || || ||||обеспечение || || || || ||||удельный вес в общей ||% || 8 || 8 || 8 ||||численности занятых || || || || ||||образование ||тыс. чел. || 203 || 203 || 204 ||||удельный вес в общей ||% || 8,5 || 8,5 || 8,5 ||||численности занятых || || || || ||||наука и научное ||тыс. чел. || 136 || 136 || 138 ||||обслуживание || || || || ||||удельный вес в общей ||% || 5,7 || 5,7 || 5,7 ||||численности занятых || || || || ||||культура и искусство ||тыс. чел. || 36 || 36 || 36 ||||удельный вес в общей ||% || 1,5 || 1,5 || 1,5 ||||численности занятых || || || || ||||другие отрасли ||тыс. чел. || 373 || 373 || 373 ||||удельный вес в общей ||% || 15,6 || 15,5 || 15,5 ||||численности занятых || || || || |||| || || || || ||||Из общей численности || || || || ||||занятых || || || || ||||в организациях ||тыс. чел. || 1035 || 1025 || 1015 ||||госсектора <2> || || || || |||| || || || || ||||Лица в трудоспособном ||тыс. чел. || 759 || 752 || 757 ||||возрасте, не занятые || || || || ||||трудовой деятельностью || || || || ||||и учебой || || || || ||||В том числе лица, имеющие ||тыс. чел. || 39,3 || 37,5 || 40 ||||статус безработного || || || || |||| || || || || ||||Уровень безработицы ||% || 1,1 || 1,1 || 1,1 ||||(удельный вес безработных || || || || ||||в численности экономически|| || || || ||||активного населения) <3> || || || || ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Денежные доходы и расходы || || || || ||||населения || || || || |||| || || || || ||||Доходы - всего ||млн. руб. ||145015,2 || 186244,4 || 225942,5 ||||В том числе: || || || || ||||доходы ||млн. руб. || 17400 || 23094,3 || 28016,9 ||||от предпринимательской || || || || ||||деятельности || || || || ||||фонд оплаты труда ||млн. руб. || 52793,7 || 67048 || 82469 ||||социальные трансферты - ||млн. руб. || 21750 || 29799 || 36150,8||||всего || || || || ||||В том числе: || || || || ||||пенсии и пособия ||млн. руб. || 19406,5 || 27936,7 || 33891,4 ||||стипендии ||млн. руб. || 145 || 186,2 || 225,9 ||||прочие доходы ||млн. руб. || 53071,5 || 66303,1 || 79305,8 |||| || || || || ||||Реальные располагаемые ||в % к || 106,6 || 107,4 || 108,3 ||||денежные доходы населения ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Расходы и сбережения - ||млн. руб. ||148924,2 || 186687,2 ||225993,4 ||||всего || || || || ||||В том числе: || || || || ||||покупка товаров и оплата ||млн. руб. ||125390,0 || 157937,4 ||188704,5 ||||услуг || || || || ||||Из них: || || || || ||||покупка товаров || -"- ||101940,3 || 127101 || 150220,7 ||||обязательные платежи ||млн. руб. || 10380,3 || 13441,5 || 16271,5||||и добровольные взносы || || || || ||||прирост вкладов в банках, ||млн. руб. || 13153,9 || 15308,3 ||21017,4 ||||приобретение недвижимости,|| || || || ||||валюты, облигаций, || || || || ||||государственных займов || || || || ||||и др. ценных бумаг, || || || || ||||изменение задолженности || || || || ||||по ссудам || || || || |||| || || || || ||||Превышение доходов ||млн. руб. || -3909 || -442,8 || -50,9 ||||над расходами (+) или || || || || ||||расходов над доходами (-) || || || || ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Потребительский рынок || || || || |||| || || || || ||||Оборот розничной торговли || || || || ||||(во всех каналах || || || || ||||реализации): || || || || ||||в действующих ценах ||млн. руб. || 98670,8 || 122903,2 || 145259,3||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 109,9 || 105,1 || 106 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Из общего объема оборота || || || || ||||розничной торговли || || || || ||||- государственный сектор: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. руб. || 592 || 737,4 || 867,2 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 109,9 || 105,1 || 105 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Доля государственного ||% || 0,6 || 0,6 || 0,6 ||||сектора в общем обороте || || || || ||||розничной торговли || || || || |||| || || || || ||||Объем платных услуг || || || || ||||населению (с учетом || || || || ||||экспертной оценки объемов || || || || ||||услуг по недоучтенным || || || || ||||организациям и оказываемых|| || || || ||||индивидуальными || || || || ||||предпринимателями): || || || || ||||в действующих ценах ||млн. руб. || 24964,5 || 32848,3 || 40994,7||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 101,3 || 102 || 104 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Из общего объема платных || || || || ||||услуг населению - || || || || ||||государственный сектор: || || || || ||||в действующих ценах ||млн. руб. || 1148,4 || 1511 || 1885,7 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 101,3 || 102 || 104 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Доля государственного ||% || 4,6 || 4,6 || 4,6 ||||сектора в общем объеме || || || || ||||платных услуг населению || || || || |||| || || || || ||||Производство || || || || ||||потребительских товаров || || || || ||||(без налога на добавленную|| || || || ||||стоимость и акциза): || || || || ||||в действующих ценах ||млн. руб. || 33070,7 || 42207,3 || 52235,8||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 110,5 || 110,5 || 110,5 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Развитие отраслей || || || || ||||социальной сферы || || || || |||| || || || || ||||Ввод в эксплуатацию жилых ||тыс. кв. м || 2610,5 || 2600 || 2500||||домов за счет всех ||общей || || || ||||источников финансирования ||площади || || || |||| || || || || ||||Средняя обеспеченность ||кв. м || 22,0 || 22,2 || 22,6 ||||населения общей площадью ||на человека|| || || ||||жилых домов (на конец || || || || ||||года) || || || || |||| || || || || ||||Полная стоимость ||млн. руб. || 16271 || 16933 || 27468 ||||предоставляемых жилищно - || || || || ||||коммунальных услуг || || || || |||| || || || || ||||Доля стоимости жилищно - ||% || 62 || 80 || 90 ||||коммунальных услуг, || || || || ||||оплачиваемых населением || || || || |||| || || || || ||||Обеспеченность: || || || || ||||больничными койками ||коек || 97,4 || 95 || 92,6 |||| ||на 10 тыс. || || || |||| ||жителей || || || ||||амбулаторно - ||посещений || 240 || 247,2 || 254,6 ||||поликлиническими ||в смену || || || ||||учреждениями ||на 10 тыс. || || || ||||здравоохранения ||жителей || || || ||||врачами ||чел. || 30,1 || 29,2 || 28,6 |||| ||на 10 тыс. || || || |||| ||жителей || || || ||||средним медицинским ||человек || 73,9 || 71,7 || 69,5 ||||персоналом ||на 10 тыс. || || || |||| ||жителей || || || ||||домами - интернатами ||мест || 15,7 || 15,8 || 15,9 ||||для престарелых ||на 10 тыс. || || || ||||и инвалидов и детей - ||жителей || || || ||||инвалидов || || || || ||||дошкольными ||мест || 1000 || 964 || 934 ||||образовательными ||на 1000 || ------- || ------- || ------- ||||учреждениями ||детей || 1169 <4>|| 1136 <4>|| 1119 <4>|||| ||дошкольного|| || || |||| ||возраста || || || |||| || || || || ||||Количество обучающихся ||% || 83,4 || 90 || 92 ||||в первую смену в дневных || || || || ||||учреждениях общего || || || || ||||образования (в % к общему || || || || ||||числу обучающихся в этих || || || || ||||учреждениях) || || || || ||||В том числе || || || || ||||в городах и поселках ||% || 81,7 || 87 || 90 ||||в сельской местности ||% || 90 || 95 || 97 ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Охрана окружающей || || || || ||||природной среды || || || || |||| || || || || ||||Инвестиции, || || || || ||||предусматриваемые || || || || ||||на природоохранные || || || || ||||мероприятия за счет всех || || || || ||||источников финансирования:|| || || || ||||в действующих ценах ||млн. рублей|| 93,20 || 141,40 || 153,51 ||||каждого года || || || || ||||в сопоставимых ценах ||в % к || 113,6 || 128,7 || 96,1 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Объем сброса загрязненных ||млн. куб. м|| 637,7 || 637,5 || 636 ||||сточных вод ||в % к || || || |||| ||предыдущему|| 97,1 || 99,1 || 99,8 |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Объем вредных веществ, ||тыс. т || 165 || 165 || 164,3 ||||выбрасываемых ||в % к || || || ||||в атмосферный воздух ||предыдущему|| 99,8 || 100 || 99,6 ||||стационарными источниками ||году || || || ||||загрязнения || || || || |||| || || || || ||||Объем водопотребления ||млн. куб. м|| 1891,03 || 2080 || 2100 |||| ||в % к || || || |||| ||предыдущему|| 99,5 || 109,9 || 101 |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Объем оборотного ||млн. куб. м|| 3359,9 || 3820 || 3840 ||||и повторно - ||в % к || || || ||||последовательного ||предыдущему|| 103,6 || 113,7 || 100,5 ||||использования воды ||году || || || ||++----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++----------------------++||Внешнеэкономическая || || || || ||||деятельность || || || || |||| || || || || ||||Экспорт ||млн. долл. || 1848 || 2220 || 2380 |||| ||США || || || |||| ||в % к || 119,9 || 120,1 || 107,2 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Импорт ||млн. долл. || 1922,2 || 2400 || 2530 |||| ||США || || || |||| ||в % к || 148,2 || 124,9 || 105,4 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||||В том числе || || || || ||||Государства, не являющиеся|| || || || ||||частниками СНГ || || || || |||| || || || || ||||Экспорт ||млн. долл. || 1634,1 || 1690 || 1750 |||| ||США || || || |||| ||в % к || 115,5 || 103,4 || 103,6 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Импорт ||млн. долл. || 1448,1 || 1550 || 1600 |||| ||США || || || |||| ||в % к || 147,2 || 107 || 103,2 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Государства - участники || || || || ||||СНГ || || || || |||| || || || || ||||Экспорт ||млн. долл. || 213,9 || 530 || 630 |||| ||США || || || |||| ||в % к || 79,2 || 247,8 || 118,9 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || |||| || || || || ||||Импорт ||млн. долл. || 474,1 || 850 || 930 |||| ||США || || || |||| ||в % к || 99,3 || 179,3 || 109,4 |||| ||предыдущему|| || || |||| ||году || || || ||LL----------------------------------------------------++----------------------++--------------------++------------------------++------------------------
--------------------------------
<1> Оценка.
<2> На предприятиях и в организациях государственной имуниципальной форм собственности.
<3> В соответствии с новой методологией Минтруда России.
<4> Без учета детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающихдошкольные образовательные учреждения.