Постановление Главы городского поселения Озёры Озёрского муниципального района от 08.08.2012 № 369
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы городского поселения Озеры "Жилище" на 2013-2015 годы
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОЗЕРЫ
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2012 г. N 369
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
городского поселения Озеры "Жилище" на 2013-2015 годы(В редакции Постановления Главы городского поселения Озёры Озёрского
муниципального района от 03.09.2012 г. N 389)
В целях реализации на территории городского поселения Озерыприоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье -гражданам России" и федеральной целевой программы "Жилище" на2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 17.12.2010,
постановляю:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программугородского поселения Озеры "Жилище" на 2013-2015 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заря" и наофициальном сайте администрации городского поселения Озеры.
Глава
городского поселения Озеры С.Е. Радонцев
Приложение
к постановлению главы
городского поселения Озеры
Московской области
от 8 августа 2012 г. N 369
Муниципальная долгосрочная целевая программагородского поселения Озеры Московской области "Жилище" на 2013-2015(В редакции Постановления Главы городского поселения Озёры Озёрского
муниципального района от 03.09.2012 г. N 389)
годы
Паспорт
муниципальной долгосрочной целевой программы
городского поселения Озеры Московской области
"Жилище" на 2013-2015 годы|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Муниципальная долгосрочная целевая программа городского || Программы | поселения Озеры Московской области "Жилище" на 2013-2015 || | годы ||——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Основание | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы, || для разработки | утвержденная постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 || Программы | N 1050 ||——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Заказчик- | Администрация городского поселения Озеры Московской || координатор | области (далее - администрация городского поселения Озеры) || Программы | ||——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Разработчики | Отдел по жилищным вопросам и работе с населением || Программы | управления делами городского поселения Озеры; || | отдел коммунального хозяйства управления городским || | хозяйством администрации городского поселения Озеры ||——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель и задачи | Формирование рынка доступного жилья и обеспечение || Программы | комфортных условий проживания для жителей городского || | поселения Озеры. || | Создание условий для приведения жилищного фонда || | и коммунальной инфраструктуры в соответствие || | со стандартами качества, обеспечивающими комфортные || | условия проживания: модернизация объектов коммунальной || | инфраструктуры, снижение удельных издержек при оказании || | жилищно-коммунальных услуг; повышение инвестиционной || | привлекательности жилищно-коммунального комплекса; || | привлечение средств внебюджетных источников || | для финансирования проектов модернизации объектов || | коммунальной инфраструктуры ||——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Сроки | 2013-2015 годы || реализации | || Программы | ||——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Исполнители | Администрация городского поселения Озеры || Программы | ||——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Подпрограммы | "Обеспечение жильем молодых семей"; || | "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры || | городского поселения Озеры" на 2013-2015 ||——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Объемы | Общий объем средств, направляемых на реализацию || и источники | мероприятий, - 523400,575 тыс. рублей, в том числе: || финансирования | - средства федерального бюджета - 0. Объем средств || Программы | федерального бюджета на софинансирование Программы || | определяется по результатам конкурсного отбора субъектов || | Российской Федерации для участия в Программе в планируемом || | году; || | - средства бюджета Московской области - 405680,0 тыс. руб. || | Объем средств бюджета Московской области на || | софинансирование Программы определяется по результатам || | конкурсного отбора муниципальных образований Московской || | области для участия в Программе в планируемом году; || | - средства бюджета городского поселения Озеры - 31318,625 || | тыс. рублей; || | - собственные и заемные средства молодых семей - 10336,950 || | тыс. рублей; || | - внебюджетные источники - 76065,0 тыс. руб. ||——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Планируемые | Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: || результаты | - обеспечить жильем 6 молодых семей (18 человек); || Программы | - снизить уровень износа объектов коммунальной || | инфраструктуры; повысить надежность и качество || | предоставления жилищно-коммунальных услуг; улучшить || | экологическую ситуацию; создать благоприятные условия для || | привлечения внебюджетных средств с целью финансирования || | проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ||——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
1. Характеристика проблемы
Городское поселение Озеры занимает территорию 4636 га, накоторой расположено 6 населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2012в городском поселении Озеры постоянно проживает 28,7 тыс. человек.
В очереди по улучшению жилищных условий (по состоянию на01.01.2012) состоит 505 семей, в том числе 7 молодых семей. Числосемей, состоящих на учете на получение жилой площади, уменьшаетсянезначительно.
Проблема обеспечения жильем молодых семей должна стать одной изосновных функций администрации городского поселения Озеры.
На территории городского поселения Озеры расположены следующиеэлементы инженерной инфраструктуры: 16 муниципальных и 2ведомственные котельные, 106 км тепловых сетей в однотрубномисчислении; 79,2 км сетей водоснабжения; сетей канализации - 48,1км, 8 ВЗУ, 2 КНС, 2 ЦТП. Основными причинами недостаточнойэффективности коммунального комплекса, низкого качествапредоставления коммунальных услуг, неэффективного использованияприродных ресурсов, загрязнения окружающей среды являются:
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры иих технологическая отсталость;
- низкая эффективность системы управления в этом сектореэкономики.
Вследствие чрезмерного износа трубопроводов суммарные потери натепловых сетях специалистами оцениваются в размере 15%, а утечки инеучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабженияв ряде мест до 20% поданной в сеть воды. При этом стоимостькоммунальных услуг для населения ежегодно возрастает.
Для повышения качества коммунальных услуг, предоставляемыхнаселению муниципального района, и эффективного использованияприродных ресурсов необходимо обеспечить масштабную модернизациюобъектов коммунальной инфраструктуры. Модернизация отвечаетстратегическим интересам Российской Федерации, Московской области,Озерского муниципального района и городского поселения Озеры ипозволит:
- обеспечить комфортные условия проживания населения путемповышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снизить общее потребление энергетических ресурсов врезультате снижения потерь при производстве и транспортировке услугдо потребителя;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- предельно ограничить рост стоимости коммунальных услуг дляпотребителя;
- улучшить экологическое состояние в городском поселении Озеры.
2. Основные цели и задачи Программы
Цели и задачи Программы определяются целями и задачамиприоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье -гражданам России", поскольку Программа является основныминструментом его реализации на территории городского поселенияОзеры.
Целью приоритетного национального проекта "Доступное икомфортное жилье - гражданам России" и Программы являетсяформирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условийпроживания для жителей городского поселения Озеры.
Основными задачами Программы являются:
- обеспечение доступности ипотечных кредитов (займов) всоответствии с платежеспособным спросом граждан;
- создание условий для приведения жилищного фонда икоммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг всоответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартамиобеспечения жилыми помещениями (33 кв. м общей площади жилогопомещения - для одиноких граждан, 42 кв. м - на семью из 2 человек,по 18 кв. м - на каждого члена семьи при семье из 3 человек и более)(далее - стандарты обеспечения жилыми помещениями);
- привлечение средств внебюджетных источников дляфинансирования переселения граждан из ветхого жилищного фонда и дляосуществления программных мероприятий по модернизации объектовинженерной инфраструктуры, расположенных на территории городскогопоселения Озеры.
Основной целью подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"является создание системы муниципальной поддержки решения жилищнойпроблемы молодых семей, признанных в установленном порядкенуждающимися в предоставлении жилья, привлечение средствфедерального бюджета и бюджета Московской области для обеспечениямолодых семей жильем.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующихосновных задач:
- принятие участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодыхсемей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы;
- предоставление молодым семьям социальных выплат наприобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса приполучении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретениежилья или строительство индивидуального жилья;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственныхсредств, дополнительных финансовых средств банков и другихорганизаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы дляприобретения жилья или строительства индивидуального жилья;
- осуществление подпрограммы "Модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры городского поселения Озеры на 2013-2015годы" муниципальной долгосрочной целевой программы городскогопоселения Озеры Московской области "Жилище" на 2013-2015 годы"(далее - Подпрограмма), направленной на обеспечение надежного иустойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг посредствомснижения сверхнормативного износа объектов коммунальнойинфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедренияресурсосберегающих технологий, разработки и внедрения мер постимулированию эффективного и рационального хозяйствованияорганизаций коммунального комплекса, эффективного и рациональногопотребления коммунальных услуг, привлечения средств внебюджетныхисточников.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 523400,575 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год - 104533,525 тыс. руб.;
2014 год - 113433,525 тыс. руб.;
2015 год - 305433,525 тыс. руб.
Из них по источникам:
Средства федерального бюджета - 0 тыс. руб. Объем средствфедерального бюджета на софинансирование Программы определяется порезультатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации дляучастия в Программе в планируемом году.
Средства бюджета Московской области - 405680,0 тыс. руб., в томчисле по годам:
2013 год - 79280,0 тыс. руб.;
2014 год - 86400,0 тыс. руб.;
2015 год - 240000,0 тыс. руб.
Объем средств бюджета Московской области на софинансированиеПрограммы определяется по результатам конкурсного отборамуниципальных образований Московской области для участия в Программев планируемом году.
Средства бюджета городского поселения Озеры - 31318,625 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год - 6942,875 тыс. рублей;
2014 год - 7387,875 тыс. рублей;
2015 год - 16987,875 тыс. рублей.
Иные источники финансирования - 76065,0 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 14865,0 тыс. рублей;
2014 год - 16200,0 тыс. рублей;
2015 год - 45000,0 тыс. рублей.
Собственные и заемные средства молодых семей - 10336,950 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3445,650 тыс. рублей;
2014 год - 3445,650 тыс. рублей;
2015 год - 3445,650 тыс. рублей.
4. Механизм реализации Программы
Общая координация и контроль за ходом реализации Программы ивходящих в ее состав подпрограмм осуществляется администрациейгородского поселения Озеры.
В рамках управления реализуются следующие функции:
- сбор и систематизация статистической и аналитическойинформации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- организация в установленном порядке отбора исполнителейПрограммы и входящих в ее состав подпрограмм;
- подготовка предложений по распределению средств бюджетов всехуровней на реализацию Программы и входящих в ее состав подпрограмм;
- предоставление в установленные сроки государственномузаказчику отчета о ходе реализации Программы и входящих в ее составподпрограмм и об использовании бюджетных средств.
Приложение N 1
к муниципальной долгосрочной целевой
программе городского поселения Озеры
Московской области "Жилище"
на 2013-2015 годы
Подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной долгосрочной
целевой программы городского поселения Озеры Московской области
"Жилище" на 2013-2015 годы1. Характеристика проблемы в сфере обеспечения жильем молодых семей
и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы
Большинство молодых семей городского поселения Озеры, состоящихна учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеютвозможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имеядостаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищногокредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при егополучении. Молодые семьи в основном являются приобретателями первогов своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилогопомещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспеченияуплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищногокредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеютвозможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако даннаякатегория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платыпо мере повышения квалификации, и государственная помощь впредоставлении, средств на уплату первоначального взноса приполучении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться дляних хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей, имеющих место жительства в городскомпоселении Озеры, при решении жилищной проблемы станет основойстабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения,повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решенияжилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечногожилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышениюкачества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях ростазаработной платы.
2. Сведения о заказчике Подпрограммы, исполнителях и разработчике
Подпрограммы
Заказчиком Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"муниципальной долгосрочной целевой программы городского поселенияОзеры Московской области "Жилище" на 2013-2015 годы (далее -Подпрограмма) является администрация городского поселения Озеры.
Разработчик и исполнитель Подпрограммы - отдел по жилищнымвопросам и работе с населением управления делами администрациигородского поселения Озеры.
3. Цели и задачи Подпрограммы
Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетныхнаправлений национального проекта "Доступное и комфортное жилье -гражданам России", который предполагает формирование системыоказания государственной поддержки определенным категориям граждан вприобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.
Целью Подпрограммы является предоставление государственнойподдержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным вустановленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачами Подпрограммы являются:
- обеспечение предоставления молодым семьям - участникамПодпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономклассаили строительство индивидуального жилого дома экономкласса (далее -социальные выплаты);
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственныхсредств, дополнительных финансовых средств кредитных и другихорганизаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечныхжилищных кредитов, для приобретения жилого помещения илистроительства индивидуального жилого дома.
Молодые семьи - участники Подпрограммы могут обратиться вуполномоченную организацию для оказания услуг по приобретению жилогопомещения экономкласса на первичном рынке жилья. Отборуполномоченных организаций осуществляется органами исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализациифедеральной Подпрограммы.
Основными принципами реализации Подпрограммы являются:
- добровольность участия в Подпрограмме молодых семей;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищныхусловий в соответствии с требованиями Подпрограммы;
- возможность для молодых семей реализовать свое право наполучение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамкахПодпрограммы из федерального бюджета, бюджета Московской области и(или) бюджета городского поселения Озеры на улучшение жилищныхусловий только 1 раз.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Основные мероприятия, осуществляемые администрацией городскогопоселения Озеры:
- формирование списков молодых семей для участия вПодпрограмме;
- определение ежегодно объема бюджетных ассигнований,выделяемых из бюджета городского поселения Озеры на реализациюмероприятий Подпрограммы;
- выдача молодым семьям в установленным порядке свидетельств наприобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований,предусмотренных на эти цели в бюджете городского поселения Озеры, втом числе субсидий из федерального бюджета и бюджета Московскойобласти.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета;
- средства бюджета Московской области;
- средства бюджета городского поселения Озеры;
- средства кредитных и других организаций, предоставляющихмолодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения илистроительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечныежилищные кредиты;
- средства молодых семей, используемые для частичной оплатыстоимости приобретаемого жилого помещения или строительстваиндивидуального жилого дома.
Объем финансирования Подпрограммы приведен в приложении.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказаниегосударственной поддержки молодым семьям - участницам Подпрограммы вулучшении жилищных условий путем предоставления им социальныхвыплат.
Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том численеполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя иодного и более детей, соответствующая следующим условиям:
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполнойсемье не превышает 35 лет;
- семья признана нуждающейся в жилом помещении. Поднуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи,поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищныхусловий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные поместу их постоянного жительства в городском поселении Озерынуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем жеоснованиям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодексаРоссийской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилыхпомещениях, предоставляемых по договорам социального найма, внезависимости от того, поставлены ли они на учет в качественуждающихся в жилых помещениях;
- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либоиных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней)стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемойсоциальной выплаты.
Социальные выплаты используются:
- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (заисключением средств, когда оплата цены договора купли-продажипредусматривается в составе цены договора с уполномоченнойорганизацией на приобретение жилого помещения экономкласса напервичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);
- для оплаты цены договора строительного подряда настроительство индивидуального жилого дома;
- для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевоговзноса в полном размере в случае, если молодая семья или один изсупругов в молодой семье является членом жилищного,жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее -кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит всобственность этой молодой семьи;
- для уплаты первоначального взноса при получении жилищногокредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретениежилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
- для оплаты договора с уполномоченной организацией наприобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономклассана первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договоракупли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотренодоговором) и (или) оплату услуг указанной организации;
- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов пожилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам наприобретение жилого помещения или строительство индивидуальногожилого дома, полученным до 1 января 2011 года (далее - погашениедолга по кредитам), за исключением иных процентов, тарифов, комиссийи пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам илизаймам.
Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемойв соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых семей, неимеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемойв соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых семей,имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей,состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя изразмера общей площади жилого помещения, установленного для семейразной численности, количества членов молодой семьи - участницыПодпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жильяпо городскому поселению Озеры.
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскомупоселению Озеры - средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площадижилья по Московской области, определяемая уполномоченнымПравительством Российской Федерации органом исполнительной власти.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которойопределяется размер социальной выплаты, составляет:
- для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;
- для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающейпомимо молодых супругов 1 или более детей (либо семьи, состоящей из1 молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. метров на 1человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчетеразмера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья помуниципальному образованию, определяемый в соответствии стребованиями Подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый всоответствии с требованиями Подпрограммы.
Социальная выплата будет предоставляться городским поселениемОзеры за счет средств бюджета городского поселения Озеры,предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в том числеза счет субсидий из бюджета Московской области, в соответствии справилами, приведенными в приложении N 3 к подпрограмме "Обеспечениежильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 17.12.2010 N 1050.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетуМосковской области на софинансирование расходных обязательствМосковской области на предоставление социальных выплат молодымсемьям на приобретение (строительство) жилья будет осуществляться всоответствии с правилами, приведенными в приложении N 4 кподпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевойпрограммы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050.
Молодой семье при рождении (усыновлении или удочерении) ребенкапредоставляется дополнительная социальная выплата за счет средствбюджета Московской области и средств городского поселения Озеры вразмере пяти процентов от расчетной стоимости жилья для погашениячасти кредита или займа либо для компенсации затраченных средств наприобретение жилого помещения или строительство индивидуальногожилого дома.
В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодойсемьи будет использоваться свидетельство о праве на получениесоциальной выплаты на приобретение жилого помещения илистроительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство),которое выдается администрацией городского поселения Озеры.Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранныйПравительством Московской области для обслуживания средств,предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имячлена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный длязачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелецсвидетельства заключает договор банковского счета с банком по меступриобретения жилья.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачисвидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным втечение всего срока его действия.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете накаждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размерасоциальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площадижилого помещения, установленной в городском поселении Озеры в целяхпринятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
В первую очередь социальные выплаты будут предоставлятьсямолодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в жилыхпомещениях до 01.03.2005.
Социальная выплата на приобретение (строительство) жилогопомещения предоставляется и используется в соответствии с правилами,приведенными в приложении N 3 к подпрограмме "Обеспечение жильеммолодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерацииот 17.12.2010 N 1050.
7. Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволитобеспечить в 2013-2015 годах жильем 6 молодых семей (18 человек),проживающих в городском поселении Озеры.
Приложение N 1
к Подпрограмме "Обеспечение жильем
молодых семей" муниципальной долгосрочной
целевой программы городского поселения
Озеры Московской области "Жилище"
на 2013-2015 годы
Перечень
мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
муниципальной долгосрочной целевой программы городского поселения
Озеры Московской области "Жилище" на 2013-2015 годы <1>|————|————————————————————|———————————————|———————————|——————————|———————————————————————————————|| N | Мероприятия | Источники | Срок | Всего | Объемы финансирования || п/п| реализации | финансирования| исполнения| (тыс. | по годам || | Подпрограммы | | | руб.) | ||————|————————————————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|———————————|| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 ||————|————————————————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|———————————|| 1 | Предоставление | Средства | 2013-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 || | субсидий | бюджета | | | | | || | на реализацию | Московской | | | | | || | Программы бюджету | области, | | | | | || | городского | в т.ч. на | | | | | || | поселения Озеры | родившихся | | | | | || | для предоставления | детей <1> | | | | | || | социальных выплат | | | | | | || | молодым семьям | | | | | | ||————|————————————————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|———————————|| | | Средства | 2013-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | федерального | | | | | || | | бюджета <2> | | | | | ||————|————————————————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|———————————|| 2 | Предоставление | Средства | 2013-2015 | 5963,625| 1987,875| 1987,875| 1987,875 || | средств бюджетов | бюджета | | | | | || | муниципальных | городского | | | | | || | образований | поселения | | | | | || | для предоставления | Озеры, в том | | | | | || | социальных выплат | числе 2,5% | | | | | || | молодым семьям | от расчетной | | | | | || | | стоимости | | | | | || | | жилья | | | | | || | | на родившихся | | | | | || | | детей <3> | | | | | ||————|————————————————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|———————————|| 3 | Привлечение | Собственные | 2013-2015 | 10336,950| 3445,650| 3445,650| 3445,650 || | собственных | и заемные | | | | | || | и заемных средств | средства | | | | | || | молодых семей | молодых семей | | | | | || | для приобретения | | | | | | || | или строительства | | | | | | || | жилья | | | | | | ||————|————————————————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|———————————|| | Итого | | 2013-2015 | 16300,575| 5433,525| 5433,525| 5433,525 ||————|————————————————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|———————————|
--------------------------------<1> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии сутвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московскойобласти на соответствующий финансовый год.<2> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии сутвержденным объемом бюджетных ассигнований из федерального бюджетана соответствующий финансовый год.<3> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии сутвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета городскогопоселения Озеры на соответствующий финансовый год.
<4> Объемы финансирования Программы на период 2013-2015 годовподлежит уточнению после принятия федеральных нормативных правовыхактов.
Приложение N 2
к муниципальной долгосрочной целевой
программе городского поселения Озеры
"Жилище" на 2013-2015 годы
Подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского
поселения Озеры" муниципальной долгосрочной целевой программыгородского поселения Озеры Московской области "Жилище" на 2013-2015
годы
1. Характеристика проблемы в сфере модернизации объектовкоммунальной инфраструктуры городского поселения Озеры на 2013-2015
годы
Основными причинами недостаточной эффективности коммунальногокомплекса, низкого качества предоставления коммунальных услуг,неэффективного использования природных ресурсов, загрязненияокружающей среды являются:
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры иих технологическая отсталость;
- низкая эффективность системы управления в этом сектореэкономики.
Износ и технологическая отсталость объектов коммунальнойинфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годытарифной политики, которая не обеспечивала реальные финансовыепотребности отрасли в капитальном ремонте и модернизации объектов.Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорныхотношений в коммунальном комплексе формируют высокие инвестиционныериски и препятствуют привлечению средств внебюджетных источников вэтот сектор экономики. Повсеместно отмечается несоответствиефактических объемов инвестиций в модернизацию объектов коммунальнойинфраструктуры минимальным их потребностям.Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем тепло-,водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил местоаварийно-восстановительным работам, что приводит к снижениюнадежности работы коммунальных объектов.
Неэффективное использование природных ресурсов связано как сиспользованием устаревшего технологического оборудования итехнологий без учета последних достижений науки и техники в сферепроизводства, транспортировки, распределения и потребления тепловойэнергии, горячего и холодного водоснабжения, канализования и очисткисточных вод, так и высокими потерями на магистральных,внутриквартальных и внутридомовых инженерных сетях.
Вследствие чрезмерного износа трубопроводов суммарные потери натепловых сетях специалистами оцениваются в размере 15%, а утечки инеучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабженияв ряде мест до 20% поданной в сеть воды. Однако отсутствие приборовучета на границах эксплуатационной ответственности предприятий иорганизаций не позволяет получить истинные размеры потерь на сетях.
Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей поочистке сточных вод. Большинство очистных сооружений городскогопоселения перегружены, эксплуатируются ненадлежащим образом, имеютизнос более 70% и требуют срочной реконструкции. Как следствие,неочищенные или недостаточно очищенные стоки попадают в открытыеводоемы, обостряя экологическую обстановку и снижая рекреационнуюпривлекательность водоемов.
При этом стоимость коммунальных услуг для населения ежегодновозрастает. Действующий затратный механизм формирования тарифов накоммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности нестимулирует организации на снижение издержек производства и уровняизноса основных средств.
Вследствие недоступности долгосрочных инвестиционных ресурсовдля организаций коммунального комплекса у них нет возможностиосуществления проектов модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Для повышения качества коммунальных услуг, предоставляемыхнаселению муниципального района, и эффективного использованияприродных ресурсов необходимо обеспечить масштабную модернизациюобъектов коммунальной инфраструктуры. Модернизация отвечаетстратегическим интересам Российской Федерации, Московской области,Озерского муниципального района и городского поселения Озеры ипозволит:
- обеспечить комфортные условия проживания населения путемповышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снизить общее потребление энергетических ресурсов врезультате снижения потерь при производстве и транспортировке услугдо потребителя;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- предельно ограничить рост стоимости коммунальных услуг дляпотребителя;
- улучшить экологическое состояние в городском поселении Озеры.
Общая потребность городского поселения Озеры в средствах навосстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктурына 2013-2015 годы оценивается в объеме 507100,0 тыс. руб.Необходимый объем средств не может быть обеспечен только за счетбюджетных средств. Требуется создание условий как на уровнемуниципального образования, так и на федеральном и региональномуровнях для привлечения в отрасль средств внебюджетных источников.
2. Сведения о заказчике Подпрограммы, исполнителях и разработчике
Подпрограммы
Заказчиком подпрограммы "Модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры городского поселения Озеры" на 2013-2015 годыявляется администрация городского поселения Озеры.
Разработчиком и исполнителем Подпрограммы является отделкоммунального хозяйства управления городским хозяйствомадминистрации городского поселения Озеры.
3. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение качества и комфортностиусловий проживания во всех населенных пунктах городского поселения,доведение их до стандарта, соответствующего среднеевропейскомууровню по благоустройству, надежности обслуживания и ресурснойэффективности.
Подпрограмма основана на следующих базовых принципах:
- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средстввнебюджетных источников;
- развитие различных форм партнерства с частным бизнесом сцелью привлечения внебюджетных источников для финансированияпроектов с использованием бюджетных средств для снижения рисковинвестирования;
- открытый отбор исполнителей и проектов модернизации объектовкоммунальной инфраструктуры.
Достижение поставленной цели осуществляется путем поэтапногорешения следующих задач:
- создания рыночно ориентированной системы хозяйствования иуправления;
- финансового оздоровления предприятий ЖКХ в результатесовершенствования тарифной политики, сбалансированной сплатежеспособностью потребителей;
- создания механизма, стимулирующего снижение издержекпроизводства и повышение качества услуг;
- формирования инвестиционной привлекательности ЖКХ, развитияконкуренции на рынке услуг;
- активизации процесса замены сетевого хозяйства, новогостроительства, реконструкции и модернизации действующих объектовинфраструктуры за счет всех источников финансирования;
- повышения уровня благоустройства и качества обслуживания.
Реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается осуществитьза счет средств муниципального и областного бюджетов, а также спривлечением, кроме вышеназванных источников, внебюджетных средств,в том числе средств частных инвесторов, а также средств отинвестиционной составляющей тарифа на коммунальные услуги и платы заподключение к объектам коммунальной инфраструктуры.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников в2013-2015 годах составляет 507100,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
средства бюджета Московской области - 405680,0 тыс. рублей;
средства муниципального образования - 25355,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 76065,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования по подпрограммным мероприятиям в2013-2015 годах приведены в приложении N 1.
Финансирование из областного бюджета планируется привлекать какв рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимним сезонам, так и врамках целевых программ Московской области.
В качестве внебюджетных источников предполагается привлечениесредств частных инвесторов посредством акционирования коммунальныхпредприятий, средств застройщиков за подключение к объектамкоммунальной инфраструктуры, инвестиционной составляющей тарифа накоммунальные услуги и т.п.
Перечень реализуемых мероприятий Программы корректируется иутверждается при уточнении источников и размеров финансирования избюджетов всех уровней и формировании бюджета на следующий год сучетом показателей в соответствии с утвержденной проектно-сметнойдокументацией.
5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации
Программы
За период реализации Подпрограммы на территории городскогопоселения Озеры планируется осуществить:
В области теплоснабжения:
- полную замену угольных котельных на газовые;
- капитальный ремонт и реконструкцию действующих котельных нагазовом топливе с заменой устаревших котлов и оборудования;
- реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт тепловыхсетей.
Перечень мероприятий приведен в приложении N 2 к настоящейПодпрограмме.
В области водоснабжения:
- реконструкцию и расширение действующих водозаборных узлов(ВЗУ);
- строительство новых магистральных водоводов ираспределительных водопроводных сетей, реконструкцию и перекладкудействующих сетей.
Перечень мероприятий приведен в приложении N 2 к настоящейПодпрограмме.
В области водоотведения:
- проектирование и строительство новых очистных сооружений.
Перечень мероприятий приведен в приложении N 2 к настоящейПодпрограмме.
6. Исполнители Подпрограммы
Органы местного самоуправления городского поселения Озеры (посогласованию), организации Московской области всех формсобственности, привлекаемые на конкурсной основе.
7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляют администрациягородского поселения Озеры Московской области и Совет депутатовгородского поселения Озеры Московской области в соответствии с ихполномочиями, установленными законодательством. Отчет о реализацииПрограммы в отчетном финансовом году представляется в Советдепутатов городского поселения Озеры с отчетом об исполнениирайонного бюджета за соответствующий финансовый год. Итоговый отчето реализации Подпрограммы представляется в Совет депутатовгородского поселения Озеры на утверждение не позднее 1 марта года,следующего за последним годом ее реализации.
Приложение N 1
к Подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры городского
поселения Озеры" муниципальной долгосрочной
целевой программы городского поселения Озеры
Московской области "Жилище" на 2013-2015 годы
Объемы
финансирования подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры городского поселения Озеры" муниципальной
долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2013-2015 годы
(тыс. руб.)|——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————|| Источники и направления | 2013-2015 | В том числе по годам || финансирования | годы | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| | | 2013 | 2014 | 2015 ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| Всего | 507100,0 | 99100,0 | 108000,0 | 300000,0 ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| В том числе: | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| средства федерального бюджета | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| средства бюджета Московской области | 405680,0 | 79280,0 | 86400,0 | 240000,0 ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| средства муниципального образования | 25355,0 | 4955,0 | 5400,0 | 15000,0 ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| внебюджетные источники | 76065,0 | 14865,0 | 16200,0 | 45000,0 ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| Из них: | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| Теплоснабжение | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| Всего | 173300,0 | 65300,0 | 108000,0 | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| В том числе: | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| средства федерального бюджета | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| средства бюджета Московской области | 138640,0 | 52240,0 | 86400,0 | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| средства муниципального образования | 8665,0 | 3265,0 | 5400,0 | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| внебюджетные источники | 25995,0 | 9795,0 | 16200,0 | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| Водоснабжение | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| Всего | 8800,0 | 8800,0 | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| В том числе: | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| средства федерального бюджета | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| средства бюджета Московской области | 7040,0 | 7040,0 | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| средства муниципального образования | 440,0 | 440,0 | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| внебюджетные источники | 1320,0 | 1320,0 | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| Водоотведение | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| Всего | 325000,0 | 25000,0 | | 300000,0 ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| В том числе: | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| средства федерального бюджета | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| средства бюджета Московской области | 260000,0 | 20000,0 | | 240000,0 ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| средства муниципального образования | 16250,0 | 1250,0 | | 15000,0 ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| внебюджетные источники | 48750,0 | 3750,0 | | 45000,0 ||——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|
Приложение N 2
к Подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры городского
поселения Озеры" муниципальной долгосрочной
целевой программы городского поселения Озеры
Московской области "Жилище" на 2013-2015 годы
Перечень
мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры городского поселения Озеры" муниципальнойдолгосрочной целевой программы городского поселения Озеры Московской
области "Жилище" на 2013-2015 годы------T------------------T---------T--------------T----------T--------T--------------------------T-------------¬¦N ¦Мероприятия ¦Параметры¦Источники ¦Срок ¦Всего ¦Объем финансирования ¦Ответственны馦п/п ¦по реализации ¦ ¦финансирования¦исполнения¦(тыс. ¦по годам (тыс. рублей) ¦за выполнени妦 ¦Подпрограммы ¦ ¦ +----------+руб.) +--------T--------T--------+мероприятий ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013-2015 ¦ ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦Подпрограммы ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------T--------T--------+-------------+¦ ¦Раздел 1. Объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поселения Озеры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.1 ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦котельных (адрес) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.1.1¦Г. Озеры, ¦50 ¦ ¦ ¦110000,0¦2000,0 ¦108000,0¦ ¦ОАО ¦¦ ¦микрорайон 1, ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ ¦(проект)¦(монтаж)¦ ¦"Тепловод" ¦¦ ¦котельная N 8. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Монтаж двух ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦котлов КВ-ГМ-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 88000,0¦ 1600,0 ¦ 86400,0¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 5500,0¦ 100,0 ¦ 5400,0¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 16500,0¦ 300,0 ¦ 16200,0¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.2 ¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦котельной (адрес) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.2.1¦Г. Озеры, ¦1,2 ¦ ¦ ¦ 10000,0¦10000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Свердлова, ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦котельная N 3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Замена котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ЗИО-60 - 3 шт. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ЗИОСАБВТМ - 3 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 8000,0¦ 8000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 500,0¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 1500,0¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.2.2¦Озерский р-н, ¦1,2 ¦ ¦ ¦ 15000,0¦15000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦д. Тарбушево. ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Котельная N 21. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Замена котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ЗИО-60 - 2 шт. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ЗИОСАБВТМ - 2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 12000,0¦12000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 750,0¦ 750,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 2250,0¦ 2250,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.2.3¦Г. Озеры, пер. ¦30 ¦ ¦ ¦ 4000,0¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Болотный, д. 6. ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Котельная N 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Внедрение системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦автоматического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦насосов ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 3200,0¦ 3200,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 200,0¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 600,0¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.2.4¦Г. Озеры, микр-н ¦50 ¦ ¦ ¦ 4000,0¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1, котельная N 8. ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Внедрение системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦автоматического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦насосов ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 3200,0¦ 3200,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 200,0¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 600,0¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.2.5¦Г. Озеры, пер. ¦30 ¦ ¦ ¦ 1300,0¦ 1300,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Болотный, д. 6. ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Котельная N 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Доукомплектование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дизельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦электростанцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мощностью 350 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 1040,0¦ 1040,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 65,0¦ 65,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 195,0¦ 195,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.2.6¦Г. Озеры, микр-н ¦50 ¦ ¦ ¦ 1300,0¦ 1300,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1, котельная N 8. ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Доукомплектование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дизельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦электростанцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мощностью 350 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 1040,0¦ 1040,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 65,0¦ 65,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 195,0¦ 195,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.3 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦котельной (адрес) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.3.1¦Г. Озеры, ул. ¦1,0 ¦ ¦ ¦ 10000,0¦10000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Высокополянская, ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦территория ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детского сада N 9.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦газовой котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦взамен угольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 8000,0¦ 8000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 500,0¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 1500,0¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.4 ¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦магистральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(адрес) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.4.1¦Строительство ¦2147 п.м ¦ ¦ ¦ 10000,0¦10000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦от котельной N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦до ул. Трудовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с закрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦газовой котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 6 (г. Озеры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Ю. Сергеева) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и котельной N 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(г. Озеры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Коломенская) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 8000,0¦ 8000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 500,0¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 1500,0¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.4.2¦Капитальный ремонт¦256 п.м ¦ ¦ ¦ 1200,0¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦от ул. Ленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦до ТК-31, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кинотеатр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Октябрь" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 960,0¦ 960,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 60,0¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 180,0¦ 180,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.4.3¦Капитальный ремонт¦768 п.м ¦ ¦ ¦ 4400,0¦ 4400,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦теплотрассы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ТК-1 до ТК-8 ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 3520,0¦ 3520,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 220,0¦ 220,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 660,0¦ 660,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦1.4.4¦Капитальный ремонт¦192 п.м ¦ ¦ ¦ 2100,0¦ 2100,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦от ТК-1 до здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ГРП на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦котельной N 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 1680,0¦ 1680,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 105,0¦ 105,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 315,0¦ 315,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦Итого по разделу 1¦ ¦ ¦ ¦173300,0¦65300,0 ¦108000,0¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦138640,0¦52240,0 ¦ 86400,0¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 8665,0¦ 3265,0 ¦ 5400,0¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 25995,0¦ 9795,0 ¦ 16200,0¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦Раздел 2. Объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поселения Озеры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦2.1 ¦Реконструкция ¦п.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водоводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦2.1.1¦Реконструкция ¦1500,0 ¦ ¦ ¦ 2500,0¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водовода Д = 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мм от ВЗУ N 3 (с/з¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Озеры" до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Свердлова) (замена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦стальных труб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на ПНД Д = 160 мм)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 2000,0¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 125,0¦ 125,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 375,0¦ 375,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦2.1.2¦Ул. Стачечная, д. ¦120 п.м ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1а. Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦внутриплощадочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сетей на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦территории ВЗУ-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 400,0¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 25,0¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 75,0¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦2.1.3¦Реконструкция ¦350 п.м ¦ ¦ ¦ 200,0¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сетей от колодца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦у жилого дома N 56¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Ленина до КНС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 4 ул. Луговая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 160,0¦ 160,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 10,0¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 30,0¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.¦2 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦2.2.1¦Прокладка ¦1500 п.м ¦ ¦ ¦ 2500,0¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сетей Д = 200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦от детского сада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кв. Текстильщики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦до Мосавтодор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 2000,0¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 125,0¦ 125,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 375,0¦ 375,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦2.3 ¦Капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ВЗУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦2.3.1¦Капитальный ремонт¦25,0 куб.¦ ¦ ¦ 2000,0¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ВЗУ-2, г. Озеры, ¦м/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Стачечная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦д. 1а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 1600,0¦ 1600,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 100,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 300,0¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦2.3.2¦Капитальный ¦16 куб. ¦ ¦ ¦ 1100,0¦ 1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ремонт ВЗУ ¦м/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦д. Александровка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 880,0¦ 880,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 55,0¦ 55,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 165,0¦ 165,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦Итого по разделу 2¦ ¦ ¦ ¦ 8800,0¦ 8800,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 7040,0¦ 7040,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 440,0¦ 440,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 1320,0¦ 1320,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦3 ¦Раздел 3. Объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поселения Озеры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦3.1 ¦Проектирование ¦Куб. м/ ¦ ¦ ¦ 25000,0¦25000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦очистных ¦сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сооружений (адрес)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ 20000,0¦20000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 1250,0¦ 1250,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 3750,0¦ 3750,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦3.2 ¦Строительство ¦Куб. м/ ¦ ¦ ¦300000,0¦ ¦ ¦300000,0¦ ¦¦ ¦очистных ¦сутки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сооружений. ¦проектным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Территории ¦данным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поселения Озеры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦240000,0¦ ¦ ¦240000,0¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 15000,0¦ ¦ ¦ 15000,0¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 45000,0¦ ¦ ¦ 45000,0¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦Итого по разделу 3¦ ¦ ¦ ¦325000,0¦25000,0 ¦ ¦300000,0¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦260000,0¦20000,0 ¦ ¦240000,0¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 16250,0¦ 1250,0 ¦ ¦ 15000,0¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 48750,0¦ 3750,0 ¦ ¦ 45000,0¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦Всего по Программе¦ ¦ ¦ ¦507100,0¦99100,0 ¦108000,0¦300000,0¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦405680,0¦79280,0 ¦ 86400,0¦240000,0¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 25355,0¦ 4955,0 ¦ 5400,0¦ 15000,0¦ ¦+-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦Иные источники¦ ¦ 76065,0¦14865,0 ¦ 16200,0¦ 45000,0¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+------------------+---------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------------