Решение Совета депутатов городского округа Климовск от 28.01.2004 № 1/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города Климовска от 17.12.2003 N 8/9 "О бюджете города Климовска на 2004 год"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД КЛИМОВСК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28 января 2004 г. N 1/1О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города
Климовска от 17.12.2003 N 8/9 "О бюджете города Климовска на 2004
год"
Совет депутатов
решил:
Статья 1
Внести в решение Совета депутатов города Климовска от17.12.2003 N 8/9 "О бюджете города Климовска на 2004 год" следующиеизменения и дополнения:
1. Увеличить бюджет города на 2004 год по расходам на 10674,5тыс. руб. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить бюджет города Климовска на 2004 год по доходам всумме 337821,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 371048,4 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета города на 2004 годпоступления из источников внутреннего финансирования в сумме 33226,8тыс. руб. Остатки средств бюджета на счетах в банках по состоянию на01.01.2004 в сумме 33226,8 тыс. руб. направить на сокращениедефицита бюджета.
Установить предельный размер оборотной кассовой наличности на 1января 2004 года в сумме 1500,0 тыс. руб.
Направить остатки средств бюджета на счетах в банках посостоянию на 01.01.2004 в сумме 10674,5 тыс. руб. на дополнительныерасходы, в том числе:
- связанные с увеличением тарифов на жилищно-коммунальныеуслуги с 01.01.2004 - 9708,1 тыс. руб.:
раздел 01 "Государственное управление и местное самоуправление"- 206,6 тыс. руб.;
раздел 12 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 1204,0 тыс. руб.;
раздел 14 "Образование" - 2087,4 тыс. руб.;
раздел 15 "Культура, искусство и кинематография" - 348,6 тыс.руб.;
раздел 16 "Средства массовой информации" - 7,7 тыс. руб.;
раздел 17 "Образование" - 1655,7 тыс. руб.;
раздел 18 "Социальная политика" - 4198,1 тыс. руб.;
- по опубликованию материалов в периодических изданиях - 100,0тыс. руб.:
раздел 30 "Прочие расходы" - 100,0 тыс. руб.;
- муниципального целевого фонда развития города - 138,1 тыс.руб., муниципального целевого фонда "Правопорядок" - 54,6 тыс. руб.,итого - 192,7 тыс. руб.:
раздел 31 "Целевые фонды" - 192,7 тыс. руб.;
- охрану окружающей природной среды и природных ресурсов -559,6 тыс. руб.:
раздел 09 "Охрана окружающей природной среды и природныхресурсов" - 559,6 тыс. руб.;
- расходы на благоустройство - 100,0 тыс. руб.:
раздел 12 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 100,0 тыс. руб.;
- реализация распоряжения Губернатора Московской области от31.07.2003 N 676-РГ "О выделении средств администрации городаКлимовска" - 14,1 тыс. руб.":
раздел 12 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 14,1 тыс. руб.".
2. Статью 18 изложить в следующей редакции:
"Установить, что при выполнении плановых назначений по доходамбюджета города до 30 процентов от доначисленных и взысканных вбюджет города поступлений дополнительных доходов (сумм налогов ипеней) по результатам деятельности Инспекции МНС РФ по городуКлимовску, а также поступлений дополнительных доходов в бюджетгорода Климовска по результатам проведенной работы в части погашениязадолженности прошлых лет, образовавшейся на начало финансового годаперед бюджетом г. Климовска в пределах сумм, предусмотренных всоставе соответствующих расходов местного бюджета, направляется впорядке, установленном администрацией города Климовска, ирасходуется согласно Федеральному закону "О федеральном бюджете на2004 год", Закону Московской области "Об областном бюджете на 2004год" в полном объеме на содержание и укреплениематериально-технической базы ИМНС а также на охрану здания ИМНС, вслучае заключения соответствующего договора о взаимодействии междуУправлением Министерства по налогам и сборам Российской Федерации поМосковской области и администрацией города Климовска".
3. Абзац первый статьи 26 изложить в следующей редакции:
"- в составе бюджета города Климовска на 2004 год общий объемтекущих расходов в сумме 359057,9 тыс. руб. и капитальных расходов всумме 11990,5 тыс. руб.".
Внести изменения и дополнения в приложения N 4 и 5 согласноприложениям N 1 и 2 к настоящему решению.
4. Внести изменения и дополнения в приложения N 6, 7, 8 и 9статьи 43 согласно приложениям N 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению.
5. В статье 45 число "27009,3" заменить числом "12457,0".
6. В статье 47 число "36552,3" заменить числом "29552,3".
7. Внести изменения и дополнения в приложения N 10 и 11 статьи68 согласно приложениям N 7 и 8 к настоящему решению.
8. Внести изменения и дополнения в приложения N 14, 15 и 16статьи 69 согласно приложениям N 9, 10 и 11 к настоящему решению.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после егоофициального опубликования.
Глава
города Климовска М.М. Разуваев
Приложение N 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. N 1/1
(Приложение N 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЛИМОВСКА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ИПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
|————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|| Раздел, подраздел | Всего | в том числе ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| | | текущие | капитальные | в т.ч. || | | расходы | расходы, | капитальные || | | | всего | вложения в || | | | | строительство ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Государственное управление и | 27378,4 | 27378,4 | | || местное самоуправление | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Правоохранительная | 225,0 | 225,0 | | || деятельность и обеспечение | | | | || безопасности государства | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Промышленность, энергетика и | 750,0 | 750,0 | | || строительство | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Охрана окружающей природной | 1679,6 | 1679,6 | | || среды и природных ресурсов | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Охрана окружающей природной | 1609,6 | 1609,6 | | || среды и природных ресурсов | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Прочие расходы в области | 70,0 | 70,0 | | || охраны окружающей природной | | | | || среды и природных ресурсов | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство | 49645,1 | 43481,0 | 6164,1 | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Предупреждение и ликвидация | 367,0 | 367,0 | | || последствий чрезвычайных | | | | || ситуаций и стихийных бедствий | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Образование | 134714,6 | 134113,5 | 601,1 | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Дошкольное образование | 37464,0 | 37414,0 | 50,0 | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Общее образование | 75648,4 | 75548,4 | 100,0 | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Прочие учреждения и | 14197,0 | 14097,0 | 100,0 | || мероприятия в области | | | | || образования | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Платные услуги | 7405,2 | 7054,1 | 351,1 | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Культура, искусство и | 12589,1 | 12374,7 | 214,4 | || кинематография | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Культура и искусство | 11397,6 | 11397,6 | 0,0 | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Платные услуги | 1191,5 | 977,1 | 214,4 | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Средства массовой информации | 3147,7 | 3147,7 | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| В том числе: | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Телевидение и радиовещание | 2093,6 | 2093,6 | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Периодическая печать | 1054,1 | 1054,1 | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Здравоохранение и физическая | 74265,5 | 71216,7 | 3048,8 | || культура | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Здравоохранение | 65093,7 | 62283,7 | 2810,0 | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Физическая культура и спорт | 3332,0 | 3332,0 | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Платные услуги | 5839,8 | 5601,0 | 238,8 | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Социальная политика | 57724,9 | 55762,8 | 1962,1 | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Учреждения социального | 14087,6 | 12125,5 | 1962,1 | || обеспечения | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Социальная помощь | 328,8 | 328,8 | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Молодежная политика | 2482,6 | 2482,6 | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Прочие учреждения и | 39940,3 | 39940,3 | | || мероприятия в области | | | | || социальной политики | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Платные услуги | 885,6 | 885,6 | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Обслуживание государственного | 843,0 | 843,0 | | || и муниципального долга | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Мобилизационная подготовка | 523,0 | 523,0 | | || экономики | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Прочие расходы | 4202,8 | 4202,8 | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Целевые фонды | 2992,7 | 2992,7 | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Муниципальный целевой | 854,6 | 854,6 | | || бюджетный фонд "Правопорядок" | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| Муниципальный целевой | 2138,1 | 2138,1 | | || бюджетный фонд развития города | | | | ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|| ВСЕГО | 371048,4 | 359057,9 | 11990,5 | 0,0 ||————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|
Приложение N 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. N 1/1
(Приложение N 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ | 01 | | | | 27378,4 || САМОУПРАВЛЕНИЕ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Функционирование органов местного | 01 | 06 | | | 27378,4 || самоуправления | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Содержание органов местного | 01 | 06 | 026 | | 23670,0 || самоуправления | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 23670,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Обеспечение деятельности органов | 01 | 06 | 027 | | 3708,4 || местного самоуправления | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 3708,4 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И | 05 | | | | 225,0 || ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Органы внутренних дел | 05 | 01 | | | 225,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 01 | 601 | | 225,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Содержание подведомственных структур | 05 | 01 | 601 | 075 | 225,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И | 07 | | | | 750,0 || СТРОИТЕЛЬСТВО | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 | | | 750,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Государственная поддержка энергетики и | 07 | 01 | 293 | | 750,0 || электрификации субъектов Российской | | | | | || Федерации | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Субсидии на услуги, предоставляемые | 07 | 01 | 293 | 441 | 750,0 || населению газоснабжающими организациями | | | | | || в субъектах Российской Федерации | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И | 09 | | | | 1679,6 || ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, | | | | | || КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Охрана окружающей природной среды, | 09 | 03 | | | 1609,6 || животного и растительного мира | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Финансирование мероприятий в области | 09 | 03 | 362 | | 1609,6 || контроля за состоянием окружающей | | | | | || природной среды и охраны природы | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Субсидии на природоохранные мероприятия | 09 | 03 | 362 | 407 | 1609,6 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие расходы в области охраны | 09 | 06 | | | 70,0 || окружающей природной среды и природных | | | | | || ресурсов | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Финансирование мероприятий в области | 09 | 06 | 362 | | 70,0 || контроля за состоянием окружающей | | | | | || природной среды и охраны природы | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 09 | 06 | 362 | 397 | 70,0 || видам расходов | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12 | | | | 49645,1 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Жилищное хозяйство | 12 | 01 | | | 28100,1 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Государственная поддержка жилищного | 12 | 01 | 310 | | 14066,1 || хозяйства субъектов РФ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 | 290 | 7902,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 12 | 01 | 310 | 397 | 6164,1 || видам расходов | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Расходы бюджетов субъектов РФ и | 12 | 01 | 352 | | 14034,0 || муниципальных образований по | | | | | || предоставлению населению субсидий на | | | | | || оплату жилья и коммунальных услуг | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Субсидии, субвенции и текущие расходы | 12 | 01 | 352 | 356 | 14034,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | | | 21545,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Государственная поддержка коммунального | 12 | 02 | 311 | | 21545,0 || хозяйства субъектов РФ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Субсидии на услуги, оказываемые | 12 | 02 | 311 | 440 | 10855,0 || населению электро- и теплоснабжающими | | | | | || организациями в субъектах РФ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Субсидии на услуги, предоставляемые | 12 | 02 | 311 | 442 | 6730,0 || населению организациями водоснабжения и | | | | | || канализации субъектов РФ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Расходы на благоустройство в субъектах | 12 | 02 | 311 | 443 | 3960,0 || РФ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ | 13 | | | | 367,0 || ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ | | | | | || БЕДСТВИЙ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Предупреждение и ликвидация последствий | 13 | 02 | | | 367,0 || чрезвычайных ситуаций | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Целевой финансовый резерв для | 13 | 02 | 399 | | 367,0 || предупреждения и ликвидации | | | | | || чрезвычайных ситуаций | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 | 254 | 367,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| ОБРАЗОВАНИЕ | 14 | | | | 134714,6 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Дошкольное образование | 14 | 01 | | | 37464,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 01 | 400 | | 37464,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 37464,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Общее образование | 14 | 02 | | | 75653,4 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 | | 75653,4 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Школы - детские сады, школы начальные, | 14 | 02 | 400 | 260 | 52169,1 || неполные средние и средние | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Специальные школы | 14 | 02 | 400 | 261 | 3273,1 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Вечерние и заочные средние | 14 | 02 | 400 | 262 | 1229,2 || образовательные школы | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Учреждения по внешкольной работе с | 14 | 02 | 400 | 264 | 13070,6 || детьми | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Детские дома | 14 | 02 | 400 | 265 | 5911,4 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | | | 21597,2 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 | | 21597,2 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 14 | 07 | 400 | 272 | 20397,0 || области образования | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Финансирование мероприятий по | 14 | 07 | 400 | 319 | 1200,2 || организации оздоровительной кампании | | | | | || детей и подростков | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15 | | | | 12589,1 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Культура и искусство | 15 | 01 | | | 12589,1 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Ведомственные расходы на культуру и | 15 | 01 | 410 | | 8667,9 || искусство | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Дворцы и дома культуры, другие | 15 | 01 | 410 | 280 | 5534,6 || учреждения клубного типа | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 278,1 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 2855,2 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 15 | 01 | 412 | | 3921,2 || культуры и искусства | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 15 | 01 | 412 | 287 | 3921,2 || культуры и искусства | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 16 | | | | 3147,7 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | | | 2093,6 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Государственная поддержка | 16 | 01 | 420 | | 693,6 || государственных телерадиокомпаний | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 16 | 01 | 420 | 290 | 693,6 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 16 | 01 | 515 | | 1400,0 || целевым статьям | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 16 | 01 | 515 | 397 | 1400,0 || видам расходов | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Периодическая печать и издательства | 16 | 02 | | | 1054,1 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Государственная поддержка районных | 16 | 02 | 425 | | 1054,1 || (городских) газет | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Оплата расходов, связанных с | 16 | 02 | 425 | 292 | 1054,1 || производством и распространением | | | | | || районных (городских) газет (оплата | | | | | || полиграфических услуг, бумаги и услуг | | | | | || федеральной почтовой связи) | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 17 | | | | 74265,5 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 70333,7 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Ведомственные расходы на | 17 | 01 | 430 | | 70333,7 || здравоохранение | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Больницы, родильные дома, клиники, | 17 | 01 | 430 | 300 | 53790,2 || госпитали | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Станции скорой и неотложной помощи | 17 | 01 | 430 | 305 | 14118,8 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 17 | 01 | 430 | 310 | 2424,7 || области здравоохранения | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Физическая культура и спорт | 17 | 03 | | | 3931,8 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Ведомственные расходы на физическую | 17 | 03 | 434 | | 3931,8 || культуру и спорт | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Содержание подведомственных структур | 17 | 03 | 434 | 075 | 3761,8 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 17 | 03 | 434 | 314 | 170,0 || области физической культуры и спорта | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 18 | | | | 57724,9 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Учреждения социального обеспечения и | 18 | 01 | | | 14927,6 || службы занятости | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Ведомственные расходы в области | 18 | 01 | 440 | | 14927,6 || социального обеспечения | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Территориальные центры и отделения | 18 | 01 | 440 | 318 | 9021,1 || оказания социальной помощи на дому | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 18 | 01 | 440 | 323 | 5906,5 || области социальной политики | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Социальная помощь | 18 | 02 | | | 328,8 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Ведомственные расходы в области | 18 | 02 | 440 | | 300,0 || социального обеспечения | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 440 | 322 | 300,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Выплата пенсий и пособий другим | 18 | 02 | 442 | | 28,8 || категориям граждан | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 28,8 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Молодежная политика | 18 | 03 | | | 2528,2 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Государственная поддержка в области | 18 | 03 | 446 | | 2528,2 || молодежной политики | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 18 | 03 | 446 | 323 | 2528,2 || области социальной политики | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 39940,3 || политики | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 350 | | 464,0 || установленных Законом РФ | | | | | || "О реабилитации жертв политических | | | | | || репрессий", по бюджетам субъектов РФ и | | | | | || муниципальных образований | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 350 | 290 | 464,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 351 | | 22,0 || установленных Законом РФ "О статусе | | | | | || Героев Советского Союза, Героев | | | | | || Российской Федерации и полных кавалеров | | | | | || ордена Славы" и Федеральным законом "О | | | | | || предоставлении социальных гарантий | | | | | || Героям Социалистического Труда и полным | | | | | || кавалерам ордена Трудовой Славы", | | | | | || по бюджетам субъектов РФ и муниципальных | | | | | || образований | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 351 | 290 | 22,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 36599,1 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О ветеранах", в части полномочий | | | | | || субъектов РФ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Расходы на санаторно-курортное лечение | 18 | 06 | 498 | 329 | 221,7 || ветеранов и инвалидов | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Расходы на оплату жилищно-коммунальных | 18 | 06 | 498 | 345 | 34732,1 || услуг ветеранам и инвалидам | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Компенсация инвалидам расходов на | 18 | 06 | 498 | 347 | 68,0 || эксплуатацию и техническое обслуживание | | | | | || транспортных средств | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Расходы на обеспечение лекарственными | 18 | 06 | 498 | 348 | 210,0 || средствами инвалидов и ветеранов | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 498 | 397 | 1367,3 || видам расходов | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | | 2855,2 || целевым статьям | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | 397 | 2855,2 || видам расходов | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И | 19 | | | | 843,0 || МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Обслуживание государственного и | 19 | 01 | | | 843,0 || муниципального внутреннего долга | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Процентные платежи по муниципальному | 19 | 01 | 462 | | 843,0 || долгу | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Выплаты процентов по муниципальному | 19 | 01 | 462 | 331 | 843,0 || долгу | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 23 | | | | 523,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | | | 523,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | | 523,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | 380 | 523,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30 | | | | 4202,8 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Резервные фонды | 30 | 01 | | | 2543,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | | 2543,0 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Резервные фонды исполнительных органов | 30 | 01 | 510 | 435 | 2543,0 || власти субъектов РФ, резервные фонды | | | | | || органов местного самоуправления | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | | | 1659,8 || подразделам | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | | 1659,8 || целевым статьям | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | 397 | 1659,8 || видам расходов | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 31 | | | | 2992,7 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Целевые бюджетные фонды субъектов РФ | 31 | 30 | | | 2992,7 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Расходы за счет целевого фонда, | 31 | 30 | 520 | | 2992,7 || консолидируемого в бюджете | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 31 | 30 | 520 | 397 | 2992,7 || видам расходов | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|| ВСЕГО | | | | | 371048,4 ||—————————————————————————————————————————————————————|—————|————|———————|———————|——————————————————|
Приложение N 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. N 1/1
(Приложение N 6
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Г. КЛИМОВСКА НА 2004 ГОД
|———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| АДМИНИСТРАЦИЯ Г. КЛИМОВСКА | | | | | 27719,2 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Государственное управление и местное | 01 | | | | 25076,0 || самоуправление | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Функционирование органов местного | 01 | 06 | | | 25076,0 || самоуправления | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Содержание органов местного | 01 | 06 | 026 | | 21614,0 || самоуправления | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 21614,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Обеспечение деятельности органов | 01 | 06 | 027 | | 3462,0 || местного самоуправления | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 3462,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Предупреждение и ликвидация | 13 | | | | 367,0 || последствий чрезвычайных ситуаций и | | | | | || стихийных бедствий | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Предупреждение и ликвидация | 13 | 02 | | | 367,0 || последствий чрезвычайных ситуаций | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Целевой финансовый резерв для | 13 | 02 | 399 | | 367,0 || предупреждения и ликвидации | | | | | || чрезвычайных ситуаций | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 | 254 | 367,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Средства массовой информации | 16 | | | | 1400,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | | | 1400,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Государственная поддержка | 16 | 01 | 515 | | 1400,0 || государственных телерадиокомпаний | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 16 | 01 | 515 | 397 | 1400,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 253,2 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие мероприятия в области | 18 | 06 | | | 253,2 || социальной политики | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | | 253,2 || целевым статьям | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | 397 | 253,2 || видам расходов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | | | | 523,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | | | 523,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | | 523,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | 380 | 523,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 100,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | | | 100,0 || подразделам | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | | 100,0 || целевым статьям | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | 397 | 100,0 || видам расходов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ | | | | | 2302,4 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Государственное управление и местное | 01 | | | | 2302,4 || самоуправление | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Функционирование органов местного | 01 | 06 | | | 2302,4 || самоуправления | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Содержание органов местного | 01 | 06 | 026 | | 2056,0 || самоуправления | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 2056,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Обеспечение деятельности органов | 01 | 06 | 027 | | 246,4 || местного самоуправления | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 246,4 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | | | | | 225,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Правоохранительная деятельность и | 05 | | | | 225,0 || обеспечение безопасности государства | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Органы внутренних дел | 05 | 01 | | | 225,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Обеспечение личного состава войск | 05 | 01 | 601 | | 225,0 || (сил) | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Содержание подведомственных структур | 05 | 01 | 601 | 075 | 225,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА | | | | | 89381,8 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Промышленность, энергетика и | 07 | | | | 750,0 || строительство | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 | | | 750,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Государственная поддержка энергетики и | 07 | 01 | 293 | | 750,0 || электрификации субъектов РФ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Субсидии на услуги, предоставляемые | 07 | 01 | 293 | 441 | 750,0 || населению газоснабжающими | | | | | || организациями в субъектах РФ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Охрана окружающей природной среды и | 09 | | | | 1609,6 || природных ресурсов, гидрометеорология, | | | | | || картография и геодезия | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Охрана окружающей природной среды, | 09 | 03 | | | 1609,6 || животного и растительного мира | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Финансирование мероприятий в области | 09 | 03 | 362 | | 1609,6 || контроля за состоянием окружающей | | | | | || природной среды и охраны природы | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Субсидии на природоохранные | 09 | 03 | 362 | 407 | 1609,6 || мероприятия | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | | | | 48716,1 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Жилищное хозяйство | 12 | 01 | | | 28100,1 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Государственная поддержка жилищного | 12 | 01 | 310 | | 14066,1 || хозяйства субъектов РФ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 | 290 | 7902,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 12 | 01 | 310 | 397 | 6164,1 || видам расходов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы бюджета субъектов РФ и | 12 | 01 | 352 | | 14034,0 || муниципальных образований по | | | | | || предоставлению населению субсидий на | | | | | || оплату жилья и коммунальных услуг | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Субсидии, субвенции и текущие расходы | 12 | 01 | 352 | 356 | 14034,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | | | 20616,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Государственная поддержка | 12 | 02 | 311 | | 20616,0 || коммунального хозяйства субъектов РФ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Субсидии на услуги, оказываемые | 12 | 02 | 311 | 440 | 10855,0 || населению электро- и теплоснабжающими | | | | | || организациями в субъектах РФ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Субсидии на услуги, предоставляемые | 12 | 02 | 311 | 442 | 6730,0 || населению организациями водоснабжения | | | | | || и канализации субъектов РФ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на благоустройство в субъектах | 12 | 02 | 311 | 443 | 3031,0 || РФ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 497,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 497,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы на | 17 | 01 | 430 | | 497,0 || здравоохранение | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 17 | 01 | 430 | 310 | 497,0 || области здравоохранения | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 37809,1 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие мероприятия в области | 18 | 06 | | | 37809,1 || социальной политики | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 350 | | 455,0 || установленных Законом РФ | | | | | || "О реабилитации жертв политических | | | | | || репрессий", по бюджетам субъектов РФ и | | | | | || муниципальных образований | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 350 | 290 | 455,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 351 | | 20,0 || установленных Законом РФ "О статусе | | | | | || Героев Советского Союза, Героев | | | | | || Российской Федерации и полных кавалеров | | | | | || ордена Славы" и Федеральным законом | | | | | || "О предоставлении социальных гарантий | | | | | || Героям Социалистического Труда и | | | | | || полным кавалерам ордена Трудовой | | | | | || Славы", по бюджетам субъектов РФ и | | | | | || муниципальных образований | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 351 | 290 | 20,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 34732,1 || установленных Федеральным законом "О | | | | | || ветеранах", в части полномочий | | | | | || субъектов РФ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на оплату жилищно-коммунальных | 18 | 06 | 498 | 345 | 34732,1 || услуг ветеранам и инвалидам | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | | 2602,0 || целевым статьям | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | 397 | 2602,0 || видам расходов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | 116589,1 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Образование | 14 | | | | 116589,1 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Дошкольное образование | 14 | 01 | | | 37464,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 01 | 400 | | 37464,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 37464,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Общее образование | 14 | 02 | | | 68716,2 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 | | 68716,2 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Школы - детские сады, школы начальные, | 14 | 02 | 400 | 260 | 52169,1 || неполные средние и средние | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Специальные школы | 14 | 02 | 400 | 261 | 3273,1 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Вечерние и заочные средние | 14 | 02 | 400 | 262 | 1229,2 || образовательные школы | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Учреждения по внешкольной работе с | 14 | 02 | 400 | 264 | 6133,4 || детьми | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Детские дома | 14 | 02 | 400 | 265 | 5911,4 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | | | 10408,9 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 | | 10408,9 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 14 | 07 | 400 | 272 | 10008,7 || области образования | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Финансирование мероприятий по | 14 | 07 | 400 | 319 | 400,2 || организации оздоровительной кампании | | | | | || детей и подростков | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| МОУДО ДООЛ "ГОРКИ" | | | | | 10330,7 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Образование | 14 | | | | 10330,7 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | | | 10330,7 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 | | 10330,7 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 14 | 07 | 400 | 272 | 10330,7 || области образования | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ <*> | | | | | 800,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Образование | 14 | | | | 800,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | | | 800,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 | | 800,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Финансирование мероприятий по | 14 | 07 | 400 | 319 | 800,0 || организации оздоровительной кампании | | | | | || детей и подростков | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ, | | | | | 25752,9 || ПРОБЛЕМАМ МОЛОДЕЖИ, СЕМЬИ И ДЕТСТВА | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Образование | 14 | | | | 6994,8 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Общее образование | 14 | 02 | | | 6937,2 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 | | 6937,2 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Учреждения по внешкольной работе с | 14 | 02 | 400 | 264 | 6937,2 || детьми | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | | | 57,6 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 | | 57,6 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 14 | 07 | 400 | 272 | 57,6 || области образования | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Культура, искусство и кинематография | 15 | | | | 12298,1 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Культура и искусство | 15 | 01 | | | 12298,1 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы на культуру и | 15 | 01 | 410 | | 8667,9 || искусство | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Дворцы и дома культуры, другие | 15 | 01 | 410 | 280 | 5534,6 || учреждения клубного типа | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 278,1 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 2855,2 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 15 | 01 | 412 | | 3630,2 || культуры и искусства | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 15 | 01 | 412 | 287 | 3630,2 || культуры и искусства | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 3931,8 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Физическая культура и спорт | 17 | 03 | | | 3931,8 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы на физическую | 17 | 03 | 434 | | 3931,8 || культуру и спорт | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Содержание подведомственных структур | 17 | 03 | 434 | 075 | 3761,8 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 17 | 03 | 434 | 314 | 170,0 || области физической культуры и спорта | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 2528,2 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Молодежная политика | 18 | 03 | | | 2528,2 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Государственная поддержка в области | 18 | 03 | 446 | | 2528,2 || молодежной политики | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 18 | 03 | 446 | 323 | 2528,2 || области социальной политики | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МЕСТНЫЕ ВЕСТИ" | | | | | 1054,1 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Средства массовой информации | 16 | | | | 1054,1 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Периодическая печать и издательства | 16 | 02 | | | 1054,1 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Государственная поддержка районных | 16 | 02 | 425 | | 1054,1 || (городских) газет | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Оплата расходов, связанных с | 16 | 02 | 425 | 292 | 1054,1 || производством и распространением | | | | | || районных (городских) газет (оплата | | | | | || полиграфических услуг, бумаги и услуг | | | | | || федеральной почтовой связи) | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| РАДИОРЕДАКЦИЯ "КЛИМОВСКОЕ РАДИО" | | | | | 693,6 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Средства массовой информации | 16 | | | | 693,6 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | | | 693,6 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Государственная поддержка | 16 | 01 | 420 | | 693,6 || государственных телерадиокомпаний | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 16 | 01 | 420 | 290 | 693,6 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА | | | | | 22642,6 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 22492,6 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 22492,6 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы на | 17 | 01 | 430 | | 22492,6 || здравоохранение | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Больницы, родильные дома, клиники, | 17 | 01 | 430 | 300 | 20614,9 || госпитали | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 17 | 01 | 430 | 310 | 1877,7 || области здравоохранения | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 150,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие мероприятия в области | 18 | 06 | | | 150,0 || социальной политики | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 150,0 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О ветеранах", в части полномочий | | | | | || субъектов РФ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на обеспечение лекарственными | 18 | 06 | 498 | 348 | 110,0 || средствами инвалидов и ветеранов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 498 | 397 | 40,0 || видам расходов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| МУ "КЛИМОВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ | | | | | 14168,8 || МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 14168,8 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 14168,8 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы на | 17 | 01 | 430 | | 14168,8 || здравоохранение | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Станции скорой и неотложной помощи | 17 | 01 | 430 | 305 | 14118,8 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 17 | 01 | 430 | 310 | 50,0 || области здравоохранения | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| КЛИМОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2 | | | | | 33755,3 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 33175,3 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 33175,3 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы на | 17 | 01 | 430 | | 33175,3 || здравоохранение | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Больницы, родильные дома, клиники, | 17 | 01 | 430 | 300 | 33175,3 || госпитали | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 580,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие мероприятия в области | 18 | 06 | | | 580,0 || социальной политики | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 580,0 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О ветеранах", в части полномочий | | | | | || субъектов РФ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на обеспечение лекарственными | 18 | 06 | 498 | 348 | 100,0 || средствами инвалидов и ветеранов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 498 | 397 | 480,0 || видам расходов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | 10883,7 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Культура, искусство и кинематография | 15 | | | | 291,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Культура и искусство | 15 | 01 | | | 291,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 15 | 01 | 412 | | 291,0 || культуры и искусства | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 15 | 01 | 412 | 287 | 291,0 || области культуры и искусства | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 10592,7 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Учреждения социального обеспечения и | 18 | 01 | | | 9115,9 || службы занятости | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы в области | 18 | 01 | 440 | | 9115,9 || социального обеспечения | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Территориальные центры и отделения | 18 | 01 | 440 | 318 | 3209,4 || оказания социальной помощи на дому | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в | 18 | 01 | 440 | 323 | 5906,5 || области социальной политики | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Социальная помощь | 18 | 02 | | | 328,8 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы в области | 18 | 02 | 440 | | 300,0 || социального обеспечения | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 440 | 322 | 300,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Выплата пенсий и пособий другим | 18 | 02 | 442 | | 28,8 || категориям граждан | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 28,8 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие мероприятия в области | 18 | 06 | | | 1148,0 || социальной политики | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 350 | | 9,0 || установленных Законом РФ | | | | | || "О реабилитации жертв политических | | | | | || репрессий", по бюджетам субъектов РФ и | | | | | || муниципальных образований | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 350 | 290 | 9,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 351 | | 2,0 || установленных Законом РФ "О статусе | | | | | || Героев Советского Союза, Героев | | | | | || Российской Федерации и полных кавалеров | | | | | || ордена Славы" и Федеральным законом | | | | | || "О предоставлении социальных гарантий | | | | | || Героям Социалистического Труда и | | | | | || полным кавалерам ордена Трудовой | | | | | || Славы", по бюджетам субъектов РФ и | | | | | || муниципальных образований | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 351 | 290 | 2,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 1137,0 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О ветеранах", в части полномочий | | | | | || субъектов РФ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на санаторно-курортное лечение | 18 | 06 | 498 | 329 | 221,7 || ветеранов и инвалидов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Компенсация инвалидам расходов на | 18 | 06 | 498 | 347 | 68,0 || эксплуатацию и техническое | | | | | || обслуживание транспортных средств | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 498 | 397 | 847,3 || видам расходов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| МУСО "НАДЕЖДА" | | | | | 5811,7 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 5811,7 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Учреждения социального обеспечения и | 18 | 01 | | | 5811,7 || службы занятости | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Ведомственные расходы в области | 18 | 01 | 440 | | 5811,7 || социального обеспечения | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Территориальные центры и отделения | 18 | 01 | 440 | 318 | 5811,7 || оказания социальной помощи на дому | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Обслуживание государственного и | 19 | | | | 843,0 || муниципального долга <*> | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Обслуживание государственного и | 19 | 01 | | | 843,0 || муниципального внутреннего долга | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Процентные платежи по муниципальному | 19 | 01 | 462 | | 843,0 || долгу | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Выплаты процентов по муниципальному | 19 | 01 | 462 | 331 | 843,0 || долгу | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| ОСВОД | | | | | 70,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Охрана окружающей природной среды и | 09 | | | | 70,0 || природных ресурсов, гидрометеорология, | | | | | || картография и геодезия | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы в области охраны | 09 | 06 | | | 70,0 || окружающей природной среды и природных | | | | | || ресурсов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Финансирование мероприятий в области | 09 | 06 | 362 | | 70,0 || контроля за состоянием окружающей | | | | | || природной среды и охраны природы | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 09 | 06 | 362 | 397 | 70,0 || видам расходов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД <*> | | | | | 2543,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 2543,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Резервные фонды | 30 | 01 | | | 2543,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | | 2543,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Резервные фонды исполнительных органов | 30 | 01 | 510 | 435 | 2543,0 || власти субъектов РФ, резервные фонды | | | | | || органов местного самоуправления | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| СТРАХОВОЙ ФОНД <*> | | | | | 759,8 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 759,8 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | | | 759,8 || подразделам | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | | 759,8 || целевым статьям | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | 397 | 759,8 || видам расходов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА НАЛОГОВОЙ | | | | | 300,0 || СЛУЖБЫ ПО Г. КЛИМОВСКУ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 300,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | | | 300,0 || подразделам | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | | 300,0 || целевым статьям | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | 397 | 300,0 || видам расходов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| МУСП "РИТУАЛ КЛИМОВСК" | | | | | 929,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | | | | 929,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | | | 929,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Государственная поддержка | 12 | 02 | 311 | | 929,0 || коммунального хозяйства субъектов РФ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы на благоустройство в субъектах | 12 | 02 | 311 | 443 | 929,0 || РФ | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | 500,0 || ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ <*> | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 500,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | | | 500,0 || подразделам | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | | 500,0 || целевым статьям | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | 397 | 500,0 || видам расходов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД "ПРАВОПОРЯДОК" | | | | | 854,6 || <*> | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Целевые бюджетные фонды | 31 | | | | 854,6 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Целевые бюджетные фонды субъектов РФ | 31 | 30 | | | 854,6 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы за счет целевого фонда, | 31 | 30 | 520 | | 854,6 || консолидируемого в бюджете | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 31 | 30 | 520 | 397 | 854,6 || видам расходов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА | | | | | 2138,1 || <*> | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Целевые бюджетные фонды | 31 | | | | 2138,1 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Целевые бюджетные фонды субъектов | 31 | 30 | | | 2138,1 || Российской Федерации | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Расходы за счет целевого фонда, | 31 | 30 | 520 | | 2138,1 || консолидируемого в бюджете | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 31 | 30 | 520 | 397 | 2138,1 || видам расходов | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|| ВСЕГО | | | | | 371048,4 ||———————————————————————————————————————————————————|————|—————|———————|—————|———————————————|
-----------------------------------
<*> Финансирование отдельных видов расходов бюджета города, нераспределенных по ведомствам, получатели которых могут бытьопределены только в процессе исполнения бюджетов, осуществляется наосновании постановления главы города с указанием конкретныхполучателей и суммы выделенных им средств.
Приложение N 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. N 1/1
(Приложение N 7
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД НА
ПОГАШЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА КЛИМОВСКА
(тыс. руб.)|———————|———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————|| N | Форма долгового | Сумма | Срок | Процентная | Проценты и | Всего || п/п | обязательства | долговых | погашения | ставка (%) | другие расходы | расходы по || | | обязательств, | | | по обслуживанию | обслуживанию || | | подлежащая | | | муниципального | и погашению || | | погашению в | | | долга в 2004 | долга в 2004 || | | 2004 году | | | году | году ||———————|———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————|| 1. | Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга ||———————|———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————|| 1 | Кредиты, полученные в | - | 2005 | 1% | 33,0 | 33,0 || | 2003 году | | | | | ||———————|———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————|| 2 | Бюджетные ссуды, | - | 2006 | - | - | - || | полученные в 2003 году | | | | | ||———————|———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————|| 3 | Министерство финансов | 16000,0 | 2004 | | | 16000,0 || | Московской области | | | | | ||———————|———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————|| 4 | Кредиты, планируемые к | 13552,3 | 2004 | Ставка | 810,0 | 14362,3 || | возврату в 2004 году (из | | | рефинанси- | | || | общей суммы кредитов, | | | рования ЦБ | | || | планируемых к привлечению | | | РФ за | | || | в 2004 году) | | | вычетом 1% | | ||———————|———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————|| 5 | Гарантия КБ | 3000,0 | 2004 | - | - | 3000,0 || | "Межтопэнергобанк" | | | | | || | за ГУП МО УЕЗ | | | | | || | "Мособлкоммуналстрой" по | | | | | || | договору на | | | | | || | проведение работ по | | | | | || | замене лифтов | | | | | ||———————|———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————|| 6 | Гарантия КБ | 3000,0 | 2004 | - | - | 3000,0 || | "Агропромкредитбанк" за | | | | | || | ГУП МО УЕЗ | | | | | || | "Мособлкоммуналстрой" по | | | | | || | договору на | | | | | || | проведение работ по | | | | | || | ремонту кровель | | | | | || | жилых домов | | | | | ||———————|———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————|| | ВСЕГО | 35552,3 | | | 843,0 | 36395,3 || | | <*> | | | <**> | ||———————|———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————|
-----------------------------------
<*> Суммы по погашению основного долга учтены в составеисточников финансирования дефицита городского бюджета.
<**> Суммы процентов и других расходов по обслуживанию долгаучтены в составе расходов по обслуживанию долга города Климовска.
Приложение N 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. N 1/1
(Приложение N 8
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА Г. КЛИМОВСКА НА 2004 ГОД НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЧИХ РАСХОДОВ
(в тыс. руб.)
Прочие расходы 4202,8
В том числе:
Резервный фонд 2543,0
В том числе:
Резервный фонд главы города Климовска 2543,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 0
В том числе:
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)
за вычетом погашения 0
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)
внутри страны 1000,0
Из них:
- прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)
внутри страны 1000,0
В том числе:
- бюджетные кредиты на подготовку
муниципального оздоровительного учреждения
дополнительного образования "Детский
оздоровительно-образовательный лагерь
"Горки" города Климовска" к летнему периоду 1000,0
Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд),
предоставленных внутри страны 1000,0
В том числе:
- подготовку муниципального оздоровительного
учреждения дополнительного образования
"Детский оздоровительно-образовательный
лагерь "Горки" города Климовска" к летнему
периоду 1000,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим
подразделам, всего 1659,8
В том числе:
Страховой фонд 759,8
Реализация муниципальных целевых программ 500,0
ИМНС по г. Климовску 300,0
Расходы на опубликование материалов
в периодических изданиях 100,0
Приложение N 6
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. N 1/1
(Приложение N 9
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА КЛИМОВСКА НА
2004 ГОД
I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
|———————|——————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|| N | Виды заимствований | Объем | Срок || п/п | | привлечения | привлечения || | | средств в 2004 | || | | году (тыс. | || | | руб.) | ||———————|——————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|| 1. | Бюджетные ссуды | 16000 | Не более шести || | | | месяцев в || | | | течение || | | | текущего || | | | финансового || | | | года ||———————|——————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
2. КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ГОРОДА КЛИМОВСКА ОТ ИМЕНИ ГОРОДА КЛИМОВСКА
|———————|———————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|| N | Виды заимствований | Объем | Срок действия || п/п | | привлечения | || | | средств в 2004 | || | | году (тыс. | || | | руб.) | ||———————|———————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|| 1. | Кредитные договоры и | 13552,3 | До двух лет || | соглашения, | | || | заключенные от имени | | || | города Климовска | | ||———————|———————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|| | Итого общий объем | 29552,3 | || | привлеченных средств в | | || | 2004 году | | ||———————|———————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ
|———————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| N | Виды заимствований | Объем погашения в 2004 году || п/п | | (тыс. руб.) ||———————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 1. | Бюджетные ссуды, | 16000 || | полученные из бюджетов | || | других уровней | ||———————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 2. | Кредитные договоры и | 13552,3 || | соглашения, | || | заключенные от имени | || | города Климовска | ||———————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| | ИТОГО | 29552,3 ||———————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
Приложение N 7
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. N 1/1
(Приложение N 10
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА
КЛИМОВСКА НА 2004 ГОД
(тыс. руб.)
Дефицит местного бюджета -33226,8
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета: 332226,8
Кредитные соглашения и договоры, заключенные
от имени города: -
- получение кредитов 13552,3
- погашение основной суммы задолженности 13552,3
Изменение остатков средств бюджета на счетах
в банках: 33226,8
- остатки на начало периода 34726,8
- остатки на конец периода 1500,0
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов
других уровней: -
- получение бюджетных ссуд 16000,0
- погашение основной суммы задолженности 16000,0
Итого по группе "Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета" 33226,8
Приложение N 8
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. N 1/1
(Приложение N 11
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В 2004 ГОДУ В Г. КЛИМОВСКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРАВО НА
ЛЬГОТЫ
1. Средства из федерального бюджета
Субвенция бюджету города
- Закон Российской Федерации
"О реабилитации жертв политических
репрессий" - 464,0 тыс. руб.
- Закон Российской Федерации "О статусе
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы" и Федеральный
Закон "О предоставлении социальных
гарантий Героям Социалистического
труда и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы" - 22,0 тыс. руб.
Итого за счет средств федерального бюджета - 486,0 тыс. руб.
2. Расходы, учтенные в составе бюджета
города
- Федеральный закон "О ветеранах" - 26222,1 тыс. руб.
- Закон Российской Федерации
"О донорстве крови и ее компонентов" - 511,0 тыс. руб.
Итого за счет средств бюджета города - 26733,1 тыс. руб.
3. Средства областного бюджета
Субвенция бюджету города на оплату
газовой и электрической составляющих
в жилищно-коммунальном хозяйстве:
- Федеральный закон "О ветеранах" - 11090,0 тыс. руб.
Итого за счет средств областного бюджета - 11090,0 тыс. руб.
Всего расходы на выполнение мероприятий
по Федеральным законам - 38309,1 тыс. руб.
Приложение N 9
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. N 1/1
(Приложение N 14
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДА КЛИМОВСКА ПО ФОРМАМ ДОЛГОВЫХОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫДАННЫХ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КЛИМОВСКА ОТ ИМЕНИ ГОРОДА КЛИМОВСКА
1. КРЕДИТЫ И БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА
КЛИМОВСКА
(тыс. руб.)|—————|———————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Форма долгового | Дата | Сумма привлеченных средств | Процентная | Сумма долговых обязательств, подлежащих погашению || п/п | обязательства | привлечения | | ставка | || | | средств | | | ||—————|———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|———————————|————————|——————————————————————————|————————————————————————————————————|| | | | тыс. руб. | в иностран- | вид | | Срок | Всего | В том числе | Из них причитается к погашению || | | | | ной валюте | валюты| | действия | | | в 2004 году ||—————|———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|———————————|————————|————————————|—————————————||————————|——————————————————————————|| | | | | | | | | | погашение | выплата | всего | в том числе || | | | | | | | | | основного | процентов | | || | | | | | | | | | долга | и другие | | || | | | | | | | | | | расходы по | | || | | | | | | | | | | обслуживанию | | || | | | | | | | | | | долга | | ||—————|———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|———————————|————————|————————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| 1. | Кредиты, полученные в | 2003 | 4457,0 | | Руб. | 1% | 2005 | 4535,2| 4457,0 | 78,2 | 33,0| | 33,0|| | 2003 году | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|———————————|————————|————————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| 2. | Бюджетные ссуды, | 2003 | 8000,0 | | Руб. | | 2006 | 8000,0| 8000,0 | | | | || | полученные в 2003 | | | | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|———————————|————————|————————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| 3. | Министерство | 2004 | 16000,0 | | Руб. | | 2004 | 16000,0| 16000,0 | | 16000,0| 16000,0 | || | финансов Московской | | | | | | | | | | | | || | области (бюджетные | | | | | | | | | | | | || | ссуды) | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|———————————|————————|————————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| 4. | Кредиты, планируемые | 2004 | 13552,3 | | Руб. | | 2004 | 14362,3| 13552,3 | 810,0 | 14362,3| 13552,3 | 810,0|| | к получению в 2004 | | | | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|———————————|————————|————————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| | Всего кредитов и | | 42009,3 | | | | | 42897,5| 42009,3 | 888,2 | 30395,3| 29552,3 | 843,0|| | бюджетных ссуд | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|———————————|————————|————————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|
2. ДРУГИЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ГАРАНТИРОВАННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ГОРОДА КЛИМОВСКА
(тыс. руб.)|—————|————————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————|—————————————|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Форма долгового | Дата | Сумма выданных гарантий | Процентная | Фактическая | Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению || п/п | обязательства | привлечения | (и планируемых к выдаче) | ставка | задолженность по | || | | средств | | | гарантиям | ||—————|————————————————————————|—————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|————————————|—————————————||—————————|—————————|———————————————————————————|———————————————————————————————————————|| | | | тыс. руб. | в иностран- | вид | | по | по | Срок | Всего | В том числе | Из них причитается к || | | | | ной валюте | валюты| | погашению | выплате | действия| | | погашению в 2004 году || | | | | | | | основного | процентов | | | | || | | | | | | | долга | и другие | | | | || | | | | | | | | расходы по | | | | || | | | | | | | | обслуживанию | | | | || | | | | | | | | долга | | | | ||—————|————————————————————————|—————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|————————————|——————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————||——————————|———————————————————————————|| | | | | | | | | | | | погашение | выплата | всего | в том числе || | | | | | | | | | | | основного | процентов и | | || | | | | | | | | | | | долга | другие | | || | | | | | | | | | | | | расходы по | | || | | | | | | | | | | | | обслуживанию | | || | | | | | | | | | | | | долга | | ||—————|————————————————————————|—————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|————————————|——————————————|—————————|—————————|————————————|———————————————|——————————|————————————|——————————————|| | | | | | | | | | | | | | | погашение | выплата || | | | | | | | | | | | | | | основного | процентов и || | | | | | | | | | | | | | | долга | другие || | | | | | | | | | | | | | | | расходы по || | | | | | | | | | | | | | | | обслуживанию || | | | | | | | | | | | | | | | долга ||—————|————————————————————————|—————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|————————————|——————————————|—————————|—————————|————————————|———————————————|——————————|————————————|——————————————|| 1. | Гарантия КБ | 2003 | 3000,0 | | Руб. | | 3000,0 | | 2004 | 3000,0| 3000,0 | | 3000,0| | || | "Межтопэнергобанк" за | | | | | | | | | | | | | | || | ГУП МО УЕЗ | | | | | | | | | | | | | | || | "Мособлкоммуналстрой" | | | | | | | | | | | | | | || | по договору на | | | | | | | | | | | | | | || | проведение работ по | | | | | | | | | | | | | | || | замене лифтов | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|————————————|——————————————|—————————|—————————|————————————|———————————————|——————————|————————————|——————————————|| 2. | Гарантия КБ | 2003 | 3000,0 | | Руб. | | 3000,0 | | 2004 | 3000,0| 3000,0 | | 3000,0| 3000,0 | || | "Агропромкредитбанк" | | | | | | | | | | | | | | || | за ГУП МО УЕЗ | | | | | | | | | | | | | | || | "Мособлкоммуналстрой" | | | | | | | | | | | | | | || | по договору на | | | | | | | | | | | | | | || | проведение работ по | | | | | | | | | | | | | | || | ремонту кровель | | | | | | | | | | | | | | || | жилых домов | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|————————————|——————————————|—————————|—————————|————————————|———————————————|——————————|————————————|——————————————|| | Всего гарантий | | 6000,0 | | | | 6000,0 | | | 6000,0| 6000,0 | | 6000,0| 6000,0 | ||—————|————————————————————————|—————————————|————————————|—————————————|———————|—————————————|————————————|——————————————|—————————|—————————|————————————|———————————————|——————————|————————————|——————————————|
3. ОБЩИЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА КЛИМОВСКА ПО ФОРМАМДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА
КЛИМОВСКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА С УЧЕТОМ ДОЛГОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОГАШЕНИЮ В 2004 ГОДУ
(тыс. руб.)|—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————————————————|| Форма долговых обязательств | Долг города Климовска | Предельный объем || | | муниципального || | | долга города || | | Климовска по || | | состоянию на || | | 01.01.2005 ||—————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————|———————————————————————|| | всего | в том числе долг | || | | города Климовска, | || | | подлежащий | || | | погашению в 2004 | || | | году | ||—————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————|———————————————————————|| Кредиты и бюджетные ссуды, | 42009,3 | 29552,3 | 12457,0 || полученные администрацией | | | || города Климовска | | | ||—————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————|———————————————————————|| Другие долговые обязательства, | 6000,0 | 6000,0 | - || гарантированные администрацией | | | || города Климовска | | | ||—————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————|———————————————————————|| ВСЕГО | 48009,3 | 35552,3 | 12457,0 ||—————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————|———————————————————————|
Приложение N 10
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. N 1/1
(Приложение N 15
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ НА ОБЪЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2004 ГОД, НО НЕ
ОБЕСПЕЧЕНО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(в тыс. руб.)|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| По разделу "Государственное управление и | 1516,5 || местное самоуправление" | ||——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| По разделу "Правоохранительная | 5,8 || деятельность и обеспечение безопасности | || государства" | ||——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| По разделу "Промышленность, энергетика и | 3,0 || строительство" | ||——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| По разделу "Жилищно-коммунальное | 34605,4 || хозяйство" | ||——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| По разделу "Образование" | 15094,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| По разделу "Культура", искусство и | 1835,7 || кинематография" | ||——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| По разделу "Здравоохранение и физическая | 8320,6 || культура" | ||——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| По разделу "Социальная политика" | 16610,5 ||——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| По разделу "Прочие расходы" | 2000,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| Итого | 79991,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
Приложение N 11
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. N 1/1
(Приложение N 16
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ, ВЫПАДАЮЩИХ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НАЛОГОВЫХ
ЛЬГОТ, НА 2004 ГОД
(руб.)|———————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|| N | Наименование | Выпадающ. | В т.ч. | В т.ч. | В т.ч. || п/п | категории | налоги, | земельный | прочие | арендная || | плательщиков | всего | налог | доходы | плата за || | | | | от сдачи | землю || | | | | в аренду | || | | | | имущества | ||———————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|| 1. | Средства | 8295 | - | 8295 | - || | массовой | | | | || | информации | | | | ||———————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|| 2. | Православные | 56111 | 42768 | - | 13343 || | приходы | | | | ||———————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|| | ВСЕГО | 64406 | 42768 | 8295 | 13343 ||———————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|