Решение Совета депутатов городского округа Климовск от 25.12.2002 № 9/11
О бюджете г. Климовска на 2003 год
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД КЛИМОВСК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
О бюджете г. Климовска на 2003 год
Статья 1
Утвердить бюджет г. Климовска на 2003 год по доходам в сумме318715,3 тыс. руб. и по расходам в сумме 336376,9 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2003год в сумме 17661,6 тыс. руб., или 10% к общей сумме доходов безфинансовой помощи от бюджетов других уровней.
Направить на погашение дефицита бюджета города на 2003 годпоступления из источников внутреннего финансирования в сумме 17661,6тыс. руб.
Установить предельный размер оборотной кассовой наличности на 1января 2004 года в сумме 1000,0 тыс. руб.
Статья 2
Установить с 1 января 2003 года согласно приложению 1 нормативыотчислений в бюджет г. Климовска от поступающей в бюджет города всоответствии с законодательством Российской Федерации и всоответствии с Законом Московской области "Об областном бюджете на2003 год" части федеральных налогов:
- налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет города поставке, установленной законодательством Российской Федерации изаконодательством Московской области;
- налог на доходы физических лиц.
Статья 3
Установить на 2003-2005 годы базовые нормативы отчислений вбюджет города по налогам, указанным в пункте 2 настоящего решения,согласно приложению 1.
Статья 4
Установить, что доходы бюджета города в 2003 году формируютсяза счет:
- доходов от уплаты федеральных налогов и сборов - всоответствии с нормативами отчислений согласно приложению 1настоящего решения;
- лицензионных и регистрационных сборов - в соответствии сдействующим законодательством;
- налога с продаж - в размере 60 процентов;
- единого налога, взимаемого в связи с применением упрощеннойсистемы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малогопредпринимательства; единого налога на вмененный доход дляопределенных видов деятельности - по нормативам, установленнымзаконодательством Российской Федерации;
- налога на имущество физических лиц - в размере 100 процентов;
- налога на имущество предприятий - в размере 50 процентов;
- земельного налога - в размере 50 процентов;
- арендной платы за земли городов и поселков - в размере 50процентов;
- налога на рекламу - в размере 100 процентов;
- целевого сбора с граждан и предприятий, учреждений,организаций независимо от их организационно-правовой формы насодержание милиции, на благоустройство территорий, на нуждыобразования и другие цели - в размере 100 процентов;
- прочих налоговых платежей и сборов - в соответствии сдействующим законодательством;
- доходов от использования имущества, находящегося вмуниципальной собственности, - в размере 100%;
- процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов(бюджетных ссуд), - в размере 100%;
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося вмуниципальной собственности, - в размере 100%;
- платежей от государственных и муниципальных организаций - вразмере 100 процентов;
- доходов от продажи земельных участков - в соответствии сдействующим законодательством;
- доходов от продажи оборудования, транспортных средств идругих материальных ценностей - в соответствии с действующимзаконодательством;
- административных платежей и сборов, в том числе прочихплатежей, взимаемых государственными организациями за выполнениеопределенных функций, - в соответствии с действующимзаконодательством;
- штрафных санкций, возмещения ущерба - в соответствии сдействующим законодательством;
- прочих неналоговых доходов - в соответствии с действующимзаконодательством;
- доходов от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности - в соответствии с действующим законодательством.
Статья 5
Учесть в бюджете города на 2003 год поступления доходов поосновным источникам в следующих суммах:|————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | Доходы | Тыс. руб. ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО | 158188,6 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | Налоги на прибыль, прирост капитала | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 1. Налог на прибыль предприятий | 39884,3 || | и организаций | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 2. Налог на доходы физических лиц, | 52084,0 || | удерживаемый предприятиями | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | Налоги на товары и услуги. Лицензионные | || | и регистрационные сборы | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 3. Налог с продаж | 21778,3 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 4. Прочие лицензионные и регистрационные | 43,0 || | сборы | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 5. Единый налог, взимаемый в связи | 1766,0 || | с применением упрощенной системы | || | налогообложения, учета и отчетности | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | - для юридических лиц | 806,0 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | - для физических лиц | 960,0 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 6. Единый налог на вмененный доход для | 2980,7 || | определенных видов деятельности | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | - для юридических лиц | 673,3 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | - для физических лиц | 2307,4 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | Налоги на имущество | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 7. Налог на имущество физических лиц | 774,0 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 8. Налог на имущество предприятий | 15080,0 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 9. Налог на имущество, переходящее | 742,0 || | в порядке наследования и дарения | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | Платежи за пользование природными | || | ресурсами | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 10. Плата за выбросы и сбросы вредных | 1298,0 || | веществ и отходов | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 11. Земельный налог за земли городов | 20274,8 || | и поселков | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | Прочие налоги, пошлины и сборы | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 12. Госпошлина | 932,4 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | - с исковых заявлений в суды | 364,7 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | - за совершения нотариальных действий | 567,7 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | Местные налоги и сборы | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 13. Целевые сборы с граждан и предприятий, | 351,0 || | учреждений и организаций на содержание | || | милиции, на благоустройство территорий, | || | на нужды образования и другие цели | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 14. Налог на рекламу | 200,1 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО | 17149,4 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | Доходы от использования имущества, | || | находящегося в муниципальной | || | собственности | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 15. Арендная плата за земли городов | 7919,9 || | и поселков | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 16. Доходы от сдачи в аренду недвижимого | 300,0 || | имущества, закрепленного за учреждениями | || | здравоохранения | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 17. Доходы от сдачи в аренду недвижимого | 26,0 || | имущества, закрепленного за учреждениями | || | культуры | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 18. Прочие доходы от сдачи в аренду | 7874,0 || | имущества, находящегося в муниципальной | || | собственности | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | Платежи от государственных и муниципальных | 438,0 || | организаций | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 19. Перечисление части прибыли МУП | 67,0 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 20. Прочие поступления от имущества, | 371,0 || | находящегося в государственной | || | собственности | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | Доходы от продажи земли и | || | нематериальных активов | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 21. Доходы от продажи земельных участков | 100,0 || | и права аренды земельных участков, | || | находящихся в государственной | || | собственности | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | Административные платежи и сборы | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 22. Административные штрафы и иные санкции | 491,5 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 175338,0 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 128147,0 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 23. Фонд финансовой поддержки | 65323,0 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 24. Субвенции из областного бюджета | 62824,0 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | В том числе: | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | - на оплату газовой и электрической | 21588,0 || | составляющих в жилищно-коммунальном | || | хозяйстве | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | - на компенсацию расходов по содержанию | 1153,0 || | ранее принятых в ведение органов местного | || | самоуправления муниципальных образований | || | Московской области объектов ЖКХ | || | и социальной сферы | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | - на повышение зарплаты работникам | 29408,0 || | организаций бюджетной сферы Московской | || | области по решениям, принятым органами | || | государственной власти Московской области | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | - на капитальные вложения | 9720,0 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | - на реализацию льгот по оплате жилья | 955,0 || | неработающим, одиноко проживающим | || | гражданам Московской области, достигшим | || | пенсионного возраста | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | ИТОГО ДОХОДОВ (НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ | 303485,0 || | С УЧЕТОМ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ | || | УРОВНЕЙ) | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 25. Доходы муниципального целевого | 800,0 || | бюджетного фонда "Правопорядок" | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 26. Доходы муниципального бюджетного фонда | 500,0 || | развития города | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | 27. Доходы от предпринимательской и иной | 13930,3 || | приносящей доход деятельности | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 318715,3 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
Статья 6
Установить, что нормативы отчислений в бюджет города отфедеральных, регулирующих налогов, установленные статьями 2-5настоящего решения, подлежат уточнению при изменении федерального иобластного законодательств путем внесения изменений и дополнений внастоящее решение, а также при принятии Закона Московской области обобластном бюджете на 2004 и 2005 годы, в случаях:
- изменения налогового законодательства;
- разграничения полномочий между муниципальными образованиямиМосковской области на основе соответствующих договоров согласнозаконодательству Российской Федерации и законодательству Московскойобласти;
- при передаче на основании законодательства РоссийскойФедерации полномочий по финансированию отдельных видов расходовбюджета г. Климовска бюджету Московской области;
- при передаче доходов бюджета г. Климовска областному бюджетупо ставкам (нормативам), определяемым нормативными правовыми актамиорганов местного самоуправления г. Климовска.
Статья 7
Установить, что в 2003 году в полном объеме подлежат зачислениюв бюджет г. Климовска средства:
- получаемые от приватизации имущества, находящегося вмуниципальной собственности города Климовска;
- от продажи иного имущества, являющегося муниципальнойсобственностью, изъятого в установленном действующимзаконодательством порядке из хозяйственного ведения муниципальныхунитарных предприятий города Климовска, оперативного управлениямуниципальных учреждений города Климовска, органов муниципальнойвласти города;
- от продажи имущества, находящегося в муниципальнойсобственности и переданного на баланс немуниципальных организаций;
- получаемые в соответствии с действующим законодательством поитогам конкурсного производства в отношении организаций, признанныхв установленном порядке несостоятельными (банкротами) и имеющихфинансовые обязательства перед бюджетом города Климовска;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации.
Статья 8
Установить базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи варенду недвижимого имущества, находящегося в муниципальнойсобственности г. Климовска, в размере 500 рублей за один квадратныйметр в год.
Статья 9
Установить, что 25 процентов прибыли унитарных предприятий,находящихся в муниципальной собственности г. Климовска, остающейсяпосле уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, подлежатперечислению в бюджет города по итогам работы за год данныхпредприятий.
Указанные платежи вносятся предприятиями по итогам работы за2002 год не позднее 10 апреля 2003 года.
Установить, что в случае неперечисления или перечисления не вполном объеме муниципальными унитарными предприятиями городаплатежей, установленных настоящей статьей, администрация г.Климовска имеет право составлять соответствующие протоколы,являющиеся основанием для наложения штрафов, согласно действующемузаконодательству.
Статья 10
Установить, что средства от продажи земельных участков,находящихся в государственной собственности, и арендной платы зауказанные участки земли зачисляются в 2003 году в бюджет города всоответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 11
Поручить главе города разработать и утвердить в I квартале 2003года программу, порядок и прогнозный план (перечень имущества)приватизации объектов муниципальной собственности.
Статья 12
Установить, что в 2003 году суммы по искам о возмещении вреда,причиненного окружающей среде (если природный объект, которомупричинен вред, находится в общем пользовании), перечисляются вбюджет города, если иное не предусмотрено законодательствомРоссийской Федерации.
Статья 13
Установить, что зачисляемые в областной бюджет и бюджет г.Климовска 50 процентов суммы денежных взысканий (штрафов),применяемых в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями116, 117, 118, 120 (пунктами 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,134, 135 (пункт 2), 135.1 части первой Налогового кодекса РоссийскойФедерации, распределяются в следующем порядке:
- 25 процентов - в областной бюджет;
- 25 процентов - в бюджет города.
Статья 14
Установить, что при выполнении плановых назначений по доходамбюджета города до 30 процентов от доначисленных и взысканных вбюджет города поступлений дополнительных доходов (сумм налогов ипеней) по результатам деятельности Инспекции МНС РФ по г. Климовскунаправляется в порядке, установленном в г. Климовске, и расходуетсясогласно Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2003 год" вполном объеме на содержание и укрепление материально-техническойбазы ИМНС, а также на охрану здания ИМНС, в случае заключениясоответствующего договора между Управлением по налогам и сборамРоссийской Федерации по Московской области и администрацией г.Климовска. Выделение и перечисление финансовой помощи ИМНСпроизводится в соответствии с Порядком зачисления и расходованиясредств, передаваемых в качестве вознаграждения наматериально-техническое развитие Инспекции МНС по г. Климовску.
Статья 15
Установить, что в бюджет города могут поступать безвозмездныеперечисления от предприятий города для целевого финансированияцентрализованных мероприятий по реализации городских целевыхпрограмм.
Статья 16
Установить, что сведения об объеме доходов, полученныхбюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета г. Климовска, отпредпринимательской и иной приносящей доход деятельности, инаправлениях их расходования учитываются в составе отчета обисполнении бюджета города на основании ежемесячных отчетных данныхглавных распорядителей и распорядителей средств бюджета города.
Статья 17
Установить, что налоговый кредит, отсрочка или рассрочка поуплате налога или сбора, подлежащих зачислению в бюджет города,предоставляются налогоплательщику в соответствии со статьями 64, 65части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 18
Установить в пределах 2003 финансового года лимитпредоставления налоговых кредитов, отсрочек или рассрочек по уплатеналогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет города в размереодного процента от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджетагорода, учтенных в статье 5 настоящего решения.
Статья 19
Сформировать в составе прочих расходов бюджета города кредитныйфонд города Климовска для предоставления бюджетных кредитов в сумме22000,0 тыс. руб.
Статья 20
Установить, что администрация города вправе в пределах средствкредитного фонда города для предоставления бюджетных кредитовюридическим лицам, предусмотренных статьей 19 настоящего решения,предоставлять бюджетные кредиты на:
- мероприятия, связанные с подготовкой детского летнегооздоровительного лагеря "Горки" к летнему периоду на беспроцентнойоснове;
- погашение задолженности муниципальных предприятийжилищно-коммунального хозяйства за энергоносители.
Средства указанного фонда предоставляются на возвратной ивозмездной основах в размере и на срок, определяемыесоответствующими постановлениями главы города.
Средства указанного фонда предоставляются на срок в пределах2003 года.
Статья 21
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из кредитногофонда города, предусмотренного статьей 18 настоящего решения,осуществляется при условии поступления в бюджет города налоговых иненалоговых доходов за предшествующий квартал в размере не менее 80%от объема указанных доходов, установленного бюджетной росписью насоответствующий период.
Статья 22
Установить, что средства из кредитного фонда предоставляются всоответствии с Положением о порядке предоставления кредита (ссуды)из бюджета города Климовска.
Статья 23
Утвердить:
- в составе бюджета города Климовска на 2003 год общий объемтекущих расходов в сумме 315240,9 тыс. руб. и капитальных расходов всумме 21136,0 тыс. руб.;
- текущие и капитальные расходы бюджета г. Климовска на 2003год по разделам и подразделам функциональной классификации расходовбюджета Российской Федерации согласно приложению 2;
- расходы бюджета г. Климовска на 2003 год по разделам,подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации согласноприложению 3.
Статья 24
Установить, что расходы бюджета г. Климовска на 2003 годфинансируются по мере фактического поступления доходов в местныйбюджет с учетом его дефицита за исключением расходов муниципальныхцелевых бюджетных фондов. По целевым бюджетным фондам "Правопорядок"и развития города остаток средств от утвержденного на 2002 годплана, неиспользованный в текущем финансовом году, изъятию неподлежит и переходит в полном объеме на следующий финансовый год.
Статья 25
Установить, что в первоочередном порядке из муниципальногобюджета в 2003 году финансируются расходы по выплате заработнойплаты с начислениями (денежному довольствию) и надбавок к ней,стипендий, погашению муниципального долга города Климовска, напредоставление льгот различным категориям граждан согласнозаконодательству Российской Федерации и законодательству Московскойобласти, питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств,организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков впериод школьных каникул, проведение выборов и референдумов и расходыиз резервного фонда.
Статья 26
Принять к сведению, что в 2003 году при осуществленииобязательного медицинского страхования неработающего населенияМосковской области Правительство Московской области являетсястрахователем неработающих граждан всех возрастных категорий.
В целях обеспечения единого подхода к предоставлению бесплатноймедицинской помощи неработающим гражданам финансирование расходов изобластного бюджета по оказанию медицинской помощи, оказываемой всоответствии с Московской областной программой обязательногомедицинского страхования, утвержденной Правительством Московскойобласти в составе Московской областной программы государственныхгарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатноймедицинской помощи, осуществляется в 2003 году из расчета 780 рублейна одного неработающего гражданина.
Средства областного бюджета на выплату платежей на обязательноемедицинское страхование неработающих граждан всех возрастныхкатегорий выделяются Московскому областному фонду обязательногомедицинского страхования, включая средства, предусматривающиепоэтапное повышение оплаты труда работников учрежденийздравоохранения, работающих в системе обязательного медицинскогострахования, в соответствии с нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации и нормативными правовыми актами Московскойобласти, регулирующими оплату труда работников здравоохранения.
Статья 27
Установить, что в составе расходов бюджета города Климовска на2003 год за счет субвенции из бюджета Московской областипредусматриваются средства в сумме 955,0 тыс. руб. на предоставлениенеработающим одиноко проживающим пенсионерам компенсации в размере100% расходов по оплате жилья, в том числе платежей за наем жилья,содержание и ремонт (включая капитальный) мест общего пользования вжилых зданиях.
Компенсация неработающим одиноко проживающим пенсионерамрасходов по оплате жилья, предусмотренная частью первой настоящейстатьи, устанавливается законом Московской области с учетомположений Закона Московской области N 7/94-ОЗ "О социальной нормеплощади жилья для предоставления гражданам компенсаций (субсидий) ильгот по оплате жилищно-коммунальных услуг на территории Московскойобласти (с изменениями и дополнениями, внесенными ЗаконамиМосковской области N 58/98-ОЗ, 89/99-ОЗ и 3/2001-ОЗ).
Порядок финансирования указанных расходов утверждаетсяПравительством Московской области не позднее 1 июля 2003 года.
Статья 28
Принять к сведению, что в 2003 году финансированиелечебно-профилактических и социально-культурных мероприятий длянаселения г. Климовска, в том числе детей, молодежи, школьников,учащихся, студентов, а также мероприятий по социальной защитенаселения, поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, инвалидов и граждан, принимавших в соответствии сзаконодательством Российской Федерации участие в боевых действиях,осуществляется в пределах средств, предусмотренных в расходахобластного бюджета на 2003 год.
Статья 29
Принять к сведению, что в соответствии с областной целевойпрограммой "Дети Подмосковья" на 2001-2003 годы (подпрограмма"Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков") всоставе расходов областного бюджета на 2003 год Комитету социальнойзащиты населения Московской области предусматриваются средства поразделу "Образование" на проведение оздоровительных мероприятий длядетей и подростков, проживающих в Московской области.
Статья 30
Принять к сведению, что в 2003 году в соответствии снормативными правовыми актами Московской области из областногобюджета осуществляется финансирование следующих расходов:
- на выплаты приемной семье для организации отдыха детей всоответствии с Законом Московской области N 58/97-ОЗ "Об оплатетруда приемных родителей и льготах, предоставленных приемной семье"(с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Московской областиN 235/2001-ОЗ);
- на обеспечение бесплатного проезда в городском пассажирскомтранспорте общего пользования студентам, обучающимся вобразовательных учреждениях среднего профессионального и высшегопрофессионального образования, осуществляющих свою деятельность вМосковской области.
Порядок финансирования указанных расходов утверждаетсяПравительством Московской области.
Статья 31
Установить, что финансирование расходов на капитальныевложения, включая строительство и реконструкцию объектов,находящихся в муниципальной собственности, осуществляются за счетсубвенции из областного бюджета в сумме 9720,0 тыс. руб., в томчисле на строительство школы в микрорайоне "Дубки" - 9000,0 тыс.руб., строительство жилья для работников организаций бюджетной сферы- 720,0 тыс. руб., при наличии утвержденной в установленном порядкепроектно-сметной документации.
Принять к сведению, что при отсутствии по состоянию на 1 апреля2003 года утвержденной в установленном порядке проектно-сметнойдокументации по объектам, предусмотренным настоящей статьей,Правительство Московской области вправе перераспределять объемыассигнований.
Статья 32
Принять к сведению, что перечисление средств областного фондафинансовой поддержки муниципальных образований Московской области на2003 год для финансирования расходов, не обеспеченных собственнымифинансовыми ресурсами, осуществляется ежемесячно через лицевыесчета, открытые уполномоченными органами местного самоуправления всоответствующих подразделениях областного казначейства.
Статья 33
Принять к сведению, что в 2003 году согласно статье 66 ЗаконаМосковской области "Об областном бюджете на 2003 год" кассовоеобслуживание единых счетов бюджетов высокодотационных муниципальныхобразований Московской области может осуществляться подразделениямиобластного казначейства на основании соответствующих соглашений.
Статья 34
Принять к сведению, что в 2003 году финансирование расходов навыплату ежемесячного государственного пособия гражданам, имеющимдетей, установленного Федеральным законом "О государственныхпособиях гражданам, имеющим детей", производится из областногобюджета центральным исполнительным органом государственной властиМосковской области, осуществляющим исполнительно-распорядительнуюдеятельность в сфере социальной защиты населения.
Выплата гражданам указанного пособия осуществляется черезКомитет социальной защиты г. Климовска в порядке, предусмотренномзаконодательством.
Статья 35
Установить, что в целях обеспечения жизнедеятельности населенияг. Климовска в 2003 году за счет субвенций из областного бюджета на2003 год производятся следующие расходы:
- оплата газовой и электрической составляющих вжилищно-коммунальном хозяйстве - 21588,0 тыс. руб.;
- на компенсацию расходов по содержанию объектовжилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения,ранее принятых в ведение органов местного самоуправлениямуниципальных образований Московской области - 1153,0 тыс. руб.;
- на компенсацию расходов по оплате жилья неработающим одинокопроживающим в Московской области пенсионерам - 955,0 тыс. руб.;
- на капитальные вложения - 9720,0 тыс. руб.;
- на финансирование в соответствии с нормативными правовымиактами Московской области доплаты к заработной плате работникамфинансируемых из местных бюджетов учреждений бюджетной сферыМосковской области, установленной нормативными правовыми актамиорганов местного самоуправления муниципальных образований Московскойобласти - 29408,0 тыс. руб.
Принять к сведению, что при исполнении областного бюджета ибюджета г. Климовска операции с указанными средствами, заисключением субвенции за счет средств, получаемых из федеральногобюджета, осуществляются через счета по учету средств местныхбюджетов, открытых в соответствующих подразделениях областногоказначейства.
Средства, предусмотренные настоящей статьей, не использованныедо 25 декабря 2003 года или использованные не по целевомуназначению, подлежат изъятию в областной бюджет.
Статья 36
Утвердить в пределах расходов, установленных статей 22настоящего решения:
- ведомственную структуру расходов бюджета города Климовска на2003 год согласно приложению 4;
- распределение ассигнований из бюджета города Климовска на2003 год на финансирование прочих расходов согласно приложению 5;
- характеристику приоритетных городских целевых программ на2003 год согласно приложению 6;
- программу муниципальных внутренних заимствований городаКлимовска на 2003 год согласно приложению 7.
Статья 37
Предоставить право главе города производить в I квартале 2003года своими постановлениями распределение средств, направленных нафинансирование приоритетных городских целевых программ с последующиминформированием об этом Совета депутатов города Климовска.
Статья 38
Установить предельный объем муниципального долга городаКлимовска по состоянию на 1 января 2004 года в размере 15661,6 тыс.руб., в том числе по кредитам, полученным администрацией городаКлимовска от имени города Климовска - 15661,6 тыс. руб.
Статья 39
Утвердить заключение кредитных договоров, которые планируетсязаключить в 2003 году, между городом Климовск и следующими банками:
- Среднерусский банк Сбербанка Российской Федерации;
- закрытое акционерное общество "Подольский промышленныйкоммерческий банк";
- другие банки под гарантии Правительства Московской области ина его условиях.
Статья 40
Установить, что заключение кредитных договоров с банками,указанными в статье 36 настоящего решения, осуществляется наследующих условиях:
- предельная сумма кредита, предоставляемого одним банком, - до25000,0 тыс. руб.;
- процентная ставка - не выше ставки рефинансированияЦентрального банка Российской Федерации за вычетом одного процента;
- срок погашения кредита - до 24 месяцев.
Цель использования кредита - покрытие дефицита бюджета города,реструктуризация муниципального долга, погашение кредиторскойзадолженности, погашение задолженности за энергоносители.
Статья 41
Администрация города Климовска вправе осуществлятьзаимствования с целью реструктуризации муниципального долга городаКлимовска и снижения совокупных затрат по обслуживанию и погашениюуказанного долга, погашение задолженности за энергоносители.
Статья 42
Установить, что в случае привлечения кредитных ресурсов(займов) главными распорядителями, распорядителями и получателямисредств местного бюджета под муниципальные гарантии города Климовскадля обеспечения стабильного финансирования мероприятий,предусмотренных настоящим решением, погашение долговых обязательствгорода Климовска (основная сумма долга, начисленные за пользованиекредитом (займом) проценты и другие расходы, связанные собслуживанием долга) осуществляется за счет средств, предусмотренныхв местном бюджете на 2003 год на финансирование соответствующихглавных распорядителей, распорядителей и получателей средствместного бюджета.
Статья 43
Установить, что муниципальные унитарные предприятия г.Климовска в установленном действующим законодательством порядкеежемесячно представляют в исполнительный орган государственнойвласти г. Климовска сведения о своих заимствованиях у третьих лиц,включая заимствования у кредитных организаций для ведения реестразадолженности унитарных предприятий г. Климовска, в порядке,устанавливаемом администрацией г. Климовска.
Статья 44
Установить размер резервного фонда главы города Климовска нанепредвиденные расходы в составе прочих расходов бюджета г.Климовска на 2003 год в сумме 2700,0 тыс. руб.
Расходование средств резервного фонда осуществляется наосновании постановлений главы города.
Статья 45
Установить, что в 2003 году осуществляется страхованиеимущества бюджетных учреждений города, находящихся в муниципальнойсобственности г. Климовска.
Страхователи указанного имущества определяются администрациейг. Климовска.
Отбор страховых организаций, участвующих в страхованииимущества, указанного в настоящей статье, осуществляется наконкурсной основе в соответствии с порядком, устанавливаемымадминистрацией города Климовска.
Статья 46
Установить, что в составе прочих расходов местного бюджета на2003 год предусматриваются расходы в сумме 772,0 тыс. руб. настрахование имущества, находящегося в муниципальной собственностигорода Климовска и закрепленного на праве оперативного управления забюджетными учреждениями.
Статья 47
Принять к сведению, что муниципальным образованиям Московскойобласти могут выдаваться беспроцентные бюджетные ссуды из областногобюджета на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих приисполнении бюджетов муниципальных образований Московской области, впределах 2003 года на срок до 6 месяцев через счета, открытые ими всоответствующих подразделениях областного казначейства.
Статья 48
Установить, что в обеспечение возврата бюджетных ссуд, выданныхиз областного бюджета муниципальным образованиям Московской области,их гарантий (поручительств) по возврату средств областного бюджета,предоставленных организациям, а также соглашений ПравительстваМосковской области с органами местного самоуправления муниципальныхобразований Московской области о выдаче государственных гарантийМосковской области по обязательствам указанных муниципальныхобразований, могут приниматься финансовые средства, причитающиесябюджету соответствующего муниципального образования из областногобюджета, за исключением дотаций, субвенций и субсидий, перечисляемыхбюджетам муниципальных образований Московской области из областногобюджета за счет средств, поступающих из федерального бюджета.
В обеспечение исполнения указанных обязательств согласнонормативным правовым актам органов местного самоуправлениясоответствующих муниципальных образований Московской области и наосновании распоряжения финансового или иного уполномоченного органа,исполняющего бюджет муниципального образования Московской области, оправе центрального исполнительного органа государственной властиМосковской области, исполняющего областной бюджет, на бесспорноесписание денежных средств со счета местного бюджета, могутприниматься также поступления от доходов, зачисляемых в бюджетсоответствующего муниципального образования Московской области.
В обеспечение возврата бюджетных ссуд, выданных муниципальнымобразованиям Московской области, могут приниматься также банковскиегарантии, поручительства, ценные бумаги, иное имущество и активы,имеющие высокую степень ликвидности.
Статья 49
Установить, что в случае установления встречных обязательствмежду муниципальными образованиями Московской области и областнымбюджетом возможно проведение зачета денежных средств, за исключениемсумм дотаций, субвенций и субсидий, перечисляемых бюджетаммуниципальных образований Московской области из областного бюджетаза счет средств, поступающих из федерального бюджета.
Статья 50
Установить, что заключение главными распорядителями,распорядителями и получателями средств местного бюджета договоров,исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета,на 2003 год и оплата поставок продукции, выполнения работ и оказанияуслуг, предусмотренных указанными договорами, производятся впределах утвержденных указанным главным распорядителям,распорядителям и получателям лимитов бюджетных обязательств вструктуре функциональной, ведомственной и экономическойклассификаций расходов местного бюджета с учетом ранее принятых инеисполненных обязательств.
Принятые главными распорядителями, распорядителями иполучателями средств местного бюджета обязательства, предусмотренныедоговорами, исполнение которых осуществляется за счет средствместного бюджета на 2003 год сверх установленных лимитов бюджетныхобязательств, не подлежат оплате.
Положение частей первой и второй настоящей статьираспространяются также на правоотношения, связанные с привлечениемглавными распорядителями, распорядителями и получателями средствместного бюджета заемных средств, предназначенных для обеспечениядоговоров, исполнение которых должно осуществляться за счет средствместного бюджета.
Учет подлежащих исполнению за счет средств местного бюджетаобязательств главных распорядителей, распорядителей и получателейсредств местного бюджета, переведенных на казначейское исполнение ихрасходов, обеспечивается в установленном действующимзаконодательством порядке через счета, открытые (открываемые) вКлимовском финансовом управлении Министерства финансов Московскойобласти.
Установить, что орган, исполняющий бюджет города Климовска, впроцессе исполнения местного бюджета вправе отказать в подтвержденииденежных обязательств, принятых главными распорядителями,распорядителями и получателями средств местного бюджета, а такжеприостанавливать оплату их расходов в случае нарушенияустановленного действующим законодательством порядка учета указанныхобязательств.
Статья 51
Установить, что в 2003 году предварительная оплата(авансирование) за счет средств местного бюджета поставок продукции,выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд г.Климовска по муниципальным контрактам осуществляется в порядке,устанавливаемом постановлением главы города.
Статья 52
Установить, что в 2003 году расходы местного бюджета пофинансированию поставок продукции, выполнения работ и оказания услугдля муниципальных нужд г. Климовска осуществляются исключительно наосновании муниципальных контрактов с лицевых счетов муниципальныхзаказчиков г. Климовска.
Статья 53
Установить, что нормативные правовые акты, влекущиедополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2003 год,а также сокращающие его доходную базу, реализуются только приналичии источников дополнительных поступлений в местный бюджет и(или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджетана 2003 год после внесения соответствующих изменений и дополнений внастоящее решение.
В случае противоречия настоящему решению положений нормативныхправовых актов, устанавливающих обязательства, реализация которыхобеспечивается из средств местного бюджета на 2003 год, применяетсянастоящее решение.
В случае если реализация мероприятий, предусмотренныхнормативными правовыми актами, не в полной мере обеспеченаисточником финансирования в местном бюджете на 2003 год, указанныемероприятия реализуются в пределах средств, предусмотренныхнастоящим решением.
Статья 54
Установить, что финансирование в 2003 году мероприятиймуниципальных целевых программ сверх объемов, предусмотренныхуказанными программами, обусловленные объективными причинами(изменения сети, контингента, цен), может осуществляться послевнесения изменений и дополнений в решение Совета депутатов городаКлимовска о соответствующих муниципальных целевых программах ирешения Совета депутатов города Климовска о соответствующих целевыхпрограммах в пределах средств, предусмотренных настоящим решением.
Статья 55
Установить, что в пределах средств, предусмотренных главнымраспорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств на2003 год, возможно осуществление погашения их кредиторскойзадолженности.
Статья 56
Утвердить:
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджет на 2003год согласно приложению 8;
- расходы на реализацию в 2003 году в г. Климовске федеральныхзаконов о предоставлении социальных гарантий отдельным категориямграждан, имеющим в соответствии с действующим законодательствомправо на льготы, согласно приложению 9;
- перечень (укрупненная номенклатура) продукции длямуниципальных нужд г. Климовска, включенных в муниципальный заказ г.Климовска на 2003 год; прогнозируемую стоимость каждого видапродукции и муниципального заказа г. Климовска в целом на 2003 годсогласно приложению 10;
- назначение продукции, включенной в муниципальный заказ г.Климовска на 2003 год, согласно приложению 11.
Статья 57
Принять к сведению:
- перечень расходов на объекты и мероприятия, финансированиекоторых должно быть произведено из местного бюджета на 2003 год, ноне обеспечено соответствующим источниками финансирования, согласноприложению 12;
- перечень доходов местного бюджета, выпадающих в 2003 году всвязи с предоставлением льгот по налогам и сборам в соответствии срешениями Совета депутатов г. Климовска, согласно приложению 13;
- перечень муниципальных заказчиков г. Климовска, ответственныхза поставки продукции, включенной в муниципальный заказ г. Климовскана 2003 год, согласно приложению 14;
- категории получателей продукции, включенной в муниципальныйзаказ г. Климовска на 2003 год, согласно приложению 15;
- перечень защищенных статей бюджета города согласно приложению16.
Статья 58
Установить, что уполномоченные органы исполнительной власти, накоторые возложены контрольные функции, вправе в соответствии сзаконодательством проводить проверки получателей средств из местногобюджета.
Статья 59
Установить, что орган, исполняющий местный бюджет, на основаниисоответствующих предписаний или актов проверок вправе вносить в 2003году изменения в распределение расходов по ведомственной структуре иэкономической классификации расходов местного бюджета путемуменьшения на соответствующую сумму ассигнований, израсходованныхглавными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетныхсредств не по целевому назначению.
Статья 60
Установить, что в ходе исполнения местного бюджета на 2003 годорган, исполняющий бюджет города Климовска, имеет право вноситьизменения в ведомственную структуру и функциональную классификациюрасходов местного бюджета в следующих случаях:
- на сумму средств, выделяемых из резервного фонда;
- в связи с поступлением средств из областного бюджета илипередачей средств в областной бюджет;
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенныхглавному распорядителю средств местного бюджета между разделами,подразделами, целевыми статьями и видами расходов функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации в пределах 10процентов бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителюсредств местного бюджета;
- в иных случаях, установленных законодательством РоссийскойФедерации, законодательством Московской области.
Статья 61
Установить, что в 2003 году казначейское исполнение расходовглавных распорядителей, распорядителей и получателей средствместного бюджета, переведенных на казначейское исполнение,осуществляется Климовским финансовым управлением Министерствафинансов Московской области по соответствующим разделам,подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации, группамрасходов, предметным статьям, подстатьям и элементам расходовэкономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Статья 62
Установить, что при переводе главных распорядителей ираспорядителей средств местного бюджета на казначейское исполнениесчетов по учету доходов от предпринимательской и иной приносящейдоход деятельности открытие этих счетов производится исключительно вКлимовском финансовом управлении Министерства финансов Московскойобласти.
Порядок открытия и ведения указанных счетов в Климовскомфинансовом управлении Министерства финансов Московской областиустанавливается на основании постановления главы города.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящейдоход деятельности, расходуются бюджетными учреждениями г. Климовскав соответствии со сметами, утвержденными в установленномзаконодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевыхсчетах.
В случае поступления доходов в местный бюджет не в полномобъеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями г.Климовска средств из местного бюджета для финансирования расходов вустановленных настоящим решением объемах, они вправе использоватьдля покрытия указанных расходов доходы, получаемые отпредпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всоответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными вустановленном законодательством порядке.
Установить, что бюджетные учреждения г. Климовска вправезаключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работи оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счетсредств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельностив пределах утвержденных в установленном законодательством порядкесмет аналогично порядку, установленному статьей 49 настоящегорешения.
Статья 63
Установить, что списание денежных средств со счетов бюджетагорода на основании исполнительных листов, выдаваемых судами,осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексомРоссийской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.
Статья 64
Установить, что к нарушителям бюджетного законодательстваРоссийской Федерации руководителем органа, исполняющего местныйбюджет, и его заместителями (в соответствии с их полномочиями)применяются меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексомРоссийской Федерации.
Статья 65
Установить, что в случае необходимости администрация городаКлимовска принимает меры по разработке проекта решения Советадепутатов о внесении изменений и дополнений в настоящее решение.
Статья 66
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после егоофициального опубликования.
Глава
города Климовска М.М. Разуваев
Приложение N 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ Г. КЛИМОВСКА ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
РЕГУЛИРУЮЩИХ НАЛОГОВ НА 2003 ГОД
(в %)|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Налог на прибыль предприятий | Налог на доходы физических лиц ||————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Отчисление налога в местный бюджет | Отчисление налога в местный бюджет ||——————————————————|———————————————|————————————————|————————————||———————————————|————————————————|——————|| По федеральному | Базовый | Дополнительный | Всего | Базовый | Дополнительный | Всего|| законодательству | норматив | норматив | от ставки | норматив | норматив | || | 2003-2005 гг. | на 2003 г. | зачисления | 2003-2005 гг. | на 2003 г. | || | от ставки | от ставки | в областной | | | || | зачисления | зачисления | бюджет 16% | | | || | в областной | в областной | | | | || | бюджет 16% | бюджет 16% | | | | ||——————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|———————————————|————————————————|——————|| По ставке 2% | 48,3 | 41,7 | 90 | 10 | 40 | 50 ||——————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|———————————————|————————————————|——————|
Приложение N 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЛИМОВСКА НА 2003 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ИПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ|———————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————————————————|| Раздел, подраздел | Всего | В том числе ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| | | текущие | капитальные | в т.ч. || | | расходы | расходы, | капитальные || | | | всего | вложения в || | | | | строительство ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Государственное управление | 20802,0 | 20802,0 | - | - || и местное самоуправление | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Правоохранительная | 208,0 | 208,0 | - | - || деятельность и обеспечение | | | | || безопасности государства | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Промышленность, энергетика | 715,3 | 715,3 | - | - || и строительство | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Охрана окружающей | 1358,0 | 1358,0 | - | - || природной среды | | | | || и природных ресурсов | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Охрана окружающей | 1298,0 | 1298,0 | - | - || природной среды | | | | || и природных ресурсов | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Прочие расходы в области | 60,0 | 60,0 | - | - || охраны окружающей | | | | || природной среды | | | | || и природных ресурсов | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Жилищно-коммунальное | 29612,0 | 28349,2 | 1262,8 | - || хозяйство | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Образование | 83176,7 | 80651,1 | 2525,6 | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Дошкольное образование | 22924,8 | 22924,8 | - | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Общее образование | 42967,8 | 40967,8 | 2000,0 | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Прочие учреждения | 9096,4 | 9096,4 | - | - || и мероприятия в области | | | | || образования | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Платные услуги | 8187,7 | 7662,1 | 525,6 | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Культура, искусство | 11595,0 | 9225,0 | 2370,0 | - || и кинематография | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Культура и искусство | 10859,0 | 8589,0 | 2270,0 | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Платные услуги | 736,0 | 636,0 | 100,0 | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Средства массовой | 1600,0 | 1600,0 | - | - || информации | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| В том числе: | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Телевидение и | 1018,0 | 1018,0 | - | - || радиовещание | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Периодическая печать | 582,0 | 582,0 | - | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Здравоохранение | 68037,4 | 65891,2 | 2145,9 | - || и физическая культура | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Здравоохранение | 62248,0 | 60314,0 | 1934,0 | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Физическая культура | 1891,0 | 1891,0 | - | - || и спорт | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Платные услуги | 3898,4 | 3686,5 | 211,9 | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Социальная политика | 50236,5 | 47124,8 | 3111,7 | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Учреждения социального | 16705,0 | 13593,3 | 3111,7 | - || обеспечения | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Социальная помощь | 221,6 | 221,6 | - | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Молодежная политика | 1753,0 | 1753,0 | - | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Прочие учреждения | 30448,7 | 30448,7 | - | - || и мероприятия в области | | | | || социальной политики | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Платные услуги | 1108,2 | 1108,2 | - | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Мобилизационная подготовка | 400,0 | 400,0 | - | - || экономики | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Прочие расходы | 4512,0 | 4512,0 | - | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Целевые фонды | 1300,0 | 1300,0 | - | - ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Муниципальный целевой | 800,0 | 800,0 | - | - || бюджетный фонд | | | | || "Правопорядок" | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Муниципальный целевой | 500,0 | 500,0 | - | - || бюджетный фонд развития | | | | || города | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Субвенция | 62824,0 | 53104,0 | 9720,0 | 9720,0 ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| На оплату газовой | 21588,0 | 21588,0 | - | - || и электрической | | | | || составляющих в ЖКХ | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| На капитальные вложения | 9720,0 | - | 9720,0 | 9720,0 ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| На повышение заработной | 29408,0 | 29408,0 | - | - || платы работников | | | | || организаций бюджетной | | | | || сферы по решениям, | | | | || принятым органами | | | | || государственной власти | | | | || Московской области | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| На компенсацию расходов | 1153,0 | 1153,0 | - | - || по содержанию ранее | | | | || принятых в ведение | | | | || органов местного | | | | || самоуправления объектов | | | | || ЖКХ | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| На реализацию льгот по | 955,0 | 955,0 | - | - || оплате жилья | | | | || неработающим, одиноко | | | | || проживающим гражданам | | | | || Московской области, | | | | || достигшим пенсионного | | | | || возраста | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Всего | 336376,9 | 315240,9 | 21136,0 | 9720,0 ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|
Приложение N 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2003 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
1. Р. 01. Государственное управление и местное самоуправление -20802,0.
РП. 0106. Функционирование органов местного самоуправления -20802,0.
ЦС. 026. Содержание органов местного самоуправления - 17303,9.
ВР. 027. Денежное содержание аппарата - 17303,9.
ЦС. 027. Обеспечение деятельности органов местногосамоуправления - 3498,1.
ВР. 029. Расходы на содержание аппарата - 3498,1.
2. Р. 05. Правоохранительная деятельность и обеспечениебезопасности государства - 208,0.
РП. 0501. Органы внутренних дел - 208,0.
ЦС. 601. Обеспечение личного состава войск (сил) - 208,0.
ВР. 075. Содержание подведомственных структур - 208,0.
3. Р. 07. Промышленность, энергетика и строительство - 715,3.
РП. 0701. Топливно-энергетический комплекс - 715,3.
ЦС. 293. Государственная поддержка энергетики и электрификациисубъектов Российской Федерации - 715,3.
ВР. 441. Субсидии на услуги, предоставляемые населениюгазоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации, -715,3.
4. Р. 09. Охрана окружающей природной среды и природныхресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия - 1358,0.
РП. 0903. Охрана окружающей природной среды, животного ирастительного мира - 1298,0.
ЦС. 362. Финансирование мероприятий в области контроля засостоянием окружающей природной среды и охраны природы - 1298,0.
ВР. 407. Субсидии на природоохранные мероприятия - 1298,0.
РП. 0906. Прочие расходы в области охраны окружающей природнойсреды и природных ресурсов - 60,0.
ЦС. 362. Финансирование мероприятий в области контроля засостоянием окружающей природной среды и охраны природы - 60,0.
ВР. 397. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов,- 60,0.
5. Р. 12. Жилищно-коммунальное хозяйство - 29612,0.
РП. 1201. Жилищное хозяйство - 17364,4.
ЦС. 310. Государственная поддержка жилищного хозяйствасубъектов РФ - 5405,4.
ВР. 290. Целевые субсидии и субвенции - 4142,6.
ВР. 397. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов,- 1262,8.
ЦС. 352. Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальныхобразований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья икоммунальных услуг - 11959,0.
ВР. 356. Субсидии, субвенции и текущие расходы - 11959,0.
РП. 1202. Коммунальное хозяйство - 12247,6.
ЦС. 311. Государственная поддержка коммунального хозяйствасубъектов РФ - 12247,6.
ВР. 440. Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- итеплоснабжающими организациями в субъектах РФ, - 6456,4.
ВР. 442. Субсидии на услуги, предоставляемые населениюорганизациями водоснабжения и канализации субъектов РФ, - 3153,2.
ВР. 443. Расходы на благоустройство в субъектах РФ - 2638,0.
6. Р. 14. Образование - 83176,7.
РП. 1401. Дошкольное образование - 22924,8.
ЦС. 400. Ведомственные расходы на дошкольное образование -22924,8.
ВР. 259. Детские дошкольные учреждения - 22924,8.
РП. 1402. Общее образование - 43355,5.
ЦС. 401. Ведомственные расходы на общее образование - 43355,5.
ВР. 260. Школы - детские сады, школы начальные, неполныесредние и средние - 28395,9.
ВР. 261. Специальные школы - 1520,4.
ВР. 262. Вечерние и заочные средние образовательные школы -606,4.
ВР. 264. Учреждения по внешкольной работе с детьми - 9779,2.
ВР. 265. Детские дома - 3053,6.
РП. 1407. Прочие расходы в области образования - 16896,4.
ЦС. 407. Прочие ведомственные расходы в области образования -16896,4.
ВР. 272. Прочие учреждения и мероприятия в области образования- 16896,4.
ВР. 319. Финансирование мероприятий по организацииоздоровительной кампании детей и подростков - 16896,4.
7. Р. 15. Культура, искусство и кинематография - 11595,0.
РП. 1501. Культура и искусство - 11595,0.
ЦС. 410. Ведомственные расходы на культуру и искусство -8160,2.
ВР. 280. Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубноготипа - 5716,0.
ВР. 283. Музеи и постоянные выставки - 506,2.
ВР. 284. Библиотеки - 1938,0.
ЦС. 412. Прочие ведомственные расходы в области культуры иискусства - 3434,8.
ВР. 287. Прочие учреждения и мероприятия в области культуры иискусства - 3434,8.
8. Р. 16. Средства массовой информации - 1600,0.
РП. 1601. Телевидение и радиовещание - 1018,0.
ЦС. 420. Государственная поддержка государственныхтелерадиокомпаний - 1018,0.
ВР. 290. Целевые субсидии и субвенции - 1018,0.
РП. 1602. Периодическая печать и издательства - 582,0.
ЦС. 425. Государственная поддержка районных (городских) газет -582,0.
ВР. 292. Оплата расходов, связанных с производством ираспространением районных (городских) газет (оплата полиграфическихуслуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи), - 582,0.
9. Р. 17. Здравоохранение и физическая культура - 68037,4.
РП. 1701. Здравоохранение - 65668,0.
ЦС. 430. Ведомственные расходы на здравоохранение - 65668,0.
ВР. 300. Больницы, родильные дома, клиники, госпитали -51899,9.
ВР. 305. Станции скорой и неотложной помощи - 12028,5.
ВР. 310. Прочие учреждения и мероприятия в областиздравоохранения - 1739,6.
РП. 1703. Физическая культура и спорт - 2369,4.
ЦС. 434. Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт -2369,4.
ВР. 314. Прочие учреждения и мероприятия в области физическойкультуры и спорта - 2369,4.
10. Р. 18. Социальная политика - 50236,5.
РП. 1801. Учреждения социального обеспечения и службы занятости- 17731,0.
ЦС. 440. Ведомственные расходы в области социальногообеспечения - 17731,0.
ВР. 318. Территориальные центры и отделения оказания социальнойпомощи на дому - 6441,4.
ВР. 323. Прочие учреждения и мероприятия в области социальнойполитики - 11289,6.
РП. 1802. Социальная помощь - 221,6.
ЦС. 440. Ведомственные расходы в области социальногообеспечения - 200,0.
ВР. 322. Пособия и социальная помощь - 200,0.
ЦС. 442. Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан -21,6.
ВР. 326. Выплата пенсий и пособий - 21,6.
РП. 1803. Молодежная политика - 1835,2.
ЦС. 446. Государственная поддержка в области молодежнойполитики - 1835,2.
ВР. 323. Прочие учреждения и мероприятия в области социальнойполитики - 1835,2.
РП. 1806. Прочие мероприятия в области социальной политики -30448,7.
ЦС. 498. Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральнымзаконом "О ветеранах", в части полномочий субъектов РФ - 29761,9.
ВР. 329. Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов иинвалидов - 145,4.
ВР. 345. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранами инвалидам - 28508,9.
ВР. 347. Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию итехническое обслуживание транспортных средств - 59,5.
ВР. 348. Расходы на обеспечение лекарственными средствамиинвалидов и ветеранов - 192,0.
ВР. 397. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов,- 856,1.
ЦС. 515. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевымстатьям, - 686,8.
ВР. 397. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов,- 686,8.
11. Р. 23. Мобилизационная подготовка экономики - 400,0.
РП. 2301. Мобилизационная подготовка экономики - 400,0.
ЦС. 500. Мобилизационная подготовка экономики - 400,0.
ВР. 380. Мобилизационная подготовка экономики - 400,0.
12. Р. 30. Прочие расходы - 4512,0.
РП. 3001. Резервные фонды - 2700,0.
ЦС. 510. Резервные фонды - 2700,0.
ВР. 435. Резервные фонды исполнительных органов властисубъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления -2700,0.
РП. 3003. Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) - 0.
ЦС. 514. Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) - 0.
ВР. 357. Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ имуниципальных образований юридическим лицам - 0.
РП. 3004. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам, -1812,0.
ЦС. 515. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевымстатьям, - 1812,0.
ВР. 397. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов,- 1812,0.
13. Р. 31. Целевые бюджетные фонды - 1300,0.
РП. 3130. Целевые бюджетные фонды субъектов РФ - 1300,0.
ЦС. 520. Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого вбюджете, - 1300,0.
ВР. 397. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов,- 1300,0.
14. Расходы, не распределенные по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов, - 62824,0.
Субвенции - 62824,0.
Всего: 336376,9.
Приложение N 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Г. КЛИМОВСКА НА 2003 ГОД|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма || | | | | | в тыс. || | | | | | руб. ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| АДМИНИСТРАЦИЯ Г. КЛИМОВСКА | | | | | 20739,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственное управление и местное | 01 | | | | 19731,6 || самоуправление | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Функционирование органов местного | 01 | 06 | | | 19731,6 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Содержание органов местного | 01 | 06 | 026 | | 16336,6 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 16336,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Обеспечение деятельности органов местного | 01 | 06 | 027 | | 3395,0 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 3395,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 108,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 108,0 || политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | | 108,0 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | 397 | 108,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | | | | 400,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | | | 400,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | | 400,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | 380 | 400,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые бюджетные фонды | 31 | | | | 500,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые бюджетные фонды субъектов | 31 | 30 | | | 500,0 || Российской Федерации | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы за счет целевого фонда, | 31 | 30 | 520 | | 500,0 || консолидируемого в бюджете | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 31 | 30 | 520 | 397 | 500,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ | | | | | 1070,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственное управление и местное | 01 | | | | 1070,4 || самоуправление | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Функционирование органов местного | 01 | 06 | | | 1070,4 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Содержание органов местного | 01 | 06 | 026 | | 921,0 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 921,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Обеспечение деятельности органов местного | 01 | 06 | 027 | | 149,4 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 149,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | | | | | 208,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Правоохранительная деятельность | 05 | | | | 208,0 || и обеспечение безопасности государства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Органы внутренних дел | 05 | 01 | | | 208,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 01 | 601 | | 208,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Содержание подведомственных структур | 05 | 01 | 601 | 075 | 208,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА | | | | | 60713,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Промышленность, энергетика | 07 | | | | 715,3 || и строительство | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 | | | 715,3 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка энергетики | 07 | 01 | 293 | | 715,3 || и электрификации субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии на услуги, предоставляемые | 07 | 01 | 293 | 441 | 715,3 || населению газоснабжающими организациями | | | | | || в субъектах РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Охрана окружающей природной среды | 09 | | | | 1298,0 || и природных ресурсов, гидрометеорология, | | | | | || картография и геодезия | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Охрана окружающей природной среды, | 09 | 03 | | | 1298,0 || животного и растительного мира | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Финансирование мероприятий в области | 09 | 03 | 362 | | 1298,0 || контроля за состоянием окружающей | | | | | || природной среды и охраны природы | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии на природоохранные мероприятия | 09 | 03 | 362 | 407 | 1298,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | | | | 29612,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Жилищное хозяйство | 12 | 01 | | | 17364,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка жилищного | 12 | 01 | 310 | | 5405,4 || хозяйства субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 | 290 | 4142,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 12 | 01 | 310 | 397 | 1262,8 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы бюджетов субъектов РФ | 12 | 01 | 352 | | 11959,0 || и муниципальных образований | | | | | || по предоставлению населению субсидий | | | | | || на оплату жилья и коммунальных услуг | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии, субвенции и текущие расходы | 12 | 01 | 352 | 356 | 11959,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | | | 12247,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка коммунального | 12 | 02 | 311 | | 12247,6 || хозяйства субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии на услуги, оказываемые населению | 12 | 01 | 311 | 440 | 6456,4 || электро- и теплоснабжающими организациями | | | | | || в субъектах РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии на услуги, предоставляемые | 12 | 01 | 311 | 442 | 3153,2 || населению организациями водоснабжения | | | | | || и канализации субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на благоустройство в субъектах РФ | 12 | 01 | 311 | 443 | 2638,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 29087,7 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 29087,7 || политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 28508,9 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О ветеранах" в части полномочий | | | | | || субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на оплату жилищно-коммунальных | 18 | 06 | 498 | 345 | 28508,9 || услуг ветеранам и инвалидам | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | | 578,8 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | 397 | 578,8 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | 66778,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Образование | 14 | | | | 66778,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Дошкольное образование | 14 | 01 | | | 22924,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на дошкольное | 14 | 01 | 400 | | 22924,8 || образование | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 22924,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Общее образование | 14 | 02 | | | 37342,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на общее | 14 | 02 | 401 | | 37342,2 || образование | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Школы-детские сады, школы начальные, | 14 | 02 | 401 | 260 | 28395,9 || неполные средние и средние | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Специальные школы | 14 | 02 | 401 | 261 | 1520,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Вечерние и заочные средние | 14 | 02 | 401 | 262 | 606,4 || образовательные школы | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 401 | 264 | 3765,9 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Детские дома | 14 | 02 | 401 | 265 | 3053,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | | | 6511,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 14 | 07 | 407 | | 6511,4 || образования | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 14 | 07 | 407 | 272 | 6511,4 || образования | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| МОУДО ДООЛ "ГОРКИ" | | | | | 10385,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Образование | 14 | | | | 10385,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | | | 10385,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 14 | 07 | 407 | | 10385,0 || образования | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Финансирование мероприятий по организации | 14 | 07 | 407 | 319 | 10385,0 || оздоровительной кампании детей | | | | | || и подростков | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ, | | | | | 21595,3 || ПРОБЛЕМАМ МОЛОДЕЖИ, СЕМЬИ И ДЕТСТВА | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Образование | 14 | | | | 6013,3 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Общее образование | 14 | 02 | | | 6013,3 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на общее | 14 | 02 | 401 | | 6013,3 || образование | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Учреждения по внешкольной работе | 14 | 02 | 401 | 264 | 6013,3 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Культура | 15 | | | | 11337,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Культура и искусство | 15 | 01 | | | 11337,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на культуру | 15 | 01 | 410 | | 8160,2 || и искусство | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Дворцы и дома культуры, другие учреждения | 15 | 01 | 410 | 280 | 5716,0 || клубного типа | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 506,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 1938,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 15 | 01 | 412 | | 3177,2 || культуры и искусства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 15 | 01 | 412 | 287 | 3177,2 || культуры и искусства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 2369,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Физическая культура и спорт | 17 | 03 | | | 2369,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на физическую | 17 | 03 | 434 | | 2369,4 || культуру и спорт | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 03 | 434 | 314 | 2369,4 || физической культуры и спорта | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 1835,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Молодежная политика | 18 | 03 | | | 1835,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка в области | 18 | 03 | 446 | | 1835,2 || молодежной политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия | 18 | 03 | 446 | 323 | 1835,2 || в области социальной политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 40,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | | | 40,0 || подразделам | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | 515 | | 40,0 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | 515 | 397 | 40,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МЕСТНЫЕ ВЕСТИ" | | | | | 582,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Средства массовой информации | 16 | | | | 582,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Периодическая печать и издательства | 16 | 02 | | | 582,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка районных | 16 | 02 | 425 | | 582,0 || (городских) газет | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Оплата расходов, связанных | 16 | 02 | 425 | 292 | 582,0 || с производством и распространением | | | | | || районных (городских) газет (оплата | | | | | || полиграфических услуг, бумаги и услуг | | | | | || федеральной почтовой связи) | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ "КВАРЦ" | | | | | 600,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Средства массовой информации | 16 | | | | 600,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | | | 600,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка государственных | 16 | 01 | 420 | | 600,0 || телерадиокомпаний | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 16 | 01 | 420 | 290 | 600,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| РАДИОРЕДАКЦИЯ "КЛИМОВСКОЕ РАДИО" | | | | | 418,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Средства массовой информации | 16 | | | | 418,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | | | 418,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка государственных | 16 | 01 | 420 | | 418,0 || телерадиокомпаний | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 16 | 01 | 420 | 290 | 1018,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА | | | | | 20345,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 20228,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 20228,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | | 20228,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Больницы, родильные дома, клиники, | 17 | 01 | 430 | 300 | 18573,4 || госпитали | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 01 | 430 | 310 | 1714,6 || здравоохранения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 117,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 117,0 || политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 117,0 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О ветеранах" в части полномочий | | | | | || субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на обеспечение лекарственными | 18 | 06 | 498 | 348 | 77,0 || средствами инвалидов и ветеранов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 498 | 397 | 40,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| МУ "КЛИМОВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ | | | | | 12088,5 || ПОМОЩИ" | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 12088,5 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 12088,5 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | | 12088,5 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Станции скорой и неотложной помощи | 17 | 01 | 430 | 305 | 12028,5 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 01 | 430 | 310 | 60,0 || здравоохранения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| КЛИМОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2 | | | | | 33563,5 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 33326,5 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 33326,5 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | | 33326,5 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Больницы, родильные дома, клиники, | 17 | 01 | 430 | 300 | 33326,5 || госпитали | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 237,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 237,0 || политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 237,0 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О ветеранах" в части полномочий | | | | | || субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на обеспечение лекарственными | 18 | 06 | 498 | 348 | 115,0 || средствами инвалидов и ветеранов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 498 | 397 | 122,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | 14888,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Культура, искусство и кинематография | 15 | | | | 257,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Культура и искусство | 15 | 01 | | | 257,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 15 | 01 | 412 | | 257,6 || культуры и искусства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 15 | 01 | 412 | 287 | 257,6 || культуры и искусства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 25,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 25,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | | 25,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 01 | 430 | 310 | 25,0 || здравоохранения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 14606,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Учреждения социального обеспечения | 18 | 01 | | | 13685,6 || и службы занятости | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы в области | 18 | 01 | 440 | | 13685,6 || социального обеспечения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Территориальные центры и отделения | 18 | 01 | 440 | 318 | 2396,0 || оказания социальной помощи на дому | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 18 | 01 | 440 | 323 | 11289,6 || социальной политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная помощь | 18 | 02 | | | 221,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы в области | 18 | 02 | 440 | | 200,0 || социального обеспечения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 440 | 322 | 200,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Выплата пенсий и пособий другим | 18 | 02 | 422 | | 21,6 || категориям граждан | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 422 | 326 | 21,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 899,0 || политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 899,0 || установленных ФЗ "О ветеранах" в части | | | | | || полномочий субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на санаторно-курортное лечение | 18 | 06 | 498 | 329 | 145,4 || ветеранов и инвалидов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Компенсация инвалидам расходов | 18 | 06 | 498 | 347 | 59,5 || на эксплуатацию и техническое | | | | | || обслуживание транспортных средств | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 498 | 397 | 694,1 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| МУСО "НАДЕЖДА" | | | | | 4045,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 4045,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Учреждения социального обеспечения | 18 | 01 | | | 4045,4 || и службы занятости | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы в области | 18 | 01 | 440 | | 4045,4 || социального обеспечения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Территориальные центры и отделения | 18 | 01 | 440 | 318 | 4045,4 || оказания социальной помощи на дому | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ОСВОД | | | | | 60,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Охрана окружающей природной среды | 09 | | | | 60,0 || и природных ресурсов, гидрометеорология, | | | | | || картография и геодезия | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы в области охраны | 09 | 06 | | | 60,0 || окружающей природной среды и природных | | | | | || ресурсов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Финансирование мероприятий в области | 09 | 06 | 362 | | 60,0 || контроля за состоянием окружающей | | | | | || природной среды и охраны природы | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 09 | 06 | 362 | 397 | 60,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | | | | | 2700,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 2700,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Резервные фонды | 30 | 01 | | | 2700,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | | 2700,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Резервные фонды исполнительных органов | 30 | 01 | 510 | 435 | 2700,0 || власти субъектов РФ, резервные фонды | | | | | || органов местного самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| КРЕДИТНЫЙ ФОНД | | | | | 0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | | | 0 || подразделам | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | 515 | | 0 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | 515 | 397 | 0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| СТРАХОВОЙ ФОНД | | | | | 772,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 772,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | | | 772,0 || подразделам | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | 515 | | 772,0 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | 515 | 397 | 772,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | | | | | 500,0 || ПО Г. КЛИМОВСКУ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 500,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | | | || подразделам | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | 515 | | 500,0 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | 515 | 397 | 500,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | 500,0 || ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 500,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | | | 500,0 || подразделам | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | 515 | | 500,0 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | 515 | 397 | 500,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | 800,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые бюджетные фонды | 31 | | | | 800,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые бюджетные фонды субъектов РФ | 31 | 30 | | | 800,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы за счет целевого фонда, | 31 | 30 | 520 | | 800,0 || консолидируемого в бюджете | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 01 | 515 | 397 | 800,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | | 62824,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ВСЕГО | | | | | 336376,9 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|
Приложение N 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА Г. КЛИМОВСКА НА 2003 ГОД НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЧИХ РАСХОДОВ
(в тыс. руб.)|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | Прочие расходы | 4512,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | В том числе: | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | Резервный фонд | 2700,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | В том числе: | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | Резервный фонд главы города Климовска | 2700,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | В том числе: | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных | 0 || | ссуд) за вычетом погашения | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных | 22000,0 || | ссуд) внутри страны | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | Из них: | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | - прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 22000,0 || | внутри страны | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | в том числе: | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | - бюджетные кредиты на погашение задолженности | 21228,0 || | муниципальных предприятий жилищно-коммунального | || | хозяйства за энергоносители | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | - бюджетные кредиты на подготовку детского | 772,0 || | летнего оздоровительного лагеря "Горки" | || | к летнему периоду | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), | 22000,0 || | предоставленных внутри страны | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | в том числе: | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | - возврат бюджетных кредитов, предоставленных | 21228,0 || | на погашение задолженности муниципальным | || | предприятиям жилищно-коммунального хозяйства | || | за энергоносители | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | - возврат бюджетных кредитов, предоставленных | 772,0 || | на подготовку детского летнего оздоровительного | || | лагеря "Горки" к летнему периоду | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам, | 1812,0 || | всего | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | В том числе: | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | - страховой фонд | 772,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | - реализация муниципальных целевых программ | 500,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | - ИМНС по г. Климовску | 500,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| | - расходы на обучение Сарникова Д.А. | 40,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
Приложение N 6
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2003 ГОД|—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| N | Название программы | Сумма, | Кем утверждена | Заказчик || п/п | | тыс. руб. | | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 1. | Программа по экологическому | | Решение Совета | Администрация || | оздоровлению территории | | депутатов | г. Климовска || | г. Климовска до 2004 года | | от 18.05.2001 | || | | | N 14/3 | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 2. | Программа по профилактике | | Решение Совета | Администрация || | парентеральных вирусных | | депутатов | г. Климовска || | гепатитов и ВИЧ-инфекции | | от 19.09.2001 | || | в г. Климовске до 2005 года | | N 7/5 | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 3. | Программа по борьбе | | Решение Совета | Администрация || | с туберкулезом в г. Климовске | | депутатов | г. Климовска || | до 2005 года | | от 19.09.2001 | || | | | N 7/5 | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 4. | Программа по снижению | | Постановление | Администрация || | заболеваемости | | главы города | г. Климовска || | и профилактике вирусного | | N 533 | || | гепатита А и острых | | от 29.06.2001 | || | кишечных инфекционных | | | || | заболеваний в г. Климовске | | | || | до 2005 года | | | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 5. | Программа переселения | | Постановление | Администрация || | граждан из ветхого жилого | | главы города | г. Климовска || | фонда в г. Климовске | | N 349 | || | на период 2003-2010 гг. | | от 26.04.2001 | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 6. | Комплексная программа | | Утверждено | Администрация || | развития муниципальной | | главой города | г. Климовска || | образовательной системы | | в 2001 году | || | г. Климовска до 2004 года | | | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 7. | Программа улучшения | | Утверждено | Администрация || | водоснабжения и канализования | | главой города | г. Климовска || | г. Климовска до 2005 года | | в 2001 году | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 8. | Комплекс мероприятий | | Договор | НИИиПИ градо- || | по разработке Генплана | | N 2896-м/1 | строительства || | развития г. Климовска | | от 24.05.2001 | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 9. | Программа развития | | Решение Совета | Администрация || | физической культуры | | депутатов | г. Климовска || | и спорта на 2003-2005 гг. | | N 5/6 | || | | | от 25.09.2002 | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 10. | Программа обеспечения досуга | | Решение Совета | Администрация || | молодежи и подростков | | депутатов | г. Климовска || | в 2003-2005 гг. | | N 4/6 | || | | | от 25.09.2002 | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 11. | Целевая программа развития | | Решение Совета | Администрация || | учреждений культуры | | депутатов | г. Климовска || | г. Климовска на 2003-2005 гг. | | N 9/8 | || | | | от 29.11.2002 | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 12. | Комплексная программа | | Решение Совета | Администрация || | социальной защиты | | депутатов | г. Климовска || | и реабилитации инвалидов | | N 1/11 | || | г. Климовска на 2003-2005 гг. | | от 25.12.2002 | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 13. | Городская целевая программа | | Решение Совета | Администрация || | по созданию безбарьерной | | депутатов | г. Климовска || | среды обитания для | | N 1/11 | || | инвалидов на 2003-2005 гг. | | от 25.12.2002 | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 14. | Целевая программа Комитета | | Решение Совета | Администрация || | социальной защиты населения | | депутатов | г. Климовска || | г. Климовска "Социальная | | N 1/11 | || | защита семей, имеющих | | от 25.12.2002 | || | детей-инвалидов" на 2003 г. | | | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 15. | Целевая программа Комитета | | Решение Совета | Администрация || | социальной защиты населения | | депутатов | г. Климовска || | г. Климовска "Адресная | | N 2/11 | || | социальная помощь малоимущим | | от 25.12.2002 | || | гражданам, проживающим | | | || | в г. Климовске" | | | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| 16. | Муниципальная программа | | Решение Совета | Администрация || | г. Климовска "Восстановление | | депутатов | г. Климовска || | и развитие Детского парка | | N 3/11 | || | культуры и отдыха" | | от 25.12.2002 | || | в 2003-2005 гг. | | | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|| | Итого | 500,0 | | ||—————|———————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|——————————————————|
Приложение N 7
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Г. КЛИМОВСКА НА
2003 ГОД
1. Привлечение долговых обязательств1.1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные администрацией г.
Климовска от имени г. Климовска|———|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|| | N | Виды заимствований | Объем | Срок || | п/п | | привлечения | действия || | | | средств | || | | | в 2003 году | || | | | (тыс. руб.) | ||———|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|| | 1. | Кредитные договоры и соглашения, | 21323,2 | До двух || | | заключенные от имени г. Климовска, | | лет || | | в том числе со следующими банками: | | || | | - Среднерусский банк Сбербанка | | || | | Российской Федерации; | | || | | - закрытое акционерное общество | | || | | "Подольский промышленный | | || | | коммерческий банк"; | | || | | - другие банки под гарантии | | || | | Правительства Московской области | | || | | и на его условиях | | ||———|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|
2. Погашение долговых обязательств|————————|—————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|| | N | Виды заимствований | Объем || | п/п | | привлечения || | | | средств || | | | в 2003 году || | | | (тыс. руб.) ||————————|—————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|| | 1. | Кредитные договоры и соглашения, | 5661,6 || | | заключенные от имени г. Климовска | ||————————|—————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|
Приложение N 8
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА
КЛИМОВСКА НА 2003 ГОД
тыс. руб.
Дефицит местного бюджета в процентах к общей -17661,6
сумме доходов без учета финансовой помощи
от бюджетов других уровней 10,0
Источники внутреннего финансирования 17661,6
дефицита бюджета
Изменение остатков средств бюджета на счетах 2000,0
в банках
- остатки на начало периода 3000,0
- остатки на конец периода 1000,0
в том числе оборотная кассовая наличность 1000,0
Кредитные соглашения и договоры, заключенные 15661,6
от имени города
- получение кредитов 21323,2
- погашение основной суммы задолженности 5661,6
Всего источников финансирования дефицита 17661,6
Приложение N 9
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В 2003 ГОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРАВО НА
ЛЬГОТЫ В 2003 ГОДУ
тыс. руб.
Всего расходов 30845,0
В том числе:
- ФЗ "О ветеранах" 30443,0
- ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" 402,0
Приложение N 10
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ГОРОДА НА
2003 ГОД
Управление образования Обеспечение бесперебойного
г. Климовска функционирования объектов
образования, находящихся
в муниципальной собственности
г. Климовска
Здравоохранение Обеспечение бесперебойного
функционирования объектов
здравоохранения, находящихся
в муниципальной собственности
г. Климовска
Служба единого заказчика Осуществление работ по обеспечению
города энергоресурсами,
по содержанию и текущему ремонту
жилого фонда и выполнению работ
по благоустройству города
Комитет по физической Обеспечение бесперебойного
культуре, туризму функционирования объектов культуры,
и спорту, по проблемам спорта, подростковых клубов,
молодежи, семьи и детства находящихся в муниципальной
собственности
МОУДО ДООЛ "Горки" Обеспечение подготовки и проведения
летней оздоровительной кампании
по распоряжению Губернатора
Московской области от 16.05.2001
N 144-ПГ и постановлению главы
города от 06.04.2001 N 258
Администрация Обеспечение деятельности
исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления
города Климовска
Комитет социальной Обеспечение бесперебойного
защиты функционирования объектов,
находящихся в муниципальной
собственности г. Климовска
Комитет по управлению Обеспечение деятельности
имуществом по формированию муниципальной
собственности
Приложение N 11
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ГОРОДА НА
2003 ГОД
Управление образования Обеспечение бесперебойного
администрации функционирования объектов
г. Климовска образования, находящихся
в муниципальной собственности
г. Климовска; для реализации
муниципальных целевых программ
Климовская центральная Обеспечение бесперебойного
городская больница, функционирования объектов
Климовская городская здравоохранения и социального
больница N 2, МУСО обеспечения, находящихся
"Надежда", ССМП в муниципальной собственности
г. Климовска; для реализации
муниципальных целевых программ
Служба единого заказчика Осуществление работ по обеспечению
города энергоресурсами,
по содержанию и ремонту жилого фонда
и выполнению работ
по благоустройству города;
для реализации муниципальных целевых
программ
Комитет по физической Обеспечение бесперебойного
культуре, туризму функционирования объектов
и спорту, по проблемам образования, культуры, физкультуры
молодежи, семьи и детства и спорта, подростковых клубов,
находящихся в муниципальной
собственности г. Климовска;
для реализации муниципальных целевых
программ
МОУДО ДООЛ "Горки" Обеспечение подготовки и проведения
оздоровительной кампании детей
Комитет социальной Обеспечение бесперебойного
защиты функционирования объектов социальной
защиты населения, находящихся
в муниципальной собственности
г. Климовска, реализация федеральных
законов, относящихся к компетенции
Комитета социальной защиты; для
реализации муниципальных целевых
программ
Администрация Обеспечение деятельности
г. Климовска исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления
г. Климовска
Комитет по управлению Обеспечение деятельности
имуществом исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления
г. Климовска
Отдел внутренних дел Обеспечение безопасности населения
города
Средства массовой Обеспечение информацией населения
информации города
ОСВОД Обеспечение безопасности на воде
ГОЧС Обеспечение предотвращения
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Приложение N 12
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ НА ОБЪЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2003 ГОД, НО НЕ
ОБЕСПЕЧЕНО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(в тыс. руб.)|————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|| | По разделу "Государственное управление и местное | 67,4 || | самоуправление" | ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|| | По разделу "Охрана окружающей природной среды | 6,7 || | и природных ресурсов, гидрометеорология, | || | картография и геодезия" | ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|| | По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" | 18389,0 ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|| | По разделу "Образование" | 7604,2 ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|| | По разделу "Культура, искусство и кинематография" | 322,6 ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|| | По разделу "Средства массовой информации" | 132,3 ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|| | По разделу "Здравоохранение и физическая культура" | 2842,9 ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|| | По разделу "Социальная политика" | 7125,4 ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|| | В т.ч. "Адресная программа" | 952,7 ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|| | По наказам избирателей | 850,0 ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|| | Итого | 37140,5 ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
Приложение N 13
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. КЛИМОВСКА НА 2003 ГОД, КОТОРЫМ
ДЕЛЕГИРОВАНО ПРАВО ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ НУЖДАМ ОТ
ЛИЦА ЗАКАЗЧИКА (АДМИНИСТРАЦИИ)
1. Управление образования г. Климовска.
2. Учреждения здравоохранения.
3. Служба единого заказчика.
4. Комитет по культуре, туризму и спорту, по проблемаммолодежи, семьи и детства.
5. Администрация.
6. МОУДО ДООЛ "Горки" г. Климовска.
7. Комитет социальной защиты.
8. Комитет по управлению имуществом.
Приложение N 14
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ Г. КЛИМОВСКА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗАПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ Г. КЛИМОВСКА НА
2003 ГОД
1. Управление образования г. Климовска.
2. Климовская центральная городская больница.
3. Климовская городская больница N 2.
4. Станция скорой медицинской помощи.
5. МУСО "Надежда".
6. Служба единого заказчика г. Климовска.
7. Комитет по культуре, туризму и спорту, по проблемаммолодежи, семьи и детства.
8. Администрация г. Климовска.
9. Комитет по управлению имуществом.
10. МОУДО ДООЛ "Горки", г. Климовск.
11. Комитет социальной защиты.
12. Отдел внутренних дел.
13. Радиоредакция.
14. Телевидение "Кварц".
15. Редакция газеты "Местные вести".
16. ОСВОД.
17. ГОЧС.
Приложение N 15
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ПО Г. КЛИМОВСКУ-------------------------------T----------------------------------¬¦1. Управление образования ¦Детский дом - 1 ¦¦администрации г. Климовска ¦Начальная школа - детский сад - 1 ¦¦ ¦Дошкольные образовательные ¦¦ ¦учреждения - 9 ¦¦ ¦Дом детского творчества - 2 ¦¦ ¦Центр дополнительного ¦¦ ¦образования - 1 ¦¦ ¦Детский экологический центр - 1 ¦¦ ¦Методический кабинет - 1 ¦¦ ¦Школы - 7 ¦¦ ¦Гимназия - 1 ¦¦ ¦ДЮСШ - 1 ¦¦ ¦Вечерняя школа - 1 ¦¦ ¦Централизованная бухгалтерия - 1 ¦¦ ¦ ¦¦2. Центральная городская ¦Центральная городская больница - 1¦¦больница ¦Централизованная бухгалтерия - 1 ¦¦ ¦ ¦¦3. Станция скорой медицинской ¦Станция скорой медицинской ¦¦помощи ¦помощи - 1 ¦¦ ¦ ¦¦4. МУСО "Надежда" ¦МУСО "Надежда" - 1 ¦¦ ¦ ¦¦5. Климовская городская ¦Климовская городская больница ¦¦больница N 2 ¦N 2 - 1 ¦¦ ¦ ¦¦6. Служба единого заказчика ¦Служба единого заказчика - 1 ¦¦ ¦ ¦¦7. Комитет по культуре, ¦Стадион "Весна" - 1 ¦¦туризму и спорту, по проблемам¦Физкультурно-спортивный ¦¦молодежи, семьи и детства ¦комплекс "Заречье" - 1 ¦¦ ¦Спортивно-оздоровительный ¦¦ ¦муниципальный центр "Темп" - 1 ¦¦ ¦Подростковые клубы - 5 ¦¦ ¦ДМШ - 1 ¦¦ ¦ДХШ - 1 ¦¦ ¦ДК - 2 ¦¦ ¦ЦБС - 8 ¦¦ ¦Музей - 1 ¦¦ ¦Парк культуры - 2 ¦¦ ¦Централизованная бухгалтерия - 1 ¦¦ ¦ ¦¦8. МОУДО ДООЛ "Горки" ¦МОУДО ДООЛ "Горки" - 1 ¦¦ ¦ ¦¦9. Комитет социальной защиты ¦Отделение социальной помощи ¦¦ ¦на дому - 3 ¦¦ ¦Центр социальной помощи семье ¦¦ ¦и детям - 1 ¦¦ ¦Социальный реабилитационный ¦¦ ¦центр для несовершеннолетних - 1 ¦¦ ¦ ¦¦10. Администрация г. Климовска¦Администрация г. Климовска - 1 ¦¦ ¦ ¦¦11. Комитет по управлению ¦Комитет по управлению ¦¦имуществом ¦имуществом - 1 ¦¦ ¦ ¦¦12. Отдел внутренних дел ¦Отдел внутренних дел - 1 ¦¦ ¦ ¦¦13. Радиоредакция ¦Радиоредакция - 1 ¦¦ ¦ ¦¦14. Редакция газеты "Местные ¦Редакция газеты "Местные ¦¦вести" ¦вести" - 1 ¦¦ ¦ ¦¦15. Телевидение "Кварц" ¦Телевидение "Кварц" - 1 ¦¦ ¦ ¦¦16. ОСВОД ¦ОСВОД - 1 ¦¦ ¦ ¦¦17. ГОЧС ¦ГОЧС - 1 ¦L------------------------------+-----------------------------------
Приложение N 16
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 25 декабря 2002 г. N 9/11
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЩИЩЕННЫХ СТАТЕЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2003 Г.
- оплата труда с начислениями работников бюджетной сферы;
- стипендии;
- государственные пособия, в том числе гражданам, имеющимдетей, другие социальные и компенсационные выплаты населению;
- питание;
- приобретение медикаментов и перевязочных средств;
- расходы на бесплатное и льготное обеспечение лекарственнымисредствами и изделиями медицинского назначения в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации N 890 от30.07.1994. Бесплатное зубопротезирование;
- резервные фонды;
- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иконтингента, находящегося в учреждениях социальной защиты;
- средства, выделяемые для исполнения федеральных законов;
- расходы на проведение выборов и референдумов;
- расходы на организацию отдыха и оздоровления детей иподростков в дни школьных каникул;
- финансирование поставок продукции для муниципальных нуждгорода.