Решение Совета депутатов городского округа Климовск от 01.10.2004 № 8/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.09.2002 N 4/6 "Об утверждении целевой программы на 2003-2005 гг. "Обеспечение досуга молодежи и подростков"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД КЛИМОВСК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 1 октября 2004 г. N 8/15О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.09.2002 N 4/6
"Об утверждении целевой программы на 2003-2005 гг. "Обеспечение
досуга молодежи и подростков"
Заслушав и обсудив представленную муниципальную целевуюпрограмму "Обеспечение досуга молодежи и подростков" на 2003-2005гг., Совет депутатов города Климовска
решил:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу"Обеспечение досуга молодежи и подростков на 2003-2005 гг.",утвержденную решением Совета депутатов города Климовска от25.09.2002 N 4/6 "Об утверждении целевой программы на 2003-2005 гг."Обеспечение досуга молодежи и подростков", изложив текст Программыв новой редакции согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня его официальногоопубликования в средствах массовой информации.
Глава
города Климовска А.Н. Меньшов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 1 октября 2004 г. N 8/15
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КЛИМОВСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2003-2005 ГОДЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ"
Паспорт Программы
----------------T------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Целевая программа по обеспечению ¦¦Программы ¦досуга молодежи и подростков ¦+---------------+------------------------------------------------+¦Основания ¦Концепция ¦¦ ¦социально-экономического развития Московской ¦¦ ¦области на 1997-2005 годы, Указы Президента ¦¦ ¦Российской Федерации "О первоочередных мерах ¦¦ ¦в области государственной молодежной ¦¦ ¦политики", "О президентской программе "Молодежь ¦¦ ¦России", постановление Правительства Российской ¦¦ ¦Федерации "О федеральной целевой программе ¦¦ ¦"Молодежь России" ¦+---------------+------------------------------------------------+¦Заказчик ¦Администрация города Климовска ¦¦Программы ¦ ¦+---------------+------------------------------------------------+¦Разработчик ¦Отдел по делам молодежи, семьи и детства города ¦¦Программы ¦Климовска ¦+---------------+------------------------------------------------+¦Цели и задачи ¦Основная цель Программы - создание условий ¦¦Программы ¦для самореализации и становления молодежи ¦¦ ¦посредством содействия гармоничному соединению ¦¦ ¦интересов молодого поколения и всего общества, ¦¦ ¦направления использования молодежного ¦¦ ¦потенциала на благо населения города. ¦¦ ¦Задачи - основные направления Программы: ¦¦ ¦1. Поддержка талантливой молодежи. ¦¦ ¦2. Поддержка и развитие основных форм досуговой ¦¦ ¦деятельности и отдыха молодежи. ¦¦ ¦3. Профилактика безнадзорности ¦¦ ¦и правонарушений несовершеннолетних. ¦¦ ¦4. Пропаганда здорового образа жизни среди ¦¦ ¦молодежи и подростков. ¦¦ ¦5. Совершенствование информационного ¦¦ ¦обеспечения молодежи. ¦¦ ¦6. Обеспечение государственной поддержки ¦¦ ¦молодежных объединений. ¦¦ ¦7. Развитие социальных услуг для молодежи ¦+---------------+------------------------------------------------+¦Срок реализации¦2003-2005 годы ¦¦Программы ¦ ¦+---------------+------------------------------------------------+¦Основные ¦Комитет по культуре, спорту, туризму, ¦¦исполнители ¦проблемам молодежи, семьи и детства ¦¦Программы ¦администрации г. Климовска, ¦¦ ¦отдел по делам молодежи, семьи и детства ¦¦ ¦г. Климовска, ¦¦ ¦отдел по физической культуре, спорту и туризму ¦¦ ¦г. Климовска, ¦¦ ¦отдел культуры г. Климовска, ¦¦ ¦Управление образования г. Климовска, МУП "СЕЗ" ¦+---------------+------------------------------------------------+¦Объемы ¦Общий объем финансирования по Программе ¦¦и источники ¦составляет 18880 тыс. руб., ¦¦финансирования ¦в том числе: ¦¦ ¦- из областного бюджета - 100,0 тыс. руб.; ¦¦ ¦- из муниципального бюджета - 1750,0 тыс. руб.; ¦¦ ¦- из внебюджетных источников - 30,0 тыс. руб. ¦+---------------+------------------------------------------------+¦Ожидаемые ¦Создание условий для организации молодежного ¦¦конечные ¦досуга, информационного обеспечения молодежи, ¦¦результаты ¦поддержка талантливой молодежи и привлечение ¦¦ ¦ее к занятиям физической культурой и спортом, ¦¦ ¦сокращение уровня безнадзорности ¦¦ ¦и правонарушений ¦+---------------+------------------------------------------------+¦Контроль ¦Контроль за исполнением Программы осуществляют ¦¦за исполнением ¦Совет депутатов города Климовска и ¦¦Программы ¦администрация города Климовска ¦L---------------+-------------------------------------------------
I. Обоснование Программы
Современное состояние общества, внедрение рыночных отношений,развитие социально-экономической ситуации, неопределенностьсовременной государственной идеологии прямо отражаются нанастроениях и делах молодежи, вызывают у нее как позитивные, так инегативные проявления и тенденции.
В городе Климовске проживает около 12 тысяч молодых людей ввозрасте от 14 до 30 лет, что составляет 1/5 часть всего населениягорода.
Основными проблемами, в различной степени характерными длямолодежи, являются:
- ухудшение материального положения;
- отсутствие достаточных стартовых возможностей для началатрудовой деятельности;
- недостаточная занятость в сферах производства, науки итехники;
- слабая обеспеченность жильем;
- безнадзорность и правонарушения;
- небольшое количество форм организованного досуга;
- уменьшение политической активности, рост социальной апатии.
Муниципальная программа города Климовска "Обеспечение досугамолодежи и подростков в 2003-2005 годах" подготовлена отделом поделам молодежи, семьи и детства города Климовска с учетомпредложений муниципальных учреждений дополнительного образования.
Программа - документ, определяющий основные ближайшие меры поосуществлению государственной молодежной политики в городеКлимовске, и поэтому лишена излишней конкретизации, перегруженностиотдельными мероприятиями, которые отражены, в свою очередь, вежегодных планах работы отдела по делам молодежи, семьи и детствагорода.
Предусмотренные в Программе бюджетные средства переводятся насчета муниципальных подростковых клубов. Осуществление рядаположений Программы предполагает финансирование из областногобюджета и внебюджетных источников финансирования.
II. Цель Программы
Программа "Обеспечение досуга молодежи и подростков в 2004-2007годах" (далее - Программа) основывается на Конституции РоссийскойФедерации, Законе Московской области "О региональной государственноймолодежной политике в Московской области", Указах ПрезидентаРоссийской Федерации "О первоочередных мерах в областигосударственной молодежной политики" (от 16.09.92 N 1075), "Опрезидентской программе "Молодежь России" (от 15.05.96 N 716),постановлении Правительства Российской Федерации "О федеральнойцелевой программе "Молодежь России", Концепциисоциально-экономического развития Московской области на 1997-2005годы, принятой решением Московской областной Думы 25.06.97 N 8/139.
Основная цель Программы - создание условий для самореализации истановления молодежи посредством содействия гармоничному соединениюинтересов молодого поколения и всего общества, направления ииспользования молодежного потенциала на благо населения города.
III. Основные направления реализации Программы
Программа предусматривает объединение усилий муниципальныхорганов, общественных организаций для реализации следующих основныхнаправлений государственной молодежной политики на территории городаКлимовска:
1. Поддержка талантливой молодежи.
2. Поддержка и развитие основных форм досуговой деятельности иотдыха молодежи.
3. Профилактика безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних.
4. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи иподростков.
5. Совершенствование информационного обеспечения молодежи.
6. Обеспечение государственной поддержки молодежныхобъединений.
7. Развитие социальных услуг для молодежи.
IV. Ожидаемые результаты по реализации Программы
Полное финансирование Программы и освоение средств,предусмотренных Программой, обеспечат:
- поддержку талантливой молодежи в сфере культуры и искусства;
- поддержку сети учреждений молодежного досуга;
- привлечение молодежи и подростков к занятию физическойкультурой и спортом;
- развитие у молодежи и подростков чувства патриотизма, любви кистории и культуре;
- принятие мер по профилактике алкоголизма и наркомании вмолодежной среде;
- сокращение уровня безнадзорности и правонарушений;
- организацию работы по информационной и социальной поддержкемолодежи.
Предполагается, что ожидаемые конечные результаты реализациимуниципальной программы города Климовска "Обеспечение досугамолодежи и подростков в 2003-2005 годах" составят:
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|| Наименование мероприятия | Конечный результат || | на 01.01.2006 ||——————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|| 1. Организация спортивных площадок | 15 || на базе подростковых клубов города | ||——————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|| 2. Организация пунктов информационной | 2 || поддержки молодежи | ||——————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|| 3. Организация пунктов социальной | 2 || поддержки молодежи (в т.ч. "телефон | || доверия") | ||——————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
V. Материальное и финансовое обеспечение Программы
Основными источниками финансирования Программы являютсясредства городского и областного бюджетов.
Затраты на программу "Обеспечение досуга молодежи и подростковв 2003-2005 годах" составляют:
|—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование мероприятия | Объем финансирования в 2003-2005 годах, тыс. руб. || по реализации Программы | ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| | Всего | В том числе | Муниципальный | Внебюджетные || | | из областного | бюджет | источники || | | бюджета | | ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| 2003 год ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Организация кустовых спортивных | 50,0 | - | 50,0 | - || площадок на базе подростковых | | | | || клубов города | | | | ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Открытие филиала подростково- | 500,0 | - | 500,0 | - || молодежного клуба "Искорка" | | | | ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Оборудование изолированного | 150,0 | - | 150,0 | - || входа в клуб "Мечта" | | | | ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Техническое оснащение | 50,0 | - | 50,0 | - || учреждений молодежного досуга | | | | ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Организация пунктов | 100,0 | 100,0 | - | - || информационной поддержки | | | | || молодежи | | | | ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Всего за 2003 год | 850,0 | 100,0 | 750,0 | - ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| 2004 год ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Организация "телефона доверия" | 30,0 | - | - | 30,0 ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Техническое оснащение | 70,0 | - | 70,0 | - || учреждений молодежного досуга | | | | ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Организация спортивных площадок | 60,0 | - | 60,0 | - || на базе подростковых клубов | | | | || города | | | | ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Капитальный ремонт клуба | 500,0 | - | 500,0 | - || "Подросток" | | | | ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Всего за 2004 год | 660,0 | - | 630,0 | 30,0 ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| 2004 год ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Организация спортивных площадок | 70,0 | - | 70,0 | - || на базе подростковых клубов | | | | || города | | | | ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Организация пункта социальной | 300,0 | - | 300,0 | - || поддержки молодежи | | | | ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Всего за 2005 год | 370,0 | - | 370,0 | - ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| Итого | 1880,0 | 100,0 | 1750,0 | 30,0 ||—————————————————————————————————————|————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
VI. Организация исполнения Программы и контроль за ходом ее
реализации
Основными исполнителями Программы являются Комитет по культуре,спорту, туризму, проблемам молодежи, семьи и детства администрацииг. Климовска, отдел по делам молодежи, семьи и детства г. Климовска,отдел по физической культуре, спорту и туризму г. Климовска, отделкультуры г. Климовска, Управление образования г. Климовска,муниципальное унитарное предприятие "Служба единого заказчика".
Координацию работы в рамках исполнения Программы осуществляетКомитет по делам молодежи Московской области.
Контроль за исполнением Программы возлагается на Советдепутатов города Климовска и главу города.