МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2014 г. N 83/7
Утратил силу –
Постановление Правительства
Московской области
от 17.10.2017 г. № 863/38
О внесении изменений в государственную программу Московской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики"
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
государственную программу Московской области "Энергоэффективность и
развитие энергетики", утвержденную постановлением Правительства
Московской области от 07.08.2013 N 595/31 "Об утверждении
государственной программы Московской области "Энергоэффективность и
развитие энергетики" (с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Московской области от 27.09.2013 N 776/43).
2. Главному управлению по информационной политике Московской
области обеспечить опубликование (размещение) настоящего
постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и на
Интернет-портале Правительства Московской области.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Московской области
от 25.02.2014 N 83/7
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Московской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики"
1. Паспорт государственной программы изложить в новой редакции
согласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
2. Наименование раздела "Характеристика текущего состояния,
основные проблемы сферы реализации государственной программы,
прогноз ее развития, риски реализации государственной программы"
изложить в следующей редакции:
"Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы
реализации государственной программы".
3. Раздел "Характеристика текущего состояния, основные проблемы
сферы реализации государственной программы" изложить в редакции
согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
4. Государственную программу после раздела "Характеристика
текущего состояния, основные проблемы сферы реализации
государственной программы" дополнить разделом "Прогноз развития
сферы реализации государственной программы, риски реализации
государственной программы" в редакции согласно приложению N 3 к
настоящим изменениям.
5. Государственную программу после раздела "Прогноз развития
сферы реализации государственной программы, риски реализации
государственной программы" дополнить разделом "Перечень подпрограмм
государственной программы" следующего содержания:
"Перечень подпрограмм
государственной программы
Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Московской области;
2. Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской
области.
3. Развитие газификации в Московской области.
4. Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области.
5. Обеспечивающая подпрограмма.".
6. Раздел "Цели и задачи государственной программы, подпрограмм
государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Цели и задачи государственной программы
Целью государственной программы Московской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики" является надежное
обеспечение организаций и населения Московской области
топливно-энергетическими ресурсами при рациональном их использовании
и эффективном функционировании субъектов топливно-энергетического
комплекса.
Достижение цели государственной программы обеспечивается
решением следующих задач:
1. Задача "Развитие энергосбережения и повышения
энергоэффективности в Московской области".
Учитывая, что энергетические ресурсы Московской области
формируются в основном за счет поступлений из других регионов
Российской Федерации, Московская область в настоящее время является
энергодефицитным регионом, поэтому решение вопросов энергосбережения
и повышения энергоэффективности региональной экономики имеет
приоритетное значение.
Проведение государственной политики в области энергосбережения
и повышения эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов, а также координация работы в этом направлении является
инструментом, обеспечивающим эффективное функционирование отраслей,
в том числе ТЭК, и экономики региона в целом.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством
реализации подпрограммы 1 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Московской области"
(далее - подпрограмма 1).
2. Задача "Устойчивое развитие электросетевого комплекса
Московской области".
Покрытие существующего дефицита электроэнергии и мощности
необходимо осуществлять за счет укрепления межсистемных связей
энергосистем.
Решение задачи устойчивого развития электросетевого комплекса
Московской области позволит обеспечить надежное электроснабжение
потребителей, качественно улучшит доступность энергетической
инфраструктуры для технологического присоединения потребителей,
повысит технологическую безопасность электроэнергетического
комплекса, обеспечит территориальную диверсификацию электросетевого
комплекса области.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством
реализации подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики
в Московской области" (далее - подпрограмма 2).
3. Задача "Развитие газификации населенных пунктов Московской
области".
В настоящее время уровень газификации городских населенных
пунктов Московской области достиг практически 100 процентов.
Основной объем работ по обеспечению газом жителей в городских
населенных пунктах, подлежащих газификации, выполнен. В современных
застройках жилья широкое распространение получили электрические
плиты, что также обусловливает низкую актуальность газификации
городских населенных пунктов.
Вместе с тем развитие газификации в сельских населенных пунктах
области значительно ниже.
Недостаточная степень газификации сельских населенных пунктов
области затрудняет достижение уровня жизни населения, отвечающего
современным стандартам.
Решение задачи газификации сельских населенных пунктов позволит
повысить доступность системы газоснабжения для потребителей,
увеличить использование газа коммунально-бытовым сектором и
населением, тем самым улучшая качество жизни.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством
реализации подпрограммы 3 "Развитие газификации в Московской
области" (далее - подпрограмма 3)
4. Задача "Обеспечение потребителей различными видами моторного
топлива при оптимальном размещении объектов топливозаправочного
комплекса на территории Московской области".
Решение данной задачи диктуется потребностью в увеличении
количества объектов ТЗК, оптимизации их размещения на территории
Московской области, надежном обеспечении автотранспорта и населения
различными, в том числе альтернативными, видами моторного топлива,
качественном изменении вида автозаправочного комплекса Московской
области, приведении его в соответствие с современным уровнем.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством
реализации подпрограммы 4 "Развитие топливозаправочного комплекса в
Московской области" (далее - подпрограмма 4).
В целях обеспечения планирования бюджетного процесса в
государственную программу включена подпрограмма 5 "Обеспечивающая
подпрограмма" (далее - подпрограмма 5).".
7. В разделе "Обобщенная характеристика мероприятий
государственной программы":
абзацы второй - седьмой изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия, направленные на:
пропаганду технологий энергосбережения для внедрения на
предприятиях малого и среднего предпринимательства, проведение
мониторинга исполнения требований федерального законодательства в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
предприятий Московской области, совокупные затраты которых на
потребление энергетических ресурсов за год превышают 10 млн. рублей;
установку приборов учета расхода энергетических ресурсов,
модернизацию системы освещения в государственных учреждениях
Московской области, закупку товаров, работ, услуг на нужды
проведения капитального ремонта в целях повышения энергетической
эффективности государственного имущества государственных учреждений
Московской области, установку приборов учета топливно-энергетических
ресурсов на объектах жилищного фонда, установку энергоэффективного
оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при
модернизации котельных, установку на водозаборных сооружениях узлов
учета расхода воды и так далее;
выявление безучетного и бездоговорного потребления и сокращение
потерь электроэнергии, технические мероприятия по коммерческому
учету электроэнергии, разработку и внедрение автоматизированных
систем учета электроэнергии, оценку аварийности и потерь в тепловых,
электрических, газораспределительных и водопроводных сетях и
повышение качества ремонта оборудования, оптимизацию схемы
электроснабжения с повышением загрузки силовых трансформаторов в
трансформаторных подстанциях, применение при строительстве
газопроводов давлением до 0,6 МПа преимущественно полиэтиленовых
труб, оснащение средствами телеметрии газорегуляторных пунктов и
прочее;
строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры в целях обеспечения рационального использования
топливно-энергетических ресурсов;
эксплуатацию автобусов, использующих в качестве моторного
топлива компримированный природный газ.";
в абзаце двадцать третьем слова "и Комитета по ценам и тарифам
Московской области" исключить.
8. В разделе "Планируемые результаты реализации государственной
Программы":
подраздел "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Московской области"
изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим
изменениям;
подраздел "Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" |
|——————|———————————————|————————|———|———————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————||——|
| 5.1. | Создание | 682603 | | Полное | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| | условий для | | | целевое | | | | | | | | | |
| | реализации | | | освоение | | | | | | | | | |
| | полномочий | | | бюджетных | | | | | | | | | |
| | Министерства | | | средств | | | | | | | | | |
| | энергетики | | | | | | | | | | | | |
| | Московской | | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|——————|———————————————|————————|———|———————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|———|
".
9. В разделе "Методика расчета значений целевых показателей
(индикаторов) реализации государственной программы" подраздел
"Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" изложить в следующей
редакции:
" "Обеспечивающая подпрограмма"
Расчет показателя целевого освоения бюджетных средств по задаче
"Создание условий для реализации полномочий Министерства энергетики
Московской области" производится исходя из процентного соотношения
объема доведенных бюджетных ассигнований к объему кассового
исполнения за отчетный период по формуле:
Sобс = Vба / Vби x 100%, где:
Sобс - степень освоения бюджетных средств, процент;
Vба - объем доведенных бюджетных ассигнований, рублей;
Vби - объем исполнения бюджетных ассигнований, рублей.".
10. Раздел "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятий подпрограмм государственной программы
Московской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"
признать утратившим силу.
11. Государственную программу после раздела "Обобщенная
характеристика мер государственного регулирования" дополнить
разделом "Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия подпрограммы с государственным заказчиком
государственной программы (подпрограммы)" в редакции согласно
приложению N 5 к настоящим изменениям.
12. Наименование раздела "Контроль и отчетность при реализации
государственной программы" изложить в следующей редакции: "Состав,
форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
государственной программы (подпрограммы)".
13. В подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Московской области":
13.1. Паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно
приложению N 6 к настоящим изменениям.
13.2. Подпрограмму 1 после паспорта подпрограммы 1 дополнить
разделом "Цели и задачи подпрограммы 1" следующего содержания:
"Цели и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является обеспечение рационального
использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации
энергосберегающих мероприятий.
Для достижения поставленной цели и решения существующих проблем
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на территории Московской области предусмотрено решение следующих
задач:
создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (решение задачи направлено на
комплексное стимулирование и пропаганду энергосберегающего образа
жизни среди граждан, организаций, муниципальных образований
Московской области);
повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере
(решение задачи направлено на ежегодное снижение объема потребляемых
энергетических ресурсов органами государственной власти и
государственными учреждениями Московской области не менее чем на три
процента);
повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
(решение задачи направлено на создание условий и стимулов для
повышения в целом энергетической эффективности объектов жилищного
фонда);
повышение энергетической эффективности систем коммунальной
инфраструктуры (решение задачи направлено на анализ проблем
коммунальной инфраструктуры, организацию учета производимых и
передаваемых коммунальных ресурсов, повышение экономии
энергоресурсов);
повышение энергетической эффективности в строительном комплексе
(решение задачи направлено на строительство объектов в целях
обеспечения рационального использования топливно-энергетических
ресурсов);
повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
(решение задачи направлено на обеспечение постепенного перехода
общественного транспорта на более экономичные и экологичные виды
топлива).".
13.3. Раздел "Характеристика мероприятий подпрограммы 1"
изложить в следующей редакции:
"Характеристика мероприятий подпрограммы 1
Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия, обеспечивающие
достижение поставленной цели, объединенные по следующим задачам:
создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (в рамках создания механизмов
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической
эффективности осуществляется организация деятельности по соблюдению
требований федерального законодательства в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, в том числе с применением
мер стимулирующего характера);
повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере (в
целях сокращения расходов областного бюджета на оплату коммунальных
услуг мероприятия по повышению энергетической эффективности в
бюджетной сфере ориентированы на реализацию действий по эффективному
использованию топливно-энергетических ресурсов в государственных
учреждениях Московской области);
повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
(мероприятия раздела направлены на использование потенциала
энергосбережения жилищного фонда в муниципальных образованиях
Московской области путем проведения работ по системам учета
потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде
Московской области);
повышение энергетической эффективности систем коммунальной
инфраструктуры (повышение энергетической эффективности систем
коммунальной инфраструктуры предусматривает проведение мероприятий,
целью которых является повышение уровня надежности и качества
предоставляемых коммунальных услуг для населения, а также повышение
эффективности производства, транспортировки и распределения
топливно-энергетических ресурсов и воды на территории Московской
области);
повышение энергетической эффективности в строительном комплексе
(мероприятия раздела направлены на строительство объектов
общественной инфраструктуры в целях обеспечения рационального
использования топливно-энергетических ресурсов);
повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
(выполнение задачи по повышению энергетической эффективности в
транспортном комплексе обеспечивается за счет проведения
мероприятий, направленных на активное развитие и эффективное
функционирование пассажирского транспорта, в том числе мероприятий
по замещению бензина, используемого транспортными средствами в
качестве моторного топлива, природным газом и увеличения количества
высокоэкономичного общественного транспорта).
Объемы финансирования мероприятий по повышению энергетической
эффективности на объектах производства, передачи и реализации
тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, производства,
передачи и сбыта электрической энергии для потребителей Московской
области, в области газоснабжения и газопотребления Московской
области сформированы исходя из действующих тарифных решений и
подлежат корректировке в случае их изменения.".
13.4. Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы 1 изложить в
новой редакции согласно приложению N 7 к настоящим изменениям.
13.5. Раздел "Оценка влияния изменения объема финансирования на
изменение значений целевых показателей эффективности реализации
подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к
настоящим изменениям.
13.6. Дополнить подпрограмму 1 разделом "Условия предоставления
и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на капитальные вложения
в объекты общественной инфраструктуры в целях обеспечения
рационального использования топливно-энергетических ресурсов" в
редакции согласно приложению N 9 к настоящим изменениям.
14. Подпрограмму 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики в
Московской области" после паспорта подпрограммы 2 дополнить разделом
"Цели и задачи подпрограммы 2" следующего содержания:
"Цели и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2 - обеспечение растущих потребностей
населения и хозяйствующих субъектов Московской области в
электрической энергии.
Достижение цели осуществляется путем решения основной задачи -
повышение пропускной способности электрических сетей до 7500 МВт.
Решение поставленной задачи обеспечивается путем комплексного
технического перевооружения и реконструкции электрических сетей и
ПС, в том числе путем перевода объектов на более высокий класс
напряжения.".
15. Подпрограмму 3 "Развитие газификации в Московской области"
после паспорта подпрограммы 3 дополнить разделом "Цели и задачи
подпрограммы 3" следующего содержания:
"Цели и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы 3 является улучшение качества жизни
населения Московской области посредством обеспечения потребностей
населения в природном газе.
Для достижения указанной цели необходимо решение задачи
обеспечения населенных пунктов Московской области источниками
газификации - газопроводами высокого и низкого давления.".
16. Подпрограмму 4 "Развитие топливозаправочного комплекса в
Московской области" после паспорта подпрограммы 4 дополнить разделом
"Цели и задачи подпрограммы 4" следующего содержания:
"Цели и задачи подпрограммы 4
Целью подпрограммы 4 является надежное обеспечение потребностей
населения и хозяйствующих субъектов Московской области различными
видами моторного топлива.
Для достижения цели подпрограммы 4 решается задача создания
современных объектов ТЗК и оптимизация их размещения на территории
Московской области.".
17. В подпрограмме 5 "Обеспечивающая подпрограмма":
17.1. Паспорт подпрограммы 5 изложить в новой редакции согласно
приложению N 10 к настоящим изменениям.
17.2. Подпрограмму 5 после паспорта подпрограммы 5 дополнить
разделом "Цели и задачи подпрограммы 5" следующего содержания:
"Цели и задачи подпрограммы 5
Целью подпрограммы 5 является рациональное и эффективное
использование бюджетных средств, направленных на создание условий
для реализации полномочий Министерства энергетики Московской
области.
Задачей подпрограммы является создание условий для реализации
полномочий Министерства энергетики Московской области.".
17.3. Раздел "Характеристики сферы реализации подпрограммы 5"
изложить в следующей редакции:
"Характеристики сферы реализации подпрограммы 5
В рамках подпрограммы осуществляются мероприятия по обеспечению
текущей деятельности Министерства энергетики Московской области в
части выполнения полномочий Министерства энергетики Московской
области, определенных в соответствии с о Министерстве энергетики
Московской области, утвержденным постановлением Правительства
Московской области от 14.06.2012 N 824/19 "Об установлении штатной
численности и утверждении Положения о Министерстве энергетики
Московской области".
Финансирование деятельности Министерства энергетики Московской
области осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете
Московской области.
Министерство энергетики Московской области имеет необходимое для
осуществления своих полномочий имущество, находящееся в
собственности Московской области и закрепленное за ним на праве
оперативного управления.".
17.4. В разделе "Характеристика мероприятий подпрограммы 5":
в абзаце втором слова "и Комитета по ценам и тарифам Московской
области" исключить;
абзацы пятый, шестой, седьмой признать утратившими силу.
17.5. Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы 5
"Обеспечивающая подпрограмма" изложить в редакции согласно
приложению N 11 к настоящим изменениям.
Приложение N 1
к изменениям, которые
вносятся в государственную
программу Московской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики"
"Паспорт государственной программы Московской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики"
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование | Государственная программа Московской области "Энергоэффективность и развитие энергетики" (далее - |
| государственной | государственная программа). |
| программы | |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цели государственной | Надежное обеспечение организаций и населения Московской области топливно-энергетическими ресурсами при |
| программы | рациональном их использовании и эффективном функционировании субъектов топливно-энергетического |
| | комплекса. |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задачи | Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в Московской области. |
| государственной | Устойчивое развитие электросетевого комплекса Московской области. |
| программы | Газификация населенных пунктов Московской области. |
| | Обеспечение потребителей различными видами моторного топлива при оптимальном размещении объектов |
| | топливозаправочного комплекса на территории Московской области. |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Координатор | Заместитель Председателя Правительства Московской области Д.В. Пестов. |
| государственной | |
| программы | |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Государственный | Министерство энергетики Московской области. |
| заказчик | |
| государственной | |
| программы | |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Сроки реализации | Срок реализации государственной программы - 2014 - 2020 годы. |
| государственной | |
| программы | |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской |
| | области". |
| | Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области". |
| | Подпрограмма 3 "Развитие газификации в Московской области". |
| | Подпрограмма 4 "Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области". |
| | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма". |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Источники | Расходы (тыс. рублей) - 195 781 787,98 |
| финансирования | |
| государственной | |
| программы, | |
| в том числе по годам: | |
|———————————————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
| | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
|———————————————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
| Средства бюджета | 1 773 | 911 | 188 576,00 | 188 531,00 | 190 217,00 | 191 826,00 | 51 200,00 | 51 200,00 |
| Московской области | 154,65 | 604,65 | | | | | | |
|———————————————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
| Средства бюджетов | 286084,00 | 286084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальных | | | | | | | | |
| образований | | | | | | | | |
| Московской области | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
| Внебюджетные | 193 722 | 38 389 | 38 025 | 37 541 | 32 550 | 34 790 | 6 212 263,0 | 6 212 |
| источники | 549,33 | 243,36 | 733,52 | 544,23 | 677,54 | 824,68 | | 263,0 |
|———————————————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
| Всего по | 195 781 | 39 586 | 38 214 | 37 730 | 32 740 | 34 982 | 6 263 | 6 263 |
| государственной | 787,98 | 932,01 | 309,52 | 075,23 | 894,54 | 650,68 | 463,00 | 463,00 |
| программе | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
| Планируемые | снижение энергоемкости ВРП* на 40 процентов в 2020 по отношению к уровню 2007 года за счет реализации |
| результаты | мероприятий программы; |
| государственной | снижение доли потерь электроэнергии в электрических сетях в общем объеме потребления электроэнергии к |
| программы | 2018 году до 13 процентов; |
| | увеличение уровня газификации населения к 2018 году до 97 процентов; |
| | увеличение количества объектов топливозаправочного комплекса в 2018 году на 26,7 процента к уровню 2012 |
| | года. |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
__________________________________________
* здесь и далее сокращения смотреть в разделе "Принятые сокращения"
".
Приложение N 2
к изменениям, которые вносятся в государственную
программу Московской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики"
"Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы
реализации государственной программы
1. Топливно-энергетический комплекс (далее - ТЭК) Московской
области представляет собой совокупность систем обеспечения
электрической энергией (далее - электроэнергетика), газом (далее -
газоснабжение) и нефтепродуктами (далее - нефтепродуктообеспечение)
и является важнейшей составной частью региональной экономики.
Потребление топливно-энергетических ресурсов в Московской
области составляет порядка 60 миллионов тонн условного топлива (млн.
т у.т.).
За последние годы (2007-2011) энергоемкость ВРП в Московской
области снижалась в среднем на 4 процента в год.
Основными аспектами снижения энергоемкости ВРП явились
структурные сдвиги в экономике, поскольку промышленность развивалась
медленнее, чем сфера услуг, а в промышленности опережающими темпами
росло производство менее энергоемких товаров, а также реализация
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности -
переход на новый класс бытовой техники и осветительных приборов,
широкое распространение приборов учета ресурсов, ввод жилья с
повышенным уровнем теплозащиты, реконструкция и модернизация
инженерных систем и прочее.
В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов на
территории Московской области более 43 процентов приходится на
природный газ, свыше 25 процентов - на электроэнергию, порядка 6,5
процента - на моторное топливо.
Более 60 процентов потребляемых на территории Московской
области ресурсов поступает в область извне, в том числе природные
ресурсы (уголь, газ), энергия (электроэнергия).
Это обуславливает необходимость развития электросетевого
комплекса, газораспределительной системы, топливозаправочного
комплекса (далее - ТЗК), обеспечивающих стабильное и надежное
поступление топливно-энергетических ресурсов на территорию
Московской области.
Общеэкономический оборот организаций ТЭК за 2012 год составил
216,7 млрд. рублей. Доля ТЭК в обороте организаций области превысила
4 процента. Из общего объема оборота отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ (услуг) собственными силами на 112
млрд. рублей. Доля ТЭК в общем объеме отгрузки продукции
собственного производства (выполненных собственными силами работ и
услуг) составила порядка 5 процентов.
Объем инвестиций в основной капитал за 2012 год составил 46,8
млрд. рублей.
Электроэнергетическая отрасль Московской области - это
высокоавтоматизированный комплекс электростанций, электрических
сетей и объектов электросетевого хозяйства, объединенных единым
технологическим циклом и централизованным оперативно-диспетчерским
управлением.
На территории Московской области расположены электростанции ОАО
"Мосэнерго" - ГРЭС-3 им. Классона (филиалы - ТЭЦ-6, ТЭЦ-29, ТЭЦ-30
(ГТ-ТЭЦ), ТЭЦ-17, ТЭЦ-22, ТЭЦ-27, Каширская ГРЭС - филиал ОАО "ИНТЕР
РАО - Электрогенерация", Шатурская ГРЭС - филиал ОАО "Э.ОН Россия",
Загорская ГАЭС - филиал ОАО "РусГидро" - субъекты федерального
оптового рынка электроэнергии и мощности (далее - ФОРЭМ) и
блок-станции (электростанции различных ведомств и форм
собственности).
Общая установленная мощность электростанций, расположенных на
территории Московской области, составляет свыше 8 МВт. В структуре
генерирующих мощностей преобладающую долю занимают тепловые
электростанции (почти 85 процентов).
За 2012 год на территории Московской области произведено 28,7
млрд. кВтч электроэнергии. В структуре производства электроэнергии
95 процентов приходится на тепловые электростанции.
В диспетчерском отношении генерирующие источники на территории
области подчиняются Московскому региональному диспетчерскому
управлению ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы"
(далее - РДУ ОАО "СО ЕЭС").
Эксплуатацию электросетевых объектов напряжением 220 кВ и выше
осуществляет филиал ОАО "Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы" - Магистральные электрические сети Центра
(далее - филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Центра), а 220, 110 кВ и ниже -
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (далее - ОАО
"МОЭСК"), ОАО "Московская областная энергосетевая компания" (далее -
ОАО "Мособлэнерго") и ряд других электросетевых компаний.
Энергосистема Московской области не является "закрытой" и
входит в состав Московской энергосистемы и далее в состав
Объединенной энергосистемы Центра (далее - ОЭС Центра), что
значительно повышает надежность электроснабжения и позволяет
приобретать электроэнергию, вырабатываемую атомными и
гидроэлектростанциями региона, по цене ниже произведенной тепловыми
электростанциями на территории области.
Потребление электроэнергии за 2012 год составило 46,4 млрд.
кВтч, что на 6,4 процента больше уровня потребления 2011 года.
Период 2007-2011 гг. характеризуется опережающим ростом
электропотребления в энергосистеме Московской области - 1,2 процента
в среднегодовом исчислении при 0,95 процента и 1,09 процента в
среднем по ОЭС Центра и ЕЭС России соответственно. Основными
потребителями в Московской области являются обрабатывающие
производства - 35 процентов в структуре полезного (без учета потерь)
потребления и население - более 21 процента.
Для повышения надежности энергоснабжения потребителей
Московской области, обеспечения электроэнергией вновь подключенных в
период 2006-2012 гг. в Московской области введено в эксплуатацию 38
объектов электроэнергетики, что позволило дополнительно передать в
энергосистему генерирующей мощности - 1922 МВт, трансформаторной -
9750 МВА, реактивной - 300 МВАр. Общий объем инвестиций в развитие
электроэнергетического комплекса области составил более 183
миллиардов рублей.
Наиболее значимые объекты:
реконструкция (восстановление) энергоблока на Каширской ГРЭС
общей мощностью 330 МВт;
парогазовая установка на Шатурской ГРЭС общей мощностью 400
МВт;
строительство двух парогазовых энергоблоков на ТЭЦ-27 (общей
мощностью 900 МВт) и двухцепной кабельной линии 220 кВ ТЭЦ-27 -
Хлебниково протяженностью 15 км;
строительство подстанции 500 кВ Западная с общей мощностью 1126
МВА;
реконструкция подстанции 110 кВ Горенки - 600 МВА;
реконструкция подстанции 110 кВ N 176 Хлебниково - 700 МВА;
строительство воздушной линии (далее - ВЛ) 750 кВ Калининская
АЭС - Грибово, ВЛ 500 кВ Грибово - Дорохово, двухцепной КВЛ 220 кВ
Дорохово - Слобода;
реконструкция подстанции (далее - ПС) 220 кВ Грибово - перевод
ПС на 750 кВ общей мощностью 3504 МВА;
реконструкция подстанции 110 кВ Слобода - перевод ПС на 220 кВ
общей мощностью 626 МВА;
строительство подстанции 500 кВ Дорохово - 1002 МВА.
Газоснабжение Московской области осуществляется от единой
системы газоснабжения, которая является одной из крупнейших в
России.
Газ в Московский регион подается от газовых месторождений
Надым-Пуртазовского района Тюменской области по северному и
центральному коридорам Единой системы газоснабжения (далее - ЕСГ)
страны. Протяженность маршрута от газовых месторождений до системы
газоснабжения Московского региона составляет около трех тысяч
километров по магистральным газопроводам ЕСГ.
Системы газоснабжения Московской области и г. Москвы неразрывно
связаны между собой и составляют единую систему газоснабжения
региона. Важнейшей особенностью этой системы являются кольцевые
газопроводы, поставка газа в которые осуществляется по магистральным
газопроводам разных направлений, что обеспечивает надежность и
бесперебойность поставок в аварийные ситуации и пик потребления.
Система газоснабжения Московской области находится в зоне
эксплуатационной ответственности газотранспортных организаций - ООО
"Газпром трансгаз Москва", ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" (транзит).
Поставка газа в Московский регион осуществляется по трем
основным направлениям:
от компрессорной станции (далее - КС) Воскресенская
(юго-восточное направление);
от КС Серпухов (южное направление);
от КС Яхрома (северо-восточное направление).
Основными элементами системы газоснабжения Московской области
являются:
кольцевой газопровод Московской области (далее - КГМО);
газопроводы-отводы к контрольно-распределительным пунктам
(далее - КРП) и газораспределительным станциям (далее - ГРС);
206 ГРС, 11 КРП;
кольцевой газопровод Москвы (далее - КГМ) с подводящими
распределительными газопроводами от КРП.
Поставки газа потребителям региона осуществляются следующим
образом:
от газовых месторождений ОАО "Газпром" по системе магистральных
газопроводов ЕСГ до КГМО;
от КГМО по газопроводам-отводам до ГРС и КРП;
от ГРС по сетям газораспределения до конкретных потребителей;
от КРП по подводящим распределительным газопроводам до КГМ;
от КГМ по системе распределительных газопроводов до конкретных
потребителей.
Надежность и бесперебойность поставок газа, особенно в
осенне-зимний период, включая пиковые режимы, обеспечивается
подземными хранилищами газа (далее - ПХГ), которые расположены как в
Московском регионе (Щелковское ПХГ), так и в соседних регионах
(Калужская область - Калужская станция подземного хранения газа
(далее - СПХГ), Рязанская область - Касимовская СПХГ и Увязовская
СПХГ). Эксплуатацию объектов подземного хранения газа осуществляет
ООО "Газпром ПХГ".
Сегмент газоснабжения Московской области также включает в себя
деятельность поставщиков газа:
регулируемый сектор рынка газа - ООО "Газпром межрегионгаз
Москва" (обеспечивает порядка 85 процентов объема поставок
природного газа потребителям Московской области);
нерегулируемый сектор - независимые поставщики ООО
"Мособлгазпоставка", ООО НГК "Итера", ОАО "НОВАТЭК" и др.
Годовые объемы реализации природного газа в области давно
перешагнули рубеж 20 млрд. куб. м. В 2012 году объем потребления
природного газа составил почти 23 млрд. куб. м газа. За последние
пять лет среднегодовой прирост объемов потребления газа составил
порядка 400 млн. куб. м.
За период 2005-2012 годов объем инвестиций, направленный на
развитие системы газоснабжения в Московской области, составил почти
89 млрд. рублей.
Развитие системы газоснабжения велось в направлениях развития
ОАО "Газпром" объектов магистральных газопроводов и развития
газификации Московской области - обеспечения потребителей области
(населения и хозяйствующих субъектов) источниками газоснабжения -
газопроводами высокого и низкого давления.
За период 2005-2012 годов за счет всех источников
финансирования было построено 7,7 тыс. км газовых сетей.
Уровень газификации населения в среднем по Московской области в
настоящее время составляет 93,3 процента.
Из общей численности негазифицированного населения порядка 15
процентов проживают в городском жилищном фонде, оборудованном
электрическими плитами, остальная часть приходится на сельское
население, в том числе проживающее в малонаселенных сельских
поселениях.
Достижение высокого уровня газификации обусловлено в том числе
реализацией мероприятий ряда программ Московской области по
газификации населенных пунктов.
Система нефтепродуктообеспечения Московской области - одна из
крупнейших в Российской Федерации как по объемам реализации
нефтепродуктов, так и по количеству ее участников. Эта сфера
динамично развивается и играет все более значимую роль в ТЭК
Московской области.
Ежегодный ввоз нефтепродуктов в Московскую область - самый
высокий в Российской Федерации. В 2011 году в область ввезено 3,1
млн. тонн автомобильного бензина и 1,9 млн. тонн дизельного топлива.
Поставки нефтепродуктов в Московскую область осуществляются из
следующих регионов: г. Москва (порядка 30 процентов от объемов
моторного топлива, поставляемого на территорию Московской области),
Рязанская область, Самарская область, Нижегородская область,
Тюменская область, Ярославская область, Республика Башкортостан,
Волгоградская область, Пермский край, Республика Беларусь.
Система обеспечения Московской области нефтепродуктами строится
по двум классическим технологическим схемам.
Первая схема:
"Завод - железнодорожный транспорт - нефтебаза
(газонаполнительная станция) - потребитель".
По данной схеме нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы
поставляют нефтепродукты по железной дороге на нефтебазы
(газонаполнительные станции), которые в свою очередь выдают их
конечным потребителям (автозаправочные станции, многотопливные
автозаправочные комплексы, автогазозаправочные станции).
Вторая схема:
"Завод - трубопроводный транспорт - нефтебаза - потребитель".
Схема обеспечения строится на основе Московского кольцевого
нефтепродуктопровода (далее - НПП) ОАО "Мостранснефтепродукт". В
этом случае Московский и Рязанский нефтеперерабатывающие заводы по
трубопроводам поставляют нефтепродукты на линейную
производственно-диспетчерскую станцию "Володарская", которая подает
их на наливные станции "Солнечногорская", "Нагорная" и "Новоселки",
расположенные на НПП, либо, минуя последние, выдает нефтепродукты
непосредственно потребителям.
ТЗК Московской области, учитывая принятые системы обеспечения,
формировался в течение многих лет как единый организм со
специализацией отдельных его элементов. Условно их можно разделить
на:
объекты, предназначенные для приема, хранения и выдачи
нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа. К ним относятся
нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ),
газонаполнительные станции (далее - ГНС);
объекты, предназначенные для транспортирования и приема
нефтепродуктов. К ним относятся кольцевой НПП с наливными станциями
и наливными пунктами;
объекты, предназначенные для заправки (реализации)
нефтепродуктов и газа. К ним относятся автозаправочные станции
(далее - АЗС), многотопливные автозаправочные комплексы (далее -
МАЗК), автогазозаправочные станции (далее - АГЗС) и
автогазонаполнительные компрессорные станции (далее - АГНКС).
В начале 2000-х годов в Московской области располагалось
порядка 950 объектов ТЗК.
В настоящее время на территории Московской области
эксплуатируются 1304 коммерческих автозаправочных комплекса
различного типа, 52 нефтебазы, 9 ГНС.
Рост объектов ТЗК обусловлен в том числе реализацией
мероприятий Программы развития топливозаправочного комплекса
Московской области, утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 17.05.2001 N 145/16 "Об утверждении Программы
развития топливозаправочного комплекса Московской области и
мероприятиях по ее реализации", и мероприятий инвестиционной
программы Московской области "Развитие топливозаправочного комплекса
Московской области на период 2012-2015 годов", утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 28.04.2012 N
627/16.
Всего в рамках реализации программных мероприятий построено и
введено в эксплуатацию 470 объектов ТЗК (339 АЗС, 95 МАЗК, 22 АГЗС,
4 пункта налива на Московском кольцевом НПП, 6 нефтебаз, 4 ГНС).
Общий объем инвестиций составил более 14 млрд. рублей.
2. Основные проблемы в отраслях ТЭК области связаны с износом,
как физическим, так и моральным, основных фондов, созданных
преимущественно в советский период.
Автотрансформаторы (далее - АТ) на системных ПС напряжением 500
кВ Ногинск, Трубино, Пахра, расположенных на территории Московской
области, находятся в эксплуатации более 25 лет.
Срок службы некоторых линий электропередачи напряжением 110-35
кВ превышает 80 лет.
КГМО-I построен в начале 60-х годов 20 века, КГМО-II построен в
80-х годах, 5 из семи КРП построены в конце 50-х - начале 60-х
годов, большинство подводящих газопроводов от КРП до КГМ также
построены более 30-40 лет назад.
Возрастной состав оборудования обуславливает ограниченную
пропускную способность электрических и газовых сетей, повышенную
загрузку ПС и ГРС.
Системные ПС напряжением 500 кВ Трубино, Пахра имеют степень
загрузки автотрансформаторов 75 процентов и 110 процентов
соответственно.
Наибольшая загрузка АТ (в пределах 70 процентов) на подстанциях
220 кВ в нормальном режиме на ПС Бугры, Голутвин, Грибово, Кедрово,
Луч, Нежино, Пески, Темпы, Стачка.
Порядка 40 процентов питающих центров напряжением 35-220 кВ в
послеаварийном режиме имеют степень загрузки более 105 процентов.
В настоящее время в Московской области эксплуатируется 217 ГРС
и КРП, из них 32 ГРС Московской области загружены более чем на 85
процентов, для 17 из которых пиковая загрузка превышает проектное
значение.
Таким образом, по причине повышенной загрузки ПС и линий
электропередачи имеются ограничения по технологическому
присоединению потребителей.
Предельная пиковая загрузка ряда ГРС не позволяет увеличивать
объемы поставки газа конкретным населенным пунктам, тем самым
являясь "узким местом" для развития поставок газа потребителям по
этим направлениям.
Проблемы развития ТЗК связаны в основном с неравномерностью
размещения объектов ТЗК по территории Московской области.
Так на расстоянии от Московской кольцевой автодороги (далее -
МКАД) до Московского малого кольца расположено 45 процентов объектов
ТЗК, от Московского малого кольца до Московского большого кольца
расположено 28 процентов объектов ТЗК, от Московского большого
кольца до границы Московской области расположено 27 процентов
объектов ТЗК, также 43 процента объектов ТЗК расположено на
автодорогах федерального значения, 57 процентов - на автодорогах
регионального, межмуниципального значения и местного значения.
Данный фактор снижает надежность обеспечения потребителей
моторным топливом.
Основными причинами возникновения проблем в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
отсутствие контроля за получаемыми, производимыми,
транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной
возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность
приборами учета как производителей, так и потребителей
энергоресурсов;
низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной
инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами
возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего
оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и
общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной
сферы;
низкая доля энергоэффективного общественного транспорта,
уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются
преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и
моральное старение осветительного оборудования, значительно
опережающее темпы его реконструкции;
недостаточная и не всегда качественная профессиональная
подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного
использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной
проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в
государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях;
отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих
к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является
отсутствие информационной системы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.".
Приложение N 3
к изменениям, которые вносятся в государственную
программу Московской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики"
"Прогноз развития сферы реализации государственной программы,
риски реализации государственной программы
Интересы развития экономики области и снижение рисков развития
включают в себя повышение эффективности производства, передачи,
распределения и потребления топливно-энергетических ресурсов.
Основные мероприятия по повышению энергоэффективности и
энергосбережению планируется проводить в наиболее проблемном секторе
- жилищно-коммунальном хозяйстве, а также в сферах энергетики,
транспорта, в бюджетной сфере.
Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики" в целях обеспечения
рационального и экологически ответственного использования энергии и
энергетических ресурсов установлена величина снижения к 2020 году
энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не
менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом.
В соответствии с этим в результате реализации политики
повышения энергоэффективности и энергосбережения к 2020 году
планируется снизить энергоемкость ВРП Московской области на 40
процентов по сравнению с 2007 годом.
Перспективы развития ТЭК связаны с прогнозом потребления
основных энергоресурсов, прежде всего, электроэнергии и газа.
В настоящее время инвестиционная политика в электроэнергетике
строится в соответствии со следующими основными нормативными
документами:
Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009
N 823 "О схемах и программах перспективного развития
электроэнергетики";
постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009
N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".
по следующей схеме:
определение потребности в электрической энергии и мощности на
основе основных направлений развития региона;
формирование Схемы и программы перспективного развития
электроэнергетики Московской области, рассчитанной на пятилетний
период - основного организационно-технического документа,
определяющего перечень решений и мероприятий по развитию
электроэнергетики региона;
согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики с государственным участием, инвестиционных
программ территориальных сетевых организаций - основных инструментов
реализации Схемы и программы перспективного развития
электроэнергетики Московской области, а также контроль за
реализацией таких программ.
Прогноз спроса на электроэнергию формируется с учетом влияния
основных факторов - динамики численности населения, роста
производства промышленной продукции, в том числе обрабатывающих
производств, развития транспорта, сельскохозяйственного
производства, объемов жилищного строительства, предприятий сферы
услуг, а также динамики удельных показателей электроемкости по
крупным видам экономической деятельности, которая определяется как
изменением структуры экономики и отдельных секторов, так и уровнями
электрификации производственных процессов, объемами
энергосбережения.
Прогноз формируется в двух вариантах электропотребления -
базовый и региональный.
Базовый вариант электропотребления рассчитывается ОАО "СО ЕЭС"
в соответствии с данными Схемы и программы развития Единой
энергетической системы России, включающей Схему и программу развития
Единой национальной (Общероссийской) электрической сети напряжением
220 кВ и выше.
Региональный вариант рассчитан на основе согласованных с
администрациями муниципальных образований Московской области объемов
потребления электроэнергии, определяемых в соответствии с
документами территориального планирования.
Перспективные объемы электропотребления на территории Московской
области, млрд. кВтч
|—————————————————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|———————|———————|
| | 2013 г. | 2014 | 2015 г. | 2016 | 2017 г. | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | г. | | г. | | г. | г. | г. |
|—————————————————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|———————|———————|
| Базовый вариант | 47,83 | 49,17 | 50,81 | 52,47 | 54,35 | 56,22 | 58,24 | 60,12 |
|—————————————————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|———————|———————|
| Региональный | 48,25 | 51,10 | 53,97 | 56,54 | 59,02 | 61,59 | 64,21 | 66,89 |
| вариант | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|———————|———————|
В соответствии с прогнозируемыми уровнями электропотребления
определяются основные перспективные направления развития в сфере
электроэнергетики, закладываемые в ежегодно актуализируемую Схему и
программу перспективного развития электроэнергетики, которые
предполагают что:
покрытие дефицита мощности и энергии энергосистемы Московской
области должно осуществляться за счет внешнего энергоснабжения от
электростанций (атомных и тепловых) ОЭС Центра по линиям
электропередачи (далее - ЛЭП) высокого напряжения и технического
перевооружения действующих электростанций;
перспективная схема основной электрической сети должна обладать
достаточной гибкостью, позволяющей осуществлять ее поэтапное
развитие и иметь возможность приспосабливаться к изменению условий
роста нагрузки;
перспективная схема и параметры распределительных сетей должны
обеспечивать надежность электроснабжения, при которой питание
потребителей осуществляется без ограничения нагрузки с соблюдением
нормативных требований к качеству электроэнергии;
техническое перевооружение электрических сетей должно
предусматривать повышение пропускной способности, в том числе путем
перевода ВЛ и ПС на более высокий класс напряжения.
Основные мероприятия Схемы и программы перспективного развития
электроэнергетики предусматривают:
Развитие сетей 500 кВ для:
выдачи мощности крупных электростанций - Калининской атомной
электростанции (далее - АЭС) (вторая ВЛ 500 кВ Грибово - Дорохово),
Загорской гидроаккумулирующей электростанции (далее - ГАЭС) - 2 (ПС
500 кВ Ярцево, ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-2 - Ярцево, ВЛ 500 кВ
Конаковская ГРЭС - Трубино);
повышения надежности поставки мощности в Московский регион от
внешних источников - переключательный пункт (далее - ПП) Ожерелье,
ПП (ПС) Панино;
повышения надежности электроснабжения потребителей -
реконструкция ПС существующего Московского кольца 500 кВ - Ногинск,
Пахра, Трубино.
Развитие электрической сети 220 кВ.
Сеть 220 кВ выполняет системообразующие функции и обеспечивает
выдачу мощности электростанций, электроснабжение нагрузочных узлов и
крупных потребителей.
Общее количество объектов, включенных в Схему и программу
перспективного развития электроэнергетики (подстанции и линии) - 56.
Мероприятия по развитию электрической сети 220 кВ направлены на
повышение надежности электроснабжения, снятие перегрузок,
поддержание допустимых уровней напряжения в сети и обеспечение
возможности подключения новых потребителей.
Развитие электрической сети 110 кВ.
Основные тенденции в развитии сетей 110 кВ состоят в усилении
распределительных функций и обеспечении выдачи мощности
электростанций.
Общее количество объектов включенных в Схему и программу
перспективного развития электроэнергетики (подстанции и линии) -
182.
Мероприятия по строительству и реконструкции электрической сети
110 кВ направлены на повышение надежности электроснабжения
потребителей, усиление электрической сети, снятие перегрузки
трансформаторов в аварийных режимах, обеспечение присоединения новых
потребителей.
Инвестиционными программами территориальных сетевых
организаций, кроме того, предусматриваются мероприятия на уровне
напряжения 0,4-10 кВ.
В настоящее время инвестиционными программами субъектов
электроэнергетики предусматривается строительство и реконструкция 7
429 объектов электроэнергетики.
Таким образом, основные перспективные направления развития
электроэнергетики связываются в основном с развитием электросетевого
комплекса, где на период до 2018 года планируется ввод объектов в
результате строительства, комплексного технического перевооружения и
реконструкции:
питающих центров (распределительно-трансформаторных подстанций
(далее - РТП), трансформаторных подстанций (далее - ТП) напряжением
0,4 кВ и выше общей трансформаторной мощностью 18447 МВА;
ЛЭП напряжением 0,4 кВ и выше протяженностью 8931 км.
Данные мероприятия позволят качественно улучшить состояние
электросетевого хозяйства, повысить пропускную способность
электросетей, снизить потери электроэнергии при её передаче.
Снижение потерь электроэнергии при передаче и распределении до
технико-экономически обоснованного уровня и поддержание потерь на
этом уровне является актуальным показателем, характеризующим
рациональное построение электросетей, их технологический потенциал,
степень их модернизации.
К 2018 году планируется достигнуть значений уровня потерь
электроэнергии в размере 13 процентов от общего потребления
электроэнергии.
Расчетный перспективный объем газопотребления Московской
области к 2030 году, положенный в основу формирования Генеральной
схемы развития газоснабжения в Московской области на период до 2030
года, составит 37,8 млрд. куб.м/год.
Перспективные объемы газопотребления на территории Московской
области,
млрд. куб.м/год
|—————————————————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. |
|—————————————————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|
| Потребление | 24,3 | 25,0 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,0 | 29,8 |
| природного | | | | | | | | |
| газа, млрд. | | | | | | | | |
| млрд. куб.м/год | | | | | | | | |
|—————————————————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|
Прогноз спроса на газ формируется с учетом влияния динамики
численности населения, объемов жилищного строительства, развития
коммунальной теплоэнергетики, роста производства промышленной
продукции в тех отраслях, где используется газ, в первую очередь в
промышленности строительных материалов.
В соответствии с прогнозируемыми уровнями газопотребления
перспективные направления развития в сфере газоснабжения должны быть
направлены в первую очередь на развитие системы магистральных
газопроводов ОАО "Газпром", так как существующая система объектов
магистральных газопроводов, обеспечивающих подачу газа потребителям
Московской области, не может обеспечить перспективный объем
газопотребления.
В 2012 году ОАО "Газпром промгаз" закончена разработка
Генеральной схемы газоснабжения Московской области на период до 2030
года в соответствии с которой, предусмотрена реконструкция более 80
объектов газового хозяйства, находящихся в собственности структур
ОАО "Газпром" и отмечена необходимость строительства 15 новых
объектов.
Необходимо проведение реконструкции КГМО-I с увеличением
диаметра газопровода до 1200 мм и отдельных участков КГМО-II с
восстановлением проектных давлений, реконструкции ряда существующих
и строительства новых объектов газотранспортной системы Московской
области.
Синхронизировано с развитием магистральной системы необходимо
развивать распределительные сети в населенных пунктах.
В соответствии с перспективными уровнями потребления природного
газа в рамках газификации населенных пунктов Московской области
планируется построить свыше 375,5 км газовых сетей высокого давления
и свыше 1325,43 км распределительных газопроводов низкого давления.
При этом планируется, что уровень газификации населения области
достигнет 97 процентов.
Дальнейшие перспективы развития ТЗК области связываются с
увеличением числа автомобилей - основных потребителей моторного
топлива.
Динамика роста количества зарегистрированного автотранспорта на
территории Московской области приведена ниже.
|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Вид автотранспорта | Количество зарегистрированного на территории Московской |
| | области автомобильного транспорта, ед. |
|——————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | 2000 г. | 2012 г. | Прогноз на | Прогнозируемый |
| | | | 2018 г. | темп роста |
| | | | | 2018 года к |
| | | | | 2012 году, |
| | | | | процент |
|——————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| Легковой | 1097300 | 2385129 | 2877130 | 121 |
|——————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| Грузовой | 153300 | 289941 | 331490 | 114 |
|——————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| Автобусы | 23700 | 38912 | 41760 | 107 |
|——————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| Всего | 1274300 | 2713982 | 3250380 | 119,8 |
|——————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
В среднем рост количества автотранспорта (без учета транзитного
транспорта) в период 2000 - 2012 годов составил 213 процентов,
прогнозируемый рост автотранспорта в период 2013 - 2018 годов
составит в среднем 120 процентов (без учета транзитного транспорта).
Учитывая прогнозный рост количества автотранспорта
зарегистрированного на территории Московской области, планируется до
2018 года ввести в эксплуатацию более 300 современных объектов ТЗК.
Рост числа объектов ТЗК к 2018 году по отношению к уровню 2012 года
составит 126,7 процента, то есть количество объектов ТЗК будет расти
темпами, сопоставимыми с темпами роста количества автомобилей.
В рамках реализации государственной программы можно выделить
следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач
государственной программы:
1. Отраслевые риски.
Изменение тарифной политики в отношении тарифов на передачу
электроэнергии, платы за технологическое присоединение, специальной
надбавки к тарифу на транспортировку газа, являющихся источниками
средств на реализацию мероприятий по развитию электроэнергетики и
газификации.
Ухудшение финансово-экономического состояния организаций.
Превентивные мероприятия:
подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных
расчетных материалов;
активная работа с регулирующими органами при определении
тарифов;
создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
заключение долгосрочных договоров;
оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и
капитальное строительство.
2. Финансовые риски.
Изменение процентных ставок.
Увеличение выплат по процентам за пользование кредитами и
соответственно снижение прибыли предприятия-заемщика.
Инфляция.
Увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за
увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной
платы и т.п.
Превентивные мероприятия:
при необходимости заимствований и в целях минимизации
последствий риска необходимо ориентирование организаций ТЭК на
привлечение долгосрочных кредитов и займов;
поддержание доли текущей дебиторской задолженности в активах
организаций на оптимальном уровне, недопущение возникновения
просроченной дебиторской задолженности;
проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.
3. Законодательные риски.
Несовершенство нормативной базы в сфере тарифной и налоговой
политики, инвестиционной и инновационной деятельности, имущественных
прав, земельного, градостроительного, лесного, водного
законодательства.
Превентивные мероприятия:
внесение предложений по необходимым изменениям в действующие
федеральные законы и подзаконные акты;
разработка ведомственных нормативных правовых актов.".
Приложение N 4
к изменениям, которые вносятся в государственную
программу Московской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики"
"Планируемые результаты реализации государственной программы Московской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Задачи, | Планируемый объем | Количественные и /или качественные | Ед. | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| п/п | направленные на | финансирования на решение | показатели, характеризующие достижение | Изме-рения | показателя (на | |
| | достижение цели | данной задачи (тыс. руб.) | целей и решение задач | | начало реализации | |
| | | | | | подпро-граммы) | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | Бюджет | Другие | | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| | | Московской | источники | | | | | | | | | | |
| | | области | (внебюджетные | | | | | | | | | | |
| | | | средства) | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области" |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| 1.1. | Создание | Реализуется без | Энергоемкость ВРП к уровню 2007 года* | процент | 76 | 73 | 70 | 67,5 | 65 | 63 | 61,5 | 60 |
| | механизмов | привлечения финансовых | | | | | | | | | | |
| | стимулирования | ресурсов в пределах | | | | | | | | | | |
| | энергосбережения | средств, предусмотренных | | | | | | | | | | |
| | и повышения | бюджетом Московской | | | | | | | | | | |
| | энергетической | области центральным | | | | | | | | | | |
| | эффективности | исполнительным органам | | | | | | | | | | |
| | | государственной власти | | | | | | | | | | |
| | | Московской области, | | | | | | | | | | |
| | | государственным органам | | | | | | | | | | |
| | | Московской области - | | | | | | | | | | |
| | | ответственным за | | | | | | | | | | |
| | | выполнение мероприятий | | | | | | | | | | |
| | | подпрограммы. | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Динамика энергоемкости ВРП** | кг.ут/ тыс. | 27,8 | 27,4 | 27,2 | 27 | 26,9 | 26,7 | 26,5 | 26,3 |
| | | | | руб. | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Доля объемов электрической энергии | процент | 82,1 | 85 | 85,6 | 86,2 | 86,8 | 87,4 | 88 | 88,6 |
| | | | (далее - ЭЭ), расчеты за которую | | | | | | | | | |
| | | | осуществляются с использованием приборов | | | | | | | | | |
| | | | учета (в части многоквартирных домов - с | | | | | | | | | |
| | | | использованием коллективных приборов | | | | | | | | | |
| | | | учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой | | | | | | | | | |
| | | | (используемой) на территории Московской | | | | | | | | | |
| | | | области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Доля объемов тепловой энергии (далее | процент | 15 | 16,8 | 28,66 | 40,52 | 52,38 | 64,24 | 76,1 | 88 |
| | | | -ТЭ), расчеты за которую осуществляются | | | | | | | | | |
| | | | с использованием приборов учета (в части | | | | | | | | | |
| | | | многоквартирных домов - с использованием | | | | | | | | | |
| | | | коллективных приборов учета), в общем | | | | | | | | | |
| | | | объеме ТЭ, потребляемой (используемой) | | | | | | | | | |
| | | | на территории Московской области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Доля объемов воды, расчеты за которую | процент | 30,2 | 32 | 43,2 | 54,4 | 65,6 | 76,8 | 87,5 | 88 |
| | | | осуществляются с использованием приборов | | | | | | | | | |
| | | | учета (в части многоквартирных домов - с | | | | | | | | | |
| | | | использованием коллективных приборов | | | | | | | | | |
| | | | учета), в общем объеме воды, | | | | | | | | | |
| | | | потребляемой (используемой) на | | | | | | | | | |
| | | | территории Московской области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Доля объемов природного газа, расчеты за | процент | 75,1 | 84 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | который осуществляются с использованием | | | | | | | | | |
| | | | приборов учета (в части многоквартирных | | | | | | | | | |
| | | | домов - с использованием индивидуальных | | | | | | | | | |
| | | | и общих приборов учета) в общем объеме | | | | | | | | | |
| | | | природного газа, потребляемого | | | | | | | | | |
| | | | (используемого) на территории Московской | | | | | | | | | |
| | | | области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Изменение объема производства | тыс. ту.т. | 3,1 | 3,16 | 3,22 | 3,29 | 3,36 | 3,42 | 3,49 | 3,56 |
| | | | энергетических ресурсов с использованием | | | | | | | | | |
| | | | возобновляемых источников энергии и | | | | | | | | | |
| | | | (или) вторичных энергетических | | | | | | | | | |
| | | | ресурсов** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Доля энергетических ресурсов, | процент | 0,26 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | | | производимых с использованием | | | | | | | | | |
| | | | возобновляемых источников энергии и | | | | | | | | | |
| | | | (или) вторичных энергетических ресурсов, | | | | | | | | | |
| | | | в общем объеме энергетических ресурсов, | | | | | | | | | |
| | | | производимых на территории Московской | | | | | | | | | |
| | | | области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Объем внебюджетных средств, используемых | процент | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| | | | для финансирования мероприятий по | | | | | | | | | |
| | | | энергосбережению и повышению | | | | | | | | | |
| | | | энергетической эффективности, в общем | | | | | | | | | |
| | | | объеме финансирования подпрограммы** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Экономия ЭЭ в натуральном выражении** | тыс. кВтч | 330942,03 | 349 492,75 | 366 204,38 | 383 750,00 | 201 185,19 | 420 520,45 | 441 722,85 | 465 207,55 |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении** | тыс. руб. | 1 178 153,62 | 1 244 | 1 303 | 1 366 | 716 219,26 | 1 497 | 1 572 | 1 656 138,87 |
| | | | | | | 194,20 | 687,59 | 150,0 | | 052,79 | 533,33 | |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Экономия ТЭ в натуральном выражении** | тыс. Гкал | 532,76 | 543,48 | 562,04 | 580,88 | 300 | 631,97 | 651,69 | 679,25 |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Экономия ТЭ в стоимостном выражении** | тыс. руб. | 725 194,10 | 739 782,61 | 765 054,01 | 790 697,06 | 408 360,0 | 860 237,92 | 887 074,16 | 924 588,68 |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Экономия воды в натуральном выражении** | тыс. куб. м. | 5 607,86 | 5 202,88 | 5 454,76 | 5 710,35 | 2 984,86 | 6 209,80 | 6 475,83 | 6 745,87 |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Экономия воды в стоимостном выражении** | тыс. руб. | 95 670,13 | 88 761,07 | 93 058,29 | 97 418,60 | 50 921,75 | 105 939,15 | 110 477,60 | 115 084,55 |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Экономия природного газа в натуральном | тыс. куб. м. | 175 413,04 | 176 086,96 | 182 481,75 | 190 441,18 | 98 888,89 | 204 460,97 | 211 985,02 | 218 867,92 |
| | | | выражении** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | Экономия природного газа в стоимостном | тыс. руб. | 579213869,6 | 581 439 | 602 554 | 628 836 | 326 531 | 675 130 | 699 974 | 722 701 |
| | | | выражении** | | | 130,43 | 744,53 | 764,71 | 111,11 | 111,52 | 531,84 | 866,79 |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| 1.2. | Повышение | 469935,0 | 0,0 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой | процент | 90 | 93 | 94 | 94,5 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| | энергетической | | | (используемой) государственными | | | | | | | | | |
| | эффективности в | | | учреждениями, оплата которой | | | | | | | | | |
| | бюджетной сфере | | | осуществляется с использованием приборов | | | | | | | | | |
| | | | | учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой | | | | | | | | | |
| | | | | (используемой) государственными | | | | | | | | | |
| | | | | учреждениями на территории Московской | | | | | | | | | |
| | | | | области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля объемов ТЭ, потребляемой | процент | 82 | 93 | 94 | 94,5 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| | | | | (используемой) государственными | | | | | | | | | |
| | | | | учреждениями, расчеты за которую | | | | | | | | | |
| | | | | осуществляются с использованием приборов | | | | | | | | | |
| | | | | учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой | | | | | | | | | |
| | | | | (используемой) государственными | | | | | | | | | |
| | | | | учреждениями на территории Московской | | | | | | | | | |
| | | | | области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля объемов воды, потребляемой | процент | 65 | 93 | 94 | 94,5 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| | | | | (используемой) государственными | | | | | | | | | |
| | | | | учреждениями, расчеты за которую | | | | | | | | | |
| | | | | осуществляются с использованием приборов | | | | | | | | | |
| | | | | учета, в общем объеме воды, потребляемой | | | | | | | | | |
| | | | | (используемой) государственными | | | | | | | | | |
| | | | | учреждениями на территории Московской | | | | | | | | | |
| | | | | области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля объемов природного газа, | процент | 76 | 93 | 94 | 94,5 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| | | | | потребляемого (используемого) | | | | | | | | | |
| | | | | государственными учреждениями, расчеты | | | | | | | | | |
| | | | | за который осуществляются с | | | | | | | | | |
| | | | | использованием приборов учета, в общем | | | | | | | | | |
| | | | | объеме природного газа, потребляемого | | | | | | | | | |
| | | | | (используемого) государственными | | | | | | | | | |
| | | | | учреждениями на территории Московской | | | | | | | | | |
| | | | | области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля расходов бюджета Московской области | процент | 3,7 | 3,8 | 3,91 | 4,03 | 4,15 | 4,28 | 4,41 | 4,54 |
| | | | | на обеспечение энергетическими ресурсами | | | | | | | | | |
| | | | | государственных учреждений (для | | | | | | | | | |
| | | | | сопоставимых условий)** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля расходов бюджета Московской области | процент | 3,87 | 3,63 | 3,57 | 3,52 | 3,46 | 3,41 | 3,36 | 3,3 |
| | | | | на обеспечение энергетическими ресурсами | | | | | | | | | |
| | | | | государственных учреждений (для | | | | | | | | | |
| | | | | фактических условий)** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Динамика расходов бюджета Московской | млн. руб. | 582,58 | 355,38 | 405,13 | 417,29 | 429,81 | 442,7 | 455,98 | 469,66 |
| | | | | области на обеспечение энергетическими | | | | | | | | | |
| | | | | ресурсами государственных учреждений | | | | | | | | | |
| | | | | (для фактических условий)** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Динамика расходов бюджета Московской | млн. руб. | 1757,06 | 355,38 | 760,51 | 1177,8 | 1607,6 | 2050,3 | 2506,28 | 2975,94 |
| | | | | области на обеспечение энергетическими | | | | | | | | | |
| | | | | ресурсами государственных учреждений | | | | | | | | | |
| | | | | (для сопоставимых условий)** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля расходов бюджета Московской области | процент | 0,0283 | 0,0314 | 0,033 | 0,0347 | 0,0365 | 0,0384 | 0,0403 | 0,0424 |
| | | | | на предоставление субсидий организациям | | | | | | | | | |
| | | | | коммунального комплекса на приобретение | | | | | | | | | |
| | | | | топлива** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Динамика расходов бюджета Московской | млн. руб. | 18,82 | 10,65 | 11,72 | 12,9 | 14,19 | 15,62 | 17,19 | 18,92 |
| | | | | области на предоставление субсидий | | | | | | | | | |
| | | | | организациям коммунального комплекса на | | | | | | | | | |
| | | | | приобретение топлива** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля государственных учреждений, | процент | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 90,72 |
| | | | | финансируемых за счет бюджета Московской | | | | | | | | | |
| | | | | области, в общем объеме государственных | | | | | | | | | |
| | | | | учреждений, в отношении которых | | | | | | | | | |
| | | | | проведено обязательное энергетическое | | | | | | | | | |
| | | | | обследование** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Число энергосервисных договоров | шт. | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| | | | | (контрактов), заключенных | | | | | | | | | |
| | | | | государственными заказчиками** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля государственных заказчиков в общем | процент | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 |
| | | | | объеме государственных заказчиков, | | | | | | | | | |
| | | | | которыми заключены энергосервисные | | | | | | | | | |
| | | | | договоры (контракты)** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых | процент | 7,04 | 8,25 | 8,88 | 9,5 | 10,13 | 10,75 | 11,38 | 12 |
| | | | | для государственных нужд в соответствии | | | | | | | | | |
| | | | | с требованиями энергетической | | | | | | | | | |
| | | | | эффективности, в общем объеме закупаемых | | | | | | | | | |
| | | | | товаров, работ, услуг для | | | | | | | | | |
| | | | | государственных нужд ** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Удельные расходы бюджета Московской | тыс. руб./ | 9,45 | 12,29 | 14,08 | 16,07 | 18,21 | 20,56 | 23,1 | 25,88 |
| | | | | области на предоставление социальной | чел. | | | | | | | | |
| | | | | поддержки гражданам по оплате жилого | | | | | | | | | |
| | | | | помещения и коммунальных услуг** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| 1.3. | Повышение | 0,0 | 10000000,0 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой | процент | 99,0 | 99,65 | 99,7 | 99,75 | 99,8 | 99,85 | 99,9 | 99,9 |
| | энергетической | | | (используемой) в жилых домах (за | | | | | | | | | |
| | эффективности в | | | исключением многоквартирных домов), | | | | | | | | | |
| | жилищном фонде | | | расчеты за которую осуществляются с | | | | | | | | | |
| | | | | использованием приборов учета, в общем | | | | | | | | | |
| | | | | объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в | | | | | | | | | |
| | | | | жилых домах (за исключением | | | | | | | | | |
| | | | | многоквартирных домов) на территории | | | | | | | | | |
| | | | | Московской области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля объемов ЭЭ, потребляемой | процент | 45 | 60 | 80 | 85 | 90 | 95 | 97 | 98 |
| | | | | (используемой) в многоквартирных домах, | | | | | | | | | |
| | | | | расчеты за которую осуществляются с | | | | | | | | | |
| | | | | использованием коллективных | | | | | | | | | |
| | | | | (общедомовых) приборов учета, в общем | | | | | | | | | |
| | | | | объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в | | | | | | | | | |
| | | | | многоквартирных домах на территории | | | | | | | | | |
| | | | | Московской области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля объемов ЭЭ, потребляемой | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 99 | 99 | 99 |
| | | | | (используемой) в многоквартирных домах, | | | | | | | | | |
| | | | | оплата которой осуществляется с | | | | | | | | | |
| | | | | использованием индивидуальных и общих | | | | | | | | | |
| | | | | (для коммунальной квартиры) приборов | | | | | | | | | |
| | | | | учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой | | | | | | | | | |
| | | | | (используемой) в многоквартирных домах | | | | | | | | | |
| | | | | на территории Московской области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля объемов ТЭ, потребляемой | процент | 7 | 10 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 98,5 |
| | | | | (используемой) в жилых домах, расчеты за | | | | | | | | | |
| | | | | которую осуществляются с использованием | | | | | | | | | |
| | | | | приборов учета, в общем объеме ТЭ, | | | | | | | | | |
| | | | | потребляемой (используемой) в жилых | | | | | | | | | |
| | | | | домах на территории Московской области | | | | | | | | | |
| | | | | (за исключением многоквартирных домов)** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля объемовТЭ, потребляемой | процент | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 98,5 |
| | | | | (используемой) в многоквартирных домах, | | | | | | | | | |
| | | | | оплата которой осуществляется с | | | | | | | | | |
| | | | | использованием коллективных | | | | | | | | | |
| | | | | (общедомовых) приборов учета, в общем | | | | | | | | | |
| | | | | объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в | | | | | | | | | |
| | | | | многоквартирных домах на территории | | | | | | | | | |
| | | | | Московской области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля объемов воды, потребляемой | процент | 40 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 98,5 |
| | | | | (используемой) в жилых домах (за | | | | | | | | | |
| | | | | исключением многоквартирных домов), | | | | | | | | | |
| | | | | расчеты за которую осуществляются с | | | | | | | | | |
| | | | | использованием приборов учета, в общем | | | | | | | | | |
| | | | | объеме воды, потребляемой (используемой) | | | | | | | | | |
| | | | | в жилых домах (за исключением | | | | | | | | | |
| | | | | многоквартирных домов) на территории | | | | | | | | | |
| | | | | субъекта Московской области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля объемов воды, потребляемой | процент | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 98,5 |
| | | | | (используемой) в многоквартирных домах, | | | | | | | | | |
| | | | | расчеты за которую осуществляются с | | | | | | | | | |
| | | | | использованием коллективных | | | | | | | | | |
| | | | | (общедомовых) приборов учета, в общем | | | | | | | | | |
| | | | | объеме воды, потребляемой (используемой) | | | | | | | | | |
| | | | | в многоквартирных домах на территории | | | | | | | | | |
| | | | | Московской области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля объемов воды, потребляемой | процент | 75 | 85 | 90 | 95 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| | | | | (используемой) в многоквартирных домах, | | | | | | | | | |
| | | | | расчеты за которую осуществляются с | | | | | | | | | |
| | | | | использованием индивидуальных и общих | | | | | | | | | |
| | | | | (для коммунальной квартиры) приборов | | | | | | | | | |
| | | | | учета, в общем объеме воды, потребляемой | | | | | | | | | |
| | | | | (используемой) в многоквартирных домах | | | | | | | | | |
| | | | | на территории Московской области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля объемов природного газа, | процент | 99,2 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| | | | | потребляемого (используемого) в жилых | | | | | | | | | |
| | | | | домах (за исключением многоквартирных | | | | | | | | | |
| | | | | домов), расчеты за который | | | | | | | | | |
| | | | | осуществляются с использованием приборов | | | | | | | | | |
| | | | | учета, в общем объеме природного газа, | | | | | | | | | |
| | | | | потребляемого (используемого) в жилых | | | | | | | | | |
| | | | | домах (за исключением многоквартирных | | | | | | | | | |
| | | | | домов) на территории Московской | | | | | | | | | |
| | | | | области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля объемов природного газа, | процент | 11 | 15 | 40 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98,5 |
| | | | | потребляемого (используемого) в | | | | | | | | | |
| | | | | многоквартирных домах, расчеты за | | | | | | | | | |
| | | | | который осуществляются с использованием | | | | | | | | | |
| | | | | индивидуальных и общих (для коммунальной | | | | | | | | | |
| | | | | квартиры) приборов учета, в общем объеме | | | | | | | | | |
| | | | | природного газа, потребляемого | | | | | | | | | |
| | | | | (используемого) в многоквартирных домах | | | | | | | | | |
| | | | | на территории Московской области** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Число жилых домов, в отношении которых | шт. | 1000 | 20 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 100 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| | | | | проведено энергетическое обследование** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Доля жилых домов, в отношении которых | процент | 1 | 30 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 98 |
| | | | | проведено энергетическое обследование, в | | | | | | | | | |
| | | | | общем числе жилых домов** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| 1.4. | Повышение | 0,0 | 42078347,95 | Изменение удельного расхода топлива на | ту.т./кВтч | -0,0015 | -0,0015 | -0,0015 | -0,0015 | -0,0015 | -0,0015 | -0,0015 | -0,0015 |
| | энергетической | | | выработку ЭЭ тепловыми | | | | | | | | | |
| | эффективности | | | электростанциями** | | | | | | | | | |
| | систем | | | | | | | | | | | | |
| | коммунальной | | | | | | | | | | | | |
| | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Изменение удельного расхода топлива на | ту.т./Гкал | -0,0022 | -0,0022 | -0,0022 | -0,0022 | -0,0022 | -0,0022 | -0,0022 | -0,0022 |
| | | | | выработку ТЭ** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Динамика изменения фактического объема | кВтч | -25 685 000 | -46 610 | -10 140 | -19 200 | -30 240 | -35 700 | -33 420 | -3 900 000 |
| | | | | потерь ЭЭ при ее передаче по | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | | | распределительным сетям** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Динамика изменения фактического объема | Гкал | 310000 | -75 000,00 | -16 000,00 | -32 000,00 | -27 000,00 | -78 000,00 | -57 000,00 | -35 000,00 |
| | | | | потерь ТЭ при ее передаче** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Динамика изменения фактического объема | куб.м. | -213 011,2 | -271 | -263 | -212 | -117 | -237 | -250 | -237 476,76 |
| | | | | потерь воды при ее передаче** | | | 094,85 | 896,80 | 600,40 | 346,50 | 491,94 | 671,60 | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Динамика изменения объемов ЭЭ, | кВтч | -16125,7 | -12 791,70 | -12 341,93 | -12 156,80 | -11 974,45 | -11 794,83 | -11 617,91 | -11 443,64 |
| | | | | используемой при передаче | | | | | | | | | |
| | | | | (транспортировке) воды** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| 1.5. | Повышение | 620616,65 | 286084,00 | Количество введенных в эксплуатацию | ед. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | энергетической | | | объектов общественной инфраструктуры в | | | | | | | | | |
| | эффективности в | | | целях обеспечения рационального | | | | | | | | | |
| | строительном | | | использования топливно-энергетических | | | | | | | | | |
| | комплексе | | | ресурсов | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| 1.6. | Повышение | 0,0 | 780852,0 | Динамика количества высокоэкономичных по | ед. | 18 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | энергетической | | | использованию моторного топлива (в том | | | | | | | | | |
| | эффективности в | | | числе относящихся к объектам с высоким | | | | | | | | | |
| | транспортном | | | классом энергетической эффективности) | | | | | | | | | |
| | комплексе | | | транспортных средств, относящихся к | | | | | | | | | |
| | | | | общественному транспорту, регулирование | | | | | | | | | |
| | | | | тарифов на услуги по перевозке на | | | | | | | | | |
| | | | | котором осуществляется Московской | | | | | | | | | |
| | | | | областью** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | | | | Динамика количества общественного | ед. | 0 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | | | транспорта, регулирование тарифов на | | | | | | | | | |
| | | | | услуги по перевозке на котором | | | | | | | | | |
| | | | | осуществляется субъектом Российской | | | | | | | | | |
| | | | | Федерации, муниципальным образованием, в | | | | | | | | | |
| | | | | отношении которых проведены мероприятия | | | | | | | | | |
| | | | | по энергосбережению и повышению | | | | | | | | | |
| | | | | энергетической эффективности, в том | | | | | | | | | |
| | | | | числе по замещению бензина, | | | | | | | | | |
| | | | | используемого транспортными средствами в | | | | | | | | | |
| | | | | качестве моторного топлива, природным | | | | | | | | | |
| | | | | газом** | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|————————————|———————————————||—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|
| | Суммарный экологический эффект от перевода общественного транспорта на компримированный природный газ (КПГ) в количестве 94 единиц - снижение СO (монооксид углерода) на |
| | 228,5 тыс. условных килограмм в год |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
".
Приложение N 5
к изменениям, которые вносятся в государственную
программу Московской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики"
"Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
подпрограммы с государственным заказчиком государственной программы
(подпрограммы)
Государственный заказчик программы - Министерство энергетики
Московской области:
разрабатывает государственную программу;
формирует перечень мероприятий государственной программы,
прогноз расходов на их реализацию с обоснованием финансовых
ресурсов;
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение
отдельных мероприятий государственной программы и координацию их
действий по реализации государственной программы;
обеспечивает выполнение государственной программы, а также
эффективность и результативность ее реализации.
Государственный заказчик подпрограммы:
разрабатывает подпрограмму государственной программы;
формирует перечень мероприятий подпрограммы, прогноз расходов
на их реализацию с обоснованием финансовых ресурсов;
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение
отдельных мероприятий подпрограммы и координацию их действий.
Ответственными за выполнение мероприятий государственной
программы и подпрограмм являются: Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Московской области, Министерство строительного комплекса
Московской области, Министерство социальной защиты населения
Московской области, государственные учреждения, подведомственные
Министерству социальной защиты населения Московской области,
Министерство здравоохранения Московской области, государственные
учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Московской
области, Министерство физической культуры, спорта и работы с
молодежью Московской области, государственные учреждения,
подведомственные Министерству физической культуры, спорта и работы с
молодежью Московской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, организации всех форм
собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством.
Ответственный за выполнение мероприятия государственной
программы (подпрограммы):
готовит предложения государственному заказчику по перечню
мероприятий;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и
направляет его государственному заказчику государственной программы
(подпрограммы);
определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе
путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
готовит и представляет государственному заказчику
государственной программы (подпрограммы) отчет о реализации
мероприятия;
заключает соглашения о намерениях с органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, в
бюджеты которых государственной программой предусмотрена передача
субсидий из бюджета Московской области, и хозяйствующими субъектами,
участвующими в финансировании государственной программы или
подпрограммы (для центральных исполнительных органов государственной
власти Московской области, являющихся ответственными за выполнение
мероприятия);
заключает с органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, хозяйствующими субъектами,
участвующими в финансировании государственной программы
(подпрограммы), соглашения о порядке ее финансирования в очередном
финансовом году и плановом периоде (для центральных исполнительных
органов государственной власти Московской области, являющихся
ответственными за выполнение мероприятия).
Формы соглашений о намерениях с органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, в
бюджеты которых государственной программой предусмотрена передача
субсидий из бюджета Московской области, и хозяйствующими субъектами,
участвующими в финансировании государственной программы, подлежат
согласованию с Министерством финансов Московской области и
Министерством экономики Московской области.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд, обеспечиваемых за счет
субсидий, полученных из бюджета Московской области, осуществляется с
использованием Единой автоматизированной системы управления
закупками Московской области (ЕАСУЗ).
Корректировка государственной программы и подпрограмм, в том
числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее
реализации осуществляются в соответствии с действующим
законодательством.".
Приложение N 6
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Московской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики"