МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2014 г. N 111/7
Утратил силу –
Постановление Правительства
Московской области
от 25.10.2016 № 781/39
О внесении изменений в государственную программу Московской области
"Эффективная власть" на 2014-2018 годы
В целях приведения государственной программы Московской области
"Эффективная власть" на 2014-2018 годы в соответствие с Законом
Московской области от 12.12.2013 N 152/2013-ОЗ "О бюджете Московской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Законом
Московской области от 30.12.2013 N 183/2013-ОЗ "О внесении изменений
в Закон Московской области "О денежном содержании лиц, замещающих
государственные должности Московской области и должности
государственной гражданской службы Московской области",
распоряжением Губернатора Московской области от 27.12.2013 N 513-РГ
"Об установлении размеров средней стоимости путевки и средней
стоимости проезда на 2014 год" Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу
Московской области "Эффективная власть" на 2014-2018 годы,
утвержденную постановлением Правительства Московской области от
23.08.2013 N 660/37 "Об утверждении государственной программы
Московской области "Эффективная власть" на 2014-2018 годы".
2. Главному управлению по информационной политике Московской
области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
"Ежедневные новости. Подмосковье" и на Интернет-портале
Правительства Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней
после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Вице-губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 25 февраля 2014 г. N 111/7
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ" НА 2014-2018 ГОДЫ
1. В Перечне обозначений и сокращений, используемых в
государственной программе "Эффективная власть" и в подпрограммах в
составе государственной программы "Эффективная власть", в графе
"Расшифровка" строки "44-ФЗ" слово "контрольной" заменить словом
"контрактной".
2. Паспорт государственной программы Московской области
"Эффективная власть" на 2014-2018 годы (далее - государственная
программа) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к
настоящим изменениям.
3. В разделе 6 "Финансирование государственной программы":
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова "от 31.01.2011" заменить словами "от
31.03.2011".
4. Приложение N 1 к государственной программе "Планируемые
результаты реализации государственной программы "Эффективная власть"
на 2014-2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2
к настоящим изменениям.
5. Приложение N 3 к государственной программе "Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
государственной программы "Эффективная власть" признать утратившим
силу.
6. Приложение N 4 к государственной программе "Подпрограмма
"Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг" изложить в новой редакции
согласно приложению N 3 к настоящим изменениям.
7. Приложение N 5 к государственной программе "Подпрограмма
"Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий
жизни и ведения бизнеса в Московской области" изложить в новой
редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
8. Приложение N 6 к государственной программе "Подпрограмма
"Совершенствование государственной гражданской службы Московской
области" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к
настоящим изменениям.
9. Приложение N 7 к государственной программе "Подпрограмма
"Повышение качества управления государственными финансами Московской
области" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к
настоящим изменениям.
10. Приложение N 8 к государственной программе "Подпрограмма
"Развитие имущественного комплекса Московской области" изложить в
новой редакции согласно приложению N 7 к настоящим изменениям.
11. Приложение N 9 к государственной программе "Подпрограмма
"Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти
Московской области и государственных органов Московской области"
изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящим
изменениям.
12. Приложение N 10 к государственной программе "Обеспечивающая
подпрограмма" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к
настоящим изменениям.
Приложение N 1
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Московской области
"Эффективная власть"
на 2014-2018 годы
"Паспорт государственной программы Московской области "Эффективная
власть"
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование |Эффективная власть |
|государственной | |
|программы | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Цели государственной |Повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в |
|программы |Московской области |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Задачи государственной |1. Совершенствование системы государственного управления Московской области. |
|программы |2. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления |
| |государственных и муниципальных услуг в Московской области. |
| |3. Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Московской |
| |области. |
| |4. Развитие и повышение эффективности управления имущественным комплексом Московской |
| |области. |
| |5. Внедрение в деятельность центральных исполнительных органов государственной власти |
| |Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской |
| |области эффективных информационных технологий и современных методов управления. |
| |6. Развитие институтов общественного участия в процессе формирования и согласования |
| |принимаемых решений на государственном и муниципальном уровнях. |
| |7. Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов Московской области, |
| |обеспечивающих эффективное взаимодействие центральных исполнительных органов |
| |государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и |
| |органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области с населением и|
| |организациями |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Координатор |Вице-губернатор Московской области И.Н. Габдрахманов |
|государственной | |
|программы | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Государственный заказчик|Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской |
|государственной |области |
|программы | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки реализации |2014-2018 годы |
|государственной | |
|программы | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм |1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления |
| |государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров |
| |предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| |2. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов|
| |управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области. |
| |3. Совершенствование государственной гражданской службы Московской области. |
| |4. Повышение качества управления государственными финансами Московской области. |
| |5. Развитие имущественного комплекса Московской области. |
| |6. Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и |
| |государственных органов Московской области. |
| |7. Обеспечивающая подпрограмма |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Источники финансирования|Расходы (тыс. руб.) |
|государственной | |
|программы, в том числе | |
|по годам: | |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
| |Всего |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
| |151099828 |26333462 |30580463 |31344511 |31301108 |31540284 |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
|Средства бюджета |148842075 |25330195 |30085602 |31098535 |31044792 |31282951 |
|Московской области, в | | | | | | |
|т.ч. средства Дорожного | | | | | | |
|фонда Московской области| | | | | | |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
|Средства федерального |1391760 |543091 |214028 |205315 |214663 |214663 |
|бюджета | | | | | | |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
|Средства бюджетов |215171 |114034 |101137 |0 |0 |0 |
|муниципальных | | | | | | |
|образований | | | | | | |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
|Внебюджетные источники |650822 |346142 |179696 |40661 |41653 |42670 |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
|Планируемые результаты |Доля выполненных мероприятий по совершенствованию системы государственного управления, |
|реализации |предусмотренных Указом N 601, в Московской области в 2018 году - 100 процентов |
|государственной | |
|программы: | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |Изменение места Московской области в рейтинге субъектов Российской Федерации в области |
| |развития информационного общества с 20 места в 2012 году до 5 места в 2018 году (Стратегия |
| |развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом |
| |Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212) |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |Уровень удовлетворенности граждан и предпринимателей деятельностью ОГВ Московской области с|
| |80 процентов в 2012 г. до 90 процентов в 2018 году (Указ 1199) |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |Увеличение удельного веса расходов бюджета Московской области, формируемых |
| |программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета Московской области (за |
| |исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) с 67,8 |
| |процента в 2013 году до 97 процентов в 2015 году (ст. 179 Бюджетного кодекса Российской |
| |Федерации) |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |Увеличение поступлений в бюджет Московской области средств от приватизации государственного|
| |имущества Московской области с 43 млн. руб. в 2013 году до 3 млрд. руб. в 2018 году |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |Доля вакантных должностей государственной службы, замещенных на основе назначений из |
| |кадрового резерва на гражданской службе Московской области, - с 10 процентов в 2013 году до|
| |65 процентов в 2018 году |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
".
Приложение N 2
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Московской области
"Эффективная власть"
на 2014-2018 годы
"Приложение N 1
к государственной программе
Московской области
"Эффективная власть"
на 2014-2018 годы
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 25 февраля 2014 г. N 111/7)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ" НА 2014-2018 ГОДЫ
1. Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение
качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг"
|—————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N п/п|Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на | Количественные и/или качественные целевые | Единица | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| | | решение данной задачи (тыс. руб.) | показатели, характеризующие достижение | измерения | показателя (на | |
| | | | целей и решение задач | |начало реализации | |
| | | | | |подпрограммы) 2012| |
| | | | | | г. | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | Бюджет Московской | Другие | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| | | области | источники | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|1. |Реализация общесистемных мер по снижению|0 |0 |Доля субъектов малого бизнеса, |процент |40 |70 |70 |80 |85 |90 |
| |административных барьеров и повышению | | |удовлетворенных качеством предоставления | | | | | | | |
| |доступности государственных и | | |государственных и муниципальных услуг в | | | | | | | |
| |муниципальных услуг в Московской области| | |Московской области, от общего числа | | | | | | | |
| | | | |опрошенных представителей субъектов малого | | | | | | | |
| | | | |и среднего предпринимательства | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Среднее число обращений представителей |единица |6 |2 |2 |2 |2 |2 |
| | | | |бизнес-сообщества в орган государственной | | | | | | | |
| | | | |власти Московской области (орган местного | | | | | | | |
| | | | |самоуправления) для получения одной | | | | | | | |
| | | | |государственной (муниципальной) услуги, | | | | | | | |
| | | | |связанной со сферой предпринимательской | | | | | | | |
| | | | |деятельности | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля случаев нарушения нормативных сроков и|процент |- |7 |6 |5 |4 |3 |
| | | | |порядка предоставления государственных | | | | | | | |
| | | | |(муниципальных) услуг (функций) | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Время ожидания в очереди при обращении |минута |30 |15 |15 |15 |15 |15 |
| | | | |заявителя в орган государственной власти | | | | | | | |
| | | | |Московской области, орган местного | | | | | | | |
| | | | |самоуправления Московской области для | | | | | | | |
| | | | |получения государственных (муниципальных) | | | | | | | |
| | | | |услуг | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля регламентированных государственных |процент |63 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |услуг (функций) от общего количества | | | | | | | |
| | | | |государственных услуг, включенных в Сводный| | | | | | | |
| | | | |перечень государственных услуг и | | | | | | | |
| | | | |государственных функций, исполняемых | | | | | | | |
| | | | |центральными исполнительными органами | | | | | | | |
| | | | |государственной власти Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля государственных и муниципальных услуг,|процент |80 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |информация о которых содержится в | | | | | | | |
| | | | |Федеральном реестре государственных и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных услуг (функций) и на Едином | | | | | | | |
| | | | |портале государственных и муниципальных | | | | | | | |
| | | | |услуг (функций), от общего количества | | | | | | | |
| | | | |государственных и муниципальных услуг | | | | | | | |
| | | | |Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|2. |Создание и развитие в Московской области|3489286 |65525 |Доля граждан, имеющих доступ к получению |процент |6 |40 |90 |90 |90 |90 |
| |системы предоставления государственных и| | |государственных и муниципальных услуг по | | | | | | | |
| |муниципальных услуг по принципу "одного | | |принципу "одного окна" по месту пребывания,| | | | | | | |
| |окна", в том числе на базе | | |в том числе в многофункциональных центрах | | | | | | | |
| |многофункциональных центров | | |предоставления государственных и | | | | | | | |
| |предоставления государственных и | | |муниципальных услуг | | | | | | | |
| |муниципальных услуг | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Количество созданных "окон" доступа к |единица |74 |484 |460 |0 |0 |0 |
| | | | |государственным и муниципальным услугам по | | | | | | | |
| | | | |принципу "одного окна", в том числе: | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |на базе МФЦ |единица |74 |400 |178 |0 |0 |0 |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |на базе привлеченных организаций |единица |0 |84 |282 |0 |0 |0 |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Количество созданных МФЦ, по годам |единица |5 |36 |25 |0 |0 |0 |
| | | | |реализации Программы | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|3. |Создание системы мониторинга качества и |0 |0 |Степень удовлетворенности граждан качеством|процент |80 |70 |70 |80 |85 |90 |
| |доступности предоставления | | |и доступностью государственных и | | | | | | | |
| |государственных и муниципальных услуг в | | |муниципальных услуг, предоставляемых | | | | | | | |
| |Московской области, в том числе по | | |непосредственно органами государственной | | | | | | | |
| |принципу "одного окна" | | |власти Московской области и органами | | | | | | | |
| | | | |местного самоуправления Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Степень удовлетворенности граждан качеством|процент |60 |70 |70 |80 |85 |90 |
| | | | |и доступностью государственных и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных услуг, предоставляемых на | | | | | | | |
| | | | |базе МФЦ | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля муниципальных образований Московской |процент |10 |50 |60 |70 |80 |90 |
| | | | |области, в которых проводится мониторинг | | | | | | | |
| | | | |качества предоставления муниципальных | | | | | | | |
| | | | |услуг, от общего количества муниципальных | | | | | | | |
| | | | |образований Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|4. |Создание и развитие системы оценки |9000 |0 |Всего предложений, поступивших от населения|единица |0 |25 |27 |28 |29 |30 |
| |регулирующего воздействия в деятельности| | |в рамках публичных консультаций при | | | | | | | |
| |центральных исполнительных органов | | |проведении процедуры оценки регулирующего | | | | | | | |
| |государственной власти Московской | | |воздействия проектов концепций | | | | | | | |
| |области и органов местного | | |государственного регулирования и проектов | | | | | | | |
| |самоуправления муниципальных образований| | |нормативных правовых актов Московской | | | | | | | |
| |Московской области | | |области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |в том числе: предложений, полученных при |единица |0 |8 |9 |9 |10 |11 |
| | | | |проведении процедуры оценки регулирующего | | | | | | | |
| | | | |воздействия и учтенных при подготовке | | | | | | | |
| | | | |проектов концепций государственного | | | | | | | |
| | | | |регулирования и проектов нормативных | | | | | | | |
| | | | |правовых актов Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля предложений, полученных при проведении|процент |0 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |процедуры оценки регулирующего воздействия | | | | | | | |
| | | | |от населения и учтенных при подготовке | | | | | | | |
| | | | |проектов концепций государственного | | | | | | | |
| | | | |регулирования и проектов нормативных | | | | | | | |
| | | | |правовых актов Московской области, в общем | | | | | | | |
| | | | |объеме полученных предложений | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
2. Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий
для повышения эффективности процессов управления и создания
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области"
|—————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N п/п|Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на | Количественные и/или качественные целевые | Единица | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| | | решение данной задачи (тыс. руб.) | показатели, характеризующие достижение | измерения | показателя (на | |
| | | | целей и решение задач | |начало реализации | |
| | | | | |подпрограммы) 2012| |
| | | | | | г. | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | Бюджет Московской | Другие | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| | | области | источники | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|1. |Развитие единой региональной |2438082 |0 |Доля информационных систем и ресурсов |процент |10 |20 |30 |40 |45 |50 |
| |информационно-коммуникационной | | |государственных органов Московской области,| | | | | | | |
| |инфраструктуры для нужд ОГВ Московской | | |работающих с использованием центра | | | | | | | |
| |области, ОМСУ муниципальных образований | | |обработки правительственных данных | | | | | | | |
| |Московской области, а также учреждений, | | |Московской области, от общего числа | | | | | | | |
| |находящихся в их ведении (ЦОДы, каналы | | |информационных систем и ресурсов | | | | | | | |
| |связи, базовые ИКТ-сервисы типа | | |государственных органов Московской области | | | | | | | |
| |IP-телефонии и базовые функции | | | | | | | | | | |
| |телефонного обслуживания) | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля государственных органов Московской |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |области, органов местного самоуправления | | | | | | | |
| | | | |муниципальных образований Московской | | | | | | | |
| | | | |области и многофункциональных центров | | | | | | | |
| | | | |предоставления государственных и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных услуг, работающих в единой | | | | | | | |
| | | | |мультисервисной сети Московской области, от| | | | | | | |
| | | | |общего количества государственных органов | | | | | | | |
| | | | |Московской области, органов местного | | | | | | | |
| | | | |самоуправления муниципальных образований | | | | | | | |
| | | | |Московской области и многофункциональных | | | | | | | |
| | | | |центров предоставления государственных и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных услуг | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|2. |Создание единых региональных |707000 |0 |Доля информационных систем государственных |процент |70 |75 |80 |85 |90 |100 |
| |инфраструктурных информационных систем | | |органов Московской области, соответствующих| | | | | | | |
| |общего пользования | | |требованиям нормативных документов по | | | | | | | |
| | | | |защите информации, от общего количества | | | | | | | |
| | | | |государственных информационных систем | | | | | | | |
| | | | |Московской области, разработанных в рамках | | | | | | | |
| | | | |подпрограммы | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Увеличение доли государственных органов |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |Московской области, подключенных к единой | | | | | | | |
| | | | |информационной системе Правительства | | | | | | | |
| | | | |Московской области (интранет-порталу), от | | | | | | | |
| | | | |общего количества государственных органов | | | | | | | |
| | | | |Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|3. |Создание, развитие и поддержка |964723 |149646 |Доля государственных органов Московской |процент |70 |85 |100 |100 |100 |100 |
| |обеспечивающих региональных | | |области, включенных в межведомственную | | | | | | | |
| |информационных систем общего пользования| | |систему электронного документооборота, от | | | | | | | |
| | | | |общего количества государственных органов | | | | | | | |
| | | | |Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля поручений, сформированных по |процент |50 |52 |54 |56 |58 |60 |
| | | | |результатам заседаний Правительства | | | | | | | |
| | | | |Московской области, переданных в систему | | | | | | | |
| | | | |межведомственного электронного | | | | | | | |
| | | | |документооборота из системы "Электронное | | | | | | | |
| | | | |правительство", от общего количества | | | | | | | |
| | | | |поручений, сформированных по результатам | | | | | | | |
| | | | |заседаний Правительства Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля государственных органов Московской |процент |25 |25 |2 |100 |100 |100 |
| | | | |области, единые службы каталогов которых | | | | | | | |
| | | | |включены в объединенную инфраструктуру | | | | | | | |
| | | | |электронного правительства Московской | | | | | | | |
| | | | |области, от общего количества | | | | | | | |
| | | | |государственных органов Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля получателей средств бюджета, |процент |0 |0 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |государственных бюджетных и автономных | | | | | | | |
| | | | |учреждений Московской области, у которых | | | | | | | |
| | | | |установлены автоматизированные рабочие | | | | | | | |
| | | | |места для обеспечения функционала прогноза | | | | | | | |
| | | | |и планирования, в общем объеме получателей | | | | | | | |
| | | | |средств бюджета Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля главных распорядителей и получателей |процент |0 |32 |65 |100 |100 |100 |
| | | | |средств бюджетов городских округов и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных районов Московской области, у| | | | | | | |
| | | | |которых установлены автоматизированные | | | | | | | |
| | | | |рабочие места для обеспечения функционала | | | | | | | |
| | | | |прогноза и планирования, в общем объеме | | | | | | | |
| | | | |главных распорядителей и получателей | | | | | | | |
| | | | |средств бюджетов городских округов и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных образований Московской | | | | | | | |
| | | | |области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля главных распорядителей средств бюджета|процент |0 |0 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |Московской области, у которых установлены | | | | | | | |
| | | | |автоматизированные рабочие места для | | | | | | | |
| | | | |обеспечения функционала исполнения бюджета | | | | | | | |
| | | | |Московской области, в общем объеме главных | | | | | | | |
| | | | |распорядителей средств бюджета Московской | | | | | | | |
| | | | |области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля получателей средств бюджета, |процент |0 |0 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |государственных бюджетных и автономных | | | | | | | |
| | | | |учреждений Московской области, у которых | | | | | | | |
| | | | |установлены автоматизированные рабочие | | | | | | | |
| | | | |места для обеспечения функционала | | | | | | | |
| | | | |исполнения бюджета Московской области, в | | | | | | | |
| | | | |общем объеме получателей средств бюджета, | | | | | | | |
| | | | |государственных бюджетных и автономных | | | | | | | |
| | | | |учреждений Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля главных распорядителей и получателей |процент |0 |0 |0 |100 |100 |100 |
| | | | |средств бюджетов городских округов и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных районов Московской области, у| | | | | | | |
| | | | |которых установлены автоматизированные | | | | | | | |
| | | | |рабочие места для обеспечения функционала | | | | | | | |
| | | | |исполнения, в общем объеме главных | | | | | | | |
| | | | |распорядителей и получателей средств | | | | | | | |
| | | | |бюджетов городских округов и муниципальных | | | | | | | |
| | | | |образований Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля используемых единых справочников, |процент |0 |0 |0 |100 |100 |100 |
| | | | |классификаторов и контрольных соотношений | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля времени обработки документов и |процент |100 |100 |30 |30 |30 |30 |
| | | | |формирования отчетности | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|4. |Развитие и поддержка единой |695429 |0 |Доля органов государственной власти |процент |10 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |информационно-аналитической системы | | |Московской области, подключенных к | | | | | | | |
| |управления развитием Московской области | | |Автоматизированной информационной системе | | | | | | | |
| |с использованием регионального сегмента | | |"Мониторинг", от общего количества органов | | | | | | | |
| |ГАС "Управление" | | |государственной власти Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля администраций муниципальных районов и |процент |10 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |городских округов Московской области, | | | | | | | |
| | | | |подключенных к Автоматизированной | | | | | | | |
| | | | |информационной системе "Мониторинг", от | | | | | | | |
| | | | |общего количества администраций | | | | | | | |
| | | | |муниципальных районов и городских округов | | | | | | | |
| | | | |Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|5. |Развитие базовой |4712595 |0 |Доля информационных систем и ресурсов, |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |информационно-технологической | | |размещенных в Московский областной | | | | | | | |
| |инфраструктуры ОГВ Московской области | | |(региональный) информационный центр (МОРИЦ)| | | | | | | |
| | | | |резервного копирования и восстановления | | | | | | | |
| | | | |данных, от общего количества информационных| | | | | | | |
| | | | |систем и ресурсов | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля зарегистрированных отраслевых |процент |30 |40 |50 |60 |80 |90 |
| | | | |информационных систем и ресурсов Московской| | | | | | | |
| | | | |области, подключенных к единой | | | | | | | |
| | | | |информационно-коммуникационной сети | | | | | | | |
| | | | |Московской области, от общего количества | | | | | | | |
| | | | |используемых информационных систем и | | | | | | | |
| | | | |ресурсов | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля государственных информационных систем |процент |20 |45 |80 |85 |90 |100 |
| | | | |и ресурсов Московской области, | | | | | | | |
| | | | |соответствующих единой технической политике| | | | | | | |
| | | | |и архитектуре программных решений | | | | | | | |
| | | | |Московской области, от числа | | | | | | | |
| | | | |государственных информационных систем и | | | | | | | |
| | | | |ресурсов Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|6. |Создание, развитие и сопровождение |450626 |103003 |Доля обращений граждан, переданных через |процент |2 |3 |5 |10 |15 |15 |
| |ведомственных информационных систем | | |"Мобильную "Электронную приемную", от | | | | | | | |
| |обеспечения основной деятельности ОГВ | | |общего количества обращений граждан в | | | | | | | |
| |Московской области (осуществление | | |Правительство Московской области | | | | | | | |
| |государственных функций и предоставление| | | | | | | | | | |
| |государственных услуг) | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля объектов, надзор за состоянием которых|процент |36 |60 |70 |80 |90 |100 |
| | | | |осуществляется Главным управлением | | | | | | | |
| | | | |государственного | | | | | | | |
| | | | |административно-технического надзора | | | | | | | |
| | | | |Московской области с обработкой информации | | | | | | | |
| | | | |в отраслевой автоматизированной | | | | | | | |
| | | | |информационной системе Госадмтехнадзора | | | | | | | |
| | | | |Московской области, от общего количества | | | | | | | |
| | | | |контролируемых Госадмтехнадзором Московской| | | | | | | |
| | | | |области объектов | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля заявлений, поданных в дошкольные |процент |10 |20 |30 |35 |40 |50 |
| | | | |образовательные учреждения Московской | | | | | | | |
| | | | |области в электронном виде через | | | | | | | |
| | | | |автоматизированную информационную систему | | | | | | | |
| | | | |подачи заявлений в образовательные | | | | | | | |
| | | | |учреждения, от общего количества заявлений,| | | | | | | |
| | | | |поданных в образовательные учреждения | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля обращений в государственные органы |процент |5 |10 |15 |20 |23 |25 |
| | | | |Московской области, органы местного | | | | | | | |
| | | | |самоуправления муниципальных образований | | | | | | | |
| | | | |Московской области, многофункциональные | | | | | | | |
| | | | |центры предоставления государственных и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных услуг, обрабатываемых с | | | | | | | |
| | | | |использованием информационных систем и | | | | | | | |
| | | | |ресурсов, включая систему контакт-центра | | | | | | | |
| | | | |Губернатора Московской области, от общего | | | | | | | |
| | | | |числа обращений | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|7. |Развитие системы электронного |982110 |0 |Доля государственных и муниципальных услуг,|процент |10 |20 |30 |50 |60 |70 |
| |правительства Московской области | | |оказываемых в электронном виде, от общего | | | | | | | |
| | | | |количества государственных и муниципальных | | | | | | | |
| | | | |услуг, которые планируется оказывать в | | | | | | | |
| | | | |электронном виде | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля граждан, проживающих в Московской |процент |30 |50 |70 |75 |80 |85 |
| | | | |области, использующих механизм получения | | | | | | | |
| | | | |государственных и муниципальных услуг в | | | | | | | |
| | | | |электронной форме, от общего числа граждан,| | | | | | | |
| | | | |проживающих в Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля граждан, получивших государственные и |процент |1 |2 |5 |8 |10 |10 |
| | | | |муниципальные услуги при помощи | | | | | | | |
| | | | |универсальной электронной карты, от общего | | | | | | | |
| | | | |числа жителей Московской области, | | | | | | | |
| | | | |получивших универсальную электронную карту | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Среднее количество посещений Регионального |количество |3000 |6000 |10000 |11000 |12000 |14000 |
| | | | |портала государственных и муниципальных |посещений | | | | | | |
| | | | |услуг Московской области в сутки | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|8. |Внедрение спутниковых навигационных |384439 |298354 |Доля транспортных средств, используемых для|процент |79 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |технологий на базе ГЛОНАСС | | |перевозок обучающихся подведомственных | | | | | | | |
| | | | |Министерству образования Московской области| | | | | | | |
| | | | |и органам местного самоуправления | | | | | | | |
| | | | |муниципальных образований Московской | | | | | | | |
| | | | |области, оснащенных бортовыми терминалами | | | | | | | |
| | | | |на базе технологий ГЛОНАСС, от общего | | | | | | | |
| | | | |количества автотранспортных средств, | | | | | | | |
| | | | |используемых для перевозок обучающихся | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля транспортных средств, используемых для|процент |60 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |перевозок специальных, опасных, | | | | | | | |
| | | | |крупногабаритных и тяжеловесных грузов, | | | | | | | |
| | | | |оснащенных бортовыми терминалами на базе | | | | | | | |
| | | | |технологий ГЛОНАСС, от общего количества | | | | | | | |
| | | | |автотранспортных средств, используемых для | | | | | | | |
| | | | |перевозок специальных, опасных, | | | | | | | |
| | | | |крупногабаритных и тяжеловесных грузов | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля машин скорой медицинской помощи, а |процент |65 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |также машин мобильных диагностических | | | | | | | |
| | | | |комплексов на территории Московской | | | | | | | |
| | | | |области, оснащенных мобильными устройствами| | | | | | | |
| | | | |на базе технологий ГЛОНАСС, от общего | | | | | | | |
| | | | |количества машин скорой медицинской помощи | | | | | | | |
| | | | |и лечебно-профилактических учреждений на | | | | | | | |
| | | | |территории Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля транспортных средств для маршрутных |процент |2 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |пассажирских перевозок, принадлежащих | | | | | | | |
| | | | |организациям и учреждениям, | | | | | | | |
| | | | |подведомственным Министерству транспорта | | | | | | | |
| | | | |Московской области, и оснащенных бортовыми | | | | | | | |
| | | | |терминалами на базе технологий ГЛОНАСС, от | | | | | | | |
| | | | |общего количества автотранспортных средств | | | | | | | |
| | | | |для маршрутных пассажирских перевозок, | | | | | | | |
| | | | |принадлежащих организациям и учреждениям, | | | | | | | |
| | | | |подведомственным Министерству транспорта | | | | | | | |
| | | | |Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля школьных маршрутов, контролируемых с |процент |70 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |использованием навигационных систем, от | | | | | | | |
| | | | |общего количества школьных маршрутов | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|9. |Внедрение Региональной географической |601021 |0 |Доля органов государственной власти и |процент |0 |30 |40 |60 |70 |85 |
| |информационной системы для обеспечения | | |местного самоуправления Московской области,| | | | | | | |
| |деятельности ОГВ Московской области и | | |использующих данные и подсистемы РГИС | | | | | | | |
| |ОМСУ муниципальных образований | | |Московской области при осуществлении | | | | | | | |
| |Московской области | | |государственных функций, от общего числа | | | | | | | |
| | | | |органов государственной власти и местного | | | | | | | |
| | | | |самоуправления Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|10. |Внедрение ИКТ в систему дошкольного, |953050 |0 |Доля образовательных учреждений общего и |процент |5 |25 |50 |70 |80 |90 |
| |общего и среднего образования Московской| | |среднего образования, в которых внедрены | | | | | | | |
| |области | | |электронные образовательные ресурсы и | | | | | | | |
| | | | |оборудование для их использования во время | | | | | | | |
| | | | |уроков, от общего числа образовательных | | | | | | | |
| | | | |учреждений общего и среднего образования | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Увеличение доли образовательных учреждений |процент |15 |40 |55 |70 |90 |100 |
| | | | |общего и среднего образования, подключенных| | | | | | | |
| | | | |к сети Интернет по высокоскоростным | | | | | | | |
| | | | |каналам, от общего числа образовательных | | | | | | | |
| | | | |учреждений общего и среднего образования | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|11. |Внедрение ИКТ в здравоохранение |1249610 |0 |Доля государственных (муниципальных) |процент |67 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |Московской области | | |учреждений здравоохранения, осуществляющих | | | | | | | |
| | | | |автоматизированную запись на прием к врачу | | | | | | | |
| | | | |с использованием сети Интернет и | | | | | | | |
| | | | |информационно-справочных терминалов | | | | | | | |
| | | | |(инфоматов), от общего числа | | | | | | | |
| | | | |государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | |
| | | | |здравоохранения | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля государственных (муниципальных) |процент |65 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |учреждений здравоохранения, осуществляющих | | | | | | | |
| | | | |автоматизированное ведение листов ожидания | | | | | | | |
| | | | |с возможностью контроля за состоянием | | | | | | | |
| | | | |очереди посредством сети Интернет и | | | | | | | |
| | | | |информационно-справочных сенсорных | | | | | | | |
| | | | |терминалов (инфоматов), от общего числа | | | | | | | |
| | | | |государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | |
| | | | |здравоохранения Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля пациентов, у которых ведутся |процент |7 |14 |51 |100 |100 |100 |
| | | | |электронные медицинские карты, от общего | | | | | | | |
| | | | |числа пациентов лечебно-профилактических | | | | | | | |
| | | | |учреждений Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля государственных (муниципальных) |процент |0 |66,8 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |учреждений здравоохранения, осуществляющих | | | | | | | |
| | | | |автоматизированную запись на прием к врачу | | | | | | | |
| | | | |с использованием сети Интернет и | | | | | | | |
| | | | |информационно-справочных сенсорных | | | | | | | |
| | | | |терминалов (инфоматов), к общему количеству| | | | | | | |
| | | | |государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | |
| | | | |здравоохранения | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля государственных (муниципальных) |процент |33,46 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |учреждений здравоохранения, осуществляющих | | | | | | | |
| | | | |автоматизированное ведение листов ожидания | | | | | | | |
| | | | |с возможностью контроля за состоянием | | | | | | | |
| | | | |очереди посредством сети Интернет и | | | | | | | |
| | | | |информационно-справочных сенсорных | | | | | | | |
| | | | |терминалов (инфоматов), к общему количеству| | | | | | | |
| | | | |государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | |
| | | | |здравоохранения | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля пациентов, у которых ведутся |процент |3,6 |14,35 |51,2 |100 |100 |100 |
| | | | |электронные медицинские карты | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля государственных (муниципальных) |процент | |66,8 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |учреждений здравоохранения, формирующих | | | | | | | |
| | | | |план закупок лекарственного обеспечения и | | | | | | | |
| | | | |оборудования посредством централизованной | | | | | | | |
| | | | |информационной системы | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля государственных (муниципальных) |процент | |44,56 |66,85 |100 |100 |100 |
| | | | |учреждений здравоохранения, осуществляющих | | | | | | | |
| | | | |планирование, контроль исполнения плана | | | | | | | |
| | | | |финансово-хозяйственной деятельности, | | | | | | | |
| | | | |бюджетирования, управления кадрами | | | | | | | |
| | | | |посредством единой информационной системы | | | | | | | |
| | | | |консолидированного управленческого и | | | | | | | |
| | | | |бухгалтерского учета, к общему количеству | | | | | | | |
| | | | |государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | |
| | | | |здравоохранения, а также осуществляющих | | | | | | | |
| | | | |публикации на общественных государственных | | | | | | | |
| | | | |порталах результатов деятельности | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля подстанций скорой и неотложной помощи,|процент |0 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |объединенных в одну диспетчерскую | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|12. |Внедрение ИКТ в деятельность учреждений |123000 |0 |Доля библиотечных фондов, переведенных в |процент |5 |20 |50 |50 |50 |50 |
| |культуры Московской области | | |электронную форму, в общем объеме фондов | | | | | | | |
| | | | |общедоступных библиотек | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля электронных каталогов в общем объеме |процент |15 |50 |80 |100 |100 |100 |
| | | | |каталогов музейного фонда Московской | | | | | | | |
| | | | |области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|13. |Внедрение ИКТ в сфере ЖКХ Московской |446600 |300000 |Доля управляющих компаний, информация о |процент |2 |60 |100 |100 |100 |100 |
| |области | | |деятельности которых размещена на портале | | | | | | | |
| | | | |Министерства жилищно-коммунального | | | | | | | |
| | | | |хозяйства, от общего числа управляющих | | | | | | | |
| | | | |компаний в Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Количество посещений за год |количество |0 |1000 |5000 |10000 |20000 |30000 |
| | | | |интернет-портала по вопросам ЖКХ, |посещений | | | | | | |
| | | | |включающего личный кабинет с возможностью | | | | | | | |
| | | | |оплаты услуг и ресурсов и формами для | | | | | | | |
| | | | |обратной связи жильцов (оценка качества | | | | | | | |
| | | | |услуг ЖКХ, деятельности управляющих | | | | | | | |
| | | | |компаний и др.) | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
3. Подпрограмма "Совершенствование государственной гражданской
службы Московской области"
|—————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N п/п|Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на | Количественные и/или качественные целевые | Единица | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| | | решение данной задачи (тыс. руб.) | показатели, характеризующие достижение | измерения | показателя (на | |
| | | | целей и решение задач | |начало реализации | |
| | | | | |подпрограммы) 2012| |
| | | | | | г. | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | Бюджет Московской | Другие | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| | | области | источники | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|1. |Развитие нормативной правовой базы |В пределах средств, |- |Доля разработанных нормативных правовых |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |Московской области и методического |предусматриваемых на | |актов Московской области от общего | | | | | | | |
| |обеспечения по вопросам государственной |обеспечение деятельности| |количества нормативных правовых актов, | | | | | | | |
| |гражданской службы Московской области |Главного управления | |предусмотренных ежегодным планом разработки| | | | | | | |
| |(далее - гражданские служащие) |государственной и | |нормативных правовых актов в соответствии с| | | | | | | |
| | |муниципальной службы | |Указом N 601 <*> по вопросам гражданской | | | | | | | |
| | |(далее - Главное | |службы | | | | | | | |
| | |управление) | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|2. |Совершенствование мер по противодействию|В пределах средств, | |Доля выполненных мероприятий от общего |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |коррупции на гражданской службе по |предусматриваемых на | |количества мероприятий, предусмотренных | | | | | | | |
| |кадровым вопросам |обеспечение деятельности| |планом противодействия коррупции по | | | | | | | |
| | |Главного управления | |кадровым вопросам | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|3. |Организация и осуществление |В пределах средств, |- |Доля проведенных проверок от общего |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |вневедомственного контроля за |предусматриваемых на | |количества проверок органов государственной| | | | | | | |
| |соблюдением законодательства о |обеспечение деятельности| |власти Московской области, государственных | | | | | | | |
| |государственной гражданской службе |Главного управления | |органов Московской области по вопросам | | | | | | | |
| |Московской области в органах | | |соблюдения законодательства о | | | | | | | |
| |государственной власти Московской | | |государственной гражданской службе | | | | | | | |
| |области, государственных органах | | |Московской области, предусматриваемых | | | | | | | |
| |Московской области | | |планом проверок органов государственной | | | | | | | |
| | | | |власти Московской области, государственных | | | | | | | |
| | | | |органов Московской области, утвержденным | | | | | | | |
| | | | |Губернатором Московской области, в сфере | | | | | | | |
| | | | |ответственности Главного управления | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|4. |Совершенствование формирования и |В пределах средств, |- |Доля вакантных должностей, замещенных на |процент |10 (не менее) |35 (не менее) |45 (не менее) |50 (не менее) |55 (не менее) |65 (не менее) |
| |подготовки кадрового резерва на |предусматриваемых на | |основе назначения из кадрового резерва на | | | | | | | |
| |государственной гражданской службе |обеспечение деятельности| |государственной гражданской службе | | | | | | | |
| |Московской области, резерва |Главного управления | |Московской области, от общего количества | | | | | | | |
| |управленческих кадров Московской области| | |назначений на должности государственной | | | | | | | |
| | | | |гражданской службы Московской области <**> | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|5. |Совершенствование мотивации |3633364 |- |Доля лиц, замещающих государственные |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |государственных гражданских служащих | | |должности Московской области, и | | | | | | | |
| |Московской области | | |государственных гражданских служащих | | | | | | | |
| | | | |Московской области и членов их семей, | | | | | | | |
| | | | |застрахованных в соответствии с | | | | | | | |
| | | | |государственными контрактами, от общего | | | | | | | |
| | | | |количества лиц, замещающих государственные | | | | | | | |
| | | | |должности Московской области, и | | | | | | | |
| | | | |государственных гражданских служащих | | | | | | | |
| | | | |Московской области и членов их семей | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|6. |Развитие квалификационных требований, |В пределах средств, |- |Доля выполненных мероприятий от общего |процент |0 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |предъявляемых к государственным |предусматриваемых на | |количества мероприятий по внедрению новых | | | | | | | |
| |гражданским служащим Московской области,|обеспечение деятельности| |принципов кадровой политики в соответствии | | | | | | | |
| |на основе введения на государственной |Главного управления | |с Указом N 601 <*>, предусмотренных планом | | | | | | | |
| |гражданской службе системы | | |реализации Указа N 601 <***> | | | | | | | |
| |профессионально-функциональных групп | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|7. |Внедрение института наставничества на |В пределах средств, |- |Доля выполненных мероприятий от общего |процент |0 |0 |100 |100 |100 |100 |
| |государственной гражданской службе |предусматриваемых на | |количества мероприятий по внедрению новых | | | | | | | |
| |Московской области |обеспечение деятельности| |принципов кадровой политики в соответствии | | | | | | | |
| | |Главного управления | |с Указом N 601 <*>, предусмотренных планом | | | | | | | |
| | | | |реализации Указа N 601 <***> | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|8. |Совершенствование профессионального |38058 |- |Доля государственных гражданских служащих |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |развития государственных гражданских | | |Московской области, прошедших обучение в | | | | | | | |
| |служащих Московской области | | |соответствии с государственным заказом, от | | | | | | | |
| | | | |количества государственных гражданских | | | | | | | |
| | | | |служащих Московской области, направляемых | | | | | | | |
| | | | |на обучение по программам профессиональной | | | | | | | |
| | | | |переподготовки и повышения квалификации | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | |295449 |- |Доля государственных гражданских служащих |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |Московской области, прошедших обучение в | | | | | | | |
| | | | |соответствии с государственным заданием, от| | | | | | | |
| | | | |количества государственных гражданских | | | | | | | |
| | | | |служащих Московской области, направляемых | | | | | | | |
| | | | |на обучение по программам профессиональной | | | | | | | |
| | | | |переподготовки и повышения квалификации | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | |416 |- |Доля проведенных процедур по обязательному |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |страхованию гражданской ответственности | | | | | | | |
| | | | |владельцев транспортных средств от | | | | | | | |
| | | | |запланированных процедур | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | |8465 |- |Доля процедур торгов на право заключения |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |государственных контрактов на приобретение | | | | | | | |
| | | | |основных средств и выполнение капитального | | | | | | | |
| | | | |ремонта от количества запланированных | | | | | | | |
| | | | |процедур торгов | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
<*>Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления".
<**>Указ Президента Российской Федерации от 10.03.2009 N 261 "О
федеральной программе "Реформирование и развитие системы
государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)", Закон
Московской области N 137/2009-ОЗ "О Программе развития
государственной гражданской службы Московской области (2009-2013
годы)".
<***> Показатели, характеризующие достижение целей и решение
задач, определяются ежегодными планами по реализации Указа N 601.
<****> Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2006 N
1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных
гражданских служащих Российской Федерации".
4. Подпрограмма "Повышение качества управления государственными
финансами Московской области"
|—————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N п/п|Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на | Количественные и/или качественные целевые | Единица | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| | | решение данной задачи (тыс. рублей) | показатели, характеризующие достижение | измерения | показателя (на | |
| | | | целей и решение задач | |начало реализации | |
| | | | | | подпрограммы) | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | Бюджет Московской | Другие | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| | | области | источники | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|1 |Повышение эффективности бюджетных | | |Удельный вес расходов бюджета Московской |процент |67,8 |92 |97 |97 |97 |97 |
| |расходов Московской области | | |области, формируемых программно-целевым | | | | | | | |
| | | | |методом, в общем объеме расходов бюджета | | | | | | | |
| | | | |Московской области (за исключением | | | | | | | |
| | | | |расходов, осуществляемых за счет субвенций | | | | | | | |
| | | | |из федерального бюджета) (ст. 179 | | | | | | | |
| | | | |Бюджетного кодекса Российской Федерации) | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|2 |Повышение качества исполнения бюджета |2500000 | |Отклонение исполнения бюджета Московской |процент |3,7 | | | | | |
| |Московской области | | |области по доходам без учета безвозмездных | | | | | | | |
| | | | |поступлений от первоначально утвержденного | | | | | | | |
| | | | |уровня (приказ Министерства финансов | | | | | | | |
| | | | |Российской Федерации от 03.12.2010 N 552 "О| | | | | | | |
| | | | |порядке осуществления мониторинга и оценки | | | | | | | |
| | | | |качества управления региональными | | | | | | | |
| | | | |финансами") | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Ежегодный прирост налоговых доходов бюджета|процент |17,0 |18,8 |12,0 |9,5 |9,2 |9,0 |
| | | | |Московской области в отчетном финансовом | | | | | | | |
| | | | |году к поступлениям в году, предшествующему| | | | | | | |
| | | | |отчетному финансовому году (постановление | | | | | | | |
| | | | |Правительства Московской области от | | | | | | | |
| | | | |18.05.2010 N 350/20 "Об утверждении системы| | | | | | | |
| | | | |показателей для оценки эффективности | | | | | | | |
| | | | |деятельности центральных исполнительных | | | | | | | |
| | | | |органов государственной власти Московской | | | | | | | |
| | | | |области, государственных органов Московской| | | | | | | |
| | | | |области") | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Ежегодный прирост неналоговых доходов |процент |12,3 |-25,4 |18,3 |6,5 |6,0 |5,5 |
| | | | |бюджета Московской области в отчетном | | | | | | | |
| | | | |финансовом году к поступлениям в году, | | | | | | | |
| | | | |предшествующем отчетному финансовому году | | | | | | | |
| | | | |(постановление Правительства Московской | | | | | | | |
| | | | |области от 18.05.2010 N 350/20 "Об | | | | | | | |
| | | | |утверждении системы показателей для оценки | | | | | | | |
| | | | |эффективности деятельности центральных | | | | | | | |
| | | | |исполнительных органов государственной | | | | | | | |
| | | | |власти Московской области, государственных | | | | | | | |
| | | | |органов Московской области") | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля исполнения расходных обязательств |процент |84,1 | | | | | |
| | | | |бюджета Московской области в отчетном | | | | | | | |
| | |