РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
РЕШЕНИЕ
от 07.09.2006 № 141
О внесении изменений в решение Советадепутатов города Фрязино от 30.11.2005 № 32 «О бюджете города Фрязино на 2006год»
Рассмотрев предложение Главы города Фрязино Ухалкина В.В. и сообщение начальника Фрязинского финансовогоуправления Министерства финансов Московской области Смирновой Л.Н.,
Совет депутатов города Фрязино ре ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Фрязино от 30.11.2005№ 32 «О бюджете города Фрязино на 2006 год» (приложение).
2. Направить изменения в решении Совета депутатов города Фрязино от 30.11.2005№ 32 «О бюджете города Фрязино на 2006 год» на подпись Главе города.
3. Опубликовать изменения в решении Совета депутатов города Фрязино от 30.11.2005№ 32 «О бюджете города Фрязино на 2006 год» в газете «Ключъ».
4. Контроль за выполнением решения возложить на депутата Щербакова А.Н.
Председатель Совета Л.Н.Сотникова
Приложение
к решению Советадепутатов
городаФрязино
от07.09.2006 № 141
Изменения и дополнения
в Решение Совета депутатов г.Фрязино от 30.11.2005г. № 32
«О бюджете города Фрязино на 2006 год»
1. Увеличить городской бюджетна 2006 год по доходам на 9547,2 тыс. руб. и по расходам на 9547,2 тыс. руб.
2. Внестиизменения в первый абзац пункта 1, изложив его в следующей редакции:
«Утвердить городской бюджет по доходам всумме 645215,4 тыс. руб. и по расходам в сумме 675102,1 тыс. руб.»
3. Внести измененияв приложение 1 к бюджету «Поступления доходов в бюджет г.Фрязино в 2006 году по основным источникам»:
(тыс. руб.)
000 3 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | +9547,2 |
000 3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и услуг | +9547,2 |
000 3 02 01000 00 0000 130 | Доходы от продажи услуг | +9547,2 |
000 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | +9547,2 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | +9547,2 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | +9547,2 |
4. Внести изменения в пункт 17:
число «498181,3» заменить числом«504159,0»
число «167373,6» заменить числом«170943,1».
5. Внести изменения в пункт 34:
число «573,3» заменить числом«509,3».
6. Внести изменения вприложение 2 к бюджету 2006г. «РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
/тыс.руб./
Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 0,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | | | +64,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | | +64,0 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | +64,0 |
Резервные фонды | 01 | 13 | | | -64,0 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | | -64,0 |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | -64,0 |
Образование | 07 | | | | +4371,2 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | | | +2637,2 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | | +2637,2 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 07 | 01 | 4200000 | 327 | +2637,2 |
Общее образование | 07 | 02 | | | +1478,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | | +1386,0 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 07 | 02 | 4210000 | 327 | +1386,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | | +92,0 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 07 | 02 | 4230000 | 327 | +92,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | | | +256,0 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 07 | 07 | 4320000 | 452 | +256,0 |
Здравоохранение и спорт | 09 | | | | +5176,0 |
Здравоохранение | 09 | 01 | | | +5176,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | | +5176,0 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 09 | 01 | 4700000 | 327 | +5176,0 |
ИТОГО: |
|
|
|
| +9547,2 |
7. Внести изменения в приложение 3 к бюджету 2006г. «РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПО ПРЯМЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»:
/тыс. руб./
АДМИНИСТРАЦИЯ г.ФРЯЗИНО | 03 | | | | | +64,0 |
Общегосударственные вопросы | | 01 | | | | +64,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | | 01 | 04 | | | +64,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | | 01 | 04 | 0010000 | | +64,0 |
Центральный аппарат | | 01 | 04 | 0010000 | 005 | +64,0 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г.ФРЯЗИНО | 01 | | | | | +4371,2 |
Образование | | 07 | | | | +4371,2 |
Дошкольное образование | | 07 | 01 | | | +2637,2 |
Детские дошкольные учреждения | | 07 | 01 | 4200000 | | +2637,2 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | +2637,2 |
Общее образование | | 07 | 02 | | | +1478,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | | 07 | 02 | 4210000 | | +1386,0 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | +1386,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | | 07 | 02 | 4230000 | | +92,0 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | +92,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | | 07 | 07 | | | +256,0 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | 07 | 07 | 4320000 | 452 | +256,0 |
Муниципальное учреждение здравоохранения «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА им.М.В.ГОЛЬЦА» | 02 | | | | | +5176,0 |
Здравоохранение и спорт | | 09 | | | | +5176,0 |
Здравоохранение | | 09 | 01 | | | +5176,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | | 09 | 01 | 4700000 | | +5176,0 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | +5176,0 |
ИТОГО: |
|
|
|
|
| +9547,2 |
Расходы городского бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре) расходов, в процессе исполнения городского бюджета в соответствующем финансовом году | ||||||
Резервный фонд Главы города на непредвиденные расходы | | | | | | -64,0 |
Общегосударственные вопросы | | 01 | | | | -64,0 |
Резервные фонды | | 01 | 13 | | | -64,0 |
Резервные фонды | | 01 | 13 | 0700000 | | -64,0 |
Резервные фонды органов местного самоуправления | | 01 | 13 | 0700000 | 184 | -64,0 |
ИТОГО: | | | | | | 780,3 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
|
|
|
|
| +9574,2 |
8. Внести изменения вприложение 4 к бюджету 2006г. «ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПОРАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
/тыс. руб./
Раздел, подраздел | Всего | в том числе | ||
|
| текущие | капитальные расходы | |
|
| расходы | Всего | в т.ч. капитальные вложения на строительство |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы | 0,0 | 0,0 | | |
в том числе: | | | |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | +64,0 | +64,0 | | |
Резервные фонды | -64,0 | -64,0 | | |
Образование | +4371,2 | +2407,1 | +1964,1 | |
в том числе: | | | | |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | +4371,2 | +2407,1 | +1964,1 | |
Здравоохранение и спорт | +5176,0 | +3570,6 | +1605,4 | |
в том числе: | | | | |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | +5176,0 | +3570,6 | +1605,4 | |
ИТОГО: | +9547,2 | +5977,7 | +3569,5 |
|
Глава города В.В.Ухалкин