Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 26.06.2003 № 288-43

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА НА 2003 Г

 

 

 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН"

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 

РЕШЕНИЕ

 

от 26 июня 2003 г. N 288-43

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНАНА 2003 Г.

 

 

Учитываянеобходимость внесения изменений в утвержденный решением Совета депутатов N276-42 от 04.06.2003, Совет депутатов Волоколамского района

 

решил:

 

1.Внести изменения в доходную и расходную части бюджета Волоколамского района,увеличив бюджет 2003 года по доходам и расходам на 639,0 тыс. рублей.

Пункт 1изложить в следующей редакции:

"Утвердитьбюджет Волоколамского района на 2003 год по доходам в сумме 290260 тыс. рублей,по расходам в сумме 310010 тыс. рублей".

2.Учесть в бюджете района на 2003 год изменения поступлений по источникам доходовв следующих суммах:

 

 

Утверждено

ранее    

Изменения

Всего   

доходов 

с учетом

изменений

Безвозмездные перечисления      

от бюджетов других уровней      

   85325 

  +639  

  85964 

Дотация

   26773 

    -   

  26773 

Субвенция - всего                

   58552 

  +639  

  59191 

В том числе:                    

 

 

 

- на выплаты приемной семье     

в соответствии с Законом

Московской области "Об оплате   

труда приемных родителей и      

льготах, предоставляемых приемной

семье"                           

    -    

  +397  

   +397 

- на реализацию льгот,          

установленных Законом РФ        

"О статусе Героев Советского    

Союза, Героев Российской        

Федерации и полных кавалеров    

ордена Славы"                    

    -    

   +21  

    +21 

- на реализацию льгот,          

установленных Законом РФ        

"О реабилитации жертв           

политических репрессий"         

    -    

  +221  

   +221 

- на повышение заработной платы 

работникам бюджетной сферы      

   37963 

    -   

  37963 

- на оплату газовой             

и электрической составляющих    

в ЖКХ                           

   12360 

    -   

  12360 

- на капвложения

    5720 

    -   

   5720 

- на разработку генпланов       

развития муниципальных          

образований                     

     600 

    -   

    600 

- на компенсацию расходов       

по содержанию ранее принятых    

объектов ЖКХ и соцсферы         

     704 

    -   

    704 

- на реализацию льгот по оплате 

жилья неработающим одиноко      

проживающим пенсионерам         

    1205 

    -   

   1205 

ИТОГО ДОХОДОВ                   

  283552 

  +639  

 284191 

ВСЕГО ДОХОДОВ                   

  289621 

  +639  

 290260 

 

3.Утвердить изменения расходов бюджета Волоколамского района на 2003 год вследующих суммах:

 

 

Утверждено

ранее    

Изменения,

вносимые 

в бюджет 

Всего   

расходов

с учетом

изменений

В т.ч. расходы

за счет      

предпринима- 

тельской     

и иной прино-

сящей доход  

деятельности 

Государственное

управление       

и местное        

самоуправление   

  29101  

    +7,3 

 29108,3

       -     

Жилищно-

коммунальное     

хозяйство        

  32648  

    -8,3 

 32639,7

       -     

Образование

 109520  

  -764,8 

108755,2

       -     

Культура

и искусство      

  19193,0

  -400,6 

 18792,4

   1235,0    

Здравоохранение

и физическая     

культура         

  63074,0

   +10   

 63084  

   2228,0    

Социальная

политика         

  42106  

 +1795,4 

 43901,4

 

ВСЕГО РАСХОДОВ   

 309371  

  +639   

310010  

   3463,0    

 

4.Внести изменения в пункт 29, изложив его в следующей редакции:

"Предоставлениемуниципальных гарантий производить в размере, не превышающем 3% от расходнойчасти бюджета.

Воисполнение распоряжения Губернатора Московской области для подготовки объектовЖКХ к работе в осенне-зимний период разрешить главе Волоколамского районапредоставить муниципальную гарантию кредитной организации за ГУП МО УЕЗ"Мособлкоммуналстрой" в сумме 4000,0 тыс. рублей на проведение работпо ремонту кровель жилого фонда, находящегося в муниципальной собственностиВолоколамского района.

Утвердитьпрограмму предоставления муниципальных гарантий согласно приложению N 17".

5.П. 30 дополнить абзацем следующего содержания:

"Установитьпредельный объем муниципального долга по гарантиям, выданным от именимуниципального образования по состоянию на 01.01.2004, в размере 4000 тыс.рублей".

6.Утвердить приложение N 1 "Расходы районного бюджета на 2003 год поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации" с учетом внесенныхизменений.

7.Утвердить приложение N 2 "Текущие и капитальные расходы бюджета района на2003 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходовбюджетов Российской Федерации" с учетом внесенных изменений.

8.Утвердить приложение N 3 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год на местное самоуправление" с учетом внесенных изменений.

9.Утвердить приложение N 4 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год на жилищно-коммунальное хозяйство" с учетом внесенных изменений.

10.Утвердить приложение N 5 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2003год на образование" с учетом внесенных изменений.

11.Утвердить приложение N 6 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год на культуру" с учетом внесенных изменений.

12.Утвердить приложение N 7 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год по здравоохранению и физической культуре" с учетом внесенныхизменений.

13.Утвердить приложение N 8 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год на социальную политику" с учетом внесенных изменений.

14.Утвердить приложение N 12 "Свод смет расходов территориальныхадминистраций на 2003 год" с учетом внесенных изменений.

15.Утвердить приложение N 13 "Ведомственная структура расходов бюджетаВолоколамского района на 2003 год" с учетом внесенных изменений.

 

 

Глава

Волоколамскогорайона В.Н. Карабанов

 

 

 

(Приложение N 1

крешению Совета депутатов

муниципальногообразования

"Волоколамскийрайон"

Московскойобласти от 18 декабря 2002 г. N 240-37)

 

 

РАСХОДЫ

РАЙОННОГОБЮДЖЕТА НА 2003 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

(тыс.рублей)

Наименование                        

Код

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ           

САМОУПРАВЛЕНИЕ                      

 

01

06

 

 

 29108,3

Содержание органов местного         

самоуправления                      

 

01

06

026

 

 17473,4

Денежное содержание аппарата        

 

01

06

026

027

 17473,4

Обеспечение деятельности органов    

местного самоуправления             

 

01

06

027

 

  2969,6

Расходы на содержание аппарата      

 

01

06

027

029

  2969,6

Территориальные органы              

 

01

06

038

 

  8665,3

Денежное содержание аппарата        

 

01

06

038

027

  7526,6

Расходы на содержание аппарата      

 

01

06

038

029

  1138,7

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

 

05

 

 

 

   318,0

Органы внутренних дел               

 

05

01

 

 

   248,0

Содержание подведомственных структур

 

05

01

601

075

   248,0

Органы юстиции                      

 

05

10

 

 

    70,0

Содержание нотариальных контор      

 

05

10

062

160

    70,0

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА          

И СТРОИТЕЛЬСТВО                     

 

07

 

 

 

  6563,0

Топливно-энергетический комплекс    

 

07

01

 

 

   143,0

Государственная поддержка энергетики

 

07

01

293

 

   143,0

Целевые субсидии и субвенции        

 

07

01

293

290

   143,0

Строительство и архитектура         

 

07

07

 

 

  6420,0

Государственные капвложения         

 

07

07

313

 

  5720,0

Государственные капвложения         

на безвозвратной основе             

 

07

07

313

198

  5720,0

Государственная поддержка           

строительства                       

 

07

07

314

 

   700,0

Прочие расходы, не отнесенные       

к другим видам расходов             

 

07

07

314

397

   700,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО      

 

12

 

 

 

 32639,7

Жилищное хозяйство                  

 

12

01

 

 

 11173,5

Государственная поддержка жилищного 

хозяйства                           

 

12

01

310

 

 11173,5

Целевые субсидии и субвенции        

 

12

01

310

290

  3638,9

Прочие расходы, не отнесенные       

к другим видам расходов             

 

12

01

310

397

   467,6

Расходы бюджета по предоставлению   

населению субсидий на оплату жилья  

и коммунальных услуг                

 

12

01

352

356

  7067,0

Коммунальное хозяйство              

 

12

02

 

 

 20964,2

Государственная поддержка           

коммунального хозяйства             

 

12

02

311

 

 20964,2

Субсидии на услуги, оказываемые     

населению электро- и теплоснабжающими

организациями                       

 

12

02

311

440

 10083,2

Субсидии на услуги, предоставляемые 

населению организациями водоснабжения

и канализации                       

 

12

02

311

442

  3809,3

Расходы на благоустройство          

 

12

02

311

443

  7071,7

Прочие структуры коммунального      

хозяйства                            

 

12

03

 

 

   502,0

Государственная поддержка           

коммунального хозяйства             

 

12

03

311

 

   502,0

Расходы на прочие структуры         

коммунального хозяйства (баня)      

 

12

03

311

444

   502,0

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА                 

 

13

03

 

 

   100,0

Мероприятия по гражданской обороне  

 

13

03

151

 

   100,0

Проведение мероприятий по гражданской

обороне                             

 

13

03

151

083

   100,0

ОБРАЗОВАНИЕ                         

 

14

 

 

 

108755,2

Дошкольное образование              

 

14

01

 

 

 24743,5

Детские дошкольные учреждения       

 

14

01

400

259

 24743,5

Общее образование                   

 

14

02

 

 

 69722,9

Школы - детские сады, школы         

начальные, неполные средние и средние

 

14

02

400

260

 54927,0

Вечерние и заочные средние          

образовательные школы               

 

14

02

400

262

   872,8

Школы-интернаты                     

 

14

02

400

263

  9158,7

Учреждения по внешкольной работе с  

детьми                               

 

14

02

400

264

  3423,8

Детские дома                        

 

14

02

400

265

  1340,6

Переподготовка и повышение          

квалификации                        

 

14

05

 

 

   301,6

Учебные заведения и курсы           

по переподготовке кадров             

 

14

05

400

270

   301,6

Прочие ведомственные расходы        

в области образования               

 

14

07

 

 

 13987,2

Ведомственные расходы на образование

 

14

07

400

 

 11451,8

Прочие учреждения и мероприятия     

в области образования                

 

14

07

400

272

 10751,8

Финансирование мероприятий          

по организации оздоровительной      

кампании детей и подростков         

 

14

07

400

319

   700,0

Прочие расходы, не отнесенные       

к другим целевым статьям            

 

14

07

515

 

  2535,4

Расходы бюджетов на компенсацию льгот

по оплате ЖК услуг отдельным        

категориям граждан, работающих      

в сельской местности                

 

14

07

515

386

  2535,4

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО                

 

15

 

 

 

 18792,4

Культура и искусство                

 

15

01

 

 

 18279,1

Ведомственные расходы на культуру   

и искусство                         

 

15

01

410

 

 14394,7

Дворцы и дома культуры              

 

15

01

410

280

  8312,9

Музеи и постоянные выставки         

 

15

01

410

283

  1658,3

Библиотеки                          

 

15

01

410

284

  4423,5

Прочие ведомственные расходы в      

области культуры и искусства        

 

15

01

412

 

  3884,4

Прочие учреждения и мероприятия     

в области культуры и искусства      

 

15

01

412

287

  3884,4

Прочие мероприятия в области культуры

и искусства                         

 

15

03

 

 

   513,3

Прочие расходы, не отнесенные       

к другим целевым статьям            

 

15

03

515

 

   513,3

Расходы бюджетов на компенсацию льгот

по оплате ЖК услуг отдельным        

категориям граждан, работающих      

в сельской местности                

 

15

03

515

386

   513,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ        

 

16

 

 

 

   902,0

Телевидение и радиовещание          

 

16

01

 

 

   174,0

Государственная поддержка           

государственных телерадиокомпаний   

 

16

01

420

 

   174,0

Содержание объектов                 

социально-культурной сферы          

 

16

01

420

285

   174,0

Периодическая печать и издательства 

 

16

02

 

 

   728,0

Государственная поддержка районных  

(городских) газет                   

 

16

02

423

 

   728,0

Оплата расходов, связанных          

с производством и распространением  

районных (городских) газет          

 

16

02

423

290

   728,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

 

17

 

 

 

 63084,0

Здравоохранение                     

 

17

01

 

 

 62644,0

Ведомственные расходы               

на здравоохранение                  

 

17

01

430

 

 61512,8

Больницы                            

 

17

01

430

300

 49149,6

Поликлиники и амбулатории           

 

17

01

430

301

  1691,0

Фельдшерско-акушерские пункты       

 

17

01

430

302

  1962,0

Станции переливания крови           

 

17

01

430

303

  2125,0

Станции скорой и неотложной помощи  

 

17

01

430

305

  6415,2

Прочие учреждения и мероприятия     

в области здравоохранения           

 

17

01

430

310

   170,0

Прочие расходы, не отнесенные       

к другим целевым статьям            

 

17

01

515

 

  1131,2

Расходы бюджетов на компенсацию льгот

по оплате ЖК услуг отдельным         

категориям граждан, работающих      

в сельской местности                

 

17

01

515

386

  1131,2

Физкультура и спорт                 

 

17

03

 

 

   440,0

Ведомственные расходы на физическую 

культуру и спорт                    

 

17

03

434

 

   440,0

Прочие учреждения и мероприятия     

в области физической культуры       

и спорта                            

 

17

03

434

314

   440,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                 

 

18

 

 

 

 43901,4

Учреждения социального обеспечения  

 

18

01

 

 

 10558,6

Ведомственные расходы в области     

социального обеспечения             

 

18

01

440

 

 10522,7

Территориальные центры и отделения  

оказания социальной помощи на дому  

 

18

01

440

318

  6915,7

Прочие учреждения и мероприятия     

в области социальной политики       

 

18

01

440

323

  3607,0

Прочие расходы, не отнесенные       

к другим целевым статьям            

 

18

01

515

 

    35,9

Расходы бюджетов на компенсацию льгот

по оплате ЖК услуг отдельным        

категориям граждан, работающих      

в сельской местности                

 

18

01

515

386

    35,9

Социальная помощь                   

 

18

02

 

 

   170,0

Ведомственные расходы в области     

социального обеспечения             

 

18

02

440

 

   170,0

Пособия и социальная помощь         

 

18

02

440

322

   170,0

Молодежная политика                 

 

18

03

 

 

  4004,0

Государственная поддержка в области 

молодежной политики                 

 

18

03

446

 

  4004,0

Прочие учреждения и мероприятия     

в области социальной политики       

 

18

03

446

323

  4004,0

Прочие мероприятия в области        

социальной политики                 

 

18

06

 

 

 27314,0

Расходы на реализацию льгот по      

Закону РФ "О реабилитации жертв     

политических репрессий"             

 

18

06

350

 

   221,0

Целевые дотации и субсидии          

 

18

06

350

290

   221,0

Расходы на реализацию льгот по      

Закону РФ "О статусе Героев         

Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы"                              

 

18

06

351

 

    21,0

Целевые дотации и субсидии          

 

18

06

350

290

    21,0

Расходы на реализацию льгот,        

установленных Федеральным законом

"О социальной защите инвалидов      

в Российской Федерации" по бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных        

образований                         

 

18

06

484

 

  1000,0

Расходы на обеспечение лекарственными

средствами инвалидов                

 

18

06

484

348

  1000,0

Расходы на реализацию льгот,        

установленных Федеральным законом

"О ветеранах"                       

 

18

06

498

 

 22842,0

Расходы на санаторно-курортное      

лечение ветеранов и инвалидов       

 

18

06

498

329

   158,4

Расходы на оплату ЖКХ услуг ветеранам

 

18

06

498

345

 20545,0

Расходы на приобретение и доставку  

топлива ветеранам                   

 

18

06

498

346

   557,0

Компенсация инвалидам расходов      

на эксплуатацию и техническое       

обслуживание транспортных средств   

 

18

06

498

347

   109,0

Расходы на обеспечение лекарственными

средствами ветеранов                 

 

18

06

498

348

   909,0

Прочие расходы, не отнесенные       

к другим видам расходов             

 

18

06

498

397

   563,6

Прочие расходы, не отнесенные       

к другим целевым статьям            

 

18

06

515

 

  3230,0

Прочие расходы, не отнесенные       

к другим видам расходов             

 

18

06

515

397

  3230,0

Государственные пособия гражданам,  

имеющим детей                       

 

18

07

 

 

  1854,8

Государственные пособия на детей    

 

18

07

452

 

  1854,8

Выплаты государственного ежемесячного

пособия на ребенка                  

 

18

07

452

324

  1854,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО       

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА              

 

19

01

 

 

   850,0

Процентные платежи                  

по государственному внутреннему долгу

 

19

01

462

 

   850,0

Выплаты процентов по государственному

долгу                               

 

19

01

462

331

   850,0

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ

 

23

01

 

 

   130,0

Мобилизационная подготовка экономики

 

23

01

500

 

   130,0

Мобилизационная подготовка экономики

 

23

01

500

380

   130,0

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                      

 

30

 

 

 

  2260,0

Резервные фонды                     

 

30

01

 

 

  1100,0

Резервные фонды                     

 

30

01

510

 

  1100,0

Резервные фонды исполнительных      

органов власти, резервные фонды     

органов местного самоуправления     

 

30

01

510

435

  1100,0

Прочие расходы, не отнесенные       

к другим подразделам                

 

30

04

 

 

  1160,0

Прочие расходы, не отнесенные       

к другим целевым статьям            

 

30

04

515

 

  1160,0

Обеспечение деятельности военных    

комиссариатов в субъектах РФ        

 

30

04

515

381

   875,0

Прочие расходы, не отнесенные       

к другим видам расходов             

 

30

04

515

397

   285,0

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ             

 

31

 

 

 

  2606,0

Целевые бюджетные фонды             

 

31

30

 

 

  2606,0

Расходы за счет целевого фонда      

 

31

30

520

 

  2606,0

Прочие расходы, не отнесенные       

к другим видам расходов             

 

31

30

520

397

  2606,0

ИТОГО РАСХОДОВ                      

 

 

 

 

 

310010,0

 

 

 

(Приложение N 2

крешению Совета депутатов

муниципальногообразования

"Волоколамскийрайон"

Московскойобласти от 18 декабря 2002 г. N 240-37)

 

 

ТЕКУЩИЕИ КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2003 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Раздел, подраздел        

Всего  

В том числе                

текущие

расходы

капитальные расходы

всего 

в т.ч.    

капвложения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ           

 29108,3

 29003,0

  105,3

      0,0 

Содержание органов       

местного самоуправления  

 20443,0

 20340,7

  102,3

      0,0 

Территориальные органы   

  8665,3

  8662,3

    3,0

      0,0 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ        

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ             

   318,0

   318,0

    0,0

      0,0 

Органы внутренних дел    

   248,0

   248,0

 

 

Органы юстиции           

    70,0

    70,0

 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА

И СТРОИТЕЛЬСТВО          

  6563,0

   843,0

 5720,0

   5720,0 

Топливно-энергетический  

комплекс                 

   143,0

   143,0

 

 

Строительство            

и архитектура            

   700,0

   700,0

 

 

Государственная поддержка

строительства            

  5720,0

 

 5720,0

   5720,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ     

ХОЗЯЙСТВО                

 32639,7

 32172,1

  467,6

      0,0 

Жилищное хозяйство       

 11173,5

 10705,9

  467,6

 

Коммунальное хозяйство   

 20964,2

 20964,2

 

 

Прочие структуры         

коммунального хозяйства  

   502,0

   502,0

 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА      

   100,0

   100,0

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ              

108755,2

107323,0

 1432,2

      0,0 

Дошкольное образование   

 24743,5

 24666,4

   77,1

 

Общее образование        

 69722,9

 68384,8

 1338,1

 

Переподготовка и повышение

квалификации             

   301,6

   301,6

 

 

Прочие расходы в области 

образования              

 13987,2

 13970,2

   17,0

 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО     

 18792,4

 18428,0

  364,4

      0,0 

Культура и искусство     

 18279,1

 17914,7

  364,4

 

Прочие расходы в области 

культуры и искусства     

   513,3

   513,3

 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ        

ИНФОРМАЦИИ               

   902,0

   902,0

    0,0

      0,0 

Телевидение и радиовещание

   174,0

   174,0

 

 

Периодическая печать     

и издательства            

   728,0

   728,0

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ          

И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    

 63084,0

 56451,0

 6633,0

      0,0 

Здравоохранение          

 62644,0

 56011,0

 6633,0

 

Физкультура и спорт      

   440,0

   440,0

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      

 43901,4

 43769,4

  132,0

      0,0 

Учреждения социального   

обеспечения              

 10558,6

 10426,6

  132,0

 

Социальная помощь        

   170,0

   170,0

 

 

Молодежная политика      

  4004,0

  4004,0

 

 

Прочие мероприятия       

в области социальной     

политики                 

 27314,0

 27314,0

 

 

Государственные пособия  

гражданам, имеющим детей 

  1854,8

  1854,8

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ             

ГОСУДАРСТВЕННОГО         

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   

   850,0

   850,0

 

 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

ЭКОНОМИКИ                

   130,0

   130,0

 

 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ           

  2260,0

  2260,0

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ  

  2606,0

  2606,0

    0,0

      0,0 

Целевые бюджетные фонды  

("Правопорядок")         

  1100,0

  1100,0

 

 

Экологический фонд       

  1506,0

  1506,0

 

 

ИТОГО РАСХОДОВ           

310010,0

295155,5

14854,5

   5720,0 


 

 

 

(Приложение N 3

крешению Совета депутатов

муниципальногообразования

"Волоколамскийрайон"

Московскойобласти от 18 декабря 2002 г. N 240-37)

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕАССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2003 ГОД

НАМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

Наименование            

Утверждено

всего    

расходов 

Изменения

Всего   

расходов

с учетом

изменений

В том числе                           

текущие

расходы

капитальные

расходы   

доходы от         

предпринимательской

деятельности      

1. Анинский с/о         

   271,5 

 

   271,5

  271,5

 

 

2. Болычевский с/о      

   353,3 

 

   353,3

  353,3

 

 

3. Волоколамский с/о    

   595,6 

 

   595,6

  595,6

 

 

4. Ждановский с/о       

   279,6 

 

   279,6

  279,6

 

 

5. Ильино-Ярополецкий с/о

   359,8 

 

   359,8

  359,8

 

 

6. Кармановский с/о     

   407,6 

 

   407,6

  407,6

 

 

7. Кашинский с/о        

   473,0 

 

   473,0

  473,0

 

 

8. Курьяновский с/о      

   359,6 

    2,3 

   361,9

  361,9

 

 

9. Осташевский с/о      

   696,4 

 

   696,4

  696,4

 

 

10. Спасский с/о        

   434,3 

 

   434,3

  434,3

 

 

11. Стеблевский с/о     

   376,5 

 

   376,5

  376,5

 

 

12. Судниковский с/о    

   378,2  

 

   378,2

  378,2

 

 

13. Теряевский с/о      

   564,1 

 

   564,1

  564,1

 

 

14. Чисменский с/о      

   458,8 

    5,0 

   463,8

  463,8

 

 

15. Ченецкий с/о        

   665,8 

 

   665,8

  665,8

 

 

16. Шестаковский с/о    

   414,8 

 

   414,8

  414,8

 

 

17. Ярополецкий с/о     

   459,2 

 

   459,2

  459,2

 

 

18. Привокзальный п/о   

   595,6 

 

   595,6

  595,6

 

 

19. Сычевский п/о       

   514,3 

 

   514,3