МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2003 г. N 288-43
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНАНА 2003 Г.
Учитываянеобходимость внесения изменений в утвержденный решением Совета депутатов N276-42 от 04.06.2003, Совет депутатов Волоколамского района
решил:
1.Внести изменения в доходную и расходную части бюджета Волоколамского района,увеличив бюджет 2003 года по доходам и расходам на 639,0 тыс. рублей.
Пункт 1изложить в следующей редакции:
"Утвердитьбюджет Волоколамского района на 2003 год по доходам в сумме 290260 тыс. рублей,по расходам в сумме 310010 тыс. рублей".
2.Учесть в бюджете района на 2003 год изменения поступлений по источникам доходовв следующих суммах:
| Утверждено ранее | Изменения | Всего доходов с учетом изменений |
Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней | 85325 | +639 | 85964 |
Дотация | 26773 | - | 26773 |
Субвенция - всего | 58552 | +639 | 59191 |
В том числе: | | | |
- на выплаты приемной семье в соответствии с Законом Московской области "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" | - | +397 | +397 |
- на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | - | +21 | +21 |
- на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" | - | +221 | +221 |
- на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы | 37963 | - | 37963 |
- на оплату газовой и электрической составляющих в ЖКХ | 12360 | - | 12360 |
- на капвложения | 5720 | - | 5720 |
- на разработку генпланов развития муниципальных образований | 600 | - | 600 |
- на компенсацию расходов по содержанию ранее принятых объектов ЖКХ и соцсферы | 704 | - | 704 |
- на реализацию льгот по оплате жилья неработающим одиноко проживающим пенсионерам | 1205 | - | 1205 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 283552 | +639 | 284191 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 289621 | +639 | 290260 |
3.Утвердить изменения расходов бюджета Волоколамского района на 2003 год вследующих суммах:
| Утверждено ранее | Изменения, вносимые в бюджет | Всего расходов с учетом изменений | В т.ч. расходы за счет предпринима- тельской и иной прино- сящей доход деятельности |
Государственное управление и местное самоуправление | 29101 | +7,3 | 29108,3 | - |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 32648 | -8,3 | 32639,7 | - |
Образование | 109520 | -764,8 | 108755,2 | - |
Культура и искусство | 19193,0 | -400,6 | 18792,4 | 1235,0 |
Здравоохранение и физическая культура | 63074,0 | +10 | 63084 | 2228,0 |
Социальная политика | 42106 | +1795,4 | 43901,4 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 309371 | +639 | 310010 | 3463,0 |
4.Внести изменения в пункт 29, изложив его в следующей редакции:
"Предоставлениемуниципальных гарантий производить в размере, не превышающем 3% от расходнойчасти бюджета.
Воисполнение распоряжения Губернатора Московской области для подготовки объектовЖКХ к работе в осенне-зимний период разрешить главе Волоколамского районапредоставить муниципальную гарантию кредитной организации за ГУП МО УЕЗ"Мособлкоммуналстрой" в сумме 4000,0 тыс. рублей на проведение работпо ремонту кровель жилого фонда, находящегося в муниципальной собственностиВолоколамского района.
Утвердитьпрограмму предоставления муниципальных гарантий согласно приложению N 17".
5.П. 30 дополнить абзацем следующего содержания:
"Установитьпредельный объем муниципального долга по гарантиям, выданным от именимуниципального образования по состоянию на 01.01.2004, в размере 4000 тыс.рублей".
6.Утвердить приложение N 1 "Расходы районного бюджета на 2003 год поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации" с учетом внесенныхизменений.
7.Утвердить приложение N 2 "Текущие и капитальные расходы бюджета района на2003 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходовбюджетов Российской Федерации" с учетом внесенных изменений.
8.Утвердить приложение N 3 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год на местное самоуправление" с учетом внесенных изменений.
9.Утвердить приложение N 4 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год на жилищно-коммунальное хозяйство" с учетом внесенных изменений.
10.Утвердить приложение N 5 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2003год на образование" с учетом внесенных изменений.
11.Утвердить приложение N 6 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год на культуру" с учетом внесенных изменений.
12.Утвердить приложение N 7 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год по здравоохранению и физической культуре" с учетом внесенныхизменений.
13.Утвердить приложение N 8 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год на социальную политику" с учетом внесенных изменений.
14.Утвердить приложение N 12 "Свод смет расходов территориальныхадминистраций на 2003 год" с учетом внесенных изменений.
15.Утвердить приложение N 13 "Ведомственная структура расходов бюджетаВолоколамского района на 2003 год" с учетом внесенных изменений.
Глава
Волоколамскогорайона В.Н. Карабанов
(Приложение N 1
крешению Совета депутатов
муниципальногообразования
"Волоколамскийрайон"
Московскойобласти от 18 декабря 2002 г. N 240-37)
РАСХОДЫ
РАЙОННОГОБЮДЖЕТА НА 2003 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс.рублей)
Наименование | Код | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | | 01 | 06 | | | 29108,3 |
Содержание органов местного самоуправления | | 01 | 06 | 026 | | 17473,4 |
Денежное содержание аппарата | | 01 | 06 | 026 | 027 | 17473,4 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 01 | 06 | 027 | | 2969,6 |
Расходы на содержание аппарата | | 01 | 06 | 027 | 029 | 2969,6 |
Территориальные органы | | 01 | 06 | 038 | | 8665,3 |
Денежное содержание аппарата | | 01 | 06 | 038 | 027 | 7526,6 |
Расходы на содержание аппарата | | 01 | 06 | 038 | 029 | 1138,7 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | 05 | | | | 318,0 |
Органы внутренних дел | | 05 | 01 | | | 248,0 |
Содержание подведомственных структур | | 05 | 01 | 601 | 075 | 248,0 |
Органы юстиции | | 05 | 10 | | | 70,0 |
Содержание нотариальных контор | | 05 | 10 | 062 | 160 | 70,0 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | | 07 | | | | 6563,0 |
Топливно-энергетический комплекс | | 07 | 01 | | | 143,0 |
Государственная поддержка энергетики | | 07 | 01 | 293 | | 143,0 |
Целевые субсидии и субвенции | | 07 | 01 | 293 | 290 | 143,0 |
Строительство и архитектура | | 07 | 07 | | | 6420,0 |
Государственные капвложения | | 07 | 07 | 313 | | 5720,0 |
Государственные капвложения на безвозвратной основе | | 07 | 07 | 313 | 198 | 5720,0 |
Государственная поддержка строительства | | 07 | 07 | 314 | | 700,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 07 | 07 | 314 | 397 | 700,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | 12 | | | | 32639,7 |
Жилищное хозяйство | | 12 | 01 | | | 11173,5 |
Государственная поддержка жилищного хозяйства | | 12 | 01 | 310 | | 11173,5 |
Целевые субсидии и субвенции | | 12 | 01 | 310 | 290 | 3638,9 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 12 | 01 | 310 | 397 | 467,6 |
Расходы бюджета по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | | 12 | 01 | 352 | 356 | 7067,0 |
Коммунальное хозяйство | | 12 | 02 | | | 20964,2 |
Государственная поддержка коммунального хозяйства | | 12 | 02 | 311 | | 20964,2 |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями | | 12 | 02 | 311 | 440 | 10083,2 |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации | | 12 | 02 | 311 | 442 | 3809,3 |
Расходы на благоустройство | | 12 | 02 | 311 | 443 | 7071,7 |
Прочие структуры коммунального хозяйства | | 12 | 03 | | | 502,0 |
Государственная поддержка коммунального хозяйства | | 12 | 03 | 311 | | 502,0 |
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства (баня) | | 12 | 03 | 311 | 444 | 502,0 |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | | 13 | 03 | | | 100,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | | 13 | 03 | 151 | | 100,0 |
Проведение мероприятий по гражданской обороне | | 13 | 03 | 151 | 083 | 100,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | | 14 | | | | 108755,2 |
Дошкольное образование | | 14 | 01 | | | 24743,5 |
Детские дошкольные учреждения | | 14 | 01 | 400 | 259 | 24743,5 |
Общее образование | | 14 | 02 | | | 69722,9 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | | 14 | 02 | 400 | 260 | 54927,0 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | | 14 | 02 | 400 | 262 | 872,8 |
Школы-интернаты | | 14 | 02 | 400 | 263 | 9158,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | | 14 | 02 | 400 | 264 | 3423,8 |
Детские дома | | 14 | 02 | 400 | 265 | 1340,6 |
Переподготовка и повышение квалификации | | 14 | 05 | | | 301,6 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | | 14 | 05 | 400 | 270 | 301,6 |
Прочие ведомственные расходы в области образования | | 14 | 07 | | | 13987,2 |
Ведомственные расходы на образование | | 14 | 07 | 400 | | 11451,8 |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | | 14 | 07 | 400 | 272 | 10751,8 |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | | 14 | 07 | 400 | 319 | 700,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 14 | 07 | 515 | | 2535,4 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 14 | 07 | 515 | 386 | 2535,4 |
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | | 15 | | | | 18792,4 |
Культура и искусство | | 15 | 01 | | | 18279,1 |
Ведомственные расходы на культуру и искусство | | 15 | 01 | 410 | | 14394,7 |
Дворцы и дома культуры | | 15 | 01 | 410 | 280 | 8312,9 |
Музеи и постоянные выставки | | 15 | 01 | 410 | 283 | 1658,3 |
Библиотеки | | 15 | 01 | 410 | 284 | 4423,5 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | | 15 | 01 | 412 | | 3884,4 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | | 15 | 01 | 412 | 287 | 3884,4 |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства | | 15 | 03 | | | 513,3 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 15 | 03 | 515 | | 513,3 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 15 | 03 | 515 | 386 | 513,3 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | 16 | | | | 902,0 |
Телевидение и радиовещание | | 16 | 01 | | | 174,0 |
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний | | 16 | 01 | 420 | | 174,0 |
Содержание объектов социально-культурной сферы | | 16 | 01 | 420 | 285 | 174,0 |
Периодическая печать и издательства | | 16 | 02 | | | 728,0 |
Государственная поддержка районных (городских) газет | | 16 | 02 | 423 | | 728,0 |
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет | | 16 | 02 | 423 | 290 | 728,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | | 17 | | | | 63084,0 |
Здравоохранение | | 17 | 01 | | | 62644,0 |
Ведомственные расходы на здравоохранение | | 17 | 01 | 430 | | 61512,8 |
Больницы | | 17 | 01 | 430 | 300 | 49149,6 |
Поликлиники и амбулатории | | 17 | 01 | 430 | 301 | 1691,0 |
Фельдшерско-акушерские пункты | | 17 | 01 | 430 | 302 | 1962,0 |
Станции переливания крови | | 17 | 01 | 430 | 303 | 2125,0 |
Станции скорой и неотложной помощи | | 17 | 01 | 430 | 305 | 6415,2 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | | 17 | 01 | 430 | 310 | 170,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 17 | 01 | 515 | | 1131,2 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 17 | 01 | 515 | 386 | 1131,2 |
Физкультура и спорт | | 17 | 03 | | | 440,0 |
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | | 17 | 03 | 434 | | 440,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | | 17 | 03 | 434 | 314 | 440,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | | 18 | | | | 43901,4 |
Учреждения социального обеспечения | | 18 | 01 | | | 10558,6 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | | 18 | 01 | 440 | | 10522,7 |
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому | | 18 | 01 | 440 | 318 | 6915,7 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | | 18 | 01 | 440 | 323 | 3607,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 18 | 01 | 515 | | 35,9 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 18 | 01 | 515 | 386 | 35,9 |
Социальная помощь | | 18 | 02 | | | 170,0 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | | 18 | 02 | 440 | | 170,0 |
Пособия и социальная помощь | | 18 | 02 | 440 | 322 | 170,0 |
Молодежная политика | | 18 | 03 | | | 4004,0 |
Государственная поддержка в области молодежной политики | | 18 | 03 | 446 | | 4004,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | | 18 | 03 | 446 | 323 | 4004,0 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | | 18 | 06 | | | 27314,0 |
Расходы на реализацию льгот по Закону РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" | | 18 | 06 | 350 | | 221,0 |
Целевые дотации и субсидии | | 18 | 06 | 350 | 290 | 221,0 |
Расходы на реализацию льгот по Закону РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | | 18 | 06 | 351 | | 21,0 |
Целевые дотации и субсидии | | 18 | 06 | 350 | 290 | 21,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | 18 | 06 | 484 | | 1000,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов | | 18 | 06 | 484 | 348 | 1000,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" | | 18 | 06 | 498 | | 22842,0 |
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | | 18 | 06 | 498 | 329 | 158,4 |
Расходы на оплату ЖКХ услуг ветеранам | | 18 | 06 | 498 | 345 | 20545,0 |
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам | | 18 | 06 | 498 | 346 | 557,0 |
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств | | 18 | 06 | 498 | 347 | 109,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов | | 18 | 06 | 498 | 348 | 909,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 18 | 06 | 498 | 397 | 563,6 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 18 | 06 | 515 | | 3230,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 18 | 06 | 515 | 397 | 3230,0 |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей | | 18 | 07 | | | 1854,8 |
Государственные пособия на детей | | 18 | 07 | 452 | | 1854,8 |
Выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка | | 18 | 07 | 452 | 324 | 1854,8 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | | 19 | 01 | | | 850,0 |
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | | 19 | 01 | 462 | | 850,0 |
Выплаты процентов по государственному долгу | | 19 | 01 | 462 | 331 | 850,0 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | | 23 | 01 | | | 130,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | | 23 | 01 | 500 | | 130,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | | 23 | 01 | 500 | 380 | 130,0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | 30 | | | | 2260,0 |
Резервные фонды | | 30 | 01 | | | 1100,0 |
Резервные фонды | | 30 | 01 | 510 | | 1100,0 |
Резервные фонды исполнительных органов власти, резервные фонды органов местного самоуправления | | 30 | 01 | 510 | 435 | 1100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | | 30 | 04 | | | 1160,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 30 | 04 | 515 | | 1160,0 |
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах РФ | | 30 | 04 | 515 | 381 | 875,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 30 | 04 | 515 | 397 | 285,0 |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | | 31 | | | | 2606,0 |
Целевые бюджетные фонды | | 31 | 30 | | | 2606,0 |
Расходы за счет целевого фонда | | 31 | 30 | 520 | | 2606,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 31 | 30 | 520 | 397 | 2606,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | | | | | | 310010,0 |
(Приложение N 2
крешению Совета депутатов
муниципальногообразования
"Волоколамскийрайон"
Московскойобласти от 18 декабря 2002 г. N 240-37)
ТЕКУЩИЕИ КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2003 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раздел, подраздел | Всего | В том числе | ||
текущие расходы | капитальные расходы | |||
всего | в т.ч. капвложения | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 29108,3 | 29003,0 | 105,3 | 0,0 |
Содержание органов местного самоуправления | 20443,0 | 20340,7 | 102,3 | 0,0 |
Территориальные органы | 8665,3 | 8662,3 | 3,0 | 0,0 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 318,0 | 318,0 | 0,0 | 0,0 |
Органы внутренних дел | 248,0 | 248,0 | | |
Органы юстиции | 70,0 | 70,0 | | |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 6563,0 | 843,0 | 5720,0 | 5720,0 |
Топливно-энергетический комплекс | 143,0 | 143,0 | | |
Строительство и архитектура | 700,0 | 700,0 | | |
Государственная поддержка строительства | 5720,0 | | 5720,0 | 5720,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 32639,7 | 32172,1 | 467,6 | 0,0 |
Жилищное хозяйство | 11173,5 | 10705,9 | 467,6 | |
Коммунальное хозяйство | 20964,2 | 20964,2 | | |
Прочие структуры коммунального хозяйства | 502,0 | 502,0 | | |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 100,0 | 100,0 | | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 108755,2 | 107323,0 | 1432,2 | 0,0 |
Дошкольное образование | 24743,5 | 24666,4 | 77,1 | |
Общее образование | 69722,9 | 68384,8 | 1338,1 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 301,6 | 301,6 | | |
Прочие расходы в области образования | 13987,2 | 13970,2 | 17,0 | |
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 18792,4 | 18428,0 | 364,4 | 0,0 |
Культура и искусство | 18279,1 | 17914,7 | 364,4 | |
Прочие расходы в области культуры и искусства | 513,3 | 513,3 | | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 902,0 | 902,0 | 0,0 | 0,0 |
Телевидение и радиовещание | 174,0 | 174,0 | | |
Периодическая печать и издательства | 728,0 | 728,0 | | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 63084,0 | 56451,0 | 6633,0 | 0,0 |
Здравоохранение | 62644,0 | 56011,0 | 6633,0 | |
Физкультура и спорт | 440,0 | 440,0 | | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 43901,4 | 43769,4 | 132,0 | 0,0 |
Учреждения социального обеспечения | 10558,6 | 10426,6 | 132,0 | |
Социальная помощь | 170,0 | 170,0 | | |
Молодежная политика | 4004,0 | 4004,0 | | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 27314,0 | 27314,0 | | |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 1854,8 | 1854,8 | | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 850,0 | 850,0 | | |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 130,0 | 130,0 | | |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 2260,0 | 2260,0 | | |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 2606,0 | 2606,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые бюджетные фонды ("Правопорядок") | 1100,0 | 1100,0 | | |
Экологический фонд | 1506,0 | 1506,0 | | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 310010,0 | 295155,5 | 14854,5 | 5720,0 |
(Приложение N 3
крешению Совета депутатов
муниципальногообразования
"Волоколамскийрайон"
Московскойобласти от 18 декабря 2002 г. N 240-37)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕАССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2003 ГОД
НАМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Наименование | Утверждено всего расходов | Изменения | Всего расходов с учетом изменений | В том числе | ||
текущие расходы | капитальные расходы | доходы от предпринимательской деятельности | ||||
1. Анинский с/о | 271,5 | | 271,5 | 271,5 | | |
2. Болычевский с/о | 353,3 | | 353,3 | 353,3 | | |
3. Волоколамский с/о | 595,6 | | 595,6 | 595,6 | | |
4. Ждановский с/о | 279,6 | | 279,6 | 279,6 | | |
5. Ильино-Ярополецкий с/о | 359,8 | | 359,8 | 359,8 | | |
6. Кармановский с/о | 407,6 | | 407,6 | 407,6 | | |
7. Кашинский с/о | 473,0 | | 473,0 | 473,0 | | |
8. Курьяновский с/о | 359,6 | 2,3 | 361,9 | 361,9 | | |
9. Осташевский с/о | 696,4 | | 696,4 | 696,4 | | |
10. Спасский с/о | 434,3 | | 434,3 | 434,3 | | |
11. Стеблевский с/о | 376,5 | | 376,5 | 376,5 | | |
12. Судниковский с/о | 378,2 | | 378,2 | 378,2 | | |
13. Теряевский с/о | 564,1 | | 564,1 | 564,1 | | |
14. Чисменский с/о | 458,8 | 5,0 | 463,8 | 463,8 | | |
15. Ченецкий с/о | 665,8 | | 665,8 | 665,8 | | |
16. Шестаковский с/о | 414,8 | | 414,8 | 414,8 | | |
17. Ярополецкий с/о | 459,2 | | 459,2 | 459,2 | | |
18. Привокзальный п/о | 595,6 | | 595,6 | 595,6 | | |
19. Сычевский п/о | 514,3 | | 514,3 |