МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2003 г. N 318-48
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА НА 2004ГОД
Рассмотревпредставленный проект бюджета Волоколамского района на 2004 год, Советдепутатов Волоколамского района
решил:
1.Утвердить бюджет Волоколамского района на 2004 год по доходам в сумме 345337тыс. рублей, по расходам в сумме 360266 тыс. рублей.
Установитьпредельный размер дефицита бюджета района в сумме 14929 тыс. рублей.
Направитьна погашение дефицита бюджета на 2004 год поступления из источников внутреннегофинансирования в сумме 14929 тыс. рублей.
Установитьпредельный размер оборотной кассовой наличности на 1 января 2005 года в сумме8000 тыс. рублей.
2.Учесть в бюджете района на 2004 год поступления доходов по основным источникамв суммах:
(тыс.рублей)
Код | Наименование | Сумма |
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 190757 |
1010000 | Налоги на прибыль (доход), прирост капитала | 129613 |
1010100 | - налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 42173 |
1010200 | - подоходный налог с физических лиц | 87413 |
1010400 | Налог на игорный бизнес | 27 |
1020000 | Налоги на товары, услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 211 |
1020400 | - лицензионные и регистрационные сборы | 52 |
1020700 | - налог с продаж | 159 |
1030000 | Налоги на совокупный доход | 10598 |
1030100 | Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | 1171 |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 9427 |
1040000 | Налоги на имущество | 17907 |
1040100 | Налог на имущество физических лиц | 1532 |
1040200 | Налог на имущество предприятий | 16123 |
1040300 | Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения | 252 |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 23003 |
1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 112 |
1050600 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы | 1340 |
1050700 | Земельный налог | 21551 |
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 9425 |
1400100 | Государственная пошлина | 2267 |
1400400 | Налоги субъектов Российской Федерации | 2176 |
1400500 | Местные налоги и сборы | 4982 |
1400502 | Целевые сборы с граждан и предприятий на благоустройство | - |
1400503 | Налог на рекламу | 188 |
1400540 | Прочие местные налоги и сборы | 4794 |
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 16200 |
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15526 |
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности и муниципальной собственности | 15312 |
2010300 | Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств | 80 |
2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 130 |
2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 4 |
2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 474 |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | 200 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 206957 |
3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 131826 |
3020000 | От бюджетов других уровней | 133166 |
3020100 | Дотации | 51874 |
3020200 | Субвенции из областного бюджета | 81292 |
3020300 | Средства, полученные по взаимным расчетам | - |
3020500 | Субсидии из областного бюджета | - |
3060000 | Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды | -1340 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 338783 |
5030100 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 4214 |
| Целевые бюджетные фонды | 2340 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 345337 |
3.Утвердить расходы бюджета района на 2004 год по разделам функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации:
Код | Наименование | Всего (тыс. рублей) | В т.ч. расходы за счет предпринима- тельской и иной приносящей доход деятельности |
0100 | Государственное управление и местное самоуправление | 35928 | |
0500 | Правоохранительная деятельность, обеспечение безопасности государства | 409 | |
0700 | Промышленность, энергетика, строительство | 998 | |
0800 | Сельское хозяйство и рыболовство | - | |
0900 | Охрана окружающей среды | - | |
1200 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 42894 | |
1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 437 | |
1400 | Образование | 138507 | |
1500 | Культура, искусство и кинематография | 24342 | 1514 |
1600 | Средства массовой информации | 871 | |
1700 | Здравоохранение и физическая культура | 64457 | 2700 |
1800 | Социальная политика | 45513 | |
1900 | Обслуживание государственного долга | 650 | |
2300 | Мобилизационная подготовка экономики | 130 | |
3000 | Прочие расходы | 2790 | |
3100 | Целевые бюджетные фонды | 2340 | |
| Итого расходов | 360266 | 4214 |
4.Установить, что в первоочередном порядке из бюджета района в 2004 годуфинансируются расходы:
-по выплате заработной платы с начислениями (денежному довольствию) и надбавок кней;
-на предоставление льгот различным категориям граждан согласно законодательствуРоссийской Федерации и законодательству Московской области;
-на питание;
-на приобретение медикаментов и перевязочных средств;
-по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в периодшкольных каникул;
-из резервного фонда;
-на погашение муниципального долга.
Установить,что остальные расходы бюджета района на 2004 год финансируются по мерефактического поступления доходов в бюджет района с учетом его дефицита.
5.Утвердить расходы бюджета Волоколамского района на 2004 год по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетовРоссийской Федерации согласно приложению N 1.
6.Утвердить в составе бюджета района на 2004 год общий объем текущих расходов всумме 345081 тыс. рублей и капитальных расходов в сумме 15185 тыс. рублейсогласно приложению N 2.
7.Установить размер резервного фонда главы Волоколамского района нанепредвиденные расходы в составе прочих расходов бюджета Волоколамского районана 2004 год в сумме 1100 тыс. рублей.
8.Учесть в бюджете на 2004 год отчисления от государственной пошлины, поступающейот государственной нотариальной конторы, в размере 30% на материальнуюподдержку нотариальной конторы.
9.Установить, что администрация Волоколамского района по согласованию с Советомдепутатов Волоколамского района имеет право вносить изменения в распределениерасходов по целевым статьям, видам расходов, ведомственной и экономическойструктуре расходов районного бюджета путем уменьшения ассигнований,израсходованных получателями бюджетных средств незаконно или не по целевомуназначению, а также в случае образования экономии по отдельным статьямклассификации расходов в ходе исполнения районного бюджета на 2004 г.
10.Установить, что сведения об объеме доходов, полученных бюджетными учреждениямиот предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и направлениях ихрасходования учитываются в составе отчета об исполнении районного бюджета наосновании ежемесячных отчетных данных главных распорядителей и распорядителейсредств районного бюджета.
11.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на местное самоуправлениеВолоколамского района, согласно приложению N 3.
12.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на жилищно-коммунальноехозяйство, согласно приложению N 4.
13.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на образование, согласноприложению N 5.
14.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на культуру, согласноприложению N 6.
15.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на здравоохранение ифизическую культуру, согласно приложению N 7.
16.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на социальную политику,согласно приложению N 8.
17.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на прочие расходы,согласно приложению N 9.
18.Утвердить свод смет расходов территориальных администраций согласно приложениюN 10.
19.Утвердить перечень прямых получателей средств районного бюджета согласноприложению N 11.
20.Утвердить в пределах расходов, утвержденных п. 3 настоящего решения,ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2004 г. согласноприложению N 12.
21.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамскогорайона согласно приложению N 13.
22.Предусмотреть в бюджете района на 2004 г. расходы на оплатутопливно-энергетических ресурсов согласно приложению N 14.
23.Установить, что заключение главными распорядителями, распорядителями иполучателями средств районного бюджета договоров, исполнение которыхосуществляется за счет средств районного бюджета, и оплата поставок продукции,выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами,производятся в пределах, утвержденных указанным главным распорядителям,распорядителям и получателям лимитов бюджетных обязательств в структурефункциональной, ведомственной и экономической классификации расходов районногобюджета.
Принятыеглавными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета районаобязательства, предусмотренные договорами, исполнение которых осуществляетсясверх установленных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате.
24.Установить, что в ходе исполнения бюджета района на 2004 г. исполнительныйорган государственной власти, исполняющий бюджет района, имеет право вносить измененияв ведомственную и функциональную структуру расходов бюджета района в следующихслучаях:
-в связи с поступлением средств из областного бюджета или передачей средств вобластной бюджет;
-на сумму средств, выделяемых из резервного фонда;
-в связи с перемещением ассигнований между главными распорядителями средствбюджета района, разделами, подразделами и статьями функциональной иэкономической классификаций расходов в пределах 10% утвержденных расходов;
-в иных случаях, установленных законодательством Московской области.
25.Установить, что к нарушителям бюджетного законодательства РФ исполнительныморганом государственной власти, исполняющим бюджет района, применяются мерыпринуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ.
26.Установить, что при выполнении плановых назначений по доходам районного бюджета30 процентов от доначисленных и взысканных в районный бюджет сумм налогов ипеней по результатам контрольной работы налогового органа по Волоколамскомурайону направляются на материально-техническое развитие ИМНС РФ по г.Волоколамску.
27.Утвердить заключение кредитных договоров с банками, включенными в переченьстатьи 75 Закона Московской области "Об областном бюджете на 2004год":
-Акционерный Коммерческий Банк - Сберегательный банк Российской Федерации(открытое акционерное общество);
-открытое акционерное общество Московский акционерный коммерческий банк"Возрождение";
-открытое акционерное общество "Промышленно-строительный банк" (г.Санкт-Петербург).
Установить,что предельная сумма кредита, предоставляемого одним банком, - 20000 тыс. руб.;
-процентная ставка - не выше ставки рефинансирования Центрального банка РФ плюстри процента;
-срок погашения кредита - от двух до 24 месяцев;
-цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета, реструктуризациямуниципального долга.
28.Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы засчет средств районного бюджета на 2004 год, а также сокращающие его доходнуюбазу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительныхпоступлений в бюджет района и (или) при сокращении расходов по конкретнымстатьям бюджета района на 2004 год после внесения соответствующих изменений идополнений в настоящее решение.
Вслучае противоречия настоящему решению положений нормативных правовых актов,устанавливающих обязательства, реализация которых обеспечивается из средствбюджета района на 2004 год, применяется настоящее решение.
Вслучае если реализация мероприятий, предусмотренных нормативными правовымиактами, не в полной мере обеспечена источниками финансирования в бюджете районана 2004 год, указанные мероприятия реализуются в пределах средств,предусмотренных настоящим решением.
29.Установить, что в 2004 году казначейское исполнение расходов бюджетаВолоколамского района осуществляется Волоколамским финансовым управлениемМинистерства финансов Московской области по всем разделам, подразделам, целевымстатьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетовРоссийской Федерации, группам расходов, предметным статьям, подстатьям иэлементов расходов экономической классификации расходов бюджетов РоссийскойФедерации.
30.Установить, что 25 процентов чистой прибыли муниципальных унитарныхпредприятий, находящихся в собственности Волоколамского района, ежеквартальнодо 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, перечисляются в бюджетВолоколамского района.
Указанныеплатежи по расчету за 2003 год подлежат перечислению в бюджет не позднее 10апреля 2004 года.
Установить,что в случае неперечисления или перечисления не в полном объеме муниципальнымиунитарными предприятиями, находящимися в собственности Волоколамского района,платежей, установленных настоящей статьей, орган, исполняющий бюджет района, попредоставлению администрацией района расчетных данных о чистой прибыли имеетправо составлять соответствующие протоколы, являющиеся основанием для наложенияштрафов согласно действующему законодательству.
Установить,что муниципальные унитарные предприятия, находящиеся в муниципальнойсобственности Волоколамского района, ежеквартально представляют вгосударственный орган, исполняющий бюджет района, сведения о своихзаимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций,для ведения реестра задолженности муниципальных унитарных предприятий,находящихся в собственности Волоколамского района.
31.Установить, что в 2004 году все закупки продукции (товаров, работ и услуг) насумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда, финансируемые за счетсредств бюджета района, осуществляются главными распорядителями,распорядителями и получателями средств бюджета района исключительно на основемуниципальных контрактов.
32.Утвердить перечень (укрупненную номенклатуру) продукции для муниципальных нужд,включенной в муниципальный заказ Волоколамского района на 2004 год;прогнозируемую стоимость каждого вида продукции и муниципального заказа в целомна 2004 год. Утвердить назначение продукции, включенной в муниципальный заказна 2004 год, согласно приложению N 15.
33.Утвердить программу предоставления муниципальных гарантий в 2004 году согласноприложению N 16.
34.Установить предельный объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2005года в размере 24674 тыс. рублей, в том числе:
-по кредитам, полученным от имени муниципального образования, - 24674 тыс.рублей.
35.Утвердить программу внутренних муниципальных заимствований на 2004 год согласноприложению N 17.
36.Установить на 2004 год предельный объем расходов на обслуживание муниципальногодолга в размере 650,0 тыс. рублей.
37.Приостановить в 2004 году действие решений представительных органов местногосамоуправления Волоколамского района согласно приложению N 18.
Глава
Волоколамскогорайона В.Н. Карабанов
Приложение N 1
крешению Совета депутатов
муниципальногообразования
"Волоколамскийрайон"
Московскойобласти от 26 ноября 2003 г. N 318-48
РАСХОДЫРАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМРАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс.рублей)
Наименование | Код | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | | 01 | 06 | | | 35928,0 |
Содержание органов местного самоуправления | | 01 | 06 | 026 | | 21349,0 |
Денежное содержание аппарата | | 01 | 06 | 026 | 027 | 21349,0 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 01 | 06 | 027 | | 4895,0 |
Расходы на содержание аппарата | | 01 | 06 | 027 | 029 | 4895,0 |
Территориальные органы | | 01 | 06 | 038 | | 9684,0 |
Денежное содержание аппарата | | 01 | 06 | 038 | 027 | 8135,5 |
Расходы на содержание аппарата | | 01 | 06 | 038 | 029 | 1548,5 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | 05 | | | | 409,0 |
Органы внутренних дел | | 05 | 01 | | | 264,0 |
Содержание подведомственных структур | | 05 | 01 | 601 | 075 | 264,0 |
Органы юстиции | | 05 | 10 | | | 145,0 |
Содержание нотариальных контор | | 05 | 10 | 062 | 160 | 145,0 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | | 07 | | | | 998,0 |
Топливно-энергетический комплекс | | 07 | 01 | | | 198,0 |
Государственная поддержка энергетики | | 07 | 01 | 293 | | 198,0 |
Целевые субсидии и субвенции | | 07 | 01 | 293 | 290 | 198,0 |
Строительство и архитектура | | 07 | 07 | | | 800,0 |
Государственная поддержка строительства | | 07 | 07 | 314 | | 800,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 07 | 07 | 314 | 397 | 800,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | 12 | | | | 42894,0 |
Жилищное хозяйство | | 12 | 01 | | | 15671,8 |
Государственная поддержка жилищного хозяйства | | 12 | 01 | 310 | | 15671,8 |
Целевые субсидии и субвенции | | 12 | 01 | 310 | 290 | 1507,8 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 12 | 01 | 310 | 397 | 4775,0 |
Расходы бюджета по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | | 12 | 01 | 352 | 356 | 9389,0 |
Коммунальное хозяйство | | 12 | 02 | | | 27222,2 |
Государственная поддержка коммунального хозяйства | | 12 | 02 | 311 | | 27222,2 |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями | | 12 | 02 | 311 | 440 | 10210,7 |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации | | 12 | 02 | 311 | 442 | 4565,5 |
Расходы на благоустройство | | 12 | 02 | 311 | 443 | 12446,0 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | | 13 | | | | 437,0 |
Гражданская оборона | | 13 | 03 | | | 337,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | | 13 | 03 | 151 | | 337,0 |
Проведение мероприятий по гражданской обороне | | 13 | 03 | 151 | 083 | 337,0 |
Государственная противопожарная служба | | 13 | 04 | | | 100,0 |
Обеспечение личного состава войск | | 13 | 04 | 601 | | 100,0 |
Содержание подведомственных структур | | 13 | 04 | 601 | 075 | 100,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | | 14 | | | | 138507,0 |
Дошкольное образование | | 14 | 01 | | | 32976,2 |
Детские дошкольные учреждения | | 14 | 01 | 400 | 259 | 32976,2 |
Общее образование | | 14 | 02 | | | 91076,2 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | | 14 | 02 | 400 | 260 | 75219,6 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | | 14 | 02 | 400 | 262 | 1223,3 |
Школы-интернаты | | 14 | 02 | 400 | 263 | 9385,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | | 14 | 02 | 400 | 264 | 3865,4 |
Детские дома | | 14 | 02 | 400 | 265 | 1382,2 |
Прочие ведомственные расходы в области образования | | 14 | 07 | | | 14454,6 |
Ведомственные расходы на образование | | 14 | 07 | 400 | | 13317,6 |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | | 14 | 07 | 400 | 272 | 12717,6 |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | | 14 | 07 | 400 | 319 | 600,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 14 | 07 | 515 | | 1137,0 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 14 | 07 | 515 | 386 | 1137,0 |
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | | 15 | | | | 24342,0 |
Культура и искусство | | 15 | 01 | | | 23650 0 |
Ведомственные расходы на культуру и искусство | | 15 | 01 | 410 | | 19015,0 |
Дворцы и дома культуры | | 15 | 01 | 410 | 280 | 11078,5 |
Музеи и постоянные выставки | | 15 | 01 | 410 | 283 | 2155,0 |
Библиотеки | | 15 | 01 | 410 | 284 | 5781,5 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | | 15 | 01 | 412 | | 4635,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | | 15 | 01 | 412 | 287 | 4635,0 |
Прочие мероприятий в области культуры и искусства | | 15 | 03 | | | 692,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 15 | 03 | 515 | | 692,0 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 15 | 03 | 515 | 386 | 692,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | 16 | | | | 871,0 |
Телевидение и радиовещание | | 16 | 01 | | | 171,0 |
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний | | 16 | 01 | 420 | | 171,0 |
Содержание объектов социально-культурной сферы | | 16 | 01 | 420 | 285 | 171,0 |
Периодическая печать и издательства | | 16 | 02 | | | 700,0 |
Государственная поддержка районных (городских) газет | | 16 | 02 | 423 | | 700,0 |
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет | | 16 | 02 | 423 | 290 | 700,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | | 17 | | | | 64457,0 |
Здравоохранение | | 17 | 01 | | | 63994,0 |
Ведомственные расходы на здравоохранение | | 17 | 01 | 430 | | 62974,4 |
Больницы | | 17 | 01 | 430 | 300 | 47086,9 |
Поликлиники и амбулатории | | 17 | 01 | 430 | 301 | 2166,3 |
Фельдшерско-акушерские пункты | | 17 | 01 | 430 | 302 | 2445,4 |
Станции переливания крови | | 17 | 01 | 430 | 303 | 2250,4 |
Станции скорой и неотложной помощи | | 17 | 01 | 430 | 305 | 8880,4 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | | 17 | 01 | 430 | 310 | 145,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 17 | 01 | 515 | | 1019,6 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 17 | 01 | 515 | 386 | 1019,6 |
Физкультура и спорт | | 17 | 03 | | | 463,0 |
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | | 17 | 03 | 434 | | 463,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | | 17 | 03 | 434 | 314 | 463,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | | 18 | | | | 45513,0 |
Учреждения социального обеспечения | | 18 | 01 | | | 13009,0 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | | 18 | 01 | 440 | | 12773,0 |
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому | | 18 | 01 | 440 | 318 | 8225,5 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | | 18 | 01 | 440 | 323 | 4547,5 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 18 | 01 | 515 | | 236,0 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 18 | 01 | 515 | 386 | 236,0 |
Социальная помощь | | 18 | 02 | | | 0,0 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | | 18 | 02 | 440 | | 0,0 |
Пособия и социальная помощь | | 18 | 02 | 440 | 322 | |
Молодежная политика | | 18 | 03 | | | 5343,0 |
Государственная поддержка в области молодежной политики | | 18 | 03 | 446 | | 5343,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | | 18 | 03 | 446 | 323 | 5343,0 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | | 18 | 06 | | | 27161,0 |
Расходы на реализацию льгот Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" | | 18 | 06 | 350 | | 365,0 |
Целевые дотации и субсидии | 18 | 06 | 350 | 290 | | 365,0 |
Расходы на реализацию льгот Федерального закона "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | | 18 | 06 | 351 | | 30,0 |
Целевые дотации и субсидии | | 18 | 06 | 350 | 290 | 30,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" | | 18 | 06 | 498 | | 21807,0 |
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | | 18 | 06 | 498 | 329 | 197,0 |
Расходы на оплату ЖКХ услуг ветеранам | | 18 | 06 | 498 | 345 | 19692,0 |
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам | | 18 | 06 | 498 | 346 | 725,0 |
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств | | 18 | 06 | 498 | 347 | 147,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов | | 18 | 06 | 498 | 348 | 195,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 18 | 06 | 498 | 397 | 851,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 18 | 06 | 515 | | 4959,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 18 | 06 | 515 | 397 | 4959,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | | 19 | 01 | | | 650,0 |
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | | 19 | 01 | 462 | | 650,0 |
Выплаты процентов по государственному долгу | | 19 | 01 | 462 | 331 | 650,0 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | | 23 | 01 | | | 130,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | | 23 | 01 | 500 | | 130,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | | 23 | 01 | 500 | 380 | 130,0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | 30 | | | | 2790,0 |
Резервные фонды | | 30 | 01 | | | 1100,0 |
Резервные фонды | | 30 | 01 | 510 | | 1100,0 |
Резервные фонды исполнительных органов власти, резервные фонды органов местного самоуправления | | 30 | 01 | 510 | 435 | 1100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | | 30 | 04 | | | 1690,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 30 | 04 | 515 | | 1690,0 |
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах РФ | | 30 | 04 | 515 | 381 | 1033,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 30 | 04 | 515 | 397 | 657,0 |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | | 31 | | | | 2340,0 |
Целевые бюджетные фонды | | 31 | 30 | | | 2340,0 |
Расходы за счет целевого фонда | | 31 | 30 | 520 | | 2340,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 31 | 30 | 520 | 397 | 2340,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | | | | | | 360266,0 |
Приложение N 2
крешению Совета депутатов
муниципальногообразования
"Волоколамскийрайон"
Московскойобласти от 26 ноября 2003 г. N 318-48
ТЕКУЩИЕИ КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс.руб.)
Раздел, подраздел | Всего | В том числе | ||
текущие расходы | капитальные расходы | |||
всего | в т.ч. кап. вложения | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 35928,0 | 34728,0 | 1200,0 | 0,0 |
Содержание органов местного самоуправления | 26244,0 | 25044,0 | 1200,0 | |
Территориальные органы | 9684,0 | 9684,0 | | |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 409,0 | 409,0 | 0,0 | 0,0 |
Органы внутренних дел | 264,0 | 264,0 | | |
Органы юстиции | 145,0 | 145,0 | | |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 998,0 | 998,0 | 0,0 | 0,0 |
Топливно-энергетический комплекс | 198,0 | 198,0 | | |
Строительство и архитектура | 800,0 | 800,0 | | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 42894,0 | 38119,0 | 4775,0 | 0,0 |
Жилищное хозяйство | 15671,8 | 10896,8 | 4775,0 | |
Коммунальное хозяйство | 27222,2 | 27222,2 | | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 437,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 |
Гражданская оборона | 337,0 | 337,0 | | |
Государственная противопожарная служба | 100,0 | 100,0 | | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 138507,0 | 135568,0 | 2939,0 | 0,0 |
Дошкольное образование | 32976,2 | 32976,2 | | |
Общее образование | 91076,2 | 88137,2 | 2939,0 | |
Прочие расходы в области образования | 14454,6 | 14454,6 | | |
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 24342,0 | 23383,0 | 959,0 | 0,0 |
Культура и искусство | 23650,0 | 22691,0 | 959,0 | |
Прочие расходы в области культуры и искусства | 692,0 | 692,0 | | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 871,0 | 871,0 | 0,0 | 0,0 |
Телевидение и радиовещание Периодическая печать и издательства | 171,0 700,0 | 171,0 700,0 | | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 64457,0 | 60098,0 | 4359,0 | 0,0 |
Здравоохранение | 63994,0 | 59635,0 | 4359,0 | |
Физкультура и спорт | 463,0 | 463,0 | | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 45513,0 | 44560,0 | 953,0 | 0,0 |
Учреждения социального обеспечения | 13009,0 | 12056,0 | 953,0 | |
Молодежная политика | 5343,0 | 5343,0 | | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 27161,0 | 27161,0 | | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 650,0 | 650,0 | | |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 130,0 | 130,0 | | |
Прочие расходы | 2790,0 | 2790,0 | | |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 2340,0 | 2340,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые бюджетные фонды ("Правопорядок") | 1000,0 | 1000,0 | | |
Экологический фонд | 1340,0 | 1340,0 | | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 360266,0 | 345081,0 | 15185,0 | 0,0 |
Приложение N 3
крешению Совета депутатов
муниципальногообразования
"Волоколамскийрайон"
Московскойобласти от 26 ноября 2003 г. N 318-48
РАСПРЕДЕЛЕНИЕАССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2004 ГОД НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Наименование | Всего расходов | В том числе | |
текущие расходы | капитальные расходы | ||
1. Анинский с/о | 302,0 | 302,0 | |
2. Болычевский с/о | 443,0 | 443,0 | |
3. Волоколамский с/о | 571,0 | 571,0 | |
4. Ждановский с/о | 364,0 | 364,0 | |
5. Ильино-Ярополецкий с/о | 402,0 | 402,0 | |
6. Кармановский с/о | 505,0 | 505,0 | |
7. Кашинский с/о | 617,0 | 617,0 | |
8. Курьяновский с/о | 440,0 | 440,0 | |
9. Осташевский с/о | 867,0 | 867,0 | |
10. Спасский с/о | 463,0 | 463,0 | |
11. Стеблевский с/о | 414,0 | 414,0 | |
12. Судниковский с/о | 505,0 | 505,0 | |
13. Теряевский с/о | 751,0 | 751,0 | |
14. Чисменский с/о | 537,0 | 537,0 | |
15. Ченецкий с/о | 853,0 | 853,0 | |
16. Шестаковский с/о | 500,0 | 500,0 | |
17. Ярополецкий с/о | 509,0 | 509,0 | |
18. Сычевский п/о | 641,0 | 641,0 | |
19. Администрация района | 26244,0 | 25044,0 | 1200,0 |
В т.ч. на обеспечение соглашения между администрацией и финуправлением | 500,0 | 500,0 | |
В т.ч. на обеспечение соглашения между администрацией и Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды | 35,0 | 35,0 | |
Всего | 35928,0 | 34728,0 | 1200,0 |
Приложение N 4
крешению Совета депутатов
муниципальногообразования
"Волоколамскийрайон"
Московскойобласти от 26 ноября 2003 г. N 318-48
РАСПРЕДЕЛЕНИЕАССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2004 ГОД НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Наименование | Всего расходов | В том числе | |
текущие расходы | капитальные расходы | ||
Волоколамское ПТО РЖКХ | 7000,5 | 4615,4 | 2385,1 |
Сычевское ПТО ЖКХ | 1201,7 | 428,3 | 773,4 |
Осташевское ПТО ЖКХ | 7069,4 | 6261,0 | 808,4 |
Теряевское ПТО ЖКХ | 7842,4 | 7034,3 | 808,1 |
МУП "Коммунальник" | 5300,0 | 5300,0 | |
Итого | 28414,0 | 23639,0 | 4775,0 |
Содержание кладбищ | 2291,0 | 2291,0 | |
Жилищные субсидии | 9389,0 | 9389,0 | |
Благоустройство села и поселков | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 |
В том числе: | | | |
Анинский с/о | 60,0 | 60,0 | |
Болычевский с/о | 100,0 | 100,0 | |
Волоколамский с/о | 240,0 | 240,0 | |
Ждановский с/о | 200,0 | 200,0 | |
Ильино-Ярополецкий с/о | 100,0 | 100,0 | |
Кармановский с/о | 180,0 | 180,0 | |
Кашинский с/о | 181,0 | 181,0 | |
Курьяновский с/о | 85,0 | 85,0 |
|