МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2003 г. N 322-48
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНАНА 2003 ГОД
Учитываяпринятые постановления Правительства Московской области, решения Советадепутатов Волоколамского района и другие изменения, Совет депутатовВолоколамского района
решил:
1.Внести изменения в доходную и расходную части бюджетаВолоколамского района, увеличив бюджет на 2003 год по доходам и расходам на 54164,3тыс. рублей.
Пункт1 изложить в следующей редакции:
"Утвердитьбюджет Волоколамского района на 2003 год по доходам в сумме 376508,3 тыс.рублей, по расходам 396766,3 тыс. рублей".
2.Учесть в бюджете района на 2003 год изменения поступлений по источникам доходовв следующих суммах:
| Утверждено ранее | Изменения | Всего доходов с учетом изменений |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 184738 | +50417,3 | 235155,3 |
Налоги на совокупный доход | 4014 | +5947 | 9961 |
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1206 | +5947 | 7153 |
Налоги на имущество | 20967 | +106 | 21073 |
налог на имущество физических лиц | 1604 | +106 | 1710 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 9600 | +44364,3 | 53964,3 |
В том числе: | | | |
- государственная пошлина | 1399 | +2238 | 3637 |
- налоги субъектов Российской Федерации на благоустройство | 3236 | +20000 | 23236 |
- целевые сборы с граждан и предприятий | 765 | +96,3 | 861,3 |
- налог на рекламу | 45 | +111 | 156 |
- прочие местные налоги и сборы | 4155 | +21919 | 26074 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14562 | +3747 | 18309 |
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2650 | +3747 | 6397 |
Итого налоговых и неналоговых доходов | 199300 | +54164,3 | 253464,3 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 316275 | +54164,3 | 370439,3 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 322344 | +54164,3 | 376508,3 |
3.Утвердить изменения расходов бюджета Волоколамского района на 2003 год поразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации вследующих суммах:
| Изменения, вносимые в бюджет | Всего расходов с учетом изменений | В т.ч. расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
Промышленность, энергетика, строительство | +3230,8 | 40293,8 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | +4108,8 | 37483,8 | |
Культура | +1618,7 | 20087,7 | 1235 |
Прочие расходы | +45206,0 | 47396,0 | |
Всего расходов | +54164,3 | 396766,3 | 3463 |
4.Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"Утвердитьв составе бюджета района на 2003 год общий объем текущих расходов бюджета всумме 346136,0 тыс. рублей и капитальных расходов 50630,3 тыс. рублей".
5.Пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания:
"-Акционерный коммерческий банк "Кредит-Москва" (открытое акционерноеобщество)".
6.Утвердить приложение N 1 "Расходы районного бюджета на 2003 год поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации" с учетом внесенныхизменений.
7.Утвердить приложение N 2 "Текущие и капитальные расходы бюджета района на2003 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходовбюджетов Российской Федерации" с учетом внесенных изменений.
8.Утвердить приложение N 4 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год на жилищно-коммунальное хозяйство" с учетом внесенных изменений.
9.Утвердить приложение N 6 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год на культуру" с учетом внесенных изменений.
10.Утвердить приложение N 9 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год по прочим расходам" с учетом внесенных изменений.
11.Утвердить приложение N 10 "Распределение ассигнований из бюджета района на2003 год на капитальное строительство" с учетом внесенных изменений.
12.Утвердить приложение N 13 "Ведомственная структура расходов бюджетаВолоколамского района на 2003 год" с учетом внесенных изменений.
Глава
Волоколамскогорайона В.Н. Карабанов
(Приложение N 1
крешению Совета депутатов
муниципальногообразования
"Волоколамскийрайон"
Московскойобласти от 18 декабря 2002 г. N 240-37)
РАСХОДЫРАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2003 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМРАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс.рублей)
Наименование | Код | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | | 01 | 06 | | | 34158,9 |
Содержание органов местного самоуправления | | 01 | 06 | 026 | | 21110,1 |
Денежное содержание аппарата | | 01 | 06 | 026 | 027 | 21110,1 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 01 | 06 | 027 | | 3019,6 |
Расходы на содержание аппарата | | 01 | 06 | 027 | 029 | 3019,6 |
Территориальные органы | | 01 | 06 | 038 | | 10029,2 |
Денежное содержание аппарата | | 01 | 06 | 038 | 027 | 8895,8 |
Расходы на содержание аппарата | | 01 | 06 | 038 | 029 | 1133,4 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | 05 | | | | 393,0 |
Органы внутренних дел | | 05 | 01 | | | 248,0 |
Содержание подведомственных структур | | 05 | 01 | 601 | 075 | 248,0 |
Органы юстиции | | 05 | 10 | | | 145,0 |
Содержание нотариальных контор | | 05 | 10 | 062 | 160 | 145,0 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | | 07 | | | | 40293,8 |
Топливно-энергетический комплекс | | 07 | 01 | | | 143,0 |
Государственная поддержка энергетики | | 07 | 01 | 293 | | 143,0 |
Целевые субсидии и субвенции | | 07 | 01 | 293 | 290 | 143,0 |
Строительство и архитектура | | 07 | 07 | | | 40150,8 |
Государственные капвложения | | 07 | 07 | 313 | | 39450,8 |
Государственные капвложения на безвозвратной основе | | 07 | 07 | 313 | 198 | 39450,8 |
Государственная поддержка строительства | | 07 | 07 | 314 | | 700,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 07 | 07 | 314 | 397 | 700,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | 12 | | | | 37483,8 |
Жилищное хозяйство | | 12 | 01 | | | 12590,5 |
Государственная поддержка жилищного хозяйства | | 12 | 01 | 310 | | 12590,5 |
Целевые субсидии и субвенции | | 12 | 01 | 310 | 290 | 3638,9 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 12 | 01 | 310 | 397 | 467,6 |
Расходы бюджета по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | | 12 | 01 | 352 | 356 | 8484,0 |
Коммунальное хозяйство | | 12 | 02 | | | 24391,3 |
Государственная поддержка коммунального хозяйства | | 12 | 02 | 311 | | 24391,3 |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями | | 12 | 02 | 311 | 440 | 13112,0 |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации | | 12 | 02 | 311 | 442 | 4889,3 |
Расходы на благоустройство | | 12 | 02 | 311 | 443 | 6390,0 |
Прочие структуры коммунального хозяйства | | 12 | 03 | | | 502,0 |
Государственная поддержка коммунального хозяйства | | 12 | 03 | 311 | | 502,0 |
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства (баня) | | 12 | 03 | 311 | 444 | 502,0 |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | | 13 | 03 | | | 66,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | | 13 | 03 | 151 | | 66,0 |
Проведение мероприятий по гражданской обороне | | 13 | 03 | 151 | 083 | 66,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | | 14 | | | | 105421,6 |
Дошкольное образование | | 14 | 01 | | | 24237,3 |
Детские дошкольные учреждения | | 14 | 01 | 400 | 259 | 24237,3 |
Общее образование | | 14 | 02 | | | 67859,6 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | | 14 | 02 | 400 | 260 | 53709,9 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | | 14 | 02 | 400 | 262 | 878,0 |
Школы-интернаты | | 14 | 02 | 400 | 263 | 8654,6 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | | 14 | 02 | 400 | 264 | 3276,5 |
Детские дома | | 14 | 02 | 400 | 265 | 1340,6 |
Среднее профессиональное образование | | 14 | 04 | | | 40,0 |
Средние специальные учебные заведения | | 14 | 04 | 400 | 268 | 40,0 |
Переподготовка и повышение квалификации | | 14 | 05 | | | 227,7 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | | 14 | 05 | 400 | 270 | 227,7 |
Прочие ведомственные расходы в области образования | | 14 | 07 | | | 13057,0 |
Ведомственные расходы на образование | | 14 | 07 | 400 | | 11200,8 |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | | 14 | 07 | 400 | 272 | 10604,1 |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | | 14 | 07 | 400 | 319 | 596,7 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 14 | 07 | 515 | | 1856,2 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 14 | 07 | 515 | 386 | 1856,2 |
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | | 15 | | | | 20087,7 |
Культура и искусство | | 15 | 01 | | | 19571,4 |
Ведомственные расходы на культуру и искусство | | 15 | 01 | 410 | | 15782,0 |
Дворцы и дома культуры | | 15 | 01 | 410 | 280 | 9692,2 |
Музеи и постоянные выставки | | 15 | 01 | 410 | 283 | 1658,3 |
Библиотеки | | 15 | 01 | 410 | 284 | 4431,5 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | | 15 | 01 | 412 | | 3789,4 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | | 15 | 01 | 412 | 287 | 3789,4 |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства | | 15 | 03 | | | 516,3 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 15 | 03 | 515 | | 516,3 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 15 | 03 | 515 | 386 | 516,3 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | 16 | | | | 972,0 |
Телевидение и радиовещание | | 16 | 01 | | | 244,0 |
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний | | 16 | 01 | 420 | | 244,0 |
Содержание объектов социально-культурной сферы | | 16 | 01 | 420 | 285 | 244,0 |
Периодическая печать и издательства | | 16 | 02 | | | 728,0 |
Государственная поддержка районных (городских) газет | | 16 | 02 | 423 | | 728,0 |
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет | | 16 | 02 | 423 | 290 | 728,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | | 17 | | | | 61933,7 |
Здравоохранение | | 17 | 01 | | | 61493,7 |
Ведомственные расходы на здравоохранение | | 17 | 01 | 430 | | 60346,9 |
Больницы | | 17 | 01 | 430 | 300 | 48001,9 |
Поликлиники и амбулатории | | 17 | 01 | 430 | 301 | 1735,9 |
Фельдшерско-акушерские пункты | | 17 | 01 | 430 | 302 | 1903,1 |
Станции переливания крови | | 17 | 01 | 430 | 303 | 2252,2 |
Станции скорой и неотложной помощи | | 17 | 01 | 430 | 305 | 6283,8 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | | 17 | 01 | 430 | 310 | 170,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 17 | 01 | 515 | | 1146,8 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 17 | 01 | 515 | 386 | 1146,8 |
Физкультура и спорт | | 17 | 03 | | | 440,0 |
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | | 17 | 03 | 434 | | 440,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | | 17 | 03 | 434 | 314 | 440,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | | 18 | | | | 44493,0 |
Учреждения социального обеспечения | | 18 | 01 | | | 10558,6 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | | 18 | 01 | 440 | | 10522,7 |
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому | | 18 | 01 | 440 | 318 | 6918,7 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | | 18 | 01 | 440 | 323 | 3604,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 18 | 01 | 515 | | 35,9 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 18 | 01 | 515 | 386 | 35,9 |
Социальная помощь | | 18 | 02 | | | 170,0 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | | 18 | 02 | 440 | | 170,0 |
Пособия и социальная помощь | | 18 | 02 | 440 | 322 | 170,0 |
Молодежная политика | | 18 | 03 | | | 3971,6 |
Государственная поддержка в области молодежной политики | | 18 | 03 | 446 | | 3971,6 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | | 18 | 03 | 446 | 323 | 3971,6 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | | 18 | 06 | | | 27338,0 |
Расходы на реализацию льгот по Закону РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" | | 18 | 06 | 350 | | 221,0 |
Целевые дотации и субсидии | | 18 | 06 | 350 | 290 | 221,0 |
Расходы на реализацию льгот по Закону РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | | 18 | 06 | 351 | | 21,0 |
Целевые дотации и субсидии | | 18 | 06 | 350 | 290 | 21,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | 18 | 06 | 484 | | 1000,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов | | 18 | 06 | 484 | 348 | 1000,0 |
Фонд компенсаций | | 18 | 06 | 489 | | 24,0 |
Расходы на возмещение льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию | | 18 | 06 | 489 | 558 | 24,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" | | 18 | 06 | 498 | | 22842,0 |
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | | 18 | 06 | 498 | 329 | 161,2 |
Расходы на оплату ЖКХ услуг ветеранам | | 18 | 06 | 498 | 345 | 20545,0 |
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам | | 18 | 06 | 498 | 346 | 557,0 |
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств | | 18 | 06 | 498 | 347 | 109,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов | | 18 | 06 | 498 | 348 | 909,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 18 | 06 | 498 | 397 | 560,8 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 18 | 06 | 515 | | 3230,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 18 | 06 | 515 | 397 | 3230,0 |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей | | 18 | 07 | | | 2454,8 |
Государственные пособия на детей | | 18 | 07 | 452 | | 1854,8 |
Выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка | | 18 | 07 | 452 | 324 | 1854,8 |
Фонд компенсаций | | 18 | 07 | 489 | | 600,0 |
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | | 18 | 07 | 489 | 470 | 600,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | | 19 | 01 | | | 1296,8 |
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | | 19 | 01 | 462 | | 1296,8 |
Выплаты процентов по государственному долгу | | 19 | 01 | 462 | 331 | 1296,8 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | | 23 | 01 | | | 164,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | | 23 | 01 | 500 | | 164,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | | 23 | 01 | 500 | 380 | 164,0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | 30 | | | | 47396,0 |
Резервные фонды | | 30 | 01 | | | 798,8 |
Резервные фонды | | 30 | 01 | 510 | | 798,8 |
Резервные фонды исполнительных органов власти, резервные фонды органов местного самоуправления | | 30 | 01 | 510 | 435 | 798,8 |
Проведение выборов и референдумов | | 30 | 02 | | | 301,2 |
Расходы на проведение выборов и референдумов | | 30 | 02 | 511 | | 301,2 |
Выборы в органы местного самоуправления | | 30 | 02 | 511 | 394 | 301,2 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | | 30 | 03 | | | 45206,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | | 30 | 03 | 514 | | 45206,0 |
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | | 30 | 03 | 514 | 357 | 45206,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | | 30 | 04 | | | 1090,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 30 | 04 | 515 | | 1090,0 |
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах РФ | | 30 | 04 | 515 | 381 | 875,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 30 | 04 | 515 | 397 | 215,0 |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | | 31 | | | | 2606,0 |
Целевые бюджетные фонды | | 31 | 30 | | | 2606,0 |
Расходы за счет целевого фонда | | 31 | 30 | 520 | | 2606,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 31 | 30 | 520 | 397 | 2606,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | | | | | | 396766,3 |
(Приложение N 2
крешению Совета депутатов
муниципальногообразования
"Волоколамскийрайон"
Московскойобласти от 18 декабря 2002 г. N 240-37)
ТЕКУЩИЕИ КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2003 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс.руб.)
Раздел, подраздел | Всего | В том числе | ||
текущие расходы | капитальные расходы | |||
всего | в т.ч. капвложения | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 34158,9 | 34005,1 | 153,8 | 0,0 |
Содержание органов местного самоуправления | 24129,7 | 23978,9 | 150,8 | 0,0 |
Территориальные органы | 10029,2 | 10026,2 | 3,0 | 0,0 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 393,0 | 375,2 | 17,8 | 0,0 |
Органы внутренних дел | 248,0 | 248,0 | | |
Органы юстиции | 145,0 | 127,2 | 17,8 | |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 40293,8 | 843,0 | 39450,8 | 8950,8 |
Топливно-энергетический комплекс | 143,0 | 143,0 | | |
Строительство и архитектура | 40150,8 | 700,0 | 39450,8 | 8950,8 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 37483,8 | 37016,2 | 467,6 | 0,0 |
Жилищное хозяйство | 12590,5 | 12122,9 | 467,6 | |
Коммунальное хозяйство | 24391,3 | 24391,3 | | |
Прочие структуры коммунального хозяйства | 502,0 | 502,0 | | |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 66,0 | 66,0 | | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 105421,6 | 103792,9 | 1628,7 | 0,0 |
Дошкольное образование | 24237,3 | 24072,4 | 164,9 | |
Общее образование | 67859,6 | 66433,3 | 1426,3 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 227,7 | 227,7 | | |
Прочие расходы в области образования | 13057,0 | 13019,5 | 37,5 | |
Среднее профессиональное образование | 40,0 | 40,0 | | |
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 20087,7 | 18104,6 | 1983,1 | 0,0 |
Культура и искусство | 19571,4 | 17588,3 | 1983,1 | |
Прочие расходы в области культуры и искусства | 516,3 | 516,3 | | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 972,0 | 972,0 | 0,0 | 0,0 |
Телевидение и радиовещание | 244,0 | 244,0 | | |
Периодическая печать и издательства | 728,0 | 728,0 | | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 61933,7 | 55302,2 | 6631,5 | 0,0 |
Здравоохранение | 61493,7 | 54862,2 | 6631,5 | |
Физкультура и спорт | 440,0 | 440,0 | | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 44493,0 | 44196,0 | 297,0 | 0,0 |
Учреждения социального обеспечения | 10558,6 | 10261,6 | 297,0 | |
Социальная помощь | 170,0 | 170,0 | | |
Молодежная политика | 3971,6 | 3971,6 | | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 27338,0 | 27338,0 | | |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 2454,8 | 2454,8 | | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1296,8 | 1296,8 | | |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 164,0 | 164,0 | | |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 47396,0 | 47396,0 | | |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 2606,0 | 2606,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые бюджетные фонды ("Правопорядок") | 1100,0 | 1100,0 | | |
Экологический фонд | 1506,0 | 1506,0 | | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 396766,3 | 346136,0 | 50630,3 | 8950,8 |
(Приложение N 4
крешению Совета депутатов
муниципальногообразования
"Волоколамскийрайон"
Московскойобласти от 18 декабря 2002 г. N 240-37)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕАССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2003 ГОД НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Наименование | Утверждено всего расходов | Изменения | Всего расходов с учетом изменений | В том числе | ||
текущие расходы | капитальные расходы | доходы от предпринимательской деятельности | ||||
Волоколамское ПТО РЖКХ | 4756,1 | 693,1 | 5449,2 | 5137,7 | 311,5 | |
Сычевское ПТО ЖКХ | 1335,7 | 1080,0 | 2415,7 | 2349,1 | 66,6 | |
Осташевское ПТО ЖКХ | 8662,7 | 83,1 | 8745,8 | 8690,9 | 54,9 | |
Теряевское ПТО ЖКХ | 4226,2 | 2252,6 | 6478,8 | 6444,2 | 34,6 | |
МУП Коммунальник | 3828,3 | | 3828,3 | 3828,3 | | |
Итого | 22809,0 | 4108,8 | 26917,8 | 26450,2 | 467,6 | 0,0 |
Содержание кладбищ | 202,0 | | 202,0 | 202,0 | | |
Жилищные субсидии | 8484,0 | | 8484,0 | 8484,0 | | |
Благоустройство села | 1880,0 | 0,0 | 1880,0 | 1880,0 | 0,0 | 0,0 |
В т.ч.: |