ГЛАВА городаПОДОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от15.10.2014 № 2169-п
г.Подольск, Московская область
О внесении изменений в постановление Главы города Подольска от 20.09.2013 № 1906-П«Об утверждении муниципальной программы города Подольска «Развитие жилищно-коммунальногокомплекса»
Вцелях создания условий для приведения жилищного фонда в соответствии ссанитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданамкомфортные и безопасные условия проживания и решение проблем потребности городав части водоснабжения и устройства системы ливневой канализации, связанных сзастройкой микрорайона «Кузнечики», постановлением Главы города Подольска от28.08.2013 №1705-П «Об утверждении порядков разработки и реализациимуниципальных и ведомственных целевых программ города Подольска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести с 01.01.2015 в постановление Главы города Подольска от 20.09.2013 №1906-П «Об утверждении муниципальной программыгорода Подольска «Развитие жилищно-коммунального комплекса» (далее –постановление) следующие изменения:
1.1.в названии и пункте 1 постановления слова: «Развитие жилищно-коммунальногокомплекса» заменить словами «Развитие жилищно-коммунального комплекса городаПодольска»;
1.2. приложение к постановлению изложить в новойредакции (приложение).
2.Директору Муниципального бюджетного учреждения «Информационное агентство«Подольск - Медиа» Денисову Б.В. обеспечить опубликование настоящегопостановления в средствах массовой информации и размещение его в сети Интернетна официальном сайте Администрации города Подольска.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГлавыАдминистрации по жилищно-коммунальному хозяйству Лукьяненко В.О.
Глава
городаН.И. Пестов
Приложениек постановлению
Главыгорода Подольска
от 15.10.2014 № 2169-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ПОДОЛЬСКА
«РАЗВИТИЕЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ГОРОДАПОДОЛЬСКА»
Паспортмуниципальной программы
Наименование муниципальной | «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Подольска» (далее муниципальная программа) | |||||
Цели муниципальной программы | Основными целями муниципальной программы являются: - создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания; - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - решение проблем потребности города в части водоснабжения и устройства системы ливневой канализации, связанных с застройкой микрорайона «Кузнечики». | |||||
Задачи муниципальной | Задачами программы являются: Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда (восстановление или замена изношенных конструктивных элементов общего имущества помещений в многоквартирных домах и оборудования, имеющее срок эксплуатации выше нормативного): - обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации; -повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; - внедрение энергосберегающих технологий. Увеличение объема добычи артезианской воды, улучшение качества питьевой воды, обеспечение повышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения, обеспечение тепловой энергией жителей микрорайона «Кузнечики». Замена ветхих сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Совершенствование системы управления жилищно-коммунального комплекса. Повышение качества содержания придомовых территорий. | |||||
Координатор муниципальной | Заместитель Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству – Лукьяненко В.О. | |||||
Муниципальный заказчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Подольска Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска | |||||
Сроки реализации | 2014-2018гг. | |||||
Перечень подпрограмм | 1. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах» 2. «Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» 3. «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | |||||
Источники финансирования | | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год* | 2018 год* | 2014-2018 | |
Всего: в том числе | 353128,31 | 176241,0 | 173686,0 | 164409,0 | 170874,0 | 1038338,31 |
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства бюджета Московской области* | 326028,37 | 5925,0 | 5926,0 | 0 | 0 | 337879,37 |
Средства бюджета | 27099,94 | 113776,0 | 133740,0 | 137809,0 | 141194,0 | 553618,94 |
Внебюджетные источники | 0 | 56540,0 | 34020,0 | 26600,0 | 29680,0 | 146840,0 |
Планируемые результаты | За период реализации подпрограммы планируется: - улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в 78 многоквартирных домах; - обеспечить более комфортные условия проживания населения в 334 муниципальных квартирах; - увеличить удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоснабжением ; - увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой; -строительство перехватывающего резервуара отстойника по ул. Фетищевская на 1768м3 системы ливневой канализации на территории города в районе оврага Архивный с очистными сооружениями ливневой канализации к концу 2014 года; -увеличить производство тепловой энергии на 163.5 Гкал/час; - снижение числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения; - уменьшение потерь тепловой энергии; - увеличение доли собственных инвестиций предприятий в расходах от основного вида деятельности; - увеличение доли заемных средств организации теплоснабжения, водоотведения в общем объеме капитальных вложений: - приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства; - замена устаревшего оборудования на детских и спортивных площадках, обустройство новых детских площадок. |
*- финансирование муниципальной программы будет уточняться при принятии
бюджета на соответствующие годы.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
И ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилищный фонд муниципального образования«городской округ Подольск Московской области» составляет 4673 жилых дома общейплощадью 5983,3 тыс. кв. метров, в том числе 1620 домов индивидуальной жилойзастройки, многоквартирных домов всего 3053 общей площадью 5786,1тыс.кв.метров, из них 1380 жилых домов общей площадью 5557,02тыс.кв.метровнаходятся в управлении и на техническом обслуживании в управляющихорганизациях, ТСЖ, ЖСК.
Качество жилищного фонда, его состояние и техническиепоказатели требуют особого внимания,поскольку возникшие в результате многолетней отсрочки реализации рыночнойреформы в жилищно-коммунальной сфере, привели к интенсивному возрастаниюпроцента непроизведенного капитального ремонта жилищного фонда и увеличилипоказатель износа. Более половины многоквартирных домов требует капитальногоремонта.
Решение этой задачи имеет огромное значение для повышения качества жизнии требует программных решений на региональном уровне.
В связи с застройкой микрорайона «Кузнечики»(строительство 75 жилых домов общейплощадью 949,7 тыс.кв.м) требуется инженерно- техническое обеспечение сетямиводоснабжения путем строительства и реконструкции объектов:
- строительство артезианских скважин впойме реки Моча;
- реконструкция Гулевского узлаводопроводных сооружений, включая строительство станции водоподготовки.
Для обеспечения потребности микрорайона вливневой канализации требуется строительство магистральных коллекторов системыливневой канализации в районе оврага Архивный с очистными сооружениями.
Программа создана для решения перечисленных проблем и содержит три подпрограммы:
« Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах иремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах »;
«Строительствои реконструкция объектов инженерной инфраструктуры»;
«Модернизацияи ремонт объектов коммунальной инфраструктуры».
Риски, которые могутвозникнуть при реализации программных мероприятий следующие:
- инфляционные процессы;
- изменение стоимости программных мероприятий;
- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты,пожары, эпидемии);
- непредвиденный выход из строя оборудования.
Для предотвращениявозможных рисков необходимо:
- учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программныемероприятия;
-
корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год;
при выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил итехники безопасности;
- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактическихмероприятий.
Реализациямероприятий программы окажет положительный эффект на социальное благополучие вобществе, и позволит обеспечить:
- снижение уровня износа жилищного фонда городаПодольска;
- улучшение жилищных условий и повышение комфортностипроживания граждан;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;
- соответствие показателей технического состояниямногоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов.
- увеличение объема добычи артезианской воды;
- улучшение качества питьевой воды;
- инженерно-техническое обеспечение сетями водоснабжения строящегося микрорайона«Кузнечики»;
-
обеспечениетепловой энергией жителей микрорайона «Кузнечики».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА
«Развитие жилищно-коммунального комплексагорода Подольска»
N | Задачи, | Планируемый объем | Количественные | Единица | Базовое 2013г. | Планируемое значение показателя по годам | ||||||
* Бюджет города Подольска | *Другие ки | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Подпрограмма: «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах» | |||||||||||
1 | Задача 1 Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда и муниципальных квартир | 200396,5 | 0,0 | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в отчетном году | ед. | 0 | 26 | 22 | 25 | 27 | 30 | |
2 | Количество муниципальных квартир, в которых выполнен ремонт в отчетном году | ед. | 14 | 18 | 11 | 11 | 12 | 13 | ||||
3 | Количество оборудования, замененного в муниципальных квартирах в отчетном году | ед. | 35 | 58 | 56 | 56 | 54 | 54 | ||||
| Подпрограмма: «Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» | |||||||||||
4 | Задача 1 Увеличение объема добычи артезианской воды | 120,63 | 185361,22 | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоснабжением | % | 98 | 98 | 98 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | |
5 | 120,63 | 106420,72 |
| тыс.м3/сутки | 17 | | 30 | | | | ||
6 | 0,00 | 2549,28 | Строительство и ввод в эксплуатацию водонасосной станции 2-го подъема водозаборного узла Мочинский | тыс.м3/сутки | 15 | 37 | | | | | ||
7 | 6,20 | 49778,68 | Строительство, пуско-наладочные работы , ввод в эксплуатацию Гулевского узла водопроводных сооружений | тыс.м3/сутки | 15 | | 17,34 | | | | ||
8 | 0,0 | 26612,54 | Строительство, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию водовода от насосной станции водозаборного узла «Гулево» до микрорайона «Кутузово» | М | | 8075,9 | | | | | ||
9 | Задача 2 Улучшение качества питьевой воды | 10,74 | 82395,86 | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | % | 95 | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 | |
10 | 10,74 | 82395,86 | Строительство, пуско-наладочные работы , ввод в эксплуатацию станции водоподготовки по адресу : г Подольск ул. Рощинская, д.55 | ПДК мг/л | 0,050 | 0,0027 | | 0,0027 | | | ||
11 | Задача 3 Обеспечение повышения качества, надежности функционирова-ния оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения | 29,0 | 26368,47 | Увеличение объемов резервуаров отстойников системы ливневой канализации с очистными сооружениями ливневой канализации. | М3 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 | |
51,54 | 26368,47 | Строительство, пуско-наладочные работы , ввод в эксплуатацию магистральных коллекторов системы ливневой канализации на территории города Подольска в районе оврага Архивный с очистными сооружениями ливневой канализации | М3 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Задача 4. Обеспечение тепловой энергией жителей микрорайона «Кузнечики» | 0,00 | 9224,82 | Количество построенных котельных | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0,00 | 9224,82 | Строительство комплекса зданий и сооружений котельной микрорайона«Кузнечики» | Гкал/час | 0 | 167,5 | | | | | |||
| Подпрограмма: «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | |||||||||||
13 | Задача 1 Приведение в надлежащее техническое состояние сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 78560,0 собственные средства предприят | Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Ед. | 67 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | |
14 | 0,00 | 288560,0 собственные ср-ва предприятий | Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла | % | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | ||
| 0,00 | | Снижение удельного расхода топлива на единицу энергии тепла | Кг.у.т./Гкал | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,0 | 164,0 | ||
15 | Задача 2 Совершенствование системы управления жилищно коммунального комплекса | 00,0 | 00,0 | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | % | 6,7 | 8 | 8,7 | 9 | 9,4 | 9,6 | |
16 | 00,0 | 00,0 | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 14,4 | 18 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||
00,0 | 00,0 | Доля организаций коммунального комплекса в сфере водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, утвердивших инвестиционные программы | % | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
00,0 | 00,0 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства г.о. Подольск к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2014г. – 2539,0 2015г. – 2539,0 2016г. – 2540,0 | 2014г. – 5925,0 2015г. – 5925,0 2016г. – 5926,0 | Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства | Ед. | | 12 | | | | | |||
2014г. –0 2015г. – 10000,0 2016г. – 10000,0 2017г. – 10000,0 2018г. – 10000,0 | | Обустройство новых детских площадок | Ед. | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
17 | Повышение качества содержания придомовых территорий | | | Доля в общем количестве детских игровых площадок, на которых требуется замена МАФ | % | | 52,2 | 40,1 | 27 | 13,7 | 0 | |
18 | | | | | | | | | | | ||
*объемсредств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований избюджета Московской области и бюджетагорода Подольска
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА ПОДОЛЬСКА»
Наименование показателей | Определение | Единицы измерения | Значение базовых показателей | Источник информации | Периодичность представления | |
Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в отчетном году | Ед. | 0 | отчеты управляющих организаций | ежеквартально | |
Количество муниципальных квартир, в которых выполнен ремонт | Количество муниципальных квартир, в которых выполнен ремонт в отчетном году | Ед. | 14 | данные Управления ЖКХ по исполнению титульных списков | ежеквартально | |
Количество оборудования в муниципальных квартирах, которое заменено | Количество замененного оборудования в муниципальных квартирах в отчетном году | Ед. | 35 | данные Управления ЖКХ по исполнению титульных списков | ежеквартально | |
Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоснабжением | Доля жилых помещений, оборудованных централизованным водоснабжением | % | 98,0 | Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию | ежеквартально | |
Строительство, артезианских водозаборных скважин в пойме реки Моча в Подольском муниципальном районе | Объем артезианской воды для хозяйственно-питьевых нужд жилой застройки Мочинского узла после ввода объекта в эксплуатацию | тыс.м3/сут | 17 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | ежеквартально | |
Строительство и ввод в эксплуатацию водонасосной станции 2-го подъема водозаборного узла Мочинский | Производительность насосной станции 2-го подъема ВЗУ Мочинский после ввода объекта в эксплуатацию | тыс.м3/сут | 15 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 1 раз в год | |
Строительство, пуско-наладочные работы , ввод в эксплуатацию Гулевского узла водопроводных сооружений | Производительность насосной станции Гулевского узла после ввода объекта в эксплуатацию | тыс.м3/сут | 15 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 1 раз в год | |
Строительство, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию водовода от насосной станции водозаборного узла «Гулево» до микрорайона «Кутузово» | Протяженность водовода | м | 8075,9 | Акты выполненных работ | 1 раз в год | |
Доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой | Количество населения обеспеченного доброкачественной водой к общему количеству населения | % | 95 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | после ввода объекта в эксплуатацию(1 раз в год) | |
Строительство, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию станции водоподготовки по адресу : г Подольск ул. Рощинская, д.55 | Количество загрязняющих веществ (с канцерогенным эффектом) в питьевой воде после ввода объекта в эксплуатацию | ПДК мг/л | 0,050 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | после ввода объекта в эксплуатацию(1 раз в год) | |
Увеличение объемов резервуаров отстойников системыливневой канализации с очистными сооружениями ливневой канализации. | Объем резервуаров отстойников системы ливневой канализации с очистными сооружениями ливневой канализации. | м3 | 1768 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | после ввода объекта в эксплуатацию(1 раз в год) | |
Строительство, пуско-наладочные работы , ввод в эксплуатацию магистральных коллекторов системы ливневой канализации на территории города Подольска в районе оврага Архивный с очистными сооружениями ливневой канализации | Объем резервуаров отстойников системы ливневой канализации с очистными сооружениями ливневой канализации. | м3 | 1768 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | после ввода объекта в эксплуатацию (1 раз в год) | |
Количество построенных котельных | Отчет Комитета по строительству и архитектуре Администрации г.Подольска | ед | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | после ввода объекта в эксплуатацию (1 раз в год) | |
Строительство комплекса зданий и сооружений котельной микрорайона«Кузнечики» | Расчетная мощность котельной после ввода в эксплуатацию | Гкал/час | 167,5 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | после ввода объекта в эксплуатацию (1 раз в год) | |
Снижение числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения | Количество аварий в системах водоснабжения и водоотведения | Ед. | 50 | Отчеты МУП «Водоканал» г.Подольска | Ежеквартально | |
Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла | % | 10,3 | Отчеты МУП «Подольская теплосеть» | Ежеквартально | |
Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | Количество инвестиций организации в общем объеме капитальных вложений | % | 6,7 | Отчеты МУП «Подольская теплосеть», МУП «Водоканал» г.Подольска, ОАО «ПТЭК» | Ежемесячно | |
Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество заемных средств организаций, направленных на капитальные вложения в системы от общего объема капвложений организаций | % | 14,4 | Отчеты МУП «Подольская теплосеть», МУП «Водоканал» г.Подольска, ОАО «ПТЭК» | Ежемесячно | |
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Подольска к осенне-зимнему периоду | Количество готовых объектов ЖКХ к осеннее-зимнему периоду от общего количества объектов | % | 100 | Управляющие организации, ресурсоснабжающие организации | Ежемесячно | |
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства | Количество единиц приобретаемой техники | Ед. | 0 | Управление ЖКХ | Ежегодно | |
Оборудование для ухода за тротуарами, газонами, древестно-кустарниковыми растениями в летнее и зимнее время | Количество закупленного оборудование для ухода за тротуарами, газонами, древестно-кустарниковыми растениями в летнее и зимнее время | Ед. | 0 | Управляющие организации | Ежегодно | |
Количество новых игровых площадок | Отчет Комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и экологии Администрации г.Подольска | Ед. | 20 | Данные Комитета по благоустройству дорожному хозяйству и экологии по исполнению титульных списков | Ежегодно | |
| Доля в общем количестве детских игровых площадок, на которых требуется замена МАФ | % | 52,2 | Данные Комитета по благоустройству дорожному хозяйству и экологии по исполнению титульных списков | Ежемесячно | |
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальные заказчики программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Подольска,Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска:
- формируют прогнозрасходов на реализацию мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период,ежегодно подготавливают перечень финансируемых мероприятий муниципальной программы, определяет объемы ихфинансирования, оценивают возможностьдостижения целевых индикаторов;
- определяютответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;
- обеспечиваютэффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;
- обеспечиваютвзаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятийподпрограмм и координацию их действий пореализации муниципальной программы;
- участвуют вобсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
- осуществляют ведениеотчетности о реализации муниципальнойпрограммы;
- ежегодно готовятдоклады о ходе реализации муниципальнойпрограммы.
Управление жилищно-коммунального хозяйстваАдминистрации города Подольска, Комитет по строительству и архитектуреАдминистрации города Подольска несут ответственность за реализацию мероприятиймуниципальной программы и подпрограмм, по которым являются ответственнымиисполнителями.
Комитет построительству и архитектуре Администрации города Подольска отчеты о реализации подпрограммыпредставляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Подольска.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Подольскаготовит сводные отчеты о реализации муниципальной программы и представляют их в Комитет по экономикеАдминистрации города Подольска.
СОСТАВ,ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
О ХОДЕРЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Контрольза реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городаПодольска.
Сцелью контроля за реализацией муниципальной программы Комитет по строительству и архитектуре Администрацииг. Подольска раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетнымполугодием, а Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.Подольска до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет вКомитет по экономике Администрации города Подольска оперативный отчет, которыйсодержит:
-перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов иисточников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
-анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализациимероприятий муниципальной программы представляется по форме, установленнойпостановлением Главы города Подольска от 28.08.2013 № 1705-П «Об утверждениипорядков разработки и реализации муниципальных и ведомственных целевых программгорода Подольска».
Комитет по строительству и архитектуреАдминистрации г. Подольска представляет годовой отчет о реализациимуниципальной подпрограммы в Управление жилищно-коммунального хозяйстваАдминистрации города Подольска, ежегодно готовит годовой отчет о реализациимуниципальной программы и до 1 мартагода, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономикеАдминистрации города Подольска для оценки эффективности реализациимуниципальной подпрограммы.
После окончания срока реализациимуниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйстваАдминистрации города Подольска совместно с Комитетом по строительству иархитектуре Администрации г. Подольска готовят и представляют Главе города Подольска наутверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной подпрограммы,итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализациимуниципальной программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которойуказываются:
- степень достижения запланированныхрезультатов и намеченных целей муниципальной программы;
- общий объем фактически произведенныхрасходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджетагорода Подольска и средств иных привлекаемых для реализации источников покаждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
- по мероприятиям, не завершенным вутвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшейреализации;
- по показателям, не достигшимзапланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по ихдальнейшему достижению.
Годовой и итоговый отчеты о реализациимуниципальной программы представляются по формам, установленным постановлениемГлавы города Подольска от 28.08.2013 № 1705-П «Об утверждении порядковразработки и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городаПодольска».
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГОИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ И РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР, ЗАМЕНАОБОРУДОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ»
Наименование подпрограммы | «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах» | ||||||||
Цель подпрограммы | приведение жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими жителям комфортные и безопасные условия проживания | ||||||||
Муниципальный заказчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Подольска | ||||||||
Задачи подпрограммы | приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества жилищного фонда и муниципальных квартир (восстановление или замена изношенных конструктивных элементов общего имущества помещений в многоквартирных домах и оборудования, имеющего срок эксплуатации выше нормативного; обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение энергосберегающих технологий.). | ||||||||
Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2014-2018гг. | ||||||||
Источники | Наименование | Главный | Источник | Расходы (тыс. рублей) | |||||
2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г.* | 2018г.* | 2014-2018гг. | ||||
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах | Управление ЖКХ | Всего: | 41053,0 | 80828,0 | 99750,0 | 105265,0 | 107500,0 | 439118,0 | |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Средства бюджета Московской области | 16753,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16753,0 | |||
Средства | 24300,0 | 80828,0 | 99750,0 | 105265,0 | 107500,0 | 422365,0 | |||
Внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Планируемые результаты | За период реализации подпрограммы планируется: -улучшить эксплуатационных характеристик общего имущества в 130 многоквартирных домах. - обеспечить более комфортные условия проживания населения в 334 муниципальных квартирах. |
* - финансированиемероприятий подпрограммы будет уточняться при принятии бюджета насоответствующие годы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных жилых домах и ремонтмуниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах»
Основнойцелью подпрограммы является:
приведениежилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями,обеспечивающими жителям комфортные и безопасные условия проживания.
В городе Подольске 2737многоквартирных домов общей площадью 5898,5 тыс.кв. метров.
Процент износа составляет:
-износ 0-30% - 50,6% домов;
-износ 31-65% - 46,5% домов;
-износ 66-70% - 2,4% домов;
-износ более 70% - 0,5% домов.
Задачей подпрограммы является:
приведениев надлежащее техническое состояние общего имущества жилищного фонда имуниципальных квартир (восстановление или замена изношенных конструктивныхэлементов общего имущества помещений в многоквартирных домах и оборудования,имеющее срок эксплуатации выше нормативного, обеспечение сохранности жилищногофонда, увеличение срока эксплуатации; повышение эффективности и надежности функционирования внутреннихинженерных систем; внедрение энергосберегающих технологий.).
В результате реализации подпрограммы планируется:
-улучшить эксплуатационных характеристикобщего имущества в 78 многоквартирных домах.
-обеспечить более комфортные условия проживания населения в 334 муниципальных квартирах.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВАВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Переченьработ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает в себя:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-,тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
- ремонт или замену лифтового оборудования,отработавшего нормативный срок, ремонтлифтовых шахт, систем дымоудаления и пожаротушения;
- ремонт крыш, в томчисле переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройствовыходов на кровлю;
- ремонт подвальныхпомещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
- утепление и ремонт фасадов, ремонтмежпанельных швов;
- установкуколлективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых дляпредоставления коммунальных услуг, узлов управления и регулирования потребленияэтих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрическойэнергии, газа);
- ремонт фундаментовмногоквартирных домов.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕМОНТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР,
ЗАМЕНАОБОРУДОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ
На текущий момент площадь муниципальных жилыхпомещений составляет 582,2 тыс.кв.м, часть из которого закреплена задетьми-сиротами и
детьмиоставшимися без попечения родителей, и в соответствии с информацией Управления опеки и попечительстваМинистерства образования Московскойобласти по городскому округу Подольск, требует ремонта. Целью для решения этой задачи является приведениемуниципальных жилых помещений в соответствие с санитарными, техническими ииными требованиями, обеспечивающими жителям комфортные и безопасные условияпроживания.
Мероприятие по замене изношенногогазового и электрического оборудования, находящегося внутри муниципальных жилыхпомещений и не подлежащего ремонту, направлено на обеспечение безопасногопроживания граждан и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирныхжилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальныхквартирах»
Одним из приоритетов жилищной политики городаявляется создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, улучшениетехнического состояния жилищного фонда.Возникшие в результате многолетней отсрочки реализации рыночной реформы вжилищно-коммунальной сфере, привели к замедлению процесса проведениясвоевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Капитальный ремонт кровель - один из наиболеевостребованных видов работ по ремонтуобщего имущества жилых домов. Продолжительность эксплуатации кровли дома согласно ВСН 58-88(Р) после ввода дома в эксплуатациюсоставляет:
-из оцинкованной стали – 15лет;
-из рулонных материалов – 10 лет;
-из асбестоцементных волнистых листов – 30 лет.
Из-за нарушений кровельного покрытияпроисходят протечки в жилые помещения дома, нарушается теплоизоляция крыш, вдальнейшем протечки кровель ведут кразрушению перекрытий и фасадов зданий. Неудовлетворительное состояние скатных крыш приводит к разрушениютеплоизоляции чердачных помещений и нарушению температурно-влажностного режимаи, как следствие, образованию сосулек и увеличению снежного покрова, чтоприводит к дополнительных затратам по очистке крыш от снега. В ряде домовнаблюдается разрушение несущих конструкций и подшивки деревянного перекрытиячердака, нарушение теплоизоляции труб системы отопления верхнегорозлива.
В настоящее время всебольшую остроту приобретает проблема ремонта и замены лифтов и лифтовогооборудования. Темпы износа лифтового хозяйства в городе превышают темпы егообновления. Нормативный срок эксплуатации пассажирских лифтов, установленныймежгосударственным стандартом, составляет 25 лет. В настоящее время требуютсякардинальные меры по улучшению технического состояния лифтов, иначе процесс ихразрушения станет необратимым, и безопасность населения не будет должнымобразом обеспечиваться.
Кроме того, в жилых домах необходимовыполнить замену труб систем холодного и горячего водоснабжения, центральногоотопления, установить общедомовыеприборы учета потребления холодной водыи тепловой энергии. В связи с недостаточным финансированием замена труб системхолодного, горячего водоснабжения и центрального отопления производитсяотдельными участками, что не дает положительного результата. Из-за утечек водыиз труб в техническом подполье жилых домов образуется сырость, которая влечетдальнейшую коррозию трубопроводов, происходит ослабление несущей способностистен фундаментов и приводит к их разрушению. В квартирах жилых домов появляется сырость и плесень,которая негативно влияет на несущую способность стен, перекрытий и отрицательносказывается на здоровье проживающих. Утечки в трубопроводах приводят к расточительномурасходу холодной и горячей воды. Системы горячего и холодного водоснабжения ицентрального отопления должны работать экономично с минимальными затратамитепла.
Для предоставленияжителям коммунальных услуг надлежащего качества система центрального отопленияжилых домов должна в отопительный сезон работать бесперебойно и обеспечиватьподдержание нормальной температуры воздуха во всех жилых помещениях, а системагорячего водоснабжения обеспечивать бесперебойную подачу горячей воды расчетнойтемпературы.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонтобщего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир,
замена оборудования вмуниципальных квартирах»
№ | Мероприятия | Перечень | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный | Результаты | |||||
2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г*. | 2018г.* | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | Задача Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда | Подготовка документации к проведению аукционов, заключению муниципальных контрактов и договоров. | Итого | 2014-2018 | 26627,0 | 439118,0 | 41053,0 | 80828,0 | 99750,0 | 105265,0 | 107500,0 | УЖКХ | Акты о приемке выполнен-ных работ | |
Средства федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | | 0,0 | 16753,0 | 16753,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства | | 26627,0 | 422365,0 | 24300,0 | 85550,0 | 99750,0 | 105265,0 | 107500,0 | ||||||
Внебюджетные | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1. | Выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах | Акты обследования технического состояния жилищного фонда | Итого | 2014-2018 | 22600,0 | 180283,0 | 35853,0 | 24000,0 | 38200,0 | 40110,0 | 42120,0 | УЖКХ | Акты о приемке выполнен-ных работ | |
Средства федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | | 0,0 | 16753,0 | 16753,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства | | 22600,0 | 163530,0 | 19100.0 | 24000,0 | 38200,0 | 40110,0 | 42120,0 | ||||||
Внебюджетные | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
1.2 | Выполнение ремонта в муниципальных квартирах | Акты обследования состояния муниципальных квартир | Итого | 2014-2018 | 3327,0 | 19865,0 | 4500,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3885,0 | 4080,0 | УЖКХ | Акты о приемке выполнен-ных работ | |
Средства федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства | | 3327,0 | 19864,0 | 4500,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3885,0 | 4080,0 | ||||||
Внебюджетные | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.3. | Замена оборудования в муниципальных квартирах | Акты и предписания специализированной организации | Итого | 2014-2018 | 700,0 | 4610,0 | 700,0 | 1200,0 | 1200,0 | 740,0 | 770,0 | УЖКХ | Акты о приемке выполнен-ных работ | |
Средства федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства | | 700,0 | 4610,0 | 700,0 | 1200,0 | 1200,0 | 740,0 | 770,0 | ||||||
Внебюджетные | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | ||
1.4. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Получение счета Регионального оператора | Итого | 2014-2018 | 0,00 | 234360,0 | 0,00 | 51928,0 | 56650,0 | 60530,0 | 60530,0 | УЖКХ | Оплата счета Регионального оператора | |
Средства федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51928,0 | 56650,0 | 60530,0 | 60530,0 | ||||||
Внебюджетные | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
*- финансирование мероприятий подпрограммы будет уточняться при принятии бюджетана соответствующие годы.
ОБОСНОВАНИЕОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонтобщего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир,
замена оборудования вмуниципальных квартирах»
Наименование | Источник | Расчет необходимых | Общий объем финансовых | Эксплуатационные |
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах | Бюджет города Подольска | На основании смет аналогичных видов работ | 417643,0тыс.руб., в т.ч. по годам: 2014г. –24300,0тыс.руб. 2015г. –80828,0тыс.руб. 2016г. – 99750,0 тыс.руб. 2017г. – 105265,0 тыс.руб. 2018г. – 107500,0тыс.руб. | |
Средства бюджета Московской области | | 16752,3тыс.руб., в т.ч. по годам: 2014г. – 16752,3тыс.руб. 2015г. – 0 2016г. – 0 2017г. – 0 2018г. – 0 | |
*-наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
**- бюджет города Подольска, внебюджетныеисточники;для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений идоговоров;
***-указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов нареализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете;при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет(показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичныхвидов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами,оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
****-указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, атакже пояснение принципа распределения финансирования по годам реализацииподпрограммы.
*****-заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов,возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы иисточники расчетов).
ОЦЕНКАВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонтобщего имущества в многоквартирных жилых домах и
ремонт муниципальныхквартир, замена оборудования в муниципальных квартирах»
Таблица 1. При увеличении бюджетныхассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
Наименование | Целевое значение | Изменение целевых | Наименование | Объем (тыс.руб.) | ||||
| 2014г. | 26 | 2014г. | 27 | 2014г. | Дополнительные средства будут направлены на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах , требующих улучшения эксплуатационных характеристик | | |
2015г. | 22 | 2015г. | 23 | 2015г. | | |||
2016г. | 25 | 2016г. | 26 | 2016г. | | |||
2017г. | 27 | 2017г. | 28 | 2017г. | | |||
2018г. | 30 | 2018г. | 31 | 2018г. | | |||
Количество муниципальных квартир, в которых планируется выполнить ремонт | 2014г. | 18 | 2014г. | 19 | 2014г. | Дополнительные средства будут направлены на выполнение ремонта муниципальных квартир , требующих улучшения эксплуатационных характеристик | | |
2015г. | 11 | 2015г. | 12 | 2015г. | | |||
2016г. | 11 | 2016г. | 12 | 2016г. | | |||
2017г. | 12 | 2017г. | 13 | 2017г. | | |||
2018г. | 13 | 2018г. | 14 | 2018г. | | |||
Количество оборудования в муниципальных квартирах, которое планируется заменить | 2014г. | 58 | 2014г. | 61 | 2014г. | Дополнительные средства будут направлены на выполнение замены газового оборудования в муниципальных квартирах | | |
2015г. | 56 | 2015г. | 59 | 2015г. | | |||
2016г. | 56 | 2016г. | 59 | 2016г. | | |||
2017г. | 54 | 2017г. | 57 | 2017г. | | |||
2018г. | 54 | 2018г. | 57 | 2018г. | |
Таблица 2. При уменьшении бюджетныхассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
Наименование | Целевое значение | Изменение целевых | Наименование мероприятий, которые | Экономия бюджетных | ||||
| 2014г. | 26 | 2014г. | 25 | 2014г. | Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется. Будут уменьшены средства, направляемые на реализацию мероприятий. | | |
2015г. | 22 | 2015г. | 20 | 2015г. | | |||
2016г. | 25 | 2016г. | 23 | 2016г. | | |||
2017г. | 27 | 2017г. | 25 | 2017г. | | |||
2018г. | 30 | 2018г. | 28 | 2018г. | | |||
Количество муниципальных квартир, в которых планируется выполнить ремонт | 2014г. | 18 | 2014г. | 17 | 2014г. | | ||
2015г. | 11 | 2015г. | 10 | 2015г. | | |||
2016г. | 11 | 2016г. | 10 | 2016г. | | |||
2017г. | 12 | 2017г. | 11 | 2017г. | | |||
2018г. | 13 | 2018г. | 12 | 2018г. | | |||
Количество оборудования в муниципальных квартирах, которое планируется заменить | 2014г. | 58 | 2014г. | 55 | 2014г. | | ||
2015г. | 56 | 2015г. | 53 | 2015г. | | |||
2016г. | 56 | 2016г. | 53 | 2016г. | | |||
2017г. | 54 | 2017г. | 51 | 2017г. | | |||
2018г. | 54 | 2018г. | 51 | 2018г. | |
ПАСПОРТПОДПРОГРАММЫ «Строительство иреконструкция объектов инженерной
инфраструктуры»
Наименование подпрограммы | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры | ||||||||
Цель подпрограммы | Строительство новых и реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры | ||||||||
Муниципальный заказчик | Комитет по строительству и архитектуре Администрации г. Подольска | ||||||||
Задачи подпрограммы | Увеличение объема добычи артезианской воды , улучшение качества питьевой воды, обеспечение повышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения | ||||||||
Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018годы | ||||||||
Источники | Наименование | Главный | Источник | Расходы (тыс. рублей) | |||||
2014год* | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | Итого | ||||
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры | Комитет по строительству и архитектуре | Всего: | 303444,74 | 167,0 | 175,0 | 183,0 | 183,0 | 304152,74 | |
| Средства федерального бюджета | | | | | | | ||
| Средства бюджета Московской области * | 303350,37 | | | | | 303350,37 | ||
| Средства | 94,37 | 167,0 | 175,0 | 183,0 | 183,0 | 802,37 | ||
| Внебюджетные | | | | | | | ||
Планируемые результаты | Увеличить удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоснабжением с 98% до 98,5% в 2016году за счет увеличения объема добычи артезианской воды до 30тыс.м3/сутки с доведением производительности насосной станции 2-гоподъема Мочинского ВЗУ до 37тыс. м3/сутки и насосной станции Гулевского узла до 17,34 тыс.м3/сутки и . увеличение протяженности водовода на 8075,9 м. Увеличить долю населения,обеспеченного доброкачественной питьевой водой с 95% до 99% к концу 2016года за счет снижения количества загрязняющих веществ ( с канцерогенным эффектом) в питьевой воде до 0,0027мг/л. Увеличить объем резервуаров отстойников системы ливневой канализации на 1765м3 в 2015году за счет строительства перехватывающего резервуара отстойника по ул. Фетищевская на 1768м3 системы ливневой канализации на территории города в районе оврага Архивный с очистными сооружениями ливневой канализации . Строительство котельной с производительностью тепловой энергии 163,5 Гкал/час к концу 2014 года. |
*-Финансирование на 2014 год осуществлялось в рамках подпрограммы «Строительство,модернизация и ремонт инженерной инфраструктуры»муниципальной программы вредакции 2014 года.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
«Строительство и реконструкция объектовинженерной инфраструктуры»
Основнойцелью подпрограммы является:
увеличениеудельного веса оборудования жилищного фонда централизованным водоснабжением идоли обеспечения населения доброкачественной питьевой водой; строительствокотельной для жителей микрорайона «Кузнечики».
Задачей подпрограммы является:
увеличениеобъема добычи артезианской воды, улучшение качества питьевой воды, обеспечениеповышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения, обеспечение тепловойэнергией жителей микрорайона «Кузнечики».
В результате реализации подпрограммы планируется:
-обеспечить население города доброкачественной питьевой водой ижителей микрорайона «Кузнечики» тепловойэнергией.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ
«Строительство иреконструкция объектов инженерной инфраструктуры»
№ | Мероприятия | Перечень | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный | Результаты | |||||||||||
2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
1. | Задача №1 Увеличение объема добычи артезианской воды | | Итого | | 18000,0 | 158925,07 | 158925,07 | | | | | | | |||||||
Средства федерального бюджета | | | | | | | | | | | ||||||||||
Средства бюджета Московской области | | 18000,0 | 158748,68 | 158748,68 | | | | | | | ||||||||||
Средства | | 0,00 | 176,39 | 176,39 | | | | | | | ||||||||||
Внебюджетные | | | | | | | | | | | ||||||||||
1.1. |
| СМР, ПНР и оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Итого | Декабрь 2016г. |