Постановление Главы Ступинского муниципального района от 28.05.2001 № 1243-п

О Программе Ступинского района Московской области "Социальная защита населения на 2001-2005 годы"

ГЛАВА

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТУПИНСКИЙ РАЙОН"

 

МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 28мая 2001 г. N 1243-п

 

 

О Программе Ступинскогорайона Московской области "Социальная защита населения на 2001-2005годы"

 

 

Рассмотревпредложение Комитета социальной защиты населения о Программе Московской области"Социальная защита населения на 2001-2002 годы",

 

постановляю:

 

1.Утвердить Программу Ступинского района Московской области "Социальнаязащита населения на 2001-2005 годы" (приложение N 1).

2. Контрольза выполнением постановления возложить на заместителя главы администрациирайона Л.И. Сергееву.

 

 

ГлаваСтупинского района

П.И. Челпан

 

 

 

ПриложениеN 1

к постановлениюглавы

муниципальногообразования

"Ступинскийрайон"

Московскойобласти

от 28 мая 2001г. N 1243-п

 

 

ПРОГРАММА

СТУПИНСКОГОРАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

НАСЕЛЕНИЯНА 2001-2005 ГОДЫ"

 

Паспорт

ПрограммыСтупинского района Московской области

"Социальнаязащита населения на 2001-2005 годы"

 

  Наименование            ПрограммаСтупинского района Московской

  Программы               области"Социальная защита населения

                           на 2001-2005годы" (далее по тексту -

                           Программа)

 

  Основание              Федеральный закон "О государственной

   дляразработки          социальнойпомощи", Закон Московской

                           области "Опрожиточном минимуме

                           в Московскойобласти", постановление

                           ПравительстваМосковской области

                           от 15.11.2000 N 140/35"О разработке

                           проекта областнойцелевой программы

                           "Социальнаязащита населения

                           Московской областина 2001-2005

                          годы", Федеральныйзакон

                           "Оветеранах", Федеральный закон

                           "О социальнойзащите инвалидов в

                           РоссийскойФедерации"

 

  Заказчик                Комитетсоциальной защиты населения

                           Ступинского района

 

  Разработчик             Комитетсоциальной защиты населения

                           Ступинского района

 

   Цели изадачи           1. Цель - осуществлениемер

                           по улучшениюположения

                           малообеспеченных исоциально уязвимых

                           категорий и группграждан, упрочение

                           их социальнойзащищенности на основе

                           адресного подхода к решениюимеющихся

                           проблем.

                           2. Задачи:

                           - концентрацияфинансовых

                             и материальныхресурсов для оказания

                             социальной помощинаселению;

                           - развитие системысоциального

                             обслуживаниянаселения;

                           - усилениеадресности социальной

                             поддержкинаселения;

                          - реализация стратегии вобласти

                             социальной защитынуждающихся

                             категорий и группнаселения с учетом

                            социально-экономической ситуации

                             в Ступинскомрайоне

 

   Срокреализации         2001-2005 годы

 

  Исполнители             - Комитетсоциальной защиты населения

                             Ступинскогорайона;

                           - Финансовоеуправление администрации

                            Ступинского района;

                           - Управлениездравоохранения

                             администрацииСтупинского района;

                           - УправлениеПенсионного фонда РФ

                             по Ступинскомурайону;

                           - Управлениеобразования администрации

                             Ступинского района

 

   Объем иисточники       Общий объемфинансирования в 2001-2005

  финансирования          годахсоставляет:

                                                      (тыс. руб.)

                           Всего                       - 878032,2

                           2001 год                    - 143761,0

                           2002 год                    - 162516,6

                           2003 год                    - 172256,9

                           2004 год                    - 188451,2

                           2005 год                    - 211046,49

 

                           В том числе:

                           - средствафедерального бюджета:

                           Всего                       - 4190,6

                           2001 год                    - 712,7

                           2002 год                    - 811,0

                           2003 год                    - 843,6

                           2004 год                    - 877,1

                           2005 год                    - 946,2

 

                           - средстваобластного бюджета:

                           Всего                       - 330792,0

                           2001 год                    - 59096,8

                           2002 год                    - 62200,7

                           2003 год                    - 65400,6

                           2004 год                    - 69703,6

                           2005 год                    - 74390,3

 

                           - средства местногобюджета:

                           Всего                       - 499582,2

                           2001 год                    - 77213,4

                           2002 год                    - 91876,2

                           2003 год                    - 97418,2

                           2004 год                    - 108216,0

                           2005 год                    - 124858,4

 

                           - средствавнебюджетных источников:

                           Всего                       - 34901,9

                           2001 год                    - 5257,9

                           2002 год                    - 6044,9

                           2003 год                    - 6899,9

                           2004 год                    - 7824,3

                           2005 год                    - 8874,9

 

   Ожидаемыеконечные      - повышение уровня жизнинаселения

   результатыреализации     Ступинского района;

  Программы               -поддержка малообеспеченных

                             и социальноуязвимых категорий и групп

                             населения;

                           - развитие системы социального

                             обслуживаниянаселения;

                           - реализациясемейной политики

                             в Ступинскомрайоне

 

   Организацияконтроля    Контроль за реализациейПрограммы

   зареализацией          осуществляет Комитетсоциальной защиты

  Программы               населенияадминистрации Ступинского

                           района

 

1. Обоснование Программы

 

Результатымониторинга, статистические данные, а также материалы социологическихисследований показывают, что благодаря принимаемым Правительством Московскойобласти, администрацией Ступинского района мерам, наблюдается устойчиваятенденция повышения уровня жизни населения, сокращение числа людей, живущих зачертой бедности.

Пенсии идетские пособия, в отличие от прошлых лет, выплачиваются регулярно.Одновременно неоднократно повышался размер пенсии. В результате чего убольшинства пенсионеров размер пенсии обеспечивает прожиточный минимум для этойкатегории населения.

Поэтомуважнейшей задачей Программы является закрепление тенденции стабилизации,улучшения положения малообеспеченных и социально уязвимых категорий и группнаселения, упрочение их социальной защищенности на основе адресного подхода крешению имеющихся проблем.

Внастоящее время в Ступинском районе около 45 процентов населения имеютсреднедушевой доход ниже прожиточного минимума и нуждаются в социальной помощи.

В сложномположении находятся такие категории населения, как многодетные и неполные семьи,инвалиды, престарелые люди.

Вместе стем сохраняется неблагоприятная демографическая ситуация.

Наблюдаетсяустойчивый рост доли людей пожилого возраста. Численность населениятрудоспособного возраста составляет менее 60 процентов.

Особенностьюи главным отличием настоящей Программы является курс на последовательноеповышение уровня жизни жителей Ступинского района; развитие системы социальногообслуживания населения; реализацию семейной политики в Ступинском районе.Программа устанавливает основные приоритеты, определяет цели и задачи, основныемероприятия, виды социальной помощи нуждающимся в ней категориям и группамнаселения Ступинского района.

 

2. Цели и задачи Программы

 

Основнымицелями и задачами Программы являются:

-обеспечение реализации установленных федеральным законодательством изаконодательством Московской области социальных гарантий, льгот и услуг;

-стабилизация положения и реализация организационных и социально-экономическихмероприятий по повышению уровня жизни населения Ступинского района и улучшениюна основе адресного подхода положения малообеспеченных и социально уязвимыхкатегорий и групп населения;

-реализация семейной политики в Ступинском районе;

-повышение уровня жизнедеятельности инвалидов и пожилых людей, создание имусловий для полноценной жизни в нашем обществе;

- развитиесистемы реабилитации инвалидов;

- развитиесети учреждений социального обслуживания населения, повышение эффективностимедицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов;

- созданиенеобходимых условий для удовлетворения интеллектуальных и культурныхпотребностей инвалидов и пожилых людей;

-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальнойзащиты и развитие инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание инвалидов,пожилых людей, малообеспеченных семей и детей.

 

3. Срок реализации Программы

 

2001-2005годы.

 

4. Объем и источники финансирования Программы

 

Общийобъем финансирования в 2001-2005 годах составляет:

 

                                                   (тыс. руб.)

   Всего                                            -874967,2

   2001год                                        - 143761,0

   2002год                                        - 162516,6

   2003год                                        - 170941,9

   2004год                                        - 189701,2

   2005год                                        - 208046,4

 

   В томчисле:

   - средствафедерального бюджета:

   Всего                                            -4190,6

   2001год                                        - 712,7

   2002год                                        - 811,0

   2003год                                        - 843,6

   2004год                                        - 877,1

   2005год                                         - 946,2

 

   - средстваобластного бюджета:

   Всего                                            -330792,0

   2001год                                        - 59096,8

   2002год                                        - 62200,7

   2003год                                        - 65400,6

   2004год                                        - 69703,6

   2005год                                        - 74390,3

 

   - средстваместного бюджета:

   Всего                                            - 496517,2

   2001год                                        - 77213,4

   2002год                                        - 91876,2

   2003год                                        - 96103,2

   2004год                                         - 109466,0

   2005год                                        - 121858,4

 

   - средствавнебюджетных источников:

   Всего                                            -34901,9

   2001год                                        - 5257,9

   2002год                                        - 6044,9

   2003год                                        - 6899,9

   2004год                                        - 7824,3

   2005год                                        - 8874,9

 

5. Перечень мероприятий Программы

 

I раздел. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬ -

ОТДЕЛСОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

 

Название темы                                    

Объем и источники      

финансирования         

1. Ежеквартальный мониторинг социального         

самочувствия населения Ступинского района        

В пределах средств,    

выделяемых на текущее  

финансирование         

2. Мониторинг уровня жизни населения Ступинского 

района                                           

В пределах средств,    

выделяемых на текущее  

финансирование         

3. Социологическое исследование малообеспеченных 

семей и разработка предложений по повышению      

уровня их социальной защиты                      

В пределах средств,    

выделяемых на текущее  

финансирование         

4. Социально-психологическое исследование        

неблагополучных семей и разработка научно-       

методического обеспечения для создания банка     

данных для неблагополучных семей                 

В пределах средств,    

выделяемых на текущее  

финансирование         

5. Мониторинг уровня и качества жизни граждан    

старшего поколения                               

В пределах средств,    

выделяемых на текущее  

финансирование         

 

II раздел. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

 

Мероприятия             

Исполнители          

Объем и источники         

финансирования            

2.1. Разработка         

социального паспорта    

Комитет социальной   

защиты населения     

В пределах средств,       

выделяемых на текущее     

финансирование            

2.1.1. По микрорайонам  

города                  

Отдел социальной     

защиты населения.    

Отдел социальной     

помощи семье и        

детству              

В пределах средств,       

выделяемых на текущее     

финансирование            

2.1.2. По поселковым и  

сельским администрациям 

Поселковые и сельские

администрации        

В пределах средств,       

выделяемых на текущее     

финансирование            


 

III раздел. АДРЕСНАЯ ЗАЩИТА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН

 


-------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категориинуждающихся               ¦Объем финансирования                                  ¦Источники        ¦

¦                                   +--------T----------------------------------------------+финансирования   ¦

¦                                   ¦Всего,  ¦В том числе погодам                          ¦                 ¦

¦                                    ¦тыс.   +--------T---------T--------T---------T--------+                 ¦

¦                                    ¦руб.    ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005год¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1. Материальнаяподдержка до уровня ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦потребительскойкорзины             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1.1. Одинокиенеработающие инвалиды ¦  2102,9¦   363,4¦   388,8¦   416,1¦    449,3¦  485,3¦Местный бюджет   ¦

¦и пенсионеры,нуждающиеся в         ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦постороннемуходе, или семьи из них ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦                 ¦

¦(безтрудоспособных членов семьи)   ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1.2. Хроническиебольные,           ¦    90,3¦   15,6¦     16,7¦    17,9¦    19,3¦   20,8 ¦Местный бюджет   ¦

¦нуждающиеся вспециальном питании,  ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦в т.ч.инсулинозависимые            ¦       ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1.3. Дети до 16лет (воспитываемые  ¦   858,8¦  148,4¦    158,8¦  169,9¦    183,5¦   198,2¦Местный бюджет   ¦

¦одинокимиматерями, разведенными    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦родителями) измалообеспеченных     ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦       ¦                 ¦

¦многодетных инеполных семей,       ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦дети-инвалиды до16 лет             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого, местныйбюджет               ¦  3052,0¦  527,4¦    564,3¦   603,8¦   652,1¦   704,3¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2. Организацияоздоровления и       ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦отдыхадетей                        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.1. Выделениепутевок в            ¦   652,1¦   97,2¦    112,8¦   128,5¦   146,5¦   167,0¦Местный бюджет   ¦

¦стационарномотделении кризисного   ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦центра"Лесное озеро" на б/платной ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦основе                              ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.2. Выделениепутевок в            ¦  1889,6¦  280,0¦    324,8¦   373,5¦   425,8¦   485,4¦Областной бюджет ¦

¦оздоровительныелагеря и санатории  ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦для детей измалообеспеченных и     ¦        ¦       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦                 ¦

¦неполных семей,детей-инвалидов     ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.3. Выделениепутевок в            ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦оздоровительныелагеря всем         ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦категориямнуждающихся с возмещением¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦затрат напутевки в размере:        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦15%стоимости                       ¦  4025,4¦  596,5¦    691,9¦   795,7¦   907,1¦  1034,1¦Местный бюджет   ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦25%стоимости                       ¦  1687,1¦  250,0¦    290,0¦   333,5¦   380,2¦   433,4¦Местный бюджет   ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого                               ¦  8254,2¦ 1223,7¦   1419,5¦  1631,3¦  1859,7¦  2120,0¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦В т.ч.:                             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦местныйбюджет                      ¦  6364,6¦  943,7¦   1094,7¦  1257,8¦  1433,9¦  1634,6¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦областнойбюджет                    ¦  1889,6¦  280,0¦    324,8¦   373,5¦   425,8¦   485,4¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦3. Организацияотдыха в             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦муниципальныхоздоровительных       ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦учреждениях                         ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦3.1.Территориальный центр          ¦24024,4¦  3560,0¦   4129,6¦ 4749,0¦   5413,9¦  6171,9¦Местный бюджет   ¦

¦социальнойпомощи семье и детям    +--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦"Сосновыйбор" (в том числе:        ¦22269,8¦  3300,0¦   3828,0¦ 4402,2¦   5018,5¦  5721,1¦За счет средств  ¦

¦200 (лето) + 56(зима)              ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦от реализации    ¦

¦                                    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦путевок          ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦3.2. Стационарноеотделение         ¦  7473,9¦ 1107,5¦   1284,7¦  1477,4¦  1684,2¦  1920,0¦Местныйбюджет   ¦

¦кризисногоцентра "Лесное озеро"   +--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦                                    ¦  9177,9¦ 1360,0¦   1577,6¦  1814,2¦  2068,2¦  2357,8¦За счет средств  ¦

¦                                    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦от реализации    ¦

¦                                    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦путевок          ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого                               ¦ 62945,9¦  9327,5¦ 10819,9¦ 12442,9¦  14184,9¦16170,8¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦местныйбюджет                      ¦31498,3¦  4667,5¦   5414,3¦ 6226,4¦   7098,1¦  8091,9¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦за счет средствот реализации       ¦ 31447,7¦  4660,0¦  5405,6¦  6216,4¦   7086,7¦ 8078,9¦                 ¦

¦путевок                             ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Виды помощи                         ¦        ¦       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4. Денежная иматериальная помощь   ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.1. Денежнаяпомощь (оказанная по  ¦   115,7¦   20,0¦     21,4¦    22,9¦    24,7¦    26,7¦Местный бюджет   ¦

¦решениюобщественного совета)      +--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦                                    ¦   115,7¦   20,0¦     21,4¦    22,9¦    24,7¦    26,7¦Внебюджетные     ¦

¦                                    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦средства         ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.2. Натуральная(благотворит.)     ¦   611,1¦  105,6¦    113,0¦   120,9¦   130,6¦   141,0¦Внебюджетные     ¦

¦                                    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦средства         ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.3.Гуманитарная                   ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.4. Комплектыдля новорожденных    ¦    33,0¦    5,7¦      6,1¦     6,5¦     7,0¦     7,6¦Областной бюджет ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.5.Индивидуальная материальная    ¦   117,5¦   20,3¦     21,7¦    23,2¦    25,1¦    27,1¦Внебюджетные     ¦

¦помощь родителямпогибших           ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦средства         ¦

¦военнослужащих                      ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦       ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.6.Единовременная материальная    ¦     5,8¦    1,0¦      1,1¦     1,1¦     1,2¦     1,3¦Внебюджетные     ¦

¦поддержка(продукты, промтовары)    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦средства         ¦

¦гражданам,освобожденным из мест    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦лишениясвободы                     ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.7.Единовременная материальная    ¦    60,2¦   10,4¦     11,1¦    11,9¦    12,9¦    13,9¦Местный бюджет   ¦

¦помощь лицам,пострадавшим от       ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦стихийныхбедствий                  ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.8. Бесплатноепитание молочными   ¦ 31248,7¦  5400,0¦  5778,0¦  6182,5¦   6677,1¦ 7211,2¦Местный бюджет   ¦

¦продуктами детейв возрасте до 2 лет¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.9.Освобождение родителей от      ¦   652,8¦  112,8¦    120,7¦   129,1¦   139,5¦   150,6¦Местный бюджет   ¦

¦оплаты задетское дошкольное        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦учреждение                          ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦       ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦В т.ч.:                             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.9.1.Дети-инвалиды, посещающие ДОУ¦   20,8¦     3,6¦      3,9¦    4,1¦      4,5¦     4,8¦Местный бюджет   ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.10. Расходы напитание учащихся,  ¦  1931,1¦  333,7¦    357,1¦   382,1¦   412,6¦   445,6¦Местный бюджет   ¦

¦посещающихгруппы продленного дня и ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦освобожденных отуплаты             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.11.Компенсационные выплаты на    ¦46773,6¦  8082,8¦   8648,6¦ 9254,0¦   9994,3¦ 10793,9¦Местныйбюджет   ¦

¦питание учащимсяв размере 1,5% в   ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦день отминимального размера        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦оплатытруда                        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦4.12.Материальное обеспечение      ¦  3620,2¦  625,6¦    669,4¦   716,2¦   773,5¦   835,4¦Местный бюджет   ¦

¦детей-сирот,оставшихся без         ¦        ¦       ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦попеченияродителей                 ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого                               ¦ 85306,2¦14741,5¦  15773,4¦ 16877,5¦  18227,7¦ 19686,0¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦В т.ч.:                             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦местныйбюджет                      ¦ 84423,1¦14588,9¦  15610,1¦ 16702,8¦  18039,1¦ 19455,5¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦областнойбюджет                    ¦    33,0¦    5,7¦      6,1¦     6,5¦     7,0¦     7,6¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦внебюджетныесредства               ¦   850,1¦  146,9¦    157,2¦   168,2¦   181,6¦   196,2¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦5.Предоставление льгот в           ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦соответствии сУказом Президента РФ ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦"О мерах посоциальной поддержке    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦многодетныхсемей" от 05.05.1992    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦N 431                               ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦5.1. Бесплатныйпроезд для детей из ¦  1353,1¦   260,0¦   265,2¦   270,5¦    275,9¦  281,4¦Местный бюджет   ¦

¦многодетныхсемей, учащихся средних ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦школ                                ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦5.2. Льготы пооплате за:           ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦Местный бюджет   ¦

¦- всего                             ¦  1053,5¦  200,0¦    204,0¦   208,1¦   216,4¦   225,1¦                 ¦

¦- коммунальныеуслуги               ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦  (30% - скидка);                   ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- газ (30% -скидка);               ¦        ¦       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦                 ¦

¦- твердоетопливо(30% - скидка)     ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦5.3.Освобождение родителей от      ¦  1670,9¦  241,0¦    284,4¦   329,9¦   379,4¦   436,3¦Местный бюджет   ¦

¦оплаты задетское дошкольное        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦учреждение                          ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого, местныйбюджет               ¦  4077,5¦  701,0¦    753,6¦  808,5¦    871,7¦   942,8¦                 ¦

L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------

IV раздел. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

 


-------------------------------------T---------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категориинуждающихся               ¦Объемфинансирования                                    ¦Источники        ¦

¦                                   +----------T----------------------------------------------+финансирования   ¦

¦                                   ¦Всего,    ¦В том числе погодам                          ¦                 ¦

¦                                    ¦тыс.     +--------T---------T--------T---------T--------+                 ¦

¦                                    ¦руб.      ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год¦2005 год¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1. Санаторно-курортноелечение лиц  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦нетрудоспособноговозраста и        ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦инвалидов                           ¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Выделениесанаторно-курортных       ¦ 13604,8  ¦ 2016,0¦   2338,6¦  2689,3¦  3065,9¦  3495,1¦Областной бюджет ¦

¦путевокследующим категориям        ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦граждан:                            ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦       ¦                 ¦

¦- инвалидамВОВ;                    ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- участникамВОВ;                   ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- лицам,пострадавшим от            ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦политическихрепрессий;             ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- узникамфашистских лагерей;       ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- жителямблокадного Ленинграда;    ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- лицам,пострадавшим вследствие    ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦радиации наЧАЭС, на                ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦Семипалатинскомполигоне, ПО "Маяк";¦         ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- инвалидамобщего заболевания      ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Компенсации засанаторно-курортные  ¦   701,8 ¦   104,0¦    120,6¦  138,7¦    158,2¦   180,3¦Местный бюджет   ¦

¦путевки ИОВ иУОВ                   ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого                               ¦ 14306,7  ¦ 2120,0¦   2459,2¦  2828,1¦  3224,0¦  3675,4¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦В т.ч.:                             ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦местныйбюджет                      ¦   701,8 ¦   104,0¦    120,6¦  138,7¦    158,2¦   180,3¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦областнойбюджет                    ¦ 13604,8  ¦ 2016,0¦   2338,6¦  2689,3¦  3065,9¦  3495,1¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.Медико-социальная реабилитация   ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.1. Центрмедико-социальной        ¦ 12439,1  ¦ 2037,5¦   2241,3¦  2465,4¦  2711,9¦  2983,1¦Местныйбюджет   ¦

¦реабилитации дляпожилых людей      ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦В т.ч.:                             ¦          ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- отделениедневного пребывания на  ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦базе ОВЛ на 20мест;                ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- отделениестационара на базе      ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦Ульяновскойбольницы на 20 мест;    ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- социальныекойки в больницах:     ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦  п. Михнево - на 10 мест;          ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦  г. Ступино - на 10 мест           ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.2. Школа длябольных сахарным     ¦   948,122¦  155,3¦    170,8¦   187,9¦   206,7¦   227,4¦Местный бюджет   ¦

¦диабетом                            ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦В т.ч.:                             ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                 ¦

¦-инсулинозависимые                 ¦          ¦        ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.3.Реабилитационный центр для     ¦10065,5  ¦  1648,7¦  1813,6¦  1994,9¦   2194,4¦ 2413,9¦Местный бюджет   ¦

¦детей с ограниченнымивозможностями ¦          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.4. Льготы пооплате за лекарства  ¦ 85471,4  ¦ 14000 ¦  15400,0¦ 16940,0¦  18634,0¦ 20497,4¦Местный бюджет   ¦

+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого, местныйбюджет               ¦108924    ¦ 17842 ¦  19626  ¦ 21588 ¦  23747  ¦ 26122 ¦                 ¦

L------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------

V раздел. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ

ИЗДЕЛИЯМИИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

 

Категории нуждающихся              

Объем финансирования                                  

Источники       

финансирования  

Всего, 

тыс.   

руб.   

В том числе по годам                         

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

1. Протезно-ортопедические изделия 

(протезы нижних и верхних          

конечностей, корсеты, тутора,      

протез грудной железы, обувь,      

костыли, перчатки, чехлы и др.     

изделия)                           

  5050,1

   827,2

    909,9

  1000,9

   1101,0

  1211,1

Областной бюджет

2. Приспособления, облегчающие     

жизнь инвалидов                    

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

В т.ч.:                            

 

 

 

 

 

 

 

- вспомогательные приспособления   

для ходьбы                          

    24,4

     4,0

      4,4

     4,8

      5,3

     5,9

 

- ходилки, ходунки взрослые и      

детские                            

    24,4

     4,0

      4,4

     4,8

      5,3

     5,9

 

- срудо- и тефлоприспособления     

    11,0

     1,8

      2,0

     2,2

      2,4

     2,6

 

- бытовые приспособления для       

самообслуживания                   

     9,2

     1,5

      1,7

     1,8

      2,0

     2,2

 

3. Обслуживание инвалидов выездными

бригадами протезистов и подготовка 

их к протезированию, в т.ч. в      

стационарах                        

 

 

 

 

 

 

 

Итого, областной бюджет            

  5119,1

   838,5

    922,4

  1014,6

   1116,0

  1227,6

 

 

VI раздел. ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

 

Вид выдаваемого транспорта,        

оказываемые услуги                 

Объем финансирования                                  

Источники       

финансирования  

Всего, 

тыс.   

руб.   

В том числе по годам                         

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

1. Автомобили "Ока" для бесплатной 

выдачи и автомобили других марок с 

зачетом стоимости а/м "Ока"        

  5208,1

   900,0

    963,0

  1030,4

   1112,8

  1201,9

Областной бюджет

2. Автомобиль "Ока" и автомобили   

других марок с зачетом стоимости   

мотоколяски                        

  3992,9

   690,0

    738,3

   790,0

    853,2

   921,4

Областной бюджет

3. Кресла-коляски                  

   607,6

   105,0

    112,4

   120,2

    129,8

   140,2

Областной бюджет

4. Обучение пользованию активным   

креслом-коляской и вождению        

автомобиля членов семьи инвалидов  

    12,7

     2,2

      2,4

     2,5

      2,7

     2,9

Областной бюджет

5. Ремонт мотоколясок              

    83,9

    14,5

     15,5

    16,6

     17,9

    19,4

Областной бюджет

Итого, областной бюджет            

  9905,3

  1711,7

   1831,5

  1959,7

   2116,5

  2285,8

 

 

VII раздел. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГРАЖДАНМУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

 


-------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Наименованиемероприятий            ¦Объемфинансирования                                  ¦Источники        ¦

¦                                    +--------T----------------------------------------------+финансирования   ¦

¦                                   ¦Всего,  ¦В том числе погодам                          ¦                 ¦

¦                                    ¦тыс.    +--------T---------T--------T---------T--------+                 ¦

¦                                    ¦руб.    ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005год¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1. Социальноеобслуживание граждан  ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦действующейсетью муниципальных     ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦учреждений                          ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1.1. Центрсоциального              ¦ 14323,5¦  2475,2¦  2648,5¦  2833,9¦   3060,6¦ 3305,4¦Местный бюджет   ¦

¦обслуживания,всего                 ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦В т.ч.:                             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- отделениедневного пребывания;    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- отделениесрочной социальной      ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦помощи;                             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦- 9 отделенийсоциальной помощи на  ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦дому;                               ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦  В т.ч.:                           ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦  город;                            ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦  село                              ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1.2. Социальныйприют для детей и   ¦ 13472,3¦  2328,1¦  2491,1¦  2665,4¦   2878,7¦ 3109,0¦Местный бюджет   ¦

¦подростков"Солнышко" с приемным    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦отделением                          ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1.3. Кризисныйцентр помощи         ¦  4353,4¦  752,3¦    805,0¦   861,3¦   930,2¦  1004,6¦Местный бюджет   ¦

¦женщинам"Надежда"                 ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1.3.1. Магазин"Милосердие"         ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1.4. Социальнаястоловая "Мечта".   ¦  5135,8¦  887,5¦    949,6¦  1016,1¦  1097,4¦  1185,2¦Местныйбюджет   ¦

¦Контингентстоловой: одинокие       ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦неработающиепенсионеры и инвалиды; ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦                 ¦

¦дети до 16 летиз малообеспеченных, ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦многодетных инеполных семей; дети- ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦инвалиды,дети-сироты, дети под     ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦опекой;беременные женщины          ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦1.5.Мероприятия, направленные на   ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                ¦

¦удовлетворениеинтеллектуальных и   ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦культурныхпотребностей:            ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦а) организацияновогодних елок для  ¦    39,7¦    7,0¦      7,4¦     7,9¦     8,4¦     9,0¦Благотворительные¦

¦детей-сирот,инвалидов, многодетных ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦средства         ¦

¦семей                               ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦б) организацияпоездок в московские ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦театры,экскурсии                   ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦в) праздничныемероприятия:         ¦   102,1¦   18,0¦     19,1¦    20,2¦    21,6¦    23,2¦Ф.с.-э.р.р-на    ¦

¦7 января, 23февраля, 8 марта,      ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦Пасха и др.мероприятия с           ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

¦пенсионерами,инвалидами и др.      ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦День семьи                          ¦    56,7¦   10,0¦     10,6¦    11,2¦    12,0¦    12,9¦Ф.с.-э.р.р-на    ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦День матери                         ¦    85,1¦   15,0¦     15,9¦    16,9¦    18,0¦    19,3¦Ф.с.-э.р.р-на    ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого                               ¦ 37568,6¦  6493,1¦  6947,1¦  7432,9¦   8027,0¦ 8668,5¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦В т.ч.:                             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦местныйбюджет                      ¦37285,0¦  6443,1¦   6894,1¦ 7376,7¦   7966,8¦  8604,2¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦внебюджетныесредства               ¦   283,6¦   50,0¦     53,0¦    56,2¦    60,1¦    64,3¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2. Социальныепособия               ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.1. Пособиегражданам, имеющим     ¦ 80393,2¦ 13892,5¦  14865,0¦ 15905,5¦  17178,0¦ 18552,2¦Целевые          ¦

¦детей до 16лет                     ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦субвенции,       ¦

¦                                    ¦        ¦       ¦         ¦       ¦         ¦        ¦областной бюджет ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.2. Пособие нарождение ребенка    ¦  1160,3¦  200,5¦    214,5¦   229,6¦   247,9¦   267,7¦Средства         ¦

¦неработающимродителям              ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦областного       ¦

¦                                    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦соцстрахования   ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦2.3. Пособие напогребение          ¦   869,8¦  150,3¦    160,8¦   172,1¦   185,8¦   200,7¦Местный бюджет   ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦3.Компенсации                      ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦3.1. Компенсациярасходов на        ¦  1247,6¦  215,6¦    230,7¦   246,8¦   266,6¦   287,9¦Местный бюджет   ¦

¦бензин,ремонт                      ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦3.2. Техническоеобслуживание       ¦   194,4¦   33,6¦     36,0¦    38,5¦    41,5¦    44,9¦Субвенция по     ¦

¦транспортныхсредств и компенсации  ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦Закону           ¦

¦расходов натранспортное            ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦"О ветеранах"    ¦

¦обслуживаниеинвалидов              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Итого                               ¦ 83865,2¦14492,5¦  15507,0¦ 16592,5¦  17919,9¦ 19353,4¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦В т.ч.:                             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦местныйбюджет                      ¦  2117,4¦  365,9¦    391,5¦   418,9¦   452,4¦   488,6¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Целеваясубвенция федерального      ¦   194,4¦   33,6¦     36,0¦    38,5¦    41,5¦    44,9¦                 ¦

¦бюджета                             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦Целеваясубвенция областного        ¦ 80393,2¦13892,5¦  14865,0¦ 15905,5¦  17178,0¦ 18552,2¦                 ¦

¦бюджета                             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+

¦внебюджетныесредства               ¦  1160,3¦  200,5¦    214,5¦   229,6¦   247,9¦   267,7¦                 ¦

L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------

 

VIII раздел. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХУСЛУГ НУЖДАЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМ

 

Категории нуждающихся              

Объем финансирования                                  

Источники       

финансирования  

Всего, 

тыс.   

руб.   

В том числе по годам                          

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

1. Малообеспеченные и социально    

незащищенные категории населения,  

нуждающиеся в получении субсидий на

оплату жилищно-коммунальных услуг  

 15803,1

  3000,0

   3060,0

 3121,2

   3246,0

  3375,9

Местный бюджет  

Итого, местный бюджет              

 15803,1

  3000,0

   3060,0

 3121,2

   3246,0

  3375,9

 

 

IX раздел. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ В СООТВЕТСТВИИ

СФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ВЕТЕРАНАХ"

 

Категории граждан, имеющих право   

на льготы                          

Объем финансирования                                  

Источники       

финансирования  

Всего, 

тыс.   

руб.   

В том числе по годам                         

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

Инвалиды и участники ВОВ, лица,    

приравненные к ним по льготам,     

ветераны труда                     

 

 

 

 

 

 

 

Льготы по оплате за:               

 

 

 

 

 

 

 

- телефон                          

 12084,4

  1979,4

   2177,3

  2395,1

   2634,6

  2898,0

Местный бюджет  

- радио                            

  1871,8

   306,6

    337,3

   371,0

    408,1

   448,9

Местный бюджет  

- установка телефона               

   641,0

   105,0

    115,5

   127,1

    139,8

   153,7

Субвенции по    

Закону           

"О ветеранах",  

федеральный     

бюджет          

- вневедомственная охрана          

    19,0

     3,6

      3,7

     3,7

      3,9

     4,1

Местный бюджет  

- антенна                          

  2310,2

   378,4

    416,2

   457,9

    503,7

   554,0

Местный бюджет  

- коммунальные услуги              

159062,8

 30195,8

  30799,7

 31415,7

  32672,3

 33979,2

Областной бюджет

- топливо                          

  4457,5

   846,2

    863,1

   880,4

    915,6

   952,2

Местный бюджет  

Итого                               

180446,8

 33815,0

  34712,9

 35650,8

  37277,9

 38990,2

 

В т.ч.:                            

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет                     

 20742,9

  3514,2

   3797,6

  4108,1

   4465,8

  4857,2

 

областной бюджет                    

159062,8

 30195,8

  30799,7

 31415,7

  32672,3

 33979,2

 

Субвенции по Закону "О ветеранах"  

   641,0

   105,0

    115,5

   127,1

    139,8

   153,7

 

федеральный бюджет                 

 

 

 

 

 

 

 

 

X раздел. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ В СООТВЕТСТВИИ

СФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

ВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

 

Категории граждан, имеющих право   

на льготы                          

Объем финансирования                                  

Источники       

финансирования  

Всего, 

тыс.   

руб.   

В том числе по годам                         

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

Лица, признанные инвалидами,       

дети-инвалиды                      

 

 

 

 

 

 

 

Льготы по оплате за:               

 

 

 

 

 

 

 

- телефон                           

  1283,9

   210,3

    231,3

   254,5

    279,9

   307,9

Субвенции       

федерального    

бюджета         

- радио                            

   115,4

    18,9

     20,8

    22,9

     25,2

    27,7

Субвенции       

федерального    

бюджета         

- коммунальные услуги              

 17123,2

  3250,6

   3315,6

  3381,9

   3517,2

  3657,9

Областной бюджет

- топливо                          

    79,5

    15,1

     15,4

    15,7

     16,3

    17,0

Местный бюджет  

Итого                              

 18602,1

  3494,9

   3583,1

  3675,0

   3838,6

  4010,5

 

В т.ч.:                            

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет                     

    79,5

    15,1

     15,4

    15,7

     16,3

    17,0

 

областной бюджет                    

 17123,2

  3250,6

   3315,6

  3381,9

   3517,2

  3657,9

 

Субвенции по Федеральному закону   

"О социальной защите инвалидов в   

Российской Федерации"              

  1399,3

   229,2

    252,1

   277,3

    305,1

   335,6

 

федеральный бюджет                 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI раздел. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РФ

"ОСОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ

РАДИАЦИИВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС"

 

Категории граждан, имеющих право   

на льготы                           

Объем финансирования                                  

Источники       

финансирования  

Всего, 

тыс.   

руб.   

В том числе по годам                         

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

Инвалиды ЧАЭС, ПО "Маяк", участники

ликвидации аварии на ЧАЭС 1986-1987

гг., ПО "Маяк" 1957-1958 гг.,      

переселенцы из зон ЧАЭС, ПО "Маяк",

ветераны подразделений особого     

риска                              

 

 

 

 

 

 

 

Льготы по оплате за:               

 

 

 

 

 

 

 

- антенна                           

    11,6

     1,9

      2,1

     2,3

      2,5

     2,8

Федеральный     

бюджет          

- телефон                          

   128,2

    21,0

     23,1

    25,4

     28,0

    30,7

Федеральный     

бюджет          

- радио                             

     9,2

     1,5

      1,7

     1,8

      2,0

     2,2

Федеральный     

бюджет          

- установка телефона               

    53,7

     8,8

      9,7

    10,6

     11,7

    12,9

Федеральный     

бюджет          

- коммунальные услуги              

  1313,2

   249,3

    254,3

   259,4

    269,7

   280,5

Федеральный     

бюджет          

- топливо                          

    12,1

     2,3

      2,3

     2,4

      2,5

     2,6

Федеральный     

бюджет          

- компенсация на питание           

   347,8

    60,1

     64,3

    68,8

     74,3

    80,3

Федеральный     

бюджет          

Итого, федеральный бюджет          

  1875,8

   344,9

    357,5

   370,7

    390,7

   412,0

 

 

XII раздел. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ В СООТВЕТСТВИИ

СФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

ГРАЖДАНПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"

 

Категории граждан                  

Объем финансирования                                  

Источники       

финансирования  

Всего, 

тыс.   

руб.   

В том числе по годам                         

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

1. Социальные работники,           

проживающие в сельской местности и 

рабочих поселках                   

 

 

 

 

 

 

 

Льготы по оплате за:                

 

 

 

 

 

 

 

- коммунальные услуги              

  2031,8

   385,7

    393,4

   401,3

    417,3

   434,0

Местный бюджет  

- топливо                          

    31,1

     5,9

      6,0

     6,1

      6,4

     6,6

Местный бюджет  

Итого, местный бюджет              

  2062,8

   391,6

    399,4

   407,4

    423,7

   440,7

 

 

XIII раздел. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ВСООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ГУБЕРНАТОРА

МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

 

Категории граждан                   

Объем финансирования                                   

Источники       

финансирования  

Всего, 

тыс.   

руб.   

В том числе по годам                         

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

1. Участники боевых действий в      

Республике Афганистан, Чеченской    

Республике и Республике Дагестан    

    62,5

    10,8

     11,6

    12,4

     13,4

    14,4

Областной бюджет

2. Военнослужащие из числа лиц      

рядового состава, ставшие           

инвалидами 1 или 2 гр. вследствие   

ранения, контузии или увечья,       

полученных при исполнении           

обязанностей военной службы или в   

период ее прохождения               

    41,7

     7,2

      7,7

     8,2

      8,9

     9,6

Областной бюджет

3. Семьи военнослужащих, погибших в 

Афганистане                         

   381,9

    66,0

     70,6

    75,6

     81,6

    88,1

Местный бюджет  

4. Семьи военнослужащих, погибших   

при исполнении обязанностей военной 

службы, участвуя в боевых действиях 

в мирное время (Чечня, Дагестан,    

Таджикистан, Осетия, Ингушетия и др.)

    34,7

     6,0

      6,4

     6,9

      7,4

     8,0

Областной бюджет

5. Единовременная материальная      

помощь матерям погибших             

военнослужащих в мирное             

время к 23 февраля                   

   179,4

    31,0

     33,2

    35,5

     38,3

    41,4

Местный бюджет  

Итого                               

   520,8

    90,0

     96,3

   103,0

    111,3

   120,2

 

Местный бюджет                      

   561,3

    97,0

    103,8

   111,1

    119,9

   129,5

 

Областной бюджет                    

   138,9

    24,0

     25,7

    27,5

     29,7

    32,0

 

 

XIV раздел. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

 

Категории граждан                  

Объем финансирования                                   

Источники       

финансирования  

Всего, 

тыс.   

руб.   

В том числе по годам                         

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

1. Компенсации за книгоиздательскую

продукцию педагогическим работникам

образовательных учреждений (Закон  

РФ "Об образовании", ст. 55, п. 8) 

 20217,8

  2916,1

   3441,0

  3991,6

   4590,3

  5278,8

Местный бюджет  

2. Льготы педагогическим работникам

на селе (постановление "О развитии 

образования на селе" от 20.02.91    

N 105, г. Москва)                  

 47955,3

  6916,8

   8161,8

  9467,7

  10887,9

 12521,1

Местный бюджет  

3. Повышение оклада на 25%         

педагогическим работникам на селе  

(Закон РСФСР "О социальном развитии

села" от 21.12.90, ст. 22)          

 76606,5

 11049,3

  13038,2

 15124,3

  17392,9

 20001,9

Местный бюджет  

4. Единовременное пособие на хоз.  

образован., устанавливаемое для    

специалистов, окончивших с/х вузы и

техникумы (Закон РСФСР             

"О социальном развитии села" от    

21.12.90, ст. 25)                  

   440,9

    63,6

     75,0

    87,1

    100,1

   115,1

Местный бюджет  

Итого, местный бюджет              

145220,5

 20945,8

  24716,0

 28670,6

  32971,2

 37916,9

 

 

XV раздел. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН

 

Категории граждан                  

Объем финансирования                                  

Источники       

финансирования  

Всего, 

тыс.   

руб.   

В том числе по годам                         

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

1. Доплата к пенсии по постановлению

Правительства Московской области от

29.12.2000 N 172/40 "О доплате к   

пенсиям гражданам, постоянно       

проживающим в Московской области"  

 43418,1

  6817,0

   7771,4

  8626,2

   9575,1

 10628,4

Областной бюджет

2. Повысить уровень сбора страховых

взносов по сравнению с 2000 годом  

на 11%                             

 

 

 

 

 

 

 

3. Обеспечить выплату пенсий       

страховыми взносами, собранными в  

районе                             

 

 

 

 

 

 

 

4. Проводить работу по внедрению   

накопительной системы пенсионного  

обеспечения                        

 

 

 

 

 

 

 

5. Своевременно проводить          

планируемую индексацию пенсий      

 

 

 

 

 

 

 

6. Своевременно провести перерасчет

пенсии неработающим пенсионерам в  

связи с планируемым повышением     

отношения заработных плат до 0,9   

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI раздел. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОГООБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

 


-------------------------------------T-------------------------------------------------------T------------------¬

¦Мероприятия                         ¦Объемфинансирования                                  ¦Источники         ¦

¦                                   +--------T----------------------------------------------+финансирования    ¦

¦                                   ¦Всего,  ¦В том числе погодам                          ¦                  ¦

¦                                    ¦тыс.   +--------T---------T--------T---------T--------+                  ¦

¦                                    ¦руб.    ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005год¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1. Созданиесоциально-              ¦  9325,4¦ 1749,2¦   1608,6¦  1785,6¦  1982,0¦  2200,0¦Местный бюджет    ¦

¦реабилитационногоцентра для        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦несовершеннолетних"Преодоление"    ¦        ¦       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦2. Созданиеинтерната для           ¦ 14869,9¦   -   ¦   5982,5¦  2454,9¦  2945,9¦  3486,6¦Местныйбюджет    ¦

¦престарелыхлюдей и инвалидов       ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦3. Созданиеотделения экстренной    ¦   418,9¦       ¦    101,4¦    87,5¦   105,0¦   125,0¦Местный бюджет    ¦

¦социальнойпомощи по телефону в ЦСО ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦4.Материально-техническое          ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦обеспечениебазовых учреждений      ¦        ¦       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦                  ¦

¦Комитетасоциальной защиты          ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦населения:                          ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

 

   Примечание:

   Нумерация пунктов дана  в соответствиис  официальным  текстом

документа.

 

¦1.1. Центр реабилитациидетей с     ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦ограниченнымивозможностями:        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- медицинскоеоборудование          ¦   303,2¦  273,0¦         ¦    17,0¦    13,2¦        ¦Местный бюджет    ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- микроавтобус"ГАЗель",            ¦   120,0¦       ¦    120,0¦        ¦         ¦        ¦Местный бюджет    ¦

¦оборудованныйдля инвалидов         ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1.2. Кризисныйцентр помощи         ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦женщинам "Надежда":                 ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- приобретениекомпьютера           ¦    30,0¦       ¦         ¦    30,0¦         ¦        ¦Местный бюджет    ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- приобретениекино- и              ¦    39,0¦       ¦         ¦        ¦         ¦   39,0¦Областной бюджет  ¦

¦видеоаппаратуры                     ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1.3. МУ ТЦ"Сосновый бор":          ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- косметическийи капитальный       ¦ 10520,0¦   770,0¦  1100,0¦  1300,0¦   1300,0¦ 6050,0¦Местный бюджет    ¦

¦ремонт корпусови канализационной   ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦системы                             ¦       ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- медицинскогооборудования и       ¦   200,0¦  150,0¦     50,0¦        ¦         ¦        ¦Местный бюджет    ¦

¦тренажеров                          ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1.4. Социальныйприют для детей и   ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

¦подростков"Солнышко":              ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- детскаяплощадка - малые формы    ¦    50,0¦       ¦     50,0¦        ¦         ¦        ¦Федеральный бюджет¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- оборудованиедля пищеблока        ¦    30,0¦       ¦         ¦    30,0¦         ¦        ¦Федеральный бюджет¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1.5. Центрсоциального обслуживания:¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- оснащениекабинета техническими   ¦   190,7¦       ¦    137,0¦    37,2¦     7,5¦     9,0¦Местный бюджет    ¦

¦средствами иоборудованием          ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1.5.1. Отделениедневного           ¦    65,0¦   65,0¦         ¦        ¦         ¦        ¦Областной бюджет  ¦

¦пребывания                          ¦       ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦1.5.2.Реабилитационный центр для   ¦        ¦       ¦         ¦       ¦         ¦        ¦                  ¦

¦пожилыхлюдей:                      ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- капитальный итекущий ремонт в    ¦   256,0¦   69,0¦     28,0¦     9,0¦   150,0¦        ¦Местный бюджет    ¦

¦стационарныхотделениях             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- оснащениепалат отделения медико- ¦    22,5¦        ¦    22,5¦        ¦         ¦        ¦Местный бюджет    ¦

¦социальнойреабилитации N 1         ¦       ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦- отделениедневного пребывания на  ¦   411,5¦   55,5¦    165,0¦  141,0¦     50,0¦        ¦Местный бюджет    ¦

¦базе ОВЛ                            ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦Итого                               ¦ 36852,1¦  3131,7¦  9365,0¦  5892,2¦   6553,6¦ 11909,6¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦В т.ч.:                             ¦        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦федеральныйбюджет                  ¦   80,0¦        ¦     50,0¦   30,0¦         ¦        ¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦областнойбюджет                    ¦   104,0¦   65,0¦         ¦        ¦         ¦   39,0¦                  ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+

¦местныйбюджет                      ¦36668,1¦  3066,7¦   9315,0¦ 5862,2¦   6553,6¦ 11870,6¦                  ¦

L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-------------------

 

 

Источники финансирования           

Объем финансирования                                  

Всего, 

тыс.    

руб.   

В том числе по годам                         

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

Общий объем финансирования         

878032,2

143761,0

 162516,6

172256,9

 188451,2

211046,4

В т.ч.:                            

 

 

 

 

 

 

Средства федерального бюджета      

  4190,6

   712,7

    811,0

   843,6

    877,1

   946,2

Средства областного бюджета        

330792,0

 59096,8

  62200,7

 65400,6

  69703,6

 74390,3

Средства местного бюджета          

499582,2

 77213,4

  91876,2

 97418,2

 108216,0

124858,4

Средства внебюджетных источников   

 34901,9

  5257,9

   6044,9

  6899,9

   7824,3

  8874,9

 

Заместитель

главыадминистрации

посоциальным вопросам

Л.И.Сергеева