Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.04.2010 № 488

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы и инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитию реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального...

Председателю Совета депутатов

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

 

от15.04.2010 №  488

 

 

Обутверждении технического задания на разработку инвестиционной программы иинвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитиюреконструкции и модернизации систем  водоснабженияи водоотведения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013годы

 

 

В соответствии с Федеральным законом от30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацийкоммунального комплекса» Совет депутатов города Фрязино

 

ре ш и л:

 

1. Утвердить техническое задание наразработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал»по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципальногообразования город Фрязино Московской
области на 2011-2013 годы (прилагается).

2. Утвердить инвестиционную программу муниципальногоунитарного предприятия «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизациисистем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Фрязино Московскойобласти на 2011-2013 годы (прилагается).

3. Направить настоящее решение Главегорода для опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящегорешения возложить на депутата Колпака В.Ф.

 

 

Председатель Совета депутатов                                      Л.Н.Сотникова

 

 

 

Приложение

к решениюСовета депутатов

городаФрязино

от 15.04.2010 № 488

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ

наразработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия«Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения иводоотведения муниципального образования город Фрязино Московской области

на 2011-2013годы

 

I. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Основание для разработки техническогозадания

Техническое задание на разработкуинвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию, реконструкции имодернизации систем водоснабжения и водоотведения (далее техническое задание)муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годыразработано в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулированиятарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерстварегионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Обутверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий поразработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

2. Требования, устанавливаемыетехническим заданием.

Настоящее техническое заданиеустанавливает требования:

- к целям, задачам и ожидаемомурезультату выполнения инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию,реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведениямуниципального образования город Фрязино Московской области (далее – г.Фрязино) на 2011-2013 годы (далее – инвестиционная программа);

- к требованиям подготовки инвестиционнойпрограммы.

3. Термины и определения.

В настоящем техническом заданииприменяются понятия и термины, используемые в значении, установленномдействующим законодательством.

 

II. ЦЕЛИ,ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

 

4. Цели инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатываетсяв целях:

- повышения надежности работы системводоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечения инженерными коммуникацияминовых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развитиямуниципального образования – г. Фрязино;

- увеличения пропускной способностисетей водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения доступности дляпотребителей услуг МУП «Водоканал».

5. Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна бытьнаправлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционнойпрограммы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направляемых на решениекаждой из задач):

- строительство новых объектовводоснабжения и водоотведения;

- реконструкции существующих объектовводоснабжения и водоотведения;

- повышение технической оснащенности МУП«Водоканал» - приобретение и внедрение новой техники;

- сокращение эксплуатационных затрат наотпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения МУП «Водоканал».

6. Ожидаемые результаты при реализацииинвестиционной программы.

В ходе реализации данной инвестиционнойпрограммы должны быть достигнуты следующие результаты:

- заменено 1210 п.м. ветхихводопроводных сетей;

- установлено 200 приборов учета воды навводах в жилые дома;

- произведена реконструкция ВЗУ № 4 сзаменой электротехнического оборудования;

- переложено 1950 п.м. самотечногоколлектора;

- произведена реконструкция КНС«Микрорайон», КНС «Чижово», КНС «Пушкинская», КНС «Московская»;

- приобретено энергосберегающееоборудование на КНС «Московская»;

- произведена перекладка 53 горловинколодцев с заменой люков;

- приобретены необходимые для выполненияработ насосное оборудование, спецтехника и станочное оборудование;

- снижение аварийности на сетяхводоснабжения и водоотведения;

- поддержание качества питьевойводы до требований уровня, соответствующего государственному стандарту;

- обеспечение подключения новыхпотребителей к системам водоснабжения и водоотведения в объеме 3000м³/сутки;

- обеспечение прироста протяженностиводопроводных сетей – не менее 1,2 км, канализационных сетей – не менее2,5 км.

 

III.СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

 

Инвестиционная программа должна включатьнижеперечисленные разделы.

7. Краткая оценка абонентов ипотребителей.

8. Краткое описание системыводоснабжения.

9. Краткое описание системыводоотведения.

10. Энергоснабжение объектовводоснабжения и водоотведения.

11. Потребности в инвестициях наинновации, реконструкцию, модернизацию и развитие систем водоснабжения иводоотведения, источники финансирования и система мониторинга.

 

IV.ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РАСЧЕТОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЕЙНАДБАВОК К ТАРИФАМ И ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

 

12. Срок подготовки инвестиционнойпрограммы, расчетов

соответствующих ей надбавок к тарифам наотпуск питьевой воды, услуги водоотведения и предложения, по источникамфинансирования которого из мероприятий инвестиционной программы, должны бытьподготовлены и предоставлены:

- МУП «Водоканал» на рассмотрение Главегорода в течение одного месяца с момента утверждения настоящего техническогозадания;

- Главой города Фрязино на утверждение вгородской Совет депутатов г. Фрязино в течение одного месяца с момента полученияпроекта инвестиционной программы от МУП «Водоканал».

13. Общий срок подготовки и утвержденияинвестиционной

программы.

Общий срок с момента утверждениятехнического задания до момента утверждения инвестиционной программы не долженпревышать 2 месяца.

 

 

Приложение

крешению Совета депутатов

города Фрязино

от 15.04.2010 № 488

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» поразвитию реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город ФрязиноМосковской области
на 2011-2013 годы

 

1. ПАСПОРТ

Инвестиционнойпрограммы муниципального унитарного предприятия«Водоканал» по развитию реконструкции и модернизации систем  водоснабжения и водоотведения муниципальногообразования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы

 

Наименование Программы

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитию реконструкции и модернизации систем  водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Заказчик  Программы

Администрация г. Фрязино Московской области

Разработчики Программы

Структурные подразделения  МУП «Водоканал»

Основная цель Программы

Обеспечение  возрастающих потребностей снабжения потребителей холодной водой,  повышение качества производимых услуг водоснабжения и водоотведения в условиях увеличения нагрузки в связи с присоединением  новых потребителей.  

Основные задачи Программы

Обеспечение возможности подключения строящихся и реконструируемых объектов к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов  жилищного и промышленного строительства, объектов социальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых услуг по  водоснабжению и водоотведению;

Обеспечение стабильности работы систем водоснабжения и водоотведения.    

Сроки реализации Программы

2011 – 2013 годы

Источники финансирования Программы

Инвестиционная надбавка к тарифу, амортизационные средства предприятия, финансовые средства инвесторов и прочие поступления.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

 

      Повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение надежного   снабжения холодной водой жилых домов  городского округа.

      Обеспечение  водоотведением строящегося  жилья.

      Обеспечение доступности услуг водоснабжения и

водоотведения для потребителей за счет снижения энергетической составляющей затрат и снижения трудовых ресурсов на производимые ремонты.

      Установка приборов учета воды на вводы в жилые дома.

      Обеспечение возможности подключения дополнительных нагрузок.

      Сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг.

Управление программой и организация контроля  за выполнением мероприятий Программы

 

 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией городского округа.

В целях реализации мероприятий Программы, Администрация  привлекает в качестве  Исполнителей организации коммунального комплекса на основе договоров. 

Исполнители готовят отчеты о ходе реализации Программы и по итогам года представляют их  в Администрацию города.  Администрация обобщает информацию  и представляет отчет Главе  г.Фрязино Московской области на утверждение.

 

 

2. Инвестиционная программа 

 

2.1 Общие положения

 

      В соответствии с Федеральными законами от06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации», от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулированиятарифов организаций коммунального комплекса» и разработана инвестиционнаяпрограмма «Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитиюреконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город ФрязиноМосковской области
на 2011-2013 годы». Программа разработана с целью обеспечения потребностейстроящихся и реконструируемых объектов, достижения баланса интересовпотребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, атакже для соблюдения доступности услуг и эффективности функционированияпредприятий.

Инвестиционная Программа разработана инаправлена на реализацию и финансирование комплексной программы по развитиюсистемы коммунальной инфраструктуры в г.Фрязино Московской области..

Реализация инвестиционной программы позволитобеспечить:

- привлечение дополнительных средств: за счетинвестиционной надбавки к тарифу водоснабжения и водоотведения, финансовыхсредств инвесторов и собственных средств предприятия;

- повышение эффективности, устойчивости инадежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения

- формирование условий для бесперебойного икачественного водоснабжения и водоотведения населения ,учреждений , предприятийи организаций;

- создание условий, необходимых для  развития и модернизации систем водоснабженияи водоотведения;

- содействие проведению реформыжилищно-коммунального хозяйства по г.Фрязино Московской области;

- обеспечение доступности для потребителейуслуг водоснабжения и водоотведения  (введение энергосберегающих технологий и отвечающего современным требованиямоборудования)  на системах  водоснабжения и водоотведения.

- ростом мощности систем водоснабжения иводоотведения, связанным с увеличением числа новых пользователей, новым строительством;

- повышение эффективности управленияобъектами водоснабжения и водоотведения.

    Достижениепоставленных задач в условиях развития городского округа и повышениякомфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных изарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизацииобъектов инженерно-технического обеспечения.

      В данной  Программе представленполный комплекс необходимых к выполнению мероприятий.

 

2.2. Описание существующих систем водоснабжения и водоотведения

 

       МУП «Водоканал» г.Фрязино осуществляет свою деятельность  всоответствии  с Уставом и оказывает  услуги населению, учреждениям, предприятиям иорганизациям города по водоснабжению, водоотведению (транспортировке стоков).

В хозяйственном ведении МУП  «Водоканал» находятся 4 водозаборных узла, накоторых расположены 14 артезианских скважин, 11 резервуаров чистой воды. Кромеэтого в хозяйственном  ведении МУП«Водоканал» находятся 17 водонасосных станций 3-го подъема воды, водопроводныесети , общая протяженность которых составляет 74,132 км.

Подъем воды скважинами МУП «Водоканал»производится в объеме 16,42 тыс. м. куб. в сутки. Для покрытия дефицита воды пог.Фрязино М.О. предприятие покупает дополнительно 6-7 тыс.м.куб. артезианскойводы в сутки у ООО «Источник» и ОАО «Каблуково».

Учет подъема воды на скважинах осуществляетсяс помощью счетчиков марки      ВМХ-150.

     На водозаборныхузлах установлено:

 

№ пп

Номер  ВЗУ

Номер скважины

Марка насоса

Фактическая производительность, куб.м.

1.

1

1

Глубинный насос ЭЦВ 10-120-60

120

2

1

Глубинный насос ЭЦВ 12-160-100

160

3

2

3

Глубинный насос ЭЦВ 12-160-100

160

4

3

4

ЭЦВ 12-160-65

160

5

3

5

ЭЦВ 12-160-100

160

6

3

6

ЭЦВ 12-160-100

160

7

3

7

ЭЦВ 12-160-100

160

8

4

8

ЭЦВ 12-160-100

160

9

4

9

ЭЦВ 12-120-100

120

10

4

10

ЭЦВ 12-160-100

160

11

4

10а

ЭЦВ 10-63-150

63

12

5

12

ЭЦВ 12-160-65

160

13

5

13

ЭЦВ 12-160-65

160

14

5

14

ЭЦВ 12-160-100

160

15

5

15

ЭЦВ 12-160-65

160

16

1

 

1Д315-50 А

300

17

1

 

1Д315-50 А

300

18

2

 

6НДВ

360

19

2

 

6НДВ

360

20

3

 

8НДВ

650

21

3

 

8НДВ

650

24

4

 

200Д-90

700

25

4

 

Д320-50

320

26

5

 

6 НДВ

360

27

5

 

6НДВ

360

28

5

 

Д320-50

320

29

5

 

Д320-50

320

 

 

 

Таблица  Качественное исследование питьевой воды  (по данным Протокола испытаний №96.4 Х-Ф лаборатории Филиала ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский,Королев, Юбилейный, Фрязино, Щелковском  районе 

№ п/п

Наименование параметра

Ед изм

Наименование объекта

Показания протокола исследования

Нормативные данные ГОСТ

Отклонение фактических данных от данных ГОСТ

Примечание

1.

Запах

баллы

ВЗУ

2

До 2

нет

Соответствует требованиям СанПин № 2.1.4.1074-01, ГОСТ 3351-74

2.

Цветность

градусы

ВЗУ

11.9

20

нет

ГОСТ 3353-71

Соответствует

3.

Мутность

мг/дм3

ВЗУ

0.5

1,5

нет

Соответствует требованиям СанПин № 2.1.4.1074-03, ГОСТ 3351-74

4.

Привкус

балл

ВЗУ

0

До 2

нет

ГОСТ 335174

5.

РН

 

ВЗУ

6.73

6-9

нет

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02, ГОСТ 3351-74

6.

нитритов

мг/дм

ВЗУ

<0,003

3

нет

Соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315.04, ГОСТ 4192-82

7.

нитратов

мг/дм

ВЗУ

0.31

4,5

нет

Соответствует  требованиям ГН 2.1.5.1315.05, ГОСТ 18826-73

8.

Хлориды

мг/дм

ВЗУ

38,71

350

нет

Соответствует   требованиям ГН 2.1.5.1315.03, ГОСТ 4245-72

9.

Железо

мг/дм

ВЗУ

0,116

0,3

нет

Соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315.03, ГОСТ 4011-72

Работа  водозаборных узлов (ВЗУ) осуществляетсязаполнением 11 резервуаров общим V- 10300 м3 путем  работы насосов артезианских скважин с 1-ой по14-ю, обеспечивающих подачу воды по водопроводной системе до абонентов.

Учет подъема воды  на артезианских скважинах с 1-ой по 14-юосуществляется с

помощьюсчетчиков марки ВМХ-150.

Таблица 1 -Диаметры и протяженность водопроводных сетей.

 

№ п/п

Диаметр водопроводных сетей

(мм)

Протяженность водопроводных сетей

(м)

1

32

615

2

40

938

3

50

1590

4

70

260

5

89

121

6

100

21358

7

150

19552

8

200

7734

9

250

9581

10

300

9380

11

400

3003

 

Итого

74132

Система водоотведения предназначена длятранспортировки  смешанных сточных вод(хозяйственно-бытовых и коммунальных), поступающих от  жилого сектора и промышленных предприятий,организаций  г.Фрязино Московскойобласти.       

Система водоотведения МУП «Водоканал»включает в себя 6 канализационных насосных станций (КНС) и 75995 м. канализационныхсетей .Сточные воды поступают приемные камеры насосных станций с 1-ю по 6-ю. Изприемных камер канализационных насосных станций сточные воды, проходя черезмеханические решетки первичной очистки и в случае необходимости черезмолотковую дробилку, далее транспортируются на очистные сооружения ЗАО «Экоаэросталкер» г.Щелково.

На канализационных насосных станцияхустановлено:

 

 

 

Таблица: Характеристика оборудования  по участку«Водоотведение».

 

№ пп

КНС

Этап очистки

Марка насоса

Мощность электродвигателя, кВт/ч

1.

ГКНС "Пушкинская"

первичная обработка

ФГ 216/24

45

 

 

первичная обработка

ФГ 216/24

45

 2

ГКНС «Московская» 

вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7"

ФГ 800/33

132

 

 

вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7"

ФГ 800/33

132

 

 

вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7"

ФГ 800/33

132

 

 

вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7"

ФГ 800/33

132

3

ГКНС "Микрорайон"

первичная обработка

ФГ 450/22,5

75

 

 

первичная обработка

ФГ 450/22,5

75

 

 

первичная обработка

ФГ 450/22,5

75

ГКНС «Чижово» 

первичная обработка

ФГ 800-26,5

125

 

 

первичная обработка

ФГ 800-26,5

125

 

 

первичная обработка

ФГ 800-26,5

125

5

ГКНС "Окружная"

первичная обработка

СМ 150-125-315

45

 

 

первичная обработка

СМ 150-125-315

45

 

 

    первичная обработка

СМ 150-125-315

45

6

ГКНС "АТК-7"

первичная обработка

СМ 150-125-315

45

 

 

первичная обработка

СМ 150-125-315

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица2 - Диаметры и протяженность канализационных сетей.

 

№ п/п

Диаметр канализационных сетей

(мм)

Протяженность сетей

(м)

 

Напорные коллектора

 

1

250

1500

2

250

180

3

300

1600

4

450

8000

5

600

10000

6

800

3500

7

1000

3500

 

Хозфекальная канализация

 

1

150

20296

2

200

11999

3

250

4858

4

300

5623

5

350

508

6

400

1586

7

500

2043

8

600

70

9

700

102

 

Итого

75995

Наибольший удельный вес вобщем объеме потребляемых услуг занимает население – 62,6%,  предприятия и организации коммунальногокомплекса, бюджетные организации составляют – 14,2%, доля промышленныхпредприятий равна 23,2%.

  Подробный перечень абонентов МУП «Водоканал»по водоснабжению и водоотведению представлен приложениями №1 и №2 соответственноза 2007, 2008 и 2009 гг.

 Перечень самых крупных абонентов поводоснабжению и водоотведению представлен в приложениях №3 и №4 соответственно.

 Динамика изменения объемов по группампотребителей представлена приложениями №5 и №6.

  В приложении №8 рассмотрен анализ потерь  воды.

  Аварий на водозаборных станциях, ВНС 3-го подъема воды и канализационных насосныхстанциях за последниедва года не наблюдалось, поскольку своевременно проводились предупредительныеработы.

Местонахождение МУП«Водоканал»: Московская область, г.Фрязино, ул.Первомайская, д.19

На территории города работаютдве организации, осуществляющие поставку воды для МУП «Водоканал».

                Аварий на  водонасосных станциях и очистных сооруженияхза последниедва года не наблюдалось, поскольку своевременно проводились предупредительныеработы.

На территории городскогоокруга  работают две организации,осуществляющие услуги по транспортировке воды и водоотведению сточных вод: ОАО«Каблуковский водозаборныйузел» , ООО «Источник».

Все сети являютсясобственностью администрации г.Фрязино.

 

 

 

 

 

Характеристикаэлектрических сетей, питающих объекты МУП «Водоканал» г.Фрязино.

 

            ОбъектыМУП «Водоканал»  снабжаются электрическойэнергией от трансформаторных подстанций следующих организаций:  МУП «Электросеть» г.Фрязино, ФГНП «НППИСТОК», ОАО «Электонприбор-Энерго», напряжением 0,4 кв.

            Границабалансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности проходит покабельным наконечникам питающих кабелей. Питающие кабельные линии проложены вземле. К каждому объекту проложено два кабеля.

            Категориянадежности электроснабжения каждого объекта – II.

            Защитывводных распределительных устройств устанавливаются в соответствии сразрешенными мощностями каждого объекта при равномерных нагрузках по фазам.

           

 

 2.3. Цель и задачи Программы

 

      Основной целью Программы являетсясоздание условий устойчивого функционирования и развития экономики в г.ФрязиноМ.О., обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника допотребителя, а также экологической безопасности системы водоотведения  стоков.

Программа позволит  решить следующие задачи:

-повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системводоснабжения и водоотведения;

-формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведениянаселения, учреждений, предприятий и организаций г.Фрязино, отвечающегосовременным нормативным требованиям;

-снижение затрат, связанное с экономией энергоресурсов, сокращением времени проведенияремонтных работ по ремонту сетей и оборудования;

-создание условий, необходимых для развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

-предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;

-содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства по г.ФрязиноМосковской области;

-обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения иводоотведения   (введениеэнергосберегающих технологий и отвечающего современным требованиямоборудования)  на системах  водоснабжения и водоотведения;

- ростоммощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с увеличением  числа новых пользователей, новымстроительством;

- повышение эффективности управленияобъектами водоснабжения и водоотведения.

 

2.4.Основные мероприятия Программы

 

   Всвязи с интенсивным строительством жилья и развитием промышленных предприятийгорода Фрязино М.О.  Программапредусматривает  проведение  мероприятий, направленных на обеспечениекачественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения действующих и перспективных  потребителей, а также транспортировкухозяйственно-бытовых стоков на ЗАО «Экоаэросталкер» г.Щелково для дальней ихочистки до соответствия действующим нормативным требованиям.

 

2.5.Сроки реализации Программы

 Реализация Программы рассчитана на 2011 - 2013годы и позволит обеспечить привлечение дополнительных средств за счет:инвестиционной надбавки к тарифам водоснабжения и водоотведения, финансовыхсредств инвесторов и собственных средств предприятия (амортизационныхотчислений и прочих поступлений), а также улучшить качество воды ипредоставляемых услуг по водоотведению, сократить  количество жалоб и претензий к качествупредоставляемых услуг, повысить уровень надежности систем водоснабжения иводоотведения, сократить количество аварийных ситуаций,  снизить уровень износа инженерныхкоммуникаций, сократить потери воды в процессе ее транспортировки.

 

 

2.6.Ресурсное обеспечение Программы

 

 Таблица 3                                                                     тыс.руб. (без НДС)

Источники финансирования

Всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1.      Водоснабжение

 

 

 

 

Всего инвестиций

 

42656,47

13266,27

13885,29

15504,91

в том числе:

 

 

 

 

- собственные средства

32656,47

10266,27

10885,29

11504,91

  из них: - инвестиц.надбавка

23449,17

7197,27

7816,39

8435,51

                - амортизация

9207,0

3068,9

3068,9

3069,2

                - прочие источники

0,3

0,1

0

0,2

- привлеченные средства

10000,0

3000,0

3000,0

4000,0

 

 

 

 

 

2.      Водоотведение

 

 

 

 

Всего инвестиций

142656,98

68794,47

36098,99

37763,52

в том числе:

 

 

 

 

- собственные средства

18656,98

5794,47

6098,99

6763,52

  из них: - инвестиц.надбавка

12124,08

3816,84

4041,36

4265,88

                - амортизация

6532,6

1977,53

2057,53

2497,54

                - прочие источники

0,3

0,1

0,1

0,1

- привлеченные средства

124000,0

63000,0

30000,0

31000,0

 

 

 

 

 

ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ

  по разделам 1 и 2

185313,45

82060,74

49984,28

53268,43

в том числе:

 

 

 

 

- собственные средства

51313,45

16060,74

16984,28

18268,43

  из них: - инвестиц.надбавка

35573,25

11014,11

11857,75

12701,39

                - амортизация

15739,6

5046,43

5126,43

5566,74

                - прочие источники

0,6

0,2

0,1

0,3

- привлеченные средства

134000,0

66000,0

33000,0

35000,0

 

            Финансовые потребности,необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств,поступающих  в виде надбавки к тарифу,начисленных амортизационных отчислений, прочих поступлений и привлеченныхсредств. Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу,амортизационных отчислений, прочих источников и привлеченных средств,  направляются на реализацию  Программы в части строительства, реконструкцииили модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства МУП«Водоканал» г.Фрязино Московской области. 

       Ориентировочная стоимость  Программы рассчитана на основе прогнозныхданных о планируемых расходах, определенных в ценах 2010г. с применениеминдекса – дефлятора  по водоснабжению на2011-2013г.г. в размере 11,9%, 8,3%, 7,9%,  по водоотведению  на 2011-2013г. вразмере 11,9%, 8,3%, 7,9%  соответственноуказанного периода действия инвестиционной программы.

Стоимость Программы подлежит уточнению ипересчету по каждому году. 

 

 

 

 

2.6.1. Финансовый план и расчет эффективностиПрограммы

 

 Вфинансовом плане определены размеры денежных средств, направленных нареализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работы,предложенным разработчиками Программы.

Расчет необходимых финансовыхпотребностей  для реализацииинвестиционной программы по развитию объектов водоснабжения и водоотведенияг.Фрязино Московской области на период 2011-2013 гг. подробно представлен вприложении №7 к инвестиционной программе МУП «Водоканал».

 

 

 

Таблица 4 -    Инвестиционная программа в части услуг водоснабжения.

 


№ п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Ед.изм

Цели реализации мероприятия

Объемные показатели

реализация мероприятий по годам

финансовые потребности, всего тыс.руб

реализация мероприятия по годам

Экономия средств, сроки окупаемости

Источник финансирования

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации

 

1.1

Установка приборов учета воды на вводах в жилые дома по г.Фрязино

 

шт

У счетчиков воды на основе информационного, структурного и управленческого анализа системы позволит увеличить количество информации, повысить ее достоверность и улучшить эффективность управления.

200

60

60

80

10000

3000

3000

4000

Обеспечение достоверности учета и уровня надежности системы

Привлеченные средства

1.2

Перекладка водопровода по ул.Московская от д.1-а до ул.Московская Д215 мм

п/м

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды в процессе транспортировки

520

300

220

0

8318,9

4518,9

3800

0

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 500 тыс.руб

Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,5 %, то есть  8497,2*0,005= 42486 куб.м *9,26=393,42 тыс.руб

Экономия средств всего: 893,42 тыс.руб

срок окупаемости:

8318,9/893,42=9,31 лет

Инвестиционная надбавка к тарифу

1.3

Перекладка водопровода по ул.Ленина Д215 мм

п.м

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды в процессе транспортировки

140

*

*

140

2400

*

*

2400

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 150 тыс.руб

Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть  8497,2*0,0017= 14384,44 куб.м *9,26=133,2 тыс.руб

Экономия средств всего: 283,2 тыс.руб

срок окупаемости:

2400/283,2=8,5 лет

Инвестиционная надбавка к тарифу

1.4

Приобретение спецтехники:         КАО507А на шасси Камаз;                экскаватор ЕК18-20

шт

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

2

0

1

1

5500,2

0

2500

3000,2

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

Амортизационные отчисления-5500 тыс.руб, прочие источники-0,2тыс.руб

1.5

Перекладка водопровода от ул.Дудкина до ул.Ленина Д215 мм

п/м

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

230

0

0

230

3700

0

0

3700

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 180 тыс.руб

Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть  8497,2*0,0031= 26336,9 куб.м *9,26=243,88 тыс.руб

Экономия средств всего: 423,88 тыс.руб

срок окупаемости:

3700/423,88=8,7 лет

Инвестиционная надбавка

1.6

Очистка резервуаров от ила и грязи и промывка магистральных сетей водопровода ВЗУ№1, ВЗУ№4, ВЗУ№5

шт

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения,

обеспечение качества поднимаемой воды

7

2

1

4

3142,51

668,9

68,9

2404,71

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения,

обеспечение качества подаваемой воды

Инвестиционная надбавка-2335,51тыс.руб, амортизационные отчисления-807тыс.руб

1.7

Перекладка водопровода по ул.Барские пруды д.5;  Проспект мира «МЖК» Д150мм;    ул.Горького-Дачная Д100 мм

п/м

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения,

обеспечение качества поднимаемой воды

320

120

200

0

3200

1000

2200

0

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 195 тыс.руб

Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть  8497,2*0,0022= 19009,7 куб.м *9,26=176,03 тыс.руб

Экономия средств всего: 371,03 тыс.руб

срок окупаемости:

3200/371,03=8,6 лет

Инвестиционная надбавка-1700 тыс.руб, амортизационные отчисления-1500тыс.руб

1.8

Приобретение оборудования:           токарный станок 1М63РМЦ-1500Д630; стыковой аппарат;     фрезерный станок СФ676;СФ16-05 250*630

шт

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

3

3

0

0

1400,1

1400,1

0

0

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

Амортизационные отчисления-1400, прочие источники-0,1

1.9

Реконструкция сооружений ВЗУ №4 с заменой насосного и электротехнического оборудования

 

шт

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

1

0,5

0,5

*

4994,76

2678,37

2316,39

*

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 350 тыс.руб

Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве 70080 кВт в год ,то есть

70080*2,75=192720 рублей в год, экономия  средств всего: 542,72 тыс.руб

Срок окупаемости составляет :

4994,76:542,72=9,2 лет 

 

Инвестиционная надбавка к тарифу

 

всего инвестиций за период , в т.ч.

*

*

*

*

*

*

42656,47

13266,27

13885,29

15504,91

*

*

 

Собственные средства, из них

*

*

*

*

*

*

32656,47

10266,27

10885,29

11504,91

*

*

 

Прибыль, направляемая на инвестиции надбавки к тарифу

*

*

*

*

*

*

23449,17

7197,27

7816,39

8435,51

*

*

 

Амортизация

*

*

*

*

*

*

9207

3068,9

3068,9

3069,2

*

*

 

Прочие собственные источники

*

*

*

*

*

*

0,3

0,1

0

0,2

*

*

 

Привлеченные средства

*

*

*

*

*

*

10000

3000

3000

4000

*

*

 

Заемные средства кредитных организаций

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Бюджетные средства, из них

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Федеральный бюджет

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Бюджет субъекта Российской Федерации

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Бюджет муниципального образования

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Средства внебюджетных фондов

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Прочие средства

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 


За  счет  надбавкик тарифу предполагается освоить  23449,17тыс. руб.

За счет  амортизационных  отчислений предполагается освоить 9207,00тыс.руб.

Засчет  прочих  источников предполагается  освоить 0,3тыс.руб.

Привлеченныесредства предполагается освоить в сумме 10000,0 руб.

 

 

Таблица5 –  «Объем финансирования поводоснабжению» (тыс.руб.) без НДС

 

 

Источник

 финансирования

Всего

2011 год

2012 год

2013 год

Собственные средства в т.ч.:

32656,47

10266,27

10885,29

11504,91

- надбавка к тарифу

23449,17

7197,27

7816,39

8435,51

-амортизационные отчисления

9207,0

3068,9

3068,90

3069,20

-прочие

0,3

0,1

0

0,2

Привлеченные средства

10000,00

3000,00

3000,00

4000,00

Итого

42656,47

13266,27

13885,29

15504,91

 

 

 

Таблица6 – Расчет эффективности Программы в части услуг водоснабжения.

 

(безНДС)

Таблица  – Расчет эффективности Программы в частиуслуг водоснабжения.

 

 

№№

п/п

Показатели

Всего

2011 год

2012 год

2013 год

1.

Полезный отпуск воды, тыс.куб.м

23217

7739

7739

7739

2.

Индекс-дефлятор

 

11,9

8,3

7,9

3.

Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб.м

 

13,43

14,54

15,69

4.

Надбавка к тарифу, руб./куб.м

 

0,93

1,01

1,09

5.

Объем выручки, в том числе:

361333,91

 

111132,04

120341,45

129860,42

5.1.

Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс.руб.

337884,74

103934,77

112525,06

121424,91

5.2.

Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс.руб.

23449,17

7197,27

7816,39

8435,51

6.

Себестоимость продукции, тыс.руб.

322653,9

99230,6

107466,7

115956,6

7.

Прибыль до налогообложения, тыс.руб.

38680,01

11901,44

12874,75

13903,82

8.

Налог на имущество тыс.руб.

3542,4

1182,8

1180,8

1178,8

8.

Налог на прибыль, тыс.руб.

7027,49

2143,7

2338,79

2545,0

9.

Чистая прибыль, тыс.руб.

28110,12

8574,94

9355,16

10180,02

 

Расчет индекса доходности инвестиций на услугиводоснабжения

Индекс доходности инвестиций:

ИДИ = ( 28110,12   /   42656,47  ) + 1= 1,66

Поскольку показатель индекса доходности на услугиводоснабжения больше 1, то инвестиционная Программа является эффективной.

Расчет инвестиционной надбавки  к тарифуна услуги водоснабжения.

 

Наименование вида услуг

Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы (тыс.руб)

 

Объем реализации с учетом покупной продукции ( тыс.куб.м)

Надбавка к  тарифу (руб)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Водоснабжение

7197,27

7816,39

8435,51

7739

7739

7739

0,93

1,01

1,09

 

 

 

Таблица 7 -      Инвестиционнаяпрограмма в части услуг водоотведения                                                                                                                                                                                                                      Водоотведение 

 


№ п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Ед.изм

Цели реализации мероприятия

Объемные показатели

реализация мероприятий по годам

финансовые потребности, всего тыс.руб

реализация мероприятия по годам

Экономия средств, сроки окупаемости

Источник финансирования

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг ВОДООТВЕДЕНИЯ, улучшению экологической ситуации

 

1.1

Перекладка самотечного коллектора от КНС «Московская» до ул.Вокзальная Д-600мм

п/м

Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений

 

720

720

*

*

14000

14000

*

*

Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений

 

Привлеченные средства ООО «Гранд»

1.2

Перекладка самотечного коллектора от камеры  гашения ЛЭП  Д-600 мм. 380 п.м.

 

п/м

Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений

 

380

190

190

*

4928,8

2328,8

2600

*

Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений

 

Инвестиционная надбавка к тарифу-4328,8, амортизационные отчисления-600тыс.руб

1.3

Реконструкция КНС "Микрорайон"

 

шт

Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений

 

1

1

1

1

38000

20000

10000

8000

обеспечение качества оказания услуг, Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 525 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве

4129 ч*17 кВт =70193квт /ч в год ,то есть

70193*2,75=193031 рублей в год, экономия  средств всего: 618,031 тыс.руб

Срок окупаемости составляет :

38000:718,031=52,92 лет 

 

Привлеченные средства ООО "Исток-строй"

 

1.4

Перекладка самотечного коллектора от камеры гашения ЛЭП  Д-800мм

п/м

Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений

 

400

100

100

200

7345,28

 

1688,04

 

 

1841,36

 

 

3815,88

 

 

Обеспечение качества оказываемых услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бухгалтерского учета составило 458 тыс.руб.

Срок окупаемости составляет:

7345,28/458=16,03 лет

 

Инвестиционная надбавка-7045,28 тыс.руб, амортизационные отчисления-300тыс.руб

1.5

Реконструкция КНС "Чижово"

 

шт

Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений

 

1

1

1

1

28000

15000

10000

3000

Обеспечение качества оказания услуг, Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 550 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве

5840 ч*10 кВт =58400квт /ч в год ,то есть

58400*2,75=160,6 тысяч рублей в год, экономия  средств всего: 710,6 тыс.руб

Срок окупаемости составляет :

28000:710,6=39,4 лет 

 

Привлеченные  средства

1.6

Реконструкция КНС "Пушкинская"

 

шт

Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений

 

1

1

1

*

15000

10000

5000

*

Обеспечение качества оказания услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 195 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве

3815 ч*2кВт =7630квт /ч в год ,то есть

7630*2,75=20,982 тыс. рублей в год, экономия  средств всего: 215,982 тыс.руб

Срок окупаемости составляет :

15000:215,982=69,45 лет 

 

Привлеченные средства

1.7

Перекладка горловин колодцев с заменой люков

шт

Обеспечение уровня надежности системы водоотведения,

53

*

13

40

1320

*

320

1000

Обеспечение качества оказываемых услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бухгалтерского учета составило150 тыс.руб.

Срок окупаемости составляет:

1320/150=8,8 лет

 

Инвестиционная надбавка-750 тыс.руб, амортизационные отчисления-570тыс.руб

1.8

Перекладка напорного коллектора от КНС «Пушкинская»

п/м

Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений

 

450

200

250

*

9000

4000

5000

0

Обеспечение качества оказываемых услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бухгалтерского учета составило 385 тыс.руб.

Срок окупаемости составляет:

9000/385=23,37лет

 

Привлеченные средства

1.9

Очистка приемных резервуаров от грязи, ила и промывка подводных самотечных коллекторов на КНС «Пушкинская», «Микрорайон»,

«Московская»

 

Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений

 

1

1

1

1

1562,9

777,63

357,63

427,64

Обеспечение качества оказываемых услуг

Амортизационные отчисления-1562,6 тыс.руб, прочие источники-0,3тыс.руб

1.10

Реконструкция КНС "Московская"

 

шт

Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений

 

1

*

*

1

22300

1200

1100

20000

Обеспечение качества оказания услуг, Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 368 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве

1622 ч*17кВт =27574квт /ч в год ,то есть

27574*2,75=75,828 тыс. рублей в год, экономия  средств всего: 443,828 тыс.руб

Срок окупаемости составляет :

22300:443,828=50,24 лет 

 

Амортизационные  отчисления-2300тыс.руб,привлеченные средства-20000тыс.руб

1.11

Приобретение спецтехники АВМ-1 на шасси ЗИЛ 433362

шт

Обеспечение уровня надежности системы водоотведения

1

*

*

1

1200

*

*

1200

обеспечение качества оказания услуг

Амортизационные отчисления

 

вСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ за период , в т.ч.

*

*

*

*

*

*

142656,98

68794,47

36098,99

37763,52

*

*

 

Собственные средства, ИЗ НИХ

*

*

*

*

*

*

18656,98

5794,47

6098,99

6763,52

*

*

 

Прибыль, направляемая на инвестиции надбавки к тарифу

*

*

*

*

*

*

12124,08

3816,84

4041,36

4265,88

*

*

 

Амортизация

*

*

*

*

*

*

6532,6

1977,53

2057,53

2497,54

*

*

 

Прочие собственные источники

*

*

*

*

*

*

0,3

0,1

0,1

0,1

*

*

 

Привлеченные средства

*

*

*

*

*

*

124000

63000

30000

31000

*

*

 

Заемные средства кредитных организаций

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Бюджетные средства, из них

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Федеральный бюджет

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Бюджет субъекта Российской Федерации

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Бюджет муниципального образования

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Средства внебюджетных фондов

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Прочие средства

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 


За счет  надбавки к тарифу предполагается освоить      12124,08 тыс. руб.

За счетиспользования амортизационных отчислений предполагается освоить               6532,6тыс. руб.

За счетпрочих источников предполагается освоить 0,3 тыс.руб.

Привлеченныесредства составляют  124000 тыс.руб.

 

Таблица 8  – Объем финансирования по водоотведению

 

         Источники вложений

                           Объем финансирования (тыс.руб. с НДС)

Всего

2011 год

2012 год

2013 год

Собственные средства в т.ч.:

18656,98

5794,47

6098,99

6763,52

- надбавка к тарифу

12124,08

3816,84

4041,36

4265,88

-амортизационные отчисления

6532,6

1977,53

2057,53

2497,54

-прочие

0,3

0,1

0,1

0,1

Привлеченные средства

124000

63000

30000

31000

Итого

142656,98

68794,47

36098,99

37763,52

 

 

Таблица8 – Расчет эффективности Программы в части услуг водоотведения

№№

п/п

Показатели

Всего

2011 год

2012 год

2013 год

1.

Принято сточных вод, тыс.куб.м

22452

7484

7484

7484

2.

Индекс-дефлятор

 

11,9

8,3

7,9

3.

Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб.м

 

8,61

9,32

10,06

4.

Надбавка к тарифу, руб./куб.м

 

0,51

0,54

0,57

5.

Объем выручки, в том числе:

221601,24

68254,08

73792,24

79554,92

5.1.

Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс.руб.

209477,16

64437,24

69750,88

75289,04

5.2.

Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс.руб.

12124,08

3816,84

4041,36

4265,88

6.

Себестоимость продукции, тыс.руб.

197550,6

60755,7

65798,4

70996,5

7.

Прибыль до налогообложения, тыс.руб.

24050,64

7498,38

7993,84

8558,42

8.

Налог на имущество тыс.руб.

2234,1

744,7

744,7

744,7

8.

Налог на прибыль, тыс.руб.

4363,31

1350,74

1449,83

1562,74

9.

Чистая прибыль, тыс.руб.

17453,23

5402,94

5799,31

6250,98

 

Расчет индекса доходности инвестиций на услуги водоотведения

Индекс доходности инвестиций:

ИДИ = (  17453,23   / 142656,98   ) + 1= 1,1223

Поскольку показатель индекса доходности на услугиводоотведения  больше 1, то инвестиционнаяПрограмма является эффективной.

 

          Расчет  инвестиционной надбавки  к тарифу на услуги водоотведения.

 

 

Наименование вида услуг

Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы (тыс.руб)

 

Объем реализации с учетом покупной продукции  (тыс.куб.м)

Надбавка к  тарифу (руб)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Водоотведение

3816,84

4041,36

4265,88

7484

7484

7484

0,51

0,54

0,57

 

 

 

 

 

2.6.2. Возможные риски

 

             Одним из главных условий реализации Программыявляется ее стабильное финансовое обеспечение, источниками которого являются:инвестиционная надбавка к тарифу, амортизационные отчисления и прочие источники..

            Приреализации инвестиционной Программы возможно невыполнение  контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым риском приреализации всей  Программы и включает всебя:

            1.Превышение стоимости мероприятий инвестиционнойПрограммы.

Причины:

 - изменениезаконодательства Российской Федерации;

- снижение объемов предоставляемых услуг;

- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции,учитываемый при расчетах Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы

 

            2.  Нехватка финансовых средств, при реализациимероприятий  Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежныхсредств по договорам за оказанные услуги и сроками финансированияреконструируемых объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- неточность прогнозирования стоимости  Программы.

           

            3.Несвоевременность реализации  мероприятийпо строительству (реконструкции) объектов в рамках  Программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядныхорганизаций.

           

            Мероприятия,позволяющие снизить данные риски:

- привлечение заемных средств;

- использование собственных средств.

             Государственное регулирование тарифов науслуги водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение рисков. Этосвязано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифовпутем утверждения индексов максимально возможного их изменения. И результатомутверждения необоснованно заниженных тарифов на услуги водоснабжения иводоотведения будет убыточная деятельность  предприятия.

 

2.7. Организация управления программой и контроль за ходомее реализации

 

            Управление  Программой осуществляется  Администрацией городского округа.

В целях реализации мероприятий Программы,Администрация  привлекает в качестве       Исполнителей  организации коммунального комплекса на основесоответствующих договоров.

             Исполнители готовят отчеты о ходе реализацииПрограммы по итогам года и представляют их в Администрацию городского округа. Администрация обобщает информацию о ходе реализацииПрограммы  и представляет отчет  Главе города Фрязино Московской области на утверждение.

 

 

 

2.8. Приложения кПрограмме

 

1

Приложение 1.1

Фактическое потребление по водоснабжению за 2007 год по группам потребителей

1 лист

2

Приложение 1.2

Фактическое потребление по водоотведению за 2007 год по группам потребителей

1 лист

3

Приложение 2.1

Фактическое потребление по водоснабжению за 2008 год по группам потребителей

1 лист

4

Приложение 2.2

Фактическое потребление по водоотведению за 2008 год по группам потребителей

1 лист

5

Приложение 3

Крупные абоненты  МУП «Водоканал» по водоснабжению

1 лист

6

Приложение 4

Крупные абоненты  МУП «Водоканал» по водоотведению сточных вод

1 лист

7

Приложение 5

Динамика изменения объемов водоснабжения по группам потребителей.

1 лист

8

Приложение 6

Динамика изменения объемов транспортировки сточных вод по группам потребителей

1 лист

9

Приложение 7

Инвестиции  -  расчет

9 листов

10

Приложение 8

Динамика потерь воды

1 лист

11

Приложение  9.1

Фактическое потребление по водоснабжению за 2009 год по группам потребителей

1 лист

12

Приложение 9.2

Фактическое потребление по водоотведению за 2009 год по группам потребителей

1 лист

 

 

Директор МУП «Водоканал»                                         Волков И.И.

 

 

Главный бухгалтер МУП «Водоканал»                          Агаркова Т.И.

 

 

Экономист МУП «Водоканал»                                        Егорова В.В.