СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от15.04.2010 № 488
Обутверждении технического задания на разработку инвестиционной программы иинвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитиюреконструкции и модернизации систем водоснабженияи водоотведения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013годы
В соответствии с Федеральным законом от30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацийкоммунального комплекса» Совет депутатов города Фрязино
ре ш и л:
1. Утвердить техническое задание наразработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал»по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципальногообразования город Фрязино Московской
области на 2011-2013 годы (прилагается).
2. Утвердить инвестиционную программу муниципальногоунитарного предприятия «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизациисистем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Фрязино Московскойобласти на 2011-2013 годы (прилагается).
3. Направить настоящее решение Главегорода для опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящегорешения возложить на депутата Колпака В.Ф.
Председатель Совета депутатов Л.Н.Сотникова
Приложение
к решениюСовета депутатов
городаФрязино
от 15.04.2010 № 488
ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ
наразработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия«Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения иводоотведения муниципального образования город Фрязино Московской области
на 2011-2013годы
1. Основание для разработки техническогозадания
Техническое задание на разработкуинвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию, реконструкции имодернизации систем водоснабжения и водоотведения (далее техническое задание)муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годыразработано в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулированиятарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерстварегионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Обутверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий поразработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
2. Требования, устанавливаемыетехническим заданием.
Настоящее техническое заданиеустанавливает требования:
- к целям, задачам и ожидаемомурезультату выполнения инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию,реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведениямуниципального образования город Фрязино Московской области (далее – г.Фрязино) на 2011-2013 годы (далее – инвестиционная программа);
- к требованиям подготовки инвестиционнойпрограммы.
3. Термины и определения.
В настоящем техническом заданииприменяются понятия и термины, используемые в значении, установленномдействующим законодательством.
II. ЦЕЛИ,ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
4. Цели инвестиционной программы.
Инвестиционная программа разрабатываетсяв целях:
- повышения надежности работы системводоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечения инженерными коммуникацияминовых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развитиямуниципального образования – г. Фрязино;
- увеличения пропускной способностисетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечения доступности дляпотребителей услуг МУП «Водоканал».
5. Задачи инвестиционной программы.
Инвестиционная программа должна бытьнаправлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционнойпрограммы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направляемых на решениекаждой из задач):
- строительство новых объектовводоснабжения и водоотведения;
- реконструкции существующих объектовводоснабжения и водоотведения;
- повышение технической оснащенности МУП«Водоканал» - приобретение и внедрение новой техники;
- сокращение эксплуатационных затрат наотпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения МУП «Водоканал».
6. Ожидаемые результаты при реализацииинвестиционной программы.
В ходе реализации данной инвестиционнойпрограммы должны быть достигнуты следующие результаты:
- заменено 1210 п.м. ветхихводопроводных сетей;
- установлено 200 приборов учета воды навводах в жилые дома;
- произведена реконструкция ВЗУ № 4 сзаменой электротехнического оборудования;
- переложено 1950 п.м. самотечногоколлектора;
- произведена реконструкция КНС«Микрорайон», КНС «Чижово», КНС «Пушкинская», КНС «Московская»;
- приобретено энергосберегающееоборудование на КНС «Московская»;
- произведена перекладка 53 горловинколодцев с заменой люков;
- приобретены необходимые для выполненияработ насосное оборудование, спецтехника и станочное оборудование;
- снижение аварийности на сетяхводоснабжения и водоотведения;
- поддержание качества питьевойводы до требований уровня, соответствующего государственному стандарту;
- обеспечение подключения новыхпотребителей к системам водоснабжения и водоотведения в объеме 3000м³/сутки;
- обеспечение прироста протяженностиводопроводных сетей – не менее 1,2 км, канализационных сетей – не менее2,5 км.
III.СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Инвестиционная программа должна включатьнижеперечисленные разделы.
7. Краткая оценка абонентов ипотребителей.
8. Краткое описание системыводоснабжения.
9. Краткое описание системыводоотведения.
10. Энергоснабжение объектовводоснабжения и водоотведения.
11. Потребности в инвестициях наинновации, реконструкцию, модернизацию и развитие систем водоснабжения иводоотведения, источники финансирования и система мониторинга.
IV.ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РАСЧЕТОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЕЙНАДБАВОК К ТАРИФАМ И ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
12. Срок подготовки инвестиционнойпрограммы, расчетов
соответствующих ей надбавок к тарифам наотпуск питьевой воды, услуги водоотведения и предложения, по источникамфинансирования которого из мероприятий инвестиционной программы, должны бытьподготовлены и предоставлены:
- МУП «Водоканал» на рассмотрение Главегорода в течение одного месяца с момента утверждения настоящего техническогозадания;
- Главой города Фрязино на утверждение вгородской Совет депутатов г. Фрязино в течение одного месяца с момента полученияпроекта инвестиционной программы от МУП «Водоканал».
13. Общий срок подготовки и утвержденияинвестиционной
программы.
Общий срок с момента утверждениятехнического задания до момента утверждения инвестиционной программы не долженпревышать 2 месяца.
Приложение
крешению Совета депутатов
города Фрязино
от 15.04.2010 № 488
ИНВЕСТИЦИОННАЯПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» поразвитию реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город ФрязиноМосковской области
на 2011-2013 годы
1. ПАСПОРТ
Инвестиционнойпрограммы муниципального унитарного предприятия«Водоканал» по развитию реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципальногообразования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы
Наименование Программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитию реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы |
Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
Заказчик Программы | Администрация г. Фрязино Московской области |
Разработчики Программы | Структурные подразделения МУП «Водоканал» |
Основная цель Программы | Обеспечение возрастающих потребностей снабжения потребителей холодной водой, повышение качества производимых услуг водоснабжения и водоотведения в условиях увеличения нагрузки в связи с присоединением новых потребителей. |
Основные задачи Программы | Обеспечение возможности подключения строящихся и реконструируемых объектов к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, объектов социальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению; Обеспечение стабильности работы систем водоснабжения и водоотведения. |
Сроки реализации Программы | 2011 – 2013 годы |
Источники финансирования Программы | Инвестиционная надбавка к тарифу, амортизационные средства предприятия, финансовые средства инвесторов и прочие поступления. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. | – Повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение надежного снабжения холодной водой жилых домов городского округа. – Обеспечение водоотведением строящегося жилья. – Обеспечение доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей за счет снижения энергетической составляющей затрат и снижения трудовых ресурсов на производимые ремонты. – Установка приборов учета воды на вводы в жилые дома. – Обеспечение возможности подключения дополнительных нагрузок. – Сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг. |
Управление программой и организация контроля за выполнением мероприятий Программы
| Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией городского округа. В целях реализации мероприятий Программы, Администрация привлекает в качестве Исполнителей организации коммунального комплекса на основе договоров. Исполнители готовят отчеты о ходе реализации Программы и по итогам года представляют их в Администрацию города. Администрация обобщает информацию и представляет отчет Главе г.Фрязино Московской области на утверждение. |
2. Инвестиционная программа
2.1 Общие положения
В соответствии с Федеральными законами от06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации», от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулированиятарифов организаций коммунального комплекса» и разработана инвестиционнаяпрограмма «Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитиюреконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город ФрязиноМосковской области
на 2011-2013 годы». Программа разработана с целью обеспечения потребностейстроящихся и реконструируемых объектов, достижения баланса интересовпотребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, атакже для соблюдения доступности услуг и эффективности функционированияпредприятий.
Инвестиционная Программа разработана инаправлена на реализацию и финансирование комплексной программы по развитиюсистемы коммунальной инфраструктуры в г.Фрязино Московской области..
Реализация инвестиционной программы позволитобеспечить:
- привлечение дополнительных средств: за счетинвестиционной надбавки к тарифу водоснабжения и водоотведения, финансовыхсредств инвесторов и собственных средств предприятия;
- повышение эффективности, устойчивости инадежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения
- формирование условий для бесперебойного икачественного водоснабжения и водоотведения населения ,учреждений , предприятийи организаций;
- создание условий, необходимых для развития и модернизации систем водоснабженияи водоотведения;
- содействие проведению реформыжилищно-коммунального хозяйства по г.Фрязино Московской области;
- обеспечение доступности для потребителейуслуг водоснабжения и водоотведения (введение энергосберегающих технологий и отвечающего современным требованиямоборудования) на системах водоснабжения и водоотведения.
- ростом мощности систем водоснабжения иводоотведения, связанным с увеличением числа новых пользователей, новым строительством;
- повышение эффективности управленияобъектами водоснабжения и водоотведения.
Достижениепоставленных задач в условиях развития городского округа и повышениякомфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных изарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизацииобъектов инженерно-технического обеспечения.
В данной Программе представленполный комплекс необходимых к выполнению мероприятий.
2.2. Описание существующих систем водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» г.Фрязино осуществляет свою деятельность всоответствии с Уставом и оказывает услуги населению, учреждениям, предприятиям иорганизациям города по водоснабжению, водоотведению (транспортировке стоков).
В хозяйственном ведении МУП «Водоканал» находятся 4 водозаборных узла, накоторых расположены 14 артезианских скважин, 11 резервуаров чистой воды. Кромеэтого в хозяйственном ведении МУП«Водоканал» находятся 17 водонасосных станций 3-го подъема воды, водопроводныесети , общая протяженность которых составляет
Подъем воды скважинами МУП «Водоканал»производится в объеме 16,42 тыс. м. куб. в сутки. Для покрытия дефицита воды пог.Фрязино М.О. предприятие покупает дополнительно 6-7 тыс.м.куб. артезианскойводы в сутки у ООО «Источник» и ОАО «Каблуково».
Учет подъема воды на скважинах осуществляетсяс помощью счетчиков марки ВМХ-150.
На водозаборныхузлах установлено:
№ пп | Номер ВЗУ | Номер скважины | Марка насоса | Фактическая производительность, куб.м. | ||
1. | 1 | 1 | Глубинный насос ЭЦВ 10-120-60 | 120 | ||
2 | 1 | 1а | Глубинный насос ЭЦВ 12-160-100 | 160 | ||
3 | 2 | 3 | Глубинный насос ЭЦВ 12-160-100 | 160 | ||
4 | 3 | 4 | ЭЦВ 12-160-65 | 160 | ||
5 | 3 | 5 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | ||
6 | 3 | 6 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | ||
7 | 3 | 7 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | ||
8 | 4 | 8 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | ||
9 | 4 | 9 | ЭЦВ 12-120-100 | 120 | ||
10 | 4 | 10 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | ||
11 | 4 | 10а | ЭЦВ 10-63-150 | 63 | ||
12 | 5 | 12 | ЭЦВ 12-160-65 | 160 | ||
13 | 5 | 13 | ЭЦВ 12-160-65 | 160 | ||
14 | 5 | 14 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | ||
15 | 5 | 15 | ЭЦВ 12-160-65 | 160 | ||
16 | 1 |
| 1Д315-50 А | 300 | ||
17 | 1 |
| 1Д315-50 А | 300 | ||
18 | 2 |
| 6НДВ | 360 | ||
19 | 2 |
| 6НДВ | 360 | ||
20 | 3 |
| 8НДВ | 650 | ||
21 | 3 |
| 8НДВ | 650 | ||
24 | 4 |
| 200Д-90 | 700 | ||
25 | 4 |
| Д320-50 | 320 | ||
26 | 5 |
| 6 НДВ | 360 | ||
27 | 5 |
| 6НДВ | 360 | ||
28 | 5 |
| Д320-50 | 320 | ||
29 | 5 |
| Д320-50 | 320 | ||
|
| Таблица Качественное исследование питьевой воды (по данным Протокола испытаний №96.4 Х-Ф лаборатории Филиала ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский,Королев, Юбилейный, Фрязино, Щелковском районе | ||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед изм | Наименование объекта | Показания протокола исследования | Нормативные данные ГОСТ | Отклонение фактических данных от данных ГОСТ | Примечание |
1. | Запах | баллы | ВЗУ | 2 | До 2 | нет | Соответствует требованиям СанПин № 2.1.4.1074-01, ГОСТ 3351-74 |
2. | Цветность | градусы | ВЗУ | 11.9 | 20 | нет | ГОСТ 3353-71 Соответствует |
3. | Мутность | мг/дм3 | ВЗУ | 0.5 | 1,5 | нет | Соответствует требованиям СанПин № 2.1.4.1074-03, ГОСТ 3351-74 |
4. | Привкус | балл | ВЗУ | 0 | До 2 | нет | ГОСТ 335174 |
5. | РН |
| ВЗУ | 6.73 | 6-9 | нет | соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02, ГОСТ 3351-74 |
6. | нитритов | мг/дм | ВЗУ | <0,003 | 3 | нет | Соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315.04, ГОСТ 4192-82 |
7. | нитратов | мг/дм | ВЗУ | 0.31 | 4,5 | нет | Соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315.05, ГОСТ 18826-73 |
8. | Хлориды | мг/дм | ВЗУ | 38,71 | 350 | нет | Соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315.03, ГОСТ 4245-72 |
9. | Железо | мг/дм | ВЗУ | 0,116 | 0,3 | нет | Соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315.03, ГОСТ 4011-72 |
Учет подъема воды на артезианских скважинах с 1-ой по 14-юосуществляется с
помощьюсчетчиков марки ВМХ-150.
Таблица 1 -Диаметры и протяженность водопроводных сетей.
№ п/п | Диаметр водопроводных сетей (мм) | Протяженность водопроводных сетей (м) |
1 | 32 | 615 |
2 | 40 | 938 |
3 | 50 | 1590 |
4 | 70 | 260 |
5 | 89 | 121 |
6 | 100 | 21358 |
7 | 150 | 19552 |
8 | 200 | 7734 |
9 | 250 | 9581 |
10 | 300 | 9380 |
11 | 400 | 3003 |
| Итого | 74132 |
Система водоотведения предназначена длятранспортировки смешанных сточных вод(хозяйственно-бытовых и коммунальных), поступающих от жилого сектора и промышленных предприятий,организаций г.Фрязино Московскойобласти.
Система водоотведения МУП «Водоканал»включает в себя 6 канализационных насосных станций (КНС) и
На канализационных насосных станцияхустановлено:
Таблица: Характеристика оборудования по участку«Водоотведение».
№ пп | КНС | Этап очистки | Марка насоса | Мощность электродвигателя, кВт/ч | |
1. | ГКНС "Пушкинская" | первичная обработка | ФГ 216/24 | 45 | |
|
| первичная обработка | ФГ 216/24 | 45 | |
2 | ГКНС «Московская» | вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 | |
|
| вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 | |
|
| вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 | |
|
| вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 | |
3 | ГКНС "Микрорайон" | первичная обработка | ФГ 450/22,5 | 75 | |
|
| первичная обработка | ФГ 450/22,5 | 75 | |
|
| первичная обработка | ФГ 450/22,5 | 75 | |
4 | ГКНС «Чижово» | первичная обработка | ФГ 800-26,5 | 125 | |
|
| первичная обработка | ФГ 800-26,5 | 125 | |
|
| первичная обработка | ФГ 800-26,5 | 125 | |
5 | ГКНС "Окружная" | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 | |
|
| первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 | |
|
| первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 | |
6 | ГКНС "АТК-7" | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 | |
|
| первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 | |
|
|
|
Таблица2 - Диаметры и протяженность канализационных сетей.
№ п/п | Диаметр канализационных сетей (мм) | Протяженность сетей (м) |
| Напорные коллектора |
|
1 | 250 | 1500 |
2 | 250 | 180 |
3 | 300 | 1600 |
4 | 450 | 8000 |
5 | 600 | 10000 |
6 | 800 | 3500 |
7 | 1000 | 3500 |
| Хозфекальная канализация |
|
1 | 150 | 20296 |
2 | 200 | 11999 |
3 | 250 | 4858 |
4 | 300 | 5623 |
5 | 350 | 508 |
6 | 400 | 1586 |
7 | 500 | 2043 |
8 | 600 | 70 |
9 | 700 | 102 |
| Итого | 75995 |
Наибольший удельный вес вобщем объеме потребляемых услуг занимает население – 62,6%, предприятия и организации коммунальногокомплекса, бюджетные организации составляют – 14,2%, доля промышленныхпредприятий равна 23,2%.
Подробный перечень абонентов МУП «Водоканал»по водоснабжению и водоотведению представлен приложениями №1 и №2 соответственноза 2007, 2008 и 2009 гг.
Перечень самых крупных абонентов поводоснабжению и водоотведению представлен в приложениях №3 и №4 соответственно.
Динамика изменения объемов по группампотребителей представлена приложениями №5 и №6.
В приложении №8 рассмотрен анализ потерь воды.
Аварий на водозаборных станциях, ВНС 3-го подъема воды и канализационных насосныхстанциях за последниедва года не наблюдалось, поскольку своевременно проводились предупредительныеработы.
Местонахождение МУП«Водоканал»: Московская область, г.Фрязино, ул.Первомайская, д.19
На территории города работаютдве организации, осуществляющие поставку воды для МУП «Водоканал».
Аварий на водонасосных станциях и очистных сооруженияхза последниедва года не наблюдалось, поскольку своевременно проводились предупредительныеработы.
На территории городскогоокруга работают две организации,осуществляющие услуги по транспортировке воды и водоотведению сточных вод: ОАО«Каблуковский водозаборныйузел» , ООО «Источник».
Все сети являютсясобственностью администрации г.Фрязино.
Характеристикаэлектрических сетей, питающих объекты МУП «Водоканал» г.Фрязино.
ОбъектыМУП «Водоканал» снабжаются электрическойэнергией от трансформаторных подстанций следующих организаций: МУП «Электросеть» г.Фрязино, ФГНП «НППИСТОК», ОАО «Электонприбор-Энерго», напряжением 0,4 кв.
Границабалансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности проходит покабельным наконечникам питающих кабелей. Питающие кабельные линии проложены вземле. К каждому объекту проложено два кабеля.
Категориянадежности электроснабжения каждого объекта – II.
Защитывводных распределительных устройств устанавливаются в соответствии сразрешенными мощностями каждого объекта при равномерных нагрузках по фазам.
2.3. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы являетсясоздание условий устойчивого функционирования и развития экономики в г.ФрязиноМ.О., обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника допотребителя, а также экологической безопасности системы водоотведения стоков.
Программа позволит решить следующие задачи:
-повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системводоснабжения и водоотведения;
-формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведениянаселения, учреждений, предприятий и организаций г.Фрязино, отвечающегосовременным нормативным требованиям;
-снижение затрат, связанное с экономией энергоресурсов, сокращением времени проведенияремонтных работ по ремонту сетей и оборудования;
-создание условий, необходимых для развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
-предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;
-содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства по г.ФрязиноМосковской области;
-обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения иводоотведения (введениеэнергосберегающих технологий и отвечающего современным требованиямоборудования) на системах водоснабжения и водоотведения;
- ростоммощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с увеличением числа новых пользователей, новымстроительством;
- повышение эффективности управленияобъектами водоснабжения и водоотведения.
2.4.Основные мероприятия Программы
Всвязи с интенсивным строительством жилья и развитием промышленных предприятийгорода Фрязино М.О. Программапредусматривает проведение мероприятий, направленных на обеспечениекачественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения действующих и перспективных потребителей, а также транспортировкухозяйственно-бытовых стоков на ЗАО «Экоаэросталкер» г.Щелково для дальней ихочистки до соответствия действующим нормативным требованиям.
2.5.Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2011 - 2013годы и позволит обеспечить привлечение дополнительных средств за счет:инвестиционной надбавки к тарифам водоснабжения и водоотведения, финансовыхсредств инвесторов и собственных средств предприятия (амортизационныхотчислений и прочих поступлений), а также улучшить качество воды ипредоставляемых услуг по водоотведению, сократить количество жалоб и претензий к качествупредоставляемых услуг, повысить уровень надежности систем водоснабжения иводоотведения, сократить количество аварийных ситуаций, снизить уровень износа инженерныхкоммуникаций, сократить потери воды в процессе ее транспортировки.
2.6.Ресурсное обеспечение Программы
Таблица 3 тыс.руб. (без НДС)
Источники финансирования | Всего | | | |
1. Водоснабжение | | | | |
Всего инвестиций | 42656,47 | 13266,27 | 13885,29 | 15504,91 |
в том числе: | | | | |
- собственные средства | 32656,47 | 10266,27 | 10885,29 | 11504,91 |
из них: - инвестиц.надбавка | 23449,17 | 7197,27 | 7816,39 | 8435,51 |
- амортизация | 9207,0 | 3068,9 | 3068,9 | 3069,2 |
- прочие источники | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,2 |
- привлеченные средства | 10000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 |
| | | | |
2. Водоотведение | | | | |
Всего инвестиций | 142656,98 | 68794,47 | 36098,99 | 37763,52 |
в том числе: | | | | |
- собственные средства | 18656,98 | 5794,47 | 6098,99 | 6763,52 |
из них: - инвестиц.надбавка | 12124,08 | 3816,84 | 4041,36 | 4265,88 |
- амортизация | 6532,6 | 1977,53 | 2057,53 | 2497,54 |
- прочие источники | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
- привлеченные средства | 124000,0 | 63000,0 | 30000,0 | 31000,0 |
| | | | |
ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ по разделам 1 и 2 | 185313,45 | 82060,74 | 49984,28 | 53268,43 |
в том числе: | | | | |
- собственные средства | 51313,45 | 16060,74 | 16984,28 | 18268,43 |
из них: - инвестиц.надбавка | 35573,25 | 11014,11 | 11857,75 | 12701,39 |
- амортизация | 15739,6 | 5046,43 | 5126,43 | 5566,74 |
- прочие источники | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
- привлеченные средства | 134000,0 | 66000,0 | 33000,0 | 35000,0 |
Финансовые потребности,необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств,поступающих в виде надбавки к тарифу,начисленных амортизационных отчислений, прочих поступлений и привлеченныхсредств. Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу,амортизационных отчислений, прочих источников и привлеченных средств, направляются на реализацию Программы в части строительства, реконструкцииили модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства МУП«Водоканал» г.Фрязино Московской области.
Ориентировочная стоимость Программы рассчитана на основе прогнозныхданных о планируемых расходах, определенных в ценах 2010г. с применениеминдекса – дефлятора по водоснабжению на2011-2013г.г. в размере 11,9%, 8,3%, 7,9%, по водоотведению на 2011-2013г. вразмере 11,9%, 8,3%, 7,9% соответственноуказанного периода действия инвестиционной программы.
Стоимость Программы подлежит уточнению ипересчету по каждому году.
2.6.1. Финансовый план и расчет эффективностиПрограммы
Вфинансовом плане определены размеры денежных средств, направленных нареализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работы,предложенным разработчиками Программы.
Расчет необходимых финансовыхпотребностей для реализацииинвестиционной программы по развитию объектов водоснабжения и водоотведенияг.Фрязино Московской области на период 2011-2013 гг. подробно представлен вприложении №7 к инвестиционной программе МУП «Водоканал».
Таблица 4 - Инвестиционная программа в части услуг водоснабжения.
№ п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед.изм | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | реализация мероприятий по годам | финансовые потребности, всего тыс.руб | реализация мероприятия по годам | Экономия средств, сроки окупаемости | Источник финансирования | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации |
| ||||||||||||
1.1 | Установка приборов учета воды на вводах в жилые дома по г.Фрязино | шт | У счетчиков воды на основе информационного, структурного и управленческого анализа системы позволит увеличить количество информации, повысить ее достоверность и улучшить эффективность управления. | 200 | 60 | 60 | 80 | 10000 | 3000 | 3000 | 4000 | Обеспечение достоверности учета и уровня надежности системы | Привлеченные средства | |
1.2 | Перекладка водопровода по ул.Московская от д.1-а до ул.Московская Д215 мм | п/м | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды в процессе транспортировки | 520 | 300 | 220 | 0 | 8318,9 | 4518,9 | 3800 | 0 | Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 500 тыс.рубИсходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,5 %, то есть 8497,2*0,005= 42486 куб.м *9,26=393,42 тыс.руб Экономия средств всего: 893,42 тыс.руб срок окупаемости: 8318,9/893,42=9,31 лет | Инвестиционная надбавка к тарифу | |
1.3 | Перекладка водопровода по ул.Ленина Д215 мм | п.м | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды в процессе транспортировки | 140 | * | * | 140 | 2400 | * | * | 2400 | Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 150 тыс.рубИсходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть 8497,2*0,0017= 14384,44 куб.м *9,26=133,2 тыс.руб Экономия средств всего: 283,2 тыс.руб срок окупаемости: 2400/283,2=8,5 лет | Инвестиционная надбавка к тарифу | |
1.4 | Приобретение спецтехники: КАО507А на шасси Камаз; экскаватор ЕК18-20 | шт | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | 2 | 0 | 1 | 1 | 5500,2 | 0 | 2500 | 3000,2 | обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | Амортизационные отчисления-5500 тыс.руб, прочие источники-0,2тыс.руб | |
1.5 | Перекладка водопровода от ул.Дудкина до ул.Ленина Д215 мм | п/м | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | 230 | 0 | 0 | 230 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 180 тыс.рубИсходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть 8497,2*0,0031= 26336,9 куб.м *9,26=243,88 тыс.руб Экономия средств всего: 423,88 тыс.руб срок окупаемости: 3700/423,88=8,7 лет | Инвестиционная надбавка | |
1.6 | Очистка резервуаров от ила и грязи и промывка магистральных сетей водопровода ВЗУ№1, ВЗУ№4, ВЗУ№5 | шт | обеспечение уровня надежности системы водоснабжения,обеспечение качества поднимаемой воды | 7 | 2 | 1 | 4 | 3142,51 | 668,9 | 68,9 | 2404,71 | обеспечение уровня надежности системы водоснабжения,обеспечение качества подаваемой воды | Инвестиционная надбавка-2335,51тыс.руб, амортизационные отчисления-807тыс.руб | |
1.7 | Перекладка водопровода по ул.Барские пруды д.5; Проспект мира «МЖК» Д150мм; ул.Горького-Дачная Д100 мм | п/м | обеспечение уровня надежности системы водоснабжения,обеспечение качества поднимаемой воды | 320 | 120 | 200 | 0 | 3200 | 1000 | 2200 | 0 | Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 195 тыс.рубИсходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть 8497,2*0,0022= 19009,7 куб.м *9,26=176,03 тыс.руб Экономия средств всего: 371,03 тыс.руб срок окупаемости: 3200/371,03=8,6 лет | Инвестиционная надбавка-1700 тыс.руб, амортизационные отчисления-1500тыс.руб | |
1.8 | Приобретение оборудования: токарный станок 1М63РМЦ-1500Д630; стыковой аппарат; фрезерный станок СФ676;СФ16-05 250*630 | шт | обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | 3 | 3 | 0 | 0 | 1400,1 | 1400,1 | 0 | 0 | обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | Амортизационные отчисления-1400, прочие источники-0,1 | |
1.9 | Реконструкция сооружений ВЗУ №4 с заменой насосного и электротехнического оборудования | шт | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | 1 | 0,5 | 0,5 | * | 4994,76 | 2678,37 | 2316,39 | * | Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 350 тыс.рубПриобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве 70080 кВт в год ,то есть 70080*2,75=192720 рублей в год, экономия средств всего: 542,72 тыс.руб Срок окупаемости составляет : 4994,76:542,72=9,2 лет | Инвестиционная надбавка к тарифу | |
| всего инвестиций за период , в т.ч. | * | * | * | * | * | * | 42656,47 | 13266,27 | 13885,29 | 15504,91 | * | ||
* | ||||||||||||||
| Собственные средства, из них | * | * | * | * | * | * | 32656,47 | 10266,27 | 10885,29 | 11504,91 | * | * | |
| Прибыль, направляемая на инвестиции надбавки к тарифу | * | * | * | * | * | * | 23449,17 | 7197,27 | 7816,39 | 8435,51 | * | * | |
| Амортизация | * | * | * | * | * | * | 9207 | 3068,9 | 3068,9 | 3069,2 | * | * | |
| Прочие собственные источники | * | * | * | * | * | * | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,2 | * | * | |
| Привлеченные средства | * | * | * | * | * | * | 10000 | 3000 | 3000 | 4000 | * | * | |
| Заемные средства кредитных организаций | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Бюджетные средства, из них | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Федеральный бюджет | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Бюджет муниципального образования | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Средства внебюджетных фондов | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Прочие средства | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
За счет надбавкик тарифу предполагается освоить 23449,17тыс. руб.
За счет амортизационных отчислений предполагается освоить 9207,00тыс.руб.
Засчет прочих источников предполагается освоить 0,3тыс.руб.
Привлеченныесредства предполагается освоить в сумме 10000,0 руб.
Таблица5 – «Объем финансирования поводоснабжению» (тыс.руб.) без НДС
Источник финансирования | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
Собственные средства в т.ч.: | 32656,47 | 10266,27 | 10885,29 | 11504,91 |
- надбавка к тарифу | 23449,17 | 7197,27 | 7816,39 | 8435,51 |
-амортизационные отчисления | 9207,0 | 3068,9 | 3068,90 | 3069,20 |
-прочие | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,2 |
Привлеченные средства | 10000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 4000,00 |
Итого | 42656,47 | 13266,27 | 13885,29 | 15504,91 |
Таблица6 – Расчет эффективности Программы в части услуг водоснабжения.
(безНДС)
Таблица – Расчет эффективности Программы в частиуслуг водоснабжения.
№№ п/п | Показатели | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
1. | Полезный отпуск воды, тыс.куб.м | 23217 | 7739 | 7739 | 7739 |
2. | Индекс-дефлятор | | 11,9 | 8,3 | 7,9 |
3. | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб.м | | 13,43 | 14,54 | 15,69 |
4. | Надбавка к тарифу, руб./куб.м | | 0,93 | 1,01 | 1,09 |
5. | Объем выручки, в том числе: | 361333,91 | 111132,04 | 120341,45 | 129860,42 |
5.1. | Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс.руб. | 337884,74 | 103934,77 | 112525,06 | 121424,91 |
5.2. | Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 23449,17 | 7197,27 | 7816,39 | 8435,51 |
6. | Себестоимость продукции, тыс.руб. | 322653,9 | 99230,6 | 107466,7 | 115956,6 |
7. | Прибыль до налогообложения, тыс.руб. | 38680,01 | 11901,44 | 12874,75 | 13903,82 |
8. | Налог на имущество тыс.руб. | 3542,4 | 1182,8 | 1180,8 | 1178,8 |
8. | Налог на прибыль, тыс.руб. | 7027,49 | 2143,7 | 2338,79 | 2545,0 |
9. | Чистая прибыль, тыс.руб. | 28110,12 | 8574,94 | 9355,16 | 10180,02 |
Расчет индекса доходности инвестиций на услугиводоснабжения
Индекс доходности инвестиций:
ИДИ = ( 28110,12 / 42656,47 ) + 1= 1,66
Поскольку показатель индекса доходности на услугиводоснабжения больше 1, то инвестиционная Программа является эффективной.
Наименование вида услуг | Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы (тыс.руб)
| Объем реализации с учетом покупной продукции ( тыс.куб.м) | Надбавка к тарифу (руб) | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Водоснабжение | 7197,27 | 7816,39 | 8435,51 | 7739 | 7739 | 7739 | 0,93 | 1,01 | 1,09 |
Таблица 7 - Инвестиционнаяпрограмма в части услуг водоотведения Водоотведение
№ п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед.изм | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | реализация мероприятий по годам | финансовые потребности, всего тыс.руб | реализация мероприятия по годам | Экономия средств, сроки окупаемости | Источник финансирования | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг ВОДООТВЕДЕНИЯ, улучшению экологической ситуации | | ||||||||||||
1.1 | Перекладка самотечного коллектора от КНС «Московская» до ул.Вокзальная Д-600мм | п/м | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | 720 | 720 | * | * | 14000 | 14000 | * | * | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | Привлеченные средства ООО «Гранд» | |
1.2 | Перекладка самотечного коллектора от камеры гашения ЛЭП Д- | п/м | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | 380 | 190 | 190 | * | 4928,8 | 2328,8 | 2600 | * | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | Инвестиционная надбавка к тарифу-4328,8, амортизационные отчисления-600тыс.руб | |
1.3 | Реконструкция КНС "Микрорайон" | шт | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 38000 | 20000 | 10000 | 8000 | обеспечение качества оказания услуг, Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 525 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве 4129 ч*17 кВт =70193квт /ч в год ,то есть 70193*2,75=193031 рублей в год, экономия средств всего: 618,031 тыс.руб Срок окупаемости составляет : 38000:718,031=52,92 лет | Привлеченные средства ООО "Исток-строй" | |
1.4 | Перекладка самотечного коллектора от камеры гашения ЛЭП Д-800мм | п/м | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | 400 | 100 | 100 | 200 | 7345,28 | 1688,04 | 1841,36 | 3815,88 | Обеспечение качества оказываемых услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бухгалтерского учета составило 458 тыс.руб. Срок окупаемости составляет: 7345,28/458=16,03 лет | Инвестиционная надбавка-7045,28 тыс.руб, амортизационные отчисления-300тыс.руб | |
1.5 | Реконструкция КНС "Чижово" | шт | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 28000 | 15000 | 10000 | 3000 | Обеспечение качества оказания услуг, Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 550 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве 5840 ч*10 кВт =58400квт /ч в год ,то есть 58400*2,75=160,6 тысяч рублей в год, экономия средств всего: 710,6 тыс.руб Срок окупаемости составляет : 28000:710,6=39,4 лет | Привлеченные средства | |
1.6 | Реконструкция КНС "Пушкинская" | шт | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | 1 | 1 | 1 | * | 15000 | 10000 | 5000 | * | Обеспечение качества оказания услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 195 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве 3815 ч*2кВт =7630квт /ч в год ,то есть 7630*2,75=20,982 тыс. рублей в год, экономия средств всего: 215,982 тыс.руб Срок окупаемости составляет : 15000:215,982=69,45 лет | Привлеченные средства | |
1.7 | Перекладка горловин колодцев с заменой люков | шт | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, | 53 | * | 13 | 40 | 1320 | * | 320 | 1000 | Обеспечение качества оказываемых услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бухгалтерского учета составило150 тыс.руб. Срок окупаемости составляет: 1320/150=8,8 лет | Инвестиционная надбавка-750 тыс.руб, амортизационные отчисления-570тыс.руб | |
1.8 | Перекладка напорного коллектора от КНС «Пушкинская» | п/м | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | 450 | 200 | 250 | * | 9000 | 4000 | 5000 | 0 | Обеспечение качества оказываемых услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бухгалтерского учета составило 385 тыс.руб. Срок окупаемости составляет: 9000/385=23,37лет | Привлеченные средства | |
1.9 | Очистка приемных резервуаров от грязи, ила и промывка подводных самотечных коллекторов на КНС «Пушкинская», «Микрорайон», «Московская» | | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1562,9 | 777,63 | 357,63 | 427,64 | Обеспечение качества оказываемых услуг | Амортизационные отчисления-1562,6 тыс.руб, прочие источники-0,3тыс.руб | |
1.10 | Реконструкция КНС "Московская" | шт | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | 1 | * | * | 1 | 22300 | 1200 | 1100 | 20000 | Обеспечение качества оказания услуг, Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 368 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве 1622 ч*17кВт =27574квт /ч в год ,то есть 27574*2,75=75,828 тыс. рублей в год, экономия средств всего: 443,828 тыс.руб Срок окупаемости составляет : 22300:443,828=50,24 лет | Амортизационные отчисления-2300тыс.руб,привлеченные средства-20000тыс.руб | |
1.11 | Приобретение спецтехники АВМ-1 на шасси ЗИЛ 433362 | шт | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения | 1 | * | * | 1 | 1200 | * | * | 1200 | обеспечение качества оказания услуг | Амортизационные отчисления | |
| вСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ за период , в т.ч. | * | * | * | * | * | * | 142656,98 | 68794,47 | 36098,99 | 37763,52 | * | ||
* | ||||||||||||||
| Собственные средства, ИЗ НИХ | * | * | * | * | * | * | 18656,98 | 5794,47 | 6098,99 | 6763,52 | * | * | |
| Прибыль, направляемая на инвестиции надбавки к тарифу | * | * | * | * | * | * | 12124,08 | 3816,84 | 4041,36 | 4265,88 | * | * | |
| Амортизация | * | * | * | * | * | * | 6532,6 | 1977,53 | 2057,53 | 2497,54 | * | * | |
| Прочие собственные источники | * | * | * | * | * | * | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | * | * | |
| Привлеченные средства | * | * | * | * | * | * | 124000 | 63000 | 30000 | 31000 | * | * | |
| Заемные средства кредитных организаций | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Бюджетные средства, из них | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Федеральный бюджет | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Бюджет муниципального образования | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Средства внебюджетных фондов | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Прочие средства | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
За счет надбавки к тарифу предполагается освоить 12124,08 тыс. руб.
За счетиспользования амортизационных отчислений предполагается освоить 6532,6тыс. руб.
За счетпрочих источников предполагается освоить 0,3 тыс.руб.
Привлеченныесредства составляют 124000 тыс.руб.
Таблица 8 – Объем финансирования по водоотведению
Источники вложений | Объем финансирования (тыс.руб. с НДС) | |||
Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
Собственные средства в т.ч.: | 18656,98 | 5794,47 | 6098,99 | 6763,52 |
- надбавка к тарифу | 12124,08 | 3816,84 | 4041,36 | 4265,88 |
-амортизационные отчисления | 6532,6 | 1977,53 | 2057,53 | 2497,54 |
-прочие | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Привлеченные средства | 124000 | 63000 | 30000 | 31000 |
Итого | 142656,98 | 68794,47 | 36098,99 | 37763,52 |
|
Таблица8 – Расчет эффективности Программы в части услуг водоотведения
№№ п/п | Показатели | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
1. | Принято сточных вод, тыс.куб.м | 22452 | 7484 | 7484 | 7484 |
2. | Индекс-дефлятор | | 11,9 | 8,3 | 7,9 |
3. | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб.м | | 8,61 | 9,32 | 10,06 |
4. | Надбавка к тарифу, руб./куб.м | | 0,51 | 0,54 | 0,57 |
5. | Объем выручки, в том числе: | 221601,24 | 68254,08 | 73792,24 | 79554,92 |
5.1. | Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс.руб. | 209477,16 | 64437,24 | 69750,88 | 75289,04 |
5.2. | Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 12124,08 | 3816,84 | 4041,36 | 4265,88 |
6. | Себестоимость продукции, тыс.руб. | 197550,6 | 60755,7 | 65798,4 | 70996,5 |
7. | Прибыль до налогообложения, тыс.руб. | 24050,64 | 7498,38 | 7993,84 | 8558,42 |
8. | Налог на имущество тыс.руб. | 2234,1 | 744,7 | 744,7 | 744,7 |
8. | Налог на прибыль, тыс.руб. | 4363,31 | 1350,74 | 1449,83 | 1562,74 |
9. | Чистая прибыль, тыс.руб. | 17453,23 | 5402,94 | 5799,31 | 6250,98 |
Расчет индекса доходности инвестиций на услуги водоотведения
Индекс доходности инвестиций:
ИДИ = ( 17453,23 / 142656,98 ) + 1= 1,1223
Поскольку показатель индекса доходности на услугиводоотведения больше 1, то инвестиционнаяПрограмма является эффективной.
Наименование вида услуг | Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы (тыс.руб)
| Объем реализации с учетом покупной продукции (тыс.куб.м) | Надбавка к тарифу (руб) | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Водоотведение | 3816,84 | 4041,36 | 4265,88 | 7484 | 7484 | 7484 | 0,51 | 0,54 | 0,57 |
|
|
2.6.2. Возможные риски
Одним из главных условий реализации Программыявляется ее стабильное финансовое обеспечение, источниками которого являются:инвестиционная надбавка к тарифу, амортизационные отчисления и прочие источники..
Приреализации инвестиционной Программы возможно невыполнение контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым риском приреализации всей Программы и включает всебя:
1.Превышение стоимости мероприятий инвестиционнойПрограммы.
Причины:
- изменениезаконодательства Российской Федерации;
- снижение объемов предоставляемых услуг;
- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции,учитываемый при расчетах Программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы
2. Нехватка финансовых средств, при реализациимероприятий Программы.
Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежныхсредств по договорам за оказанные услуги и сроками финансированияреконструируемых объектов водопроводно-канализационного хозяйства;
- неточность прогнозирования стоимости Программы.
3.Несвоевременность реализации мероприятийпо строительству (реконструкции) объектов в рамках Программы.
Причины:
- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядныхорганизаций.
Мероприятия,позволяющие снизить данные риски:
- привлечение заемных средств;
- использование собственных средств.
Государственное регулирование тарифов науслуги водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение рисков. Этосвязано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифовпутем утверждения индексов максимально возможного их изменения. И результатомутверждения необоснованно заниженных тарифов на услуги водоснабжения иводоотведения будет убыточная деятельность предприятия.
2.7. Организация управления программой и контроль за ходомее реализации
Управление Программой осуществляется Администрацией городского округа.
В целях реализации мероприятий Программы,Администрация привлекает в качестве Исполнителей организации коммунального комплекса на основесоответствующих договоров.
Исполнители готовят отчеты о ходе реализацииПрограммы по итогам года и представляют их в Администрацию городского округа. Администрация обобщает информацию о ходе реализацииПрограммы и представляет отчет Главе города Фрязино Московской области на утверждение.
2.8. Приложения кПрограмме
1 | Приложение 1.1 | Фактическое потребление по водоснабжению за 2007 год по группам потребителей | 1 лист |
2 | Приложение 1.2 | Фактическое потребление по водоотведению за 2007 год по группам потребителей | 1 лист |
3 | Приложение 2.1 | Фактическое потребление по водоснабжению за 2008 год по группам потребителей | 1 лист |
4 | Приложение 2.2 | Фактическое потребление по водоотведению за 2008 год по группам потребителей | 1 лист |
5 | Приложение 3 | Крупные абоненты МУП «Водоканал» по водоснабжению | 1 лист |
6 | Приложение 4 | Крупные абоненты МУП «Водоканал» по водоотведению сточных вод | 1 лист |
7 | Приложение 5 | Динамика изменения объемов водоснабжения по группам потребителей. | 1 лист |
8 | Приложение 6 | Динамика изменения объемов транспортировки сточных вод по группам потребителей | 1 лист |
9 | Приложение 7 | Инвестиции - расчет | 9 листов |
10 | Приложение 8 | Динамика потерь воды | 1 лист |
11 | Приложение 9.1 | Фактическое потребление по водоснабжению за 2009 год по группам потребителей | 1 лист |
12 | Приложение 9.2 | Фактическое потребление по водоотведению за 2009 год по группам потребителей | 1 лист |
Директор МУП «Водоканал» Волков И.И.
Главный бухгалтер МУП «Водоканал» Агаркова Т.И.
Экономист МУП «Водоканал» Егорова В.В.