ГЛАВА ГОРОДСКОГООКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2014 г.N 399-ПГ
Об утверждении Порядкаосуществления отделом внутреннего муниципального финансового контроляадминистрации городского округа Котельники Московской области полномочий повнутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетныхправоотношений и Порядка осуществления отделом внутреннего муниципальногофинансового контроля администрации городского округа Котельники Московскойобласти контроля за соблюдением федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд" как органа внутреннего муниципального финансовогоконтроля
В целяхосуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетныхправоотношений в городском округе Котельники Московской области, руководствуясьФедеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации" в редакции от 28.12.2013,статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федеральногозакона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
постановляю:
1.Утвердить Порядок осуществления отделом внутреннего муниципального финансовогоконтроля администрации городского округа Котельники Московской областиполномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетныхправоотношений (приложение N 1).
2.Утвердить Порядок осуществления отделом внутреннего муниципального финансовогоконтроля администрации городского округа Котельники Московской области контроляза соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд" как органом внутреннего муниципального финансовогоконтроля (приложение N 2).
3. Данноепостановление опубликовать в газете "Котельники сегодня" и разместитьна официальном сайте городского округа Котельники Московской области.
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта1.2.1 Порядка осуществления отделом внутреннего муниципального финансовогоконтроля администрации городского округа Котельники Московской области контроляза соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд" как органом внутреннего муниципального финансовогоконтроля, который вступает в силу с 1 января 2016 года.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя главы администрации городского округа Котельники Польникову И.В.
Глава
городского округа А.Ю.Седзеневский
Приложение N 1
к постановлениюглавы
городского округаКотельники
Московской области
от 19 мая 2014 г.N 399-ПГ
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОТДЕЛОМ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГОКОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОТЕЛЬНИКИМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ
БЮДЖЕТНЫХПРАВООТНОШЕНИЙ
I. Общиеположения
1.1.Настоящий Порядок определяет осуществление отделом внутреннего муниципальногофинансового контроля администрации городского округа Котельники Московскойобласти полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее потексту - деятельность по контролю) в целях обеспечения:
-контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
-контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальныхпрограмм, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.
1.2.Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности,эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверностирезультатов, гласности и результативности.
1.3.Объектами контроля являются:
- главныераспорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главныеадминистраторы (администраторы) доходов, главные администраторы(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
-муниципальные учреждения;
-муниципальные унитарные предприятия;
-юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальныхунитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, физические лица в частисоблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств избюджета городского округа Котельники Московской области, договоров (соглашений)о предоставлении муниципальных гарантий.
1.4.Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую иосуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, ревизийи обследований (далее по тексту - контрольные мероприятия). Проверки подразделяютсяна выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамкахвыездных и (или) камеральных проверок.
1.5. Врамках выездных и (или) камеральных проверок могут проводиться встречныепроверки. Встречные проверки проводятся в целях установления и (или)подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
Обследованиямогут проводиться в том числе в рамках камеральных и выездных проверок, ревизийв соответствии с настоящим Порядком.
1.6.Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном длявыездных или камеральных проверок соответственно. Результаты встречной проверкиоформляются актом, который прилагается к материалам выездной или камеральнойпроверки соответственно. По результатам встречной проверки представления и/илипредписания объекту встречной проверки не направляются.
1.7.Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планомконтрольных мероприятий, который утверждается главой городского округаКотельники Московской области.
1.8.Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с решениемглавы городского округа о проведении контрольного мероприятия, принятым наосновании:
- наличияинформации о нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числев средствах массовой информации;
- порезультатам проведения обследования, камеральной проверки;
-истечения срока исполнения объектами контроля ранее выданных представленийи/или предписаний.
1.9.Решение о проведении контрольных мероприятий оформляется распоряжением главыгородского округа Котельники Московской области (далее по тексту - распоряжениео проведении контрольного мероприятия).
1.10. Приосуществлении деятельности по контролю, предусмотренной настоящим Порядком вотношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услугдля обеспечения муниципальных нужд городского округа Котельники Московскойобласти, в рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованыполномочия отдела внутреннего муниципального финансового контроля поосуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетныхправоотношений и контроля за соблюдением Федерального закона "Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд".
1.11.Отдел внутреннего муниципального финансового контроля имеет право:
1.11.1.Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме,подписанного главой городского округа Котельники Московской области, документыи информацию, объяснения в письменной форме, в том числе в форме электронногодокумента, необходимые для проведения контрольного мероприятия, в том числеинформацию о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннегофинансового аудита.
1.11.2.При осуществлении выездных контрольных мероприятий беспрепятственно попредъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения о проведенииконтрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимаетобъект контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатоввыполненных работ, оказанных услуг, проводить осмотр, наблюдение, пересчет,контрольные обмеры, требовать проведения инвентаризации активов и обязательств.
1.11.3. Впределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами,касающимися финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля, в том числес информацией, хранящейся в электронной форме в базах данных.
1.12.Администрация городского округа Котельники Московской области (далее по тексту- администрация) вправе обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещенииущерба, причиненного бюджету городского округа Котельники Московской областинарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативныхправовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
1.13. Привыявлении в результате проведения проверки факта совершения действия(бездействия), содержащего признаки состава преступления, администрацияпередает в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или)документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с датывыявления такого факта.
1.14.Сотрудники отдела внутреннего муниципального финансового контроля обязаны:
1.14.1.Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии сзаконодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлениюи пресечению нарушений в установленной сфере деятельности.
1.14.2.Соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфередеятельности.
1.14.3.Проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением о проведенииконтрольного мероприятия.
1.14.4.Уведомлять объект контроля о проведении планового контрольного мероприятия непозднее чем за три рабочих дня до дня начала проведения контрольногомероприятия.
Образецоформления уведомления о проведении планового контрольного мероприятия приведенв приложении N 1 к настоящему Порядку.
1.14.5.Знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля(далее по тексту - представитель объекта контроля) с копией распоряжения опроведении, приостановлении, возобновлении и продлении срока проведенияконтрольного мероприятия, об изменении состава проверочной (ревизионной)группы, а также с результатами контрольных мероприятий (акты и заключения).
1.15.Сотрудники отдела внутреннего муниципального финансового контроля несутответственность за качество проводимых контрольных мероприятий, достоверностьинформации и выводов, содержащихся в актах, заключениях, их соответствиезаконодательству, наличие и правильность выполненных расчетов.
1.16. Во время проведения контрольного мероприятия объектконтроля, его руководитель, иные должностные лица или уполномоченныепредставители обязаны:
1.16.1.Не препятствовать проведению контрольного мероприятия, в том числе обеспечиватьправо беспрепятственного доступа проверочной (ревизионной) группы натерриторию, в помещения с учетом требований законодательства РоссийскойФедерации о защите государственной тайны.
1.16.2.По письменному запросу представлять в установленные в запросе сроки необходимыедокументы и сведения.
Потребованию должностных лиц объекта контроля передача запрашиваемых документов исведений осуществляется на основании акта приема-передачи документов исведений.
1.16.3.Обеспечивать необходимые условия для работы проверочной (ревизионной) группы, втом числе предоставлять отдельные помещения для работы, оргтехнику, средствасвязи (за исключением мобильной связи).
1.17.Объект контроля, его руководитель, иные должностные лица или уполномоченныепредставители, необоснованно препятствующие проведению контрольных мероприятий,уклоняющиеся от их проведения и (или) представления предусмотренной настоящимПорядком и необходимой для осуществления контрольного мероприятия информации,документов (их копий) и (или) материалов, несут ответственность в соответствиис законодательством Российской Федерации.
1.18.Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренныенастоящим Порядком, акты, заключения, представления и предписания вручаютсяпредставителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлениемс уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате егополучения адресатом, в том числе с применением автоматизированныхинформационных систем.
Запросдолжен содержать четкое изложение поставленных вопросов, перечень необходимых кистребованию документов, материалов и сведений, срок их представления.
Срокпредставления информации, документов и материалов устанавливается в запросе иисчисляется с даты получения такого запроса. При этом указанный срок не можетбыть менее двух рабочих дней.
Образецоформления запроса о представлении информации, документов и материалов приведенв приложении N 2 к настоящему Порядку.
1.19. Вслучае если объект контроля не имеет возможности представить истребуемуюинформацию, документы (их копии) и (или) материалы в установленный срок, пописьменному заявлению срок их представления продлевается на основании решенияглавы городского округа Котельники Московской области, но не более чем на трирабочих дня.
1.20. Приневозможности представить истребуемые информацию, документы и материалы объектконтроля обязан представить письменное объяснение с обоснованием причинневозможности их представления.
1.21.Информация, документы и материалы, необходимые для проведения контрольныхмероприятий, представляются в подлиннике или представляются их копии,заверенные объектами контроля надлежащим образом.
1.22. Всеоформляемые в рамках контрольного мероприятия документы приобщаются кматериалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленномпорядке.
II. Требования кпланированию деятельности по контролю
2.1.Плановая деятельность по контролю осуществляется на основании Плана отделавнутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению полномочий повнутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетныхправоотношений (далее по тексту - План контрольных мероприятий). Планконтрольных мероприятий формируется на год и утверждается главой городскогоокруга Котельники Московской области.
2.2. Планконтрольных мероприятий на следующий год утверждается не позднее 20 декабрятекущего года. Внесение изменений в План контрольных мероприятий допускается неменее чем за месяц до начала проведения контрольного мероприятия, в отношениикоторого вносятся такие изменения.
2.3. Припланировании деятельности по контролю необходимо учитывать следующие критерииотбора объектов контроля:
2.3.1.Существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, вотношении которых предполагается проведение финансового контроля, и (или)направления и объемов бюджетных расходов.
2.3.2.Длительность периода, прошедшего с момента проведения органами внутреннегомуниципального финансового контроля контрольного мероприятия, и его результаты(в случае, если указанный период превышает 3 года, данный критерий имеетнаивысший приоритет).
2.3.3.Оценку состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансовогоаудита у объектов контроля, полученную в результате проведения отделомвнутреннего муниципального финансового контроля анализа осуществления главнымиадминистраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля ивнутреннего финансового аудита.
2.4.Формирование Плана контрольных мероприятий осуществляется также с учетоминформации о планируемых (проводимых) контрольных мероприятияхКонтрольно-счетной палатой городского округа Котельники Московской области вцелях исключения дублирования деятельности по контролю.
2.5.Периодичность проведения плановых ревизий в отношении одного объекта контроляне может превышать одного раза в два года.
Периодичностьпроведения плановых проверок, обследований по одному предмету проверки(обследования) и проверяемому периоду у одного объекта контроля не можетпревышать одного раза в год.
2.6.Проверяемый период при проведении плановых контрольных мероприятий определяетсяисходя из задач контрольного мероприятия.
2.7. ВПлане контрольных мероприятий указываются объекты контроля, предмет контрольногомероприятия, проверяемый период, метод (проверка, ревизия или обследование),месяц начала проведения контрольного мероприятия.
III. Требованияк проведению контрольных мероприятий
3.1.Распоряжение о проведении контрольного мероприятия должно содержать:
-наименование объекта контроля;
- предмети основание проведения контрольного мероприятия;
- методпроведения контрольного мероприятия (проверка, ревизия или обследование);
- видконтрольного мероприятия (плановое или внеплановое);
- формапроверки: камеральная или выездная (при проведении проверок);
-проверяемый период;
- составпроверочной (ревизионной) группы;
- срокпроведения контрольного мероприятия;
- срок, втечение которого оформляется акт (заключение);
-перечень основных вопросов контрольного мероприятия.
Образецоформления распоряжения о проведении контрольного мероприятия приведен вприложении N 3 к настоящему Порядку.
3.2.Решение о приостановлении, продлении срока проведения контрольного мероприятия,изменении проверяемого периода или состава проверочной (ревизионной) группыпринимается главой городского округа Котельники Московской области на основаниимотивированного обращения начальника отдела внутреннего муниципальногофинансового контроля в соответствии с настоящим Порядком и оформляетсяраспоряжением главы городского округа Котельники Московской области.
На времяприостановления контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
3.3.Решение о возобновлении контрольного мероприятия принимается после устраненияпричин приостановления контрольного мероприятия в соответствии с настоящимПорядком и оформляется распоряжением главы городского округа КотельникиМосковской области.
3.4.Подготовка к проведению контрольного мероприятия начинается со сборадостоверной и в достаточном объеме информации (документов, материалов исведений, относящихся к предмету контрольного мероприятия), соответствующейпредмету, целям, задачам и основным вопросам, подлежащим контролю в рамкахконтрольного мероприятия.
3.5.Проведение обследования.
3.5.1. Припроведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния определеннойсферы деятельности объекта контроля.
3.5.2.Обследование проводится в порядке и сроки, установленные для проведениякамеральных проверок.
3.5.3.При проведении обследования могут проводиться осмотры, исследования иэкспертизы с использованием фото-, видео- и аудио-, а также иных видов техникии приборов, в том числе измерительных приборов.
3.5.4.Результаты проведения обследования оформляются заключением, котороеподписывается руководителем проверочной группы не позднее последнего дня срокапроведения обследования. Копия заключения в течение трех рабочих дней после егоподписания вручается (направляется) представителю объекта контроля всоответствии с настоящим Порядком.
3.5.5. Порезультатам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведенияобследования, главой городского округа Котельники Московской области в срок неболее тридцати рабочих дней с момента вручения (направления) заключения объектуконтроля может быть принято решение о проведении проверки, ревизии.
3.6.Проведение камеральной проверки.
3.6.1.Камеральная проверка проводится по месту нахождения отдела внутреннегомуниципального финансового контроля и состоит в исследовании информации,документов и материалов, представленных по запросам, а также информации,документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.
3.6.2.Срок проведения камеральной проверки составляет тридцать рабочих дней.Распоряжением о проведении контрольного мероприятия может быть установлен срокпроведения проверки менее тридцати дней.
3.6.3.При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываютсяпериоды времени с даты направления запроса до даты представления информации,документов и материалов объектом контроля, а также времени, в течение которогопроводится встречная проверка.
3.6.4.Результаты камеральной проверки отражаются в акте, который оформляется втечение семи рабочих дней после завершения проверки и подписываетсяруководителем проверочной группы.
Образецоформления акта по результатам контрольного мероприятия приведен в приложении N4 к настоящему Порядку.
3.6.5.Все документы, оформляемые в рамках камеральной проверки, приобщаются кматериалам проверки, учитываются и хранятся в установленном порядке.
3.6.6.Копия акта камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня егоподписания вручается (направляется) представителю объекта контроля всоответствии с настоящим Порядком.
3.6.7.Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленныйпо результатам камеральной проверки, в течение пяти рабочих дней со дняполучения акта. Письменные возражения объекта контроля по акту проверкиприобщаются к материалам проверки.
3.6.8. Порезультатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки главойгородского округа Котельники Московской области в срок не более тридцатирабочих дней с момента направления (вручения) акта принимается решение:
3.6.8.1.О направлении представления и (или) предписания, уведомления о применении бюджетныхмер принуждения.
3.6.8.2.Об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания,уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
3.6.8.3.О проведении выездной проверки, ревизии.
3.7.Проведение выездной проверки, ревизии.
3.7.1.Выездная проверка, ревизия проводится по месту нахождения объекта контроля.
3.7.2.Срок проведения выездной проверки, ревизии составляет тридцать рабочих дней.При этом распоряжением о проведении контрольного мероприятия может бытьустановлен срок проведения проверки (ревизии) менее тридцати дней.
3.7.3.Глава городского округа Котельники Московской области может продлить срокпроведения выездной проверки, ревизии на основании мотивированного обращенияруководителя проверочной (ревизионной) группы на срок не более тридцати рабочихдней.
При этомсрок проведения проверки, ревизии продлевается не более одного раза, заисключением случая несоблюдения объектом контроля требований пункта 1.16настоящего Порядка. В последнем случае срок проведения проверки, ревизии неможет составлять более чем шесть месяцев.
3.7.4. Пофактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицамиобъектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных припроведении выездной проверки, ревизии, руководитель проверочной (ревизионной)группы составляет акты.
3.7.5.Глава городского округа Котельники Московской области на основаниимотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группыназначает проведение встречной проверки.
Лица иорганизации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаныпредоставить по требованию информацию, документы и материалы, относящиеся ктематике выездной проверки, ревизии.
3.7.6. Входе выездной проверки, ревизии проводятся действия по документальному ифактическому изучению деятельности объекта контроля. Действия подокументальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетнымдокументам, документам о планировании и осуществлении закупок и иным документамобъекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации сучетом информации, содержащейся в письменных объяснениях, справках и сведенияхдолжностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля. Контрольныедействия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации,наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных обмеров.
3.7.7.Выездная проверка, ревизия может быть приостановлена в соответствии сраспоряжением главы городского округа Котельники Московской области наосновании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной)группы:
3.7.7.1.На период проведения встречной проверки.
3.7.7.2.При отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного)учета у объекта контроля на период восстановления объектом контроля документов,необходимых для проведения выездной проверки, ревизии, а также приведения внадлежащее состояние документов учета и отчетности объектом контроля.
3.7.7.3.В случае непредставления объектом контроля информации, документов и материаловили представления неполного комплекта истребуемых документов и информации и(или) при воспрепятствовании проведению контрольного мероприятия или уклоненииот контрольного мероприятия.
3.7.8. Навремя приостановления выездной проверки, ревизии течение ее срока прерывается.
3.7.9. Всрок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлениипроверки (ревизии) в адрес руководителя объекта контроля направляются:
3.7.9.1.Копия распоряжения главы городского округа Котельники Московской области о приостановлениипроверки (ревизии).
3.7.9.2.Требование в письменном виде о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учеталибо устранении иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведениепроверки (ревизии). В требовании указывается срок его выполнения, непревышающий срок, на который приостанавливается контрольное мероприятие.
3.8.После устранения причин приостановления контрольного мероприятия проверочная(ревизионная) группа возобновляет проведение выездной проверки (ревизии) всроки, устанавливаемые соответствующим распоряжением главы городского округаКотельники Московской области.
3.9.Результаты проверки, ревизии отражаются в акте, который оформляется в течениесеми рабочих дней после завершения проверки, ревизии и подписывается руководителемпроверочной (ревизионной) группы.
Образецоформления акта по результатам контрольного мероприятия приведен в приложении N4 к настоящему Порядку.
3.10. Какту выездных проверок, ревизий, помимо акта встречной проверки, прилагаютсядокументы, полученные в результате контрольных действий, фото-, видео- иаудиоматериалы.
3.11. Вседокументы, оформляемые в рамках выездной проверки, ревизии, приобщаются кматериалам проверки, ревизии, учитываются и хранятся в установленном порядке.
3.12.Копия акта выездной проверки, ревизии в течение трех рабочих дней со дня егоподписания вручается (направляется) представителю объекта контроля всоответствии с настоящим Порядком.
3.13.Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выезднойпроверки, ревизии в течение пяти рабочих дней со дня получения такого акта.Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам выезднойпроверки, ревизии.
3.14. Порезультатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки, ревизииглавой городского округа Котельники Московской области в срок не более тридцатирабочих дней с момента направления (вручения) акта принимается решение:
3.14.1. Онаправлении представления и (или) предписания, уведомления о применениибюджетных мер принуждения.
3.14.2.Об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания,уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
3.14.3. Оназначении внеплановой проверки, ревизии при наличии письменных возражений отобъекта контроля, а также представлении объектом контроля дополнительнойинформации, документов, материалов, относящихся к проверяемому периоду,влияющих на выводы по результатам проведения выездной проверки, ревизии.
IV. Реализациярезультатов
проведенияконтрольных мероприятий
4.1. По результатам осуществления внутреннего муниципальногофинансового контроля в сфере бюджетных правоотношений главой городского округаКотельники Московской области может быть принято решение о применении мерпринуждения, то есть о направлении объекту контроля:
а) представления,содержащего обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушенияхбюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовыхактов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по ихустранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;
б)предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства РоссийскойФедерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетныеправоотношения, и (или) о возмещении причиненного такими нарушениями ущербагородскому округу Котельники Московской области;
в)уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
4.2.Представления, предписания подписываются главой городского округа КотельникиМосковской области.
Образецоформления представления по результатам контрольного мероприятия приведен вприложении N 5 к настоящему Порядку.
Образецоформления предписания по результатам контрольного мероприятия приведен вприложении N 6 к настоящему Порядку.
4.3.Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется в финансовыйорган в определенный Бюджетным кодексом Российской Федерации срок и должносодержать основания для применения бюджетных мер принуждения.
Образецоформления уведомления о применении бюджетных мер принуждения приведен в приложенииN 7 к настоящему Порядку.
4.4.Представления, предписания в срок, не превышающий тридцати рабочих дней последаты окончания проверки, ревизии, вручаются (направляются) представителюобъекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.
Срок дляисполнения объектом контроля представления (предписания) устанавливается взависимости от результатов контрольных мероприятий и содержания требований,указанных в представлении, предписании, но не может быть более тридцатикалендарных дней со дня получения представления, предписания.
4.5.Отдел внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет контроль заисполнением объектами контроля представлений и предписаний. В случаенеисполнения представления и (или) предписания к лицу, не исполнившему такоепредставление и (или) предписание, применяются меры ответственности всоответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Вслучае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного городскомуокругу Котельники Московской области нарушением бюджетного законодательстваРоссийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетныеправоотношения, администрация направляет в суд исковое заявление о возмещенииущерба, причиненного городскому округу Котельники Московской области нарушениембюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовыхактов, регулирующих бюджетные правоотношения.
4.7.Объект контроля, в отношении которого выдано представление, предписание,письменно сообщает о результатах исполнения представления, предписания непозднее дня, следующего за днем окончания срока для исполнения представления,предписания.
V. Требования ксоставлению и представлению отчетности
о результатахпроведения контрольных мероприятий
5.1.Годовая отчетность отдела внутреннего муниципального финансового контроля орезультатах контрольной деятельности в отчетном году составляется в целяхопределения полноты и своевременности выполнения Плана контрольных мероприятийза отчетный год, эффективности контрольной деятельности.
5.2.Отчет отдела внутреннего муниципального финансового контроля составляется наоснове результатов проведенных контрольных мероприятий с приложениемпояснительной записки и представляется главе городского округа КотельникиМосковской области не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
Первый заместительглавы
И.В. Польникова
ПриложениеN 1
к Порядкуосуществления отделом внутреннего
муниципальногофинансового контроля
городского округаКотельники
Московской областиполномочий
по внутреннемумуниципальному
финансовомуконтролю в сфере
бюджетныхправоотношений,
утвержденномупостановлением
главы городскогоокруга
КотельникиМосковской области
Форма
от ______________ N ____________ Должность руководителя
________________________________ объекта контроля.
Инициалы и фамилия
Уважаемый(ая)_________________________________!
(имя, отчество)
Администрация городского округа Котельники уведомляет, что в
соответствии с пунктом ____________________ Плана работы отделавнутреннего
муниципального финансового контроля на 20__ год и на основаниираспоряжения
главы городского округа Котельники Московской области от__________________
N _________________________ с __________________ по_______________________
в_________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
будет проводиться контрольное мероприятие_________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование контрольногомероприятия в соответствии с Планом
работы отдела внутреннегомуниципального финансового контроля)
В соответствии с пунктом 1.16 Порядка осуществления отделом
внутреннего муниципального финансового контроля администрации городского
округа Котельники Московской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений,
утвержденного постановлениемглавы городского округа Котельники Московской
области от ___________ N ________, прошу обеспечить необходимые условиядля
работы сотрудников отдела внутреннего муниципального финансового контроля.
Приложение: копия распоряжения главы городского округа Котельники
Московской области о проведении контрольного мероприятия на _____ л. в 1
экз.
Глава городского округа (личная подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель:
фамилия, инициалы,
номер контактного телефона
ПриложениеN 2
к Порядкуосуществления отделом внутреннего
муниципальногофинансового контроля
городского округаКотельники
Московской областиполномочий
по внутреннемумуниципальному
финансовомуконтролю в сфере
бюджетныхправоотношений,
утвержденномупостановлением
главы городскогоокруга
КотельникиМосковской области
Форма
от ______________ N ____________ Должность руководителя
________________________________ объекта контроля.
Инициалы и фамилия
Уважаемый(ая)_________________________________!
(имя, отчество)
Администрация городского округа Котельники уведомляет, что в
соответствии с пунктом ____________________ Плана работы отдела внутреннего
муниципального финансового контроля на 20__ год и на основаниираспоряжения
главы городского округа Котельники Московской области от__________________
N _________________________ с __________________ по_______________________
в _________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
будет проводиться контрольное мероприятие_________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование контрольногомероприятия в соответствии с Планом
работы отдела внутреннегомуниципального финансового контроля)
В соответствии с пунктом 1.16 Порядка осуществления отделом
внутреннего муниципального финансового контроля администрации городского
округа Котельники Московской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений,
утвержденного постановлениемглавы городского округа Котельники Московской
области от ___________ N ________, прошу в срок до "____"__________ 20____
года представить следующие документы (материалы, данные или информацию):
1.________________________________________________________________________
(указываются наименованияконкретных документов или формулируются
вопросы, покоторым необходимо представить
соответствующую информацию)
2.________________________________________________________________________
Глава городского округа (личная подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель:
фамилия, инициалы,
номер контактного телефона
Приложение N 3
к Порядкуосуществления отделом внутреннего
муниципальногофинансового контроля
городского округаКотельники
Московской областиполномочий
по внутреннемумуниципальному
финансовомуконтролю в сфере
бюджетныхправоотношений,
утвержденномупостановлением
главы городскогоокруга
КотельникиМосковской области
Форма
РАСПОРЯЖЕНИЕ
_________ N ______
г.Котельники
О проведенииконтрольного мероприятия в
_______________________________________________
(наименованиеобъекта контроля или предмета
контрольного мероприятия)
В соответствии с пунктом______________ Плана работы отдела внутреннего
муниципального финансового контроля на 20_______________ год,утвержденного
постановлением главы городского округа Котельники от _________ N__________
и в целях осуществления финансового контроля:
1. Провести контрольноемероприятие "__________________________________
__________________________________________________________________________"
(наименование контрольногомероприятия в соответствии с Планом работы
отдела внутреннегомуниципального финансового контроля)
в ________________________________________________________________________.
(наименование объекта контроля)
2. Установить срок проведенияконтрольного мероприятия с "__" _________
20___ года по "___" ___________ 20___ год.
3. Установить срок оформленияакта (заключения) с "____" ______________
20____ года по "____" _____________ 20___ год.
4. Назначить проверочную (ревизионную) группу в составе сотрудников
отдела внутреннего муниципального финансового контроля:
-_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя отчество сотрудникаотдела внутреннего
муниципальногофинансового контроля)
-_________________________________________________________________________
5. Назначить руководителем проверочной (ревизионной) группы
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имяотчество сотрудника отдела внутреннего
муниципальногофинансового контроля)
6. Установить перечень основных вопросов контрольного мероприятия
приложением к настоящему распоряжению.
7. Контроль за исполнениемнастоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава городского округа (личная подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель:
фамилия, инициалы,
номер контактного телефона
Приложение N 4
к Порядкуосуществления отделом внутреннего
муниципальногофинансового контроля
городского округаКотельники
Московской областиполномочий
по внутреннемумуниципальному
финансовомуконтролю в сфере
бюджетныхправоотношений,
утвержденномупостановлением
главы городскогоокруга
КотельникиМосковской области
Форма
АКТ
по результатамконтрольного мероприятия
"_______________________________________________"
(наименованиеконтрольного мероприятия)
на объекте контроля____________________________________
(наименование объекта контроля)
1. Основания для проведенияконтрольного мероприятия:
- пункт ________________ Планаработы отдела внутреннего муниципального
финансового контроляадминистрации городского округа Котельники Московской
области на 20____ год, утвержденного постановлением главы городскогоокруга
Котельники Московской области от _____________ N ________;
- распоряжение главы городского округа Котельники от ___________
N ____"_________________________________________________________________".
(наименование распоряженияо проведении контрольного мероприятия)
2. Проверяемый периоддеятельности ____________________________________
3. Вопросы контрольногомероприятия:
1)___________________________________________________________________;
2)___________________________________________________________________.
(вопросы отражаютсяв соответствии с перечнем основных
вопросовконтрольного мероприятия)
4. Срок проведенияконтрольного мероприятия с __________ по __________.
5. Краткая информация обобъекте контроля:
- ответственное должностноелицо в проверяемом периоде;
- сведения об учредительныхдокументах;
- постановка на учет вналоговом органе (ОГРН, ИНН/КПП);
- сведения об имеющихсялицензиях;
- перечень и реквизиты всехсчетов (лицевых счетов);
- юридический и почтовыйадрес.
6. В ходе контрольногомероприятия установлено следующее:
По вопросу 1._________________________________________________________
1.1.__________________________________________________________________
1.2.__________________________________________________________________
и т.д.
По вопросу 2._________________________________________________________
2.1.__________________________________________________________________
2.2.__________________________________________________________________
(излагаются результаты контрольного
мероприятия по каждому вопросу)
и т.д.
Приложения к акту:
N п/п | Содержание | Кол-во листов | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
Руководитель проверочной (должность) (личная подпись) (инициалы,
(ревизионной) группы фамилия)
"____" _________20___ года
С актом ознакомлен:
Руководитель объекта (должность) (личная подпись) (инициалы,
контроля фамилия)
"____" _________20___ года
Приложение N 5
к Порядку осуществленияотделом внутреннего
муниципальногофинансового контроля
городского округаКотельники
Московской областиполномочий
по внутреннемумуниципальному
финансовомуконтролю в сфере
бюджетныхправоотношений,
утвержденномупостановлением
главы городскогоокруга
КотельникиМосковской области
Форма
от ______________ N ___________ Должность руководителя
_______________________________ объекта контроля.
Инициалы и фамилия
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом______________ Плана работы отдела внутреннего
муниципального финансового контроля городского округа КотельникиМосковской
области на 20____ год, утвержденного постановлением главы городскогоокруга
Котельники Московской области от ________________________________________,
и на основании распоряжения администрации от ______________ N_____________
в _________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
проведено контрольное мероприятие"________________________________________
__________________________________________________________________________"
(наименованиеконтрольного мероприятия)
за период деятельности с ______________ по _________________.
По результатам контрольного мероприятия выявленыследующие нарушения и
недостатки:
1. ________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
(указываются конкретныефакты нарушений и недостатков, выявленных
в результате контрольногомероприятия и зафиксированных в акте
по результатам контрольногомероприятия, со ссылками на соответствующие
статьи (части, пункты,подпункты) законов и (или) иных нормативных
правовых актов РоссийскойФедерации, Московской области и городского
округа, положения которых нарушены)
С учетом изложенного и на основании пункта4.1 Порядка осуществления
отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации
городского округа Котельники Московской области полномочий повнутреннему
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений,
утвержденного постановлениемглавы городского округа Котельники Московской
области от _______ N ____,________________________________________________
(наименование объекта контроля)
предлагается следующее:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
(формируются предложения дляпринятия мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков ипривлечению к ответственности должностных
лиц, виновных в нарушениизаконов и (или) нормативных правовых актов
Российской Федерации,Московской области и городского округа)
О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах
необходимо проинформировать главу городского округа Котельники Московской
области в срок до "______" _________ 20____ года.
Глава городского округа (личная подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель:
фамилия, инициалы,
номер контактного телефона
Приложение N 6
к Порядкуосуществления отделом внутреннего
муниципальногофинансового контроля
городского округаКотельники
Московской областиполномочий
по внутреннемумуниципальному
финансовомуконтролю в сфере
бюджетныхправоотношений,
утвержденномупостановлением
главы городскогоокруга
КотельникиМосковской области
Форма
от ______________ N ___________ Должность руководителя
_______________________________ объекта контроля.
Инициалы и фамилия
ПРЕДПИСАНИЕ
В соответствии с пунктом______________ Плана работы отдела внутреннего
муниципального финансового контроля администрации городского округа
Котельники Московской области на 20______ год, утвержденногопостановлением
главы городского округа Котельники Московской области от _________ N_____,
и на основании распоряжения главы городского округа Котельники Московской
области от ____________ N ______ в________________________________________
(наименование объекта контроля)
проведено контрольное мероприятие"________________________________________
__________________________________________________________________________"
(наименованиеконтрольного мероприятия)
за период деятельности с ______________ по _________________.
В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие
нарушения, наносящие ущерб:
1.________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
(указываются факты нарушений,конкретные статьи законов и (или) пунктов
иных нормативных правовыхактов, требования которых нарушены, а также
оценкапричиненного ущерба)
С учетом изложенного и на основании пункта4.1 Порядка осуществления
отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации
городского округа Котельники Московской области полномочий повнутреннему
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений,
утвержденного постановлениемглавы городского округа Котельники Московской
области от _________ N _______,___________________________________________
(наименование объекта контроля)
предписывается незамедлительно устранить указанные факты нарушений,
возместить нанесенный ущерб и привлечь к ответственностидолжностных лиц,
виновных в нарушении законодательства Российской Федерации.
О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо
проинформировать главу городского округа Котельники до "____" ________
20___ года.
Глава городского округа (личная подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель:
фамилия, инициалы,
номер контактного телефона
Приложение N 7
к Порядкуосуществления отделом внутреннего
муниципальногофинансового контроля
городского округаКотельники
Московской областиполномочий
по внутреннемумуниципальному
финансовомуконтролю в сфере
бюджетныхправоотношений,
утвержденномупостановлением
главы городскогоокруга
КотельникиМосковской области
Форма
от ______________ N ___________ Должность руководителя
_______________________________ объекта контроля
Инициалы и фамилия
УВЕДОМЛЕНИЕ
о применениибюджетных мер принуждения
На основании акта проверки(ревизии) от "____" _____________ 20___ года
N ____ в отношении________________________________________________________
(полноенаименование объекта контроля)
установлено: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(излагаются обстоятельствасовершенного нарушения бюджетного
законодательства РоссийскойФедерации так, как они установлены
проведенной проверкой(ревизией), документы и иные сведения,
которые подтверждаютуказанные обстоятельства)
В соответствии со статьей(ями)________________________________________
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с
___________________________________________________________________________
(указываются наименования иномера соответствующих статей/пунктов
иных нормативных правовых актов,регулирующих бюджетные правоотношения)
за допущенные нарушения предлагается применить бюджетные мерыпринуждения.
Глава городского округа (личная подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель:
фамилия, инициалы,
номер контактного телефона
Приложение N 2
к постановлениюглавы
городского округаКотельники
Московской области
от 19 мая 2014 г.N 399-ПГ
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОТДЕЛОМ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГОКОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОТЕЛЬНИКИМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГОЗАКОНА "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ,УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХНУЖД" КАК ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГОФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
I. Общиеположения
1.1.Настоящий Порядок определяет осуществление отделом внутреннего муниципальногофинансового контроля администрации городского округа Котельники Московскойобласти контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд" как органом внутреннегомуниципального финансового контроля.
1.2.Отдел внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет контроль всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нуждгородского округа Котельники Московской области (далее по тексту - городскойокруг), предусмотренный требованиями федерального закона о контрактной системев отношении
(пункт1.2.1 вступает в силу с 1 января 2016 года):
1.2.1. Соблюдения требований к обоснованию закупок приформировании планов закупок и обоснованности закупок.
1.2.2.Соблюдения правил нормирования в сфере закупок.
1.2.3.Обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включеннойв план-график.
1.2.4.Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случаенарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
1.2.5.Соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) илиоказанной услуги условиям контракта.
1.2.6.Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учетапоставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.
1.2.7.Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (еерезультата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
1.3.Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении муниципальных казенныхучреждений городского округа, муниципальных бюджетных учреждений городскогоокруга, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд городского округа, контрактных служб, контрактныхуправляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющихдействия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для нуждгородского округа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ(далее по тексту - объект контроля).
Вслучаях, установленных законодательством Российской Федерации о контрактнойсистеме, объектами контроля являются автономные учреждения, муниципальныеунитарные предприятия.
1.4.Контроль в сфере закупок осуществляется путем проведения плановых и внеплановыхпроверок. Решение о проведении проверки принимается главой городского округаКотельники Московской области и оформляется распоряжением главы городскогоокруга Котельники Московской области (далее по тексту - распоряжение опроведении проверки).
1.5.Плановые проверки осуществляются на основании Плана отдела внутреннегомуниципального финансового контроля по осуществлению контроля в сфере закупоктоваров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа (далее по тексту- План проверок).
1.6.Внеплановые проверки осуществляются по следующим основаниям:
-получение обращения участника закупки либо осуществляющего общественный контрольобщественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,специализированной организации или комиссии по осуществлению закупок, еечленов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего;
-поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
-истечение срока исполнения ранее выданного предписания.
1.7.Сотрудники отдела внутреннего муниципального финансового контроля в рамкахустановленной компетенции имеют право:
1.7.1.Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме,подписанного главой городского округа Котельники, документы и информацию,объяснения в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,необходимые для проведения проверки.
1.7.2.При осуществлении выездных проверок беспрепятственно по предъявлении служебныхудостоверений и копии распоряжения о проведении проверки посещать помещения итерритории, которые занимает объект контроля, требовать предъявленияпоставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, проводитьосмотр, наблюдение, пересчет, контрольные обмеры и прочие контрольныепроцедуры.
1.8. Порезультатам проверок администрация городского округа Котельники Московскойобласти вправе обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признанииосуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексомРоссийской Федерации.
1.9.Сотрудники отдела внутреннего муниципального финансового контроля обязаны:
1.9.1.Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии сзаконодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлениюи пресечению нарушений федерального закона о контрактной системе.
1.9.2.Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законыи иные нормативные правовые акты Московской области, муниципальные правовыеакты при проведении проверки.
1.9.3.Проводить проверки на основании и в соответствии с распоряжением о проведениипроверки.
1.9.4.Уведомлять объект контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за трирабочих дня до дня начала проверки.
Образецоформления уведомления о проведении плановой проверки приведен в приложении N 1к настоящему Порядку.
1.9.5.Посещать территории и помещения объекта контроля в целях проведения проверкитолько во время исполнения служебных обязанностей с соблюдением установленногосрока проведения проверки.
1.9.6.Знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля(далее по тексту - представитель объекта контроля) с копией распоряжения опроведении проверки, о приостановлении, возобновлении и продлении срокапроведения проверки, об изменении состава проверочной группы, а также срезультатами проверки.
1.10.Сотрудники отдела внутреннего муниципального финансового контроля несутответственность за качество проводимых проверок, достоверность информации ивыводов, содержащихся в актах проверок, их соответствие законодательствуРоссийской Федерации.
1.11. Во время проведения проверок руководитель объекта контроля,иные должностные лица или уполномоченные представители объекта контроляобязаны:
1.11.1.Не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать правобеспрепятственного доступа членов проверочной группы на территорию, в помещенияс учетом требований законодательства Российской Федерации о защитегосударственной тайны.
1.11.2.По письменному запросу представлять в установленные в запросе сроки документы исведения, необходимые при проведении проверки.
Потребованию должностных лиц объекта контроля передача запрашиваемых документов исведений осуществляется на основании акта приема-передачи документов исведений.
1.11.3.Обеспечивать необходимые условия для работы проверочной группы, в том числепредоставлять отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи (заисключением мобильной связи) и иные необходимые для проведения выезднойпроверки средства и оборудование.
1.12.Руководитель объекта контроля, иные должностные лица или уполномоченныепредставители объекта контроля, необоснованно препятствующие проведениюпроверки, уклоняющиеся от ее проведения и (или) представления необходимой дляосуществления проверки информации, а также не исполняющие в установленный срокпредписания, несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
1.13. Врамках одной проверки могут быть реализованы полномочия отдела внутреннегомуниципального финансового контроля по осуществлению контроля в сфере бюджетныхправоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерациии иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг.
1.14. Привыявлении в результате проведения проверки факта совершения действия(бездействия), содержащего признаки состава преступления, администрациягородского округа Котельники передает в правоохранительные органы информацию отаком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трехрабочих дней с даты выявления такого факта.
II. Требования кпланированию контроля в сфере закупок
2.1. Планпроверок формируется на год и утверждается главой городского округа КотельникиМосковской области.
2.2. Планпроверок утверждается на следующий год не позднее 20 декабря текущего года.Внесение изменений в План проверок допускается не менее чем за месяц до началапроведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.
2.3. Приформировании Плана проверок учитываются следующие критерии отбора субъектовконтроля:
2.3.1.Существенность и значимость направлений и объемов бюджетных расходов,осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагаетсяпроведение проверки.
2.3.2.Период, прошедший с момента проведения проверки, и результаты проведенияпредыдущих проверок в отношении соответствующего объекта контроля.
2.3.3.Информация о наличии признаков нарушений, поступившая от граждан, юридическихлиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправлениягородского округа, полученная из средств массовой информации о фактах нарушенияфедерального закона о контрактной системе, а также по результатам анализаданных единой информационной системы в сфере закупок.
2.3.4.Основные показатели эффективности состояния закупок объекта контроля,сформированные на основании сведений, содержащихся в единой информационнойсистеме в сфере закупок, а также региональной информационной системе в сферезакупок.
2.4.Периодичность проведения плановых проверок по одному и тому же предметупроверки в отношении одного объекта контроля не может превышать одного раза вгод.
2.5. ВПлане проверок указываются объекты контроля, предмет проверки, проверяемыйпериод, месяц начала проверки.
III. Требованияк проведению проверок
3.1. Проверкив сфере закупок осуществляются на основании распоряжения о проведении проверки,в котором указываются:
-наименование объекта контроля;
- предмети основание проведения проверки;
- видпроверки (плановая или внеплановая);
- формапроверки (камеральная или выездная);
-проверяемый период;
- составпроверочной группы;
- срокпроведения проверки;
- срок, втечение которого оформляется акт проверки;
-перечень основных вопросов проверки.
Образецоформления распоряжения о проведении проверки приведен в приложении N 2 кнастоящему Порядку.
3.2.Решение о приостановлении, продлении срока проведения проверки, изменениипроверяемого периода или состава проверочной группы принимается главойгородского округа Котельники Московской области на основании мотивированногообращения начальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля всоответствии с настоящим Порядком и оформляется распоряжением главы городскогоокруга Котельники Московской области.
На времяприостановления проверки течение ее срока прерывается.
3.3.Решение о возобновлении проверки принимается после устранения причинприостановления проверки в соответствии с настоящим Порядком и оформляетсяраспоряжением главы городского округа Котельники Московской области.
3.4.Подготовка к проведению проверки начинается со сбора достоверной и вдостаточном объеме информации (документов, материалов и сведений, относящихся кпредмету проверки), соответствующей предмету, целям, задачам и основнымвопросам, подлежащим проверке.
3.5.Запросы о представлении документов и информации, предусмотренные настоящимПорядком, акты проверок и предписания вручаются представителю объекта контролялибо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении илииным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе сприменением автоматизированных информационных систем.
3.6.Запрос должен содержать четкое изложение поставленных вопросов, переченьнеобходимых к истребованию документов, материалов и сведений, срок ихпредставления.
Образецоформления запроса о представлении документов и информации приведен вприложении N 3 к настоящему Порядку.
3.7. Срокпредставления документов и информации устанавливается в запросе и исчисляется сдаты получения такого запроса. При этом указанный срок не может быть менее двухрабочих дней.
3.8.Документы и информация, необходимые для проведения проверки, представляются вподлиннике или представляются их копии, заверенные объектами контроля вустановленном порядке.
3.9.Проведение камеральной проверки.
3.9.1.Камеральная проверка проводится по месту нахождения отдела внутреннегомуниципального финансового контроля и состоит в исследовании информации,документов и материалов, представленных по запросам.
3.9.2.Срок проведения камеральной проверки составляет тридцать рабочих дней.Распоряжением о проведении проверки может быть установлен срок проведенияпроверки менее тридцати дней.
3.9.3.При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываютсяпериоды времени с даты отправки запроса до даты представления документов иматериалов объектом контроля.
3.10.Проведение выездной проверки.
3.10.1.Выездная проверка проводится по месту нахождения объекта контроля.
3.10.2.Срок проведения выездной проверки составляет тридцать рабочих дней.Распоряжением о проведении проверки может быть установлен срок проведенияпроверки менее тридцати дней.
3.10.3.Глава городского округа Котельники Московской области может продлить срокпроведения выездной проверки на основании мотивированного обращенияруководителя проверочной группы на срок не более тридцати рабочих дней.
При этомсрок проведения проверки продлевается не более одного раза, за исключениемслучая несоблюдения объектом контроля требований пункта 1.11 настоящегоПорядка. В последнем случае срок проведения проверки не может составлять болеешести месяцев.
3.10.4. Входе выездных проверок проводятся контрольные действия по документальному ифактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия подокументальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетнымдокументам, документам о планировании и осуществлении закупок и иным документамобъекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации сучетом информации по письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных,материально ответственных и иных лиц объекта контроля. Контрольные действия пофактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения,пересчета, экспертизы, контрольных обмеров.
3.10.5.Выездная проверка может быть приостановлена в соответствии с распоряжениемглавы городского округа Котельники Московской области на основаниимотивированного обращения руководителя проверочной группы:
3.10.5.1.При отсутствии или неудовлетворительном состоянии у объекта контроля документовучета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказаннойуслуги на период восстановления объектом контроля таких документов учета,необходимых для проведения выездной проверки.
3.10.5.2.В случае непредставления объектом контроля документов и информации илипредставления неполного комплекта истребуемых документов и информации и (или)при воспрепятствовании проведению проверки или уклонении от проверки.
3.10.6. Всрок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлениипроверки в адрес руководителя объекта контроля направляется копия распоряженияглавы городского округа Котельники о приостановлении проверки и о причинахприостановления.
3.10.7.После устранения причин приостановления проверки проверочная группа возобновляетпроведение выездной проверки в сроки, устанавливаемые соответствующимраспоряжением главы городского округа Котельники Московской области.
3.11.Результаты проверки отражаются в акте, который оформляется в течение семирабочих дней после завершения проверки и подписывается руководителемпроверочной группы.
Образецоформления акта по результатам проверки приведен в приложении N 4 к настоящемуПорядку.
К актувыездной проверки прилагаются документы, полученные в результате контрольныхдействий, результаты экспертиз, исследований, фото-, видео- и аудиоматериалы(при наличии).
Вседокументы, оформляемые в рамках проверки, приобщаются к материалам проверки,учитываются и хранятся в установленном порядке.
3.12.Копия акта проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается(направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящимПорядком.
3.13.Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленныйпо результатам проверки, в течение пяти рабочих дней со дня получения акта.Письменные возражения объекта контроля по акту проверки приобщаются кматериалам проверки.
IV. Реализациярезультатов проверок
4.1. По результатам рассмотрения акта и иных материалов проверкипри наличии соответствующих оснований главой городского округа КотельникиМосковской области в срок не более тридцати рабочих дней с момента направления(вручения) акта объекту контроля принимается решение о выдаче объекту контроляпредписания об устранении выявленных нарушений федерального закона оконтрактной системе. При этом в рамках осуществления контроля указанныепредписания выдаются в том числе и до начала закупки.
Образецоформления предписания по результатам проверки приведен в приложении N 5 кнастоящему Порядку.
4.2.Предписания в срок, не превышающий тридцати рабочих дней после даты окончанияпроверки, вручаются (направляются) представителю объекта контроля всоответствии с настоящим Порядком.
4.3. Срокдля исполнения объектом контроля предписания устанавливается в зависимости отрезультатов проверки и содержания требований, указанных в предписании, но неможет быть более тридцати календарных дней со дня получения предписания.
4.4.Предписания могут быть оспорены в судебном порядке.
4.5.Отдел внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет контроль заисполнением объектами контроля выданных предписаний. В случае неисполнениявыданного предписания к не исполнившему такое предписание лицу принимаются мерыответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6.Объект контроля, в отношении которого выдано предписание, письменно сообщает вадминистрацию не позднее дня, следующего за днем окончания срока для исполненияпредписания, о результатах его исполнения.
4.7.Информация о результатах проверок размещается в единой информационной системе всфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. Полномочияотдела внутреннего муниципального финансового
контроля посогласованию возможности заключения контракта
с единственнымпоставщиком (подрядчиком, исполнителем)
5.1. Дляполучения согласования заключения контракта с единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем) в случае признания несостоявшимися открытогоконкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторногоконкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений всоответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1-3 статьи 71, частями 1 и 3статьи 79, частью 18 статьи 83 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗзаказчик направляет в соответствии с требованиями настоящего Порядка письменноеобращение, подписанное уполномоченным должностным лицом заказчика, в отделвнутреннего муниципального контроля.
5.2.Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями1-3 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83 Федерального законаот 05.04.2013 N 44-ФЗ должно содержать информацию о признании несостоявшимсяконкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок,запроса предложений, дату и номер извещения об осуществлении закупки в единойсистеме в сфере закупок, предмет и начальную максимальную цену закупки.Примерная форма такого обращения приведена в приложении N 6 к настоящемуПорядку.
5.3. К обращению о согласовании заключения контракта сединственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должны быть приложеныследующие документы:
5.3.1.Документация о закупках, а также разъяснения и изменения к ней (если такие разъясненияили изменения были сделаны заказчиком), копии протоколов, составленных в ходепроведения закупок, в том числе документация по всем предшествующимнесостоявшимся процедурам определения поставщика (подрядчика, исполнителя),явившимся основанием для проведения повторного конкурса, запроса предложений,проведенного в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального законаот 05.04.2013 N 44-ФЗ.
5.3.2.Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) (наименование, местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика), с которымпредполагается заключить контракт, и обоснование того, что данное лицосоответствует требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ идокументации о закупках.
5.3.3.Документ о согласии указываемого в обращении поставщика (подрядчика,исполнителя) заключить контракт в соответствии с требованиями и условиямидокументации о закупках и по цене, не превышающей начальную (максимальную) ценуконтракта, указанную в извещении об осуществлении закупки или приглашениипринять участие в определение поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытымспособом.
5.3.4.Доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданскимзаконодательством, или ее заверенная копия либо иной документ, подтверждающийполномочия лица на осуществление действий от имени заказчика.
5.4.Поступившее обращение подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дняпосле дня его поступления в отдел внутреннего муниципального финансовогоконтроля с присвоением ему регистрационного номера.
Обращение,содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию отдела внутреннегомуниципального финансового контроля, направляется в течение 3 дней со дня егорегистрации по подведомственности с уведомлением заказчика, направившегообращение, о переадресации обращения.
5.5.Рассмотрение поступившего обращения, в том числе на предмет соответствияпроведенных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)действующему законодательству Российской Федерации о контрактной системе всфере закупок, осуществляется отделом внутреннего муниципального финансовогоконтроля.
5.6. Порезультатам рассмотрения обращения отдел внутреннего муниципального финансовогоконтроля принимает решение о согласовании или об отказе в согласованиивозможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,исполнителем).
5.7. Вслучае непредставления документов или информации, указанных в пункте 5.3настоящего Порядка, отдел внутреннего муниципального финансового контролядополнительно запрашивает данную информацию (документы) у заявителя, котораядолжна быть представлена в отдел внутреннего муниципального финансовогоконтроля в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения запросазаявителем. Указанный запрос оформляется в виде письма и направляется заявителюв срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления обращения. При этомрассмотрение обращения приостанавливается до представления информации(документов). В случае непредставления информации в указанный срок отделвнутреннего муниципального финансового контроля не рассматривает принятоеобращение и возвращает его заявителю.
5.8. Входе рассмотрения обращения отдел внутреннего муниципального финансовогоконтроля вправе:
5.8.1.Рассматривать дополнительные документы и информацию, необходимые дляобъективного и всестороннего рассмотрения обращения.
5.8.2.Приглашать лиц, чьи интересы могут быть затронуты решением отдела внутреннегомуниципального финансового контроля.
5.8.3.Привлекать к рассмотрению обращений независимых экспертов.
5.9.Отдел внутреннего муниципального финансового контроля отказывает в согласованиивозможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,исполнителем) в случаях:
5.9.1.Если по результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых документоввыявлены нарушения законодательства Российской Федерации, законодательстваМосковской области и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе всфере закупок, в том числе:
5.9.1.1.Неправильный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
5.9.1.2.Установление в документации о закупках требований к поставке товаров,выполнению работ, оказанию услуг, если такие требования влекут за собойограничение количества участников закупки.
5.9.1.3.Неопубликование документации о закупке в Единой автоматизированной системеуправления закупками Московской области (ЕАСУЗ).
5.9.2.Выявления факта необоснованного ограничения заявителем круга участниковпроведенных закупок в случае обращения о возможности заключения контракта сединственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
5.10. Приосуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) вслучаях, предусмотренных пунктами 6, 9 и 34 части 1 статьи 93 Федеральногозакона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, заказчик обязан уведомить отдел внутреннегомуниципального финансового контроля в срок не позднее 1 рабочего дня с датызаключения контракта о такой закупке. Уведомление о такой закупке направляетсяв отдел внутреннего муниципального финансового контроля вместе с копией заключенногоконтракта с обоснованием его заключения.
VI. Требования ксоставлению и представлению
отчетности орезультатах проверок
6.1.Годовая отчетность отдела внутреннего муниципального финансового контроля орезультатах контрольной деятельности в отчетном году составляется в целяхопределения полноты и своевременности выполнения Плана проверок за отчетныйгод, эффективности контрольной деятельности.
6.2.Отчет отдела внутреннего муниципального финансового контроля составляется наоснове результатов проведенных плановых и внеплановых проверок с приложениемпояснительной записки и представляется главе городского округа КотельникиМосковской области не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
Первый заместитель главы
И.В. Польникова
ПриложениеN 1
к Порядкуосуществления отделом внутреннего
муниципальногофинансового контроля администрации
городского округаКотельники Московской области
контроля засоблюдением Федерального закона
"Оконтрактной системе в сфере закупок
товаров, работ,услуг для обеспечения
государственных имуниципальных нужд"
как органомвнутреннего муниципального
финансовогоконтроля, утвержденному
постановлениемглавы городского
округа КотельникиМосковской области
Форма
от ______________ N ___________ Должность руководителя
_______________________________ объекта контроля.
Инициалы и фамилия
Уважаемый(ая)__________________________!
(имя, отчество)
Администрация уведомляет, чтов соответствии с пунктом __________ Плана
работы отдела внутреннего муниципального финансового контроля на 20____год
и на основании распоряжения администрации от ____________ N _____ с_______
по _____ в________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
___________________________________________________________________________
будет проводиться проверка________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование проверки всоответствии с Планом работы отдела контроля)
В соответствии с пунктом 1.11 Порядка осуществления отделом
внутреннего муниципального контроля администрации городского округа
Котельники Московской области контроля за соблюдением Федеральногозакона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" как органомвнутреннего
муниципального финансового контроля, утвержденного постановлениемглавы
городского округа Котельники Московской области от ______ N ___________,
прошу обеспечить необходимые условия для работы сотрудников отдела
внутреннего муниципального финансового контроля.
Приложение: копия распоряжения главы городского округа Котельники
Московской области о проведении проверки на _____ л. в 1 экз.
Глава городского округа (личная подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель:
фамилия, инициалы,
номер контактного телефона
Приложение N 2
к Порядкуосуществления отделом внутреннего
муниципальногофинансового контроля администрации
городского округаКотельники Московской области
контроля засоблюдением Федерального закона
"Оконтрактной системе в сфере закупок
товаров, работ,услуг для обеспечения
государственных имуниципальных нужд"
как органомвнутреннего муниципального
финансового контроля,утвержденному
постановлениемглавы городского
округа КотельникиМосковской области
Форма
РАСПОРЯЖЕНИЕ
_________ N ______
г.Котельники
Опроведении проверки в
_______________________________________
(наименование объекта контроля)
В соответствии с пунктом______________ Плана работы отдела внутреннего
муниципального финансового контроля на 20_______________ год,утвержденного
постановлением главы городского округа Котельники от ________________20___
N ________, и в целях осуществления контроля в сфере закупок:
1. Провести проверку__________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование проверки всоответствии с Планом работы отдела контроля)
в ________________________________________________________________________.
(наименование объекта контроля)
2. Установить срок проведенияпроверки с "___" __________ 20___ года по
"____" _____________ 20___ год.
3. Установить срок оформленияакта с "____" _______________ 20____ года
по "____" _____________ 20___ год.
4. Назначить проверочную группу в составе сотрудников отдела
внутреннего муниципального финансового контроля:
-_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имяотчество сотрудника отдела внутреннего
муниципальногофинансового контроля)
-_________________________________________________________________________
5. Назначить руководителем проверочной группы
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имяотчество сотрудника отдела внутреннего
муниципальногофинансового контроля)
6. Установить перечень основных вопросов проверки приложением к
настоящему распоряжению.
7. Контроль за исполнениемнастоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава городского округа (личная подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель:
фамилия, инициалы,
номер контактного телефона
ПриложениеN 3
к Порядкуосуществления отделом внутреннего
муниципальногофинансового контроля администрации
городского округаКотельники Московской области
контроля засоблюдением Федерального закона
"Оконтрактной системе в сфере закупок
товаров, работ,услуг для обеспечения
государственных имуниципальных нужд"
как органомвнутреннего муниципального
финансовогоконтроля, утвержденному
постановлениемглавы городского
округа КотельникиМосковской области
Форма
от ______________ N___________ Должность руководителя
_______________________________ объекта контроля.
Инициалы и фамилия
Уважаемый(ая)__________________________!
(имя, отчество)
На основании распоряжения администрации от________ 20____ N _________
в_________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
будет проводиться проверка________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование проверки всоответствии с Планом работы отдела внутреннего
муниципальногофинансового контроля)
В соответствии с пунктом 1.11 Порядка осуществления отделом
внутреннего муниципального финансового контроля администрации городского
округа Котельники Московской области контроля за соблюдениемФедерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" как органомвнутреннего
муниципального финансового контроля, утвержденного постановлениемглавы
городского округа Котельники Московской области от ______ N _________,
прошу в срок до "_____" _______________ 20______ годапредставить следующие
документы (или информацию):
1.________________________________________________________________________
(указываются наименованияконкретных документов или формулируются
вопросы, по которым необходимопредставить соответствующую информацию)
2.________________________________________________________________________
Глава городского округа (личная подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель:
фамилия, инициалы,
номер контактного телефона
Приложение N 4
к Порядкуосуществления отделом внутреннего
муниципальногофинансового контроля администрации
городского округаКотельники Московской области
контроля за соблюдениемФедерального закона
"Оконтрактной системе в сфере закупок
товаров, работ,услуг для обеспечения
государственных имуниципальных нужд"
как органомвнутреннего муниципального
финансовогоконтроля, утвержденному
постановлениемглавы городского
округа КотельникиМосковской области
Форма
АКТ
порезультатам проверки
"________________________________"
(наименование проверки)
на объекте контроля____________________________________
(наименование объекта контроля)
1. Основания для проведенияпроверки:
- пункт ________________ Планаработы отдела внутреннего муниципального
финансового контроля городского округа Котельники Московскойобласти на
20____ год, утвержденного постановлением главы городского округаКотельники
Московской области от _____________ N ________;
- распоряжение главыгородского округа Котельники от __________________
N ___________"__________________________________________________________".
(наименованиераспоряжения о проведении проверки)
2. Проверяемый периоддеятельности ____________________________________
3. Вопросы проверки:
1)___________________________________________________________________;
2)___________________________________________________________________.
(вопросыотражаются в соответствии с перечнем
основных вопросов проверки)
4. Срок проведенияконтрольного мероприятия с _____ по _____.
5. Краткая информация обобъекте контроля:
- ответственное должностноелицо в проверяемом периоде;
- сведения об учредительныхдокументах;
- постановка на учет вналоговом органе (ОГРН, ИНН/КПП);
- сведения об имеющихсялицензиях;
- перечень и реквизиты всехсчетов (лицевых счетов);
- юридический и почтовыйадрес.
6. В ходе проверки установленоследующее:
По вопросу 1._____________________________________________________________
1.1.______________________________________________________________________
1.2.______________________________________________________________________
и т.д.
По вопросу 2._____________________________________________________________
2.1.______________________________________________________________________
2.2.______________________________________________________________________
(излагаютсярезультаты проверки по каждому вопросу)
и т.д.
Приложения к акту:
N п/п | Содержание | Кол-во листов | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
Руководитель
проверочной группы (должность) (личная подпись) (инициалы,
фамилия)
"____" _________ 20___ года
С актом ознакомлен:
Руководитель объекта (должность) (личная подпись) (инициалы,
контроля фамилия)
"____" _________ 20___ года
Приложение N 5
к Порядкуосуществления отделом внутреннего
муниципальногофинансового контроля администрации
городского округаКотельники Московской области
контроля засоблюдением Федерального закона
"Оконтрактной системе в сфере закупок
товаров, работ,услуг для обеспечения
государственных имуниципальных нужд"
как органомвнутреннего муниципального
финансовогоконтроля, утвержденному
постановлениемглавы городского
округа КотельникиМосковской области
Форма
от ______________ N ___________ Должность руководителя
_______________________________ объекта контроля.
Инициалы и фамилия
Уважаемый(ая)__________________________!
(имя, отчество)
ПРЕДПИСАНИЕ
В соответствии с пунктом______________ Плана работы отдела внутреннего
муниципального финансового контроля администрации городского округа
Котельники Московской области на 20______ год, утвержденногопостановлением
главы городского округа Котельники Московской области от ________ N______,
и на основании распоряжения главы городского округа Котельники Московской
области от ____________ N ______ в________________________________________
(наименование объекта контроля)
проведена проверка________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование проверки)
за период деятельности с _______ по ________.
В ходе проведения проверкивыявлены следующие нарушения:
1. ________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
(указываются факты нарушений,конкретные статьи законов и (или) пунктов
иных нормативных правовыхактов, требования которых нарушены)
С учетом изложенного и на основании пункта4.1 Порядка осуществления
отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации
городского округа Котельники Московской области контроля засоблюдением
Федерального закона "Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд" как органом
внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного
постановлением главы городского округа Котельники Московской областиот
_________ N _____,________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
предписывается незамедлительно устранить указанные факты нарушений.
О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо
проинформировать главу городского округа Котельники Московскойобласти до
"___" ________ 20___ года.
Глава городского округа (личная подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель:
фамилия, инициалы,
номер контактного телефона
Приложение N 6
к Порядкуосуществления отделом внутреннего
муниципальногофинансового контроля администрации
городского округаКотельники Московской области
контроля засоблюдением Федерального закона
"Оконтрактной системе в сфере закупок
товаров, работ,услуг для обеспечения
государственных имуниципальных нужд"
как органомвнутреннего муниципального
финансовогоконтроля, утвержденному
постановлениемглавы городского
округа КотельникиМосковской области
Форма
ОБРАЩЕНИЕ
ОСОГЛАСОВАНИИ РЕШЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
________________ N _______________
СОГЛАСОВАНО: В отдел внутреннего муниципального
___________(_______________) финансового контроля администрации
(подпись) (расшифровка) городского округа Котельники
Московской области
О согласовании осуществления
закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на основании
п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ
Руководствуясьп. 3 Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков(подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) контракта сединственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденного приказомМинистерства экономического развития Российской Федерации от 13.09.2013 N 537"Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способовопределения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения(заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,исполнителем)", в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -Федеральный закон), направляю Вам настоящее обращение о согласовании решениязаказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,исполнителя).
Решениеоб осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)принято в соответствии с ч. 1 и 7 ст. 55, ч. 1-3 ст. 71, ч. 1 и 3 ст. 79, ч. 18ст. 83 (выбрать основание) Федерального закона в связи с признаниемнесостоявшимся конкурса (повторного конкурса, электронного аукциона, запросакотировок, запроса предложений).
Датаизвещения об осуществлении закупки ___________________
Номеризвещения об осуществлении закупки __________________
Объектзакупки ____________________________________________
Начальная(максимальная) цена контракта ___________________
Прошу Вассогласовать решение об осуществлении закупки у единственного поставщика(исполнителя, подрядчика): наименование, место нахождения, идентификационныйномер налогоплательщика, соответствующего требованиям Федерального закона идокументации о закупках, по цене ___________ (указать цену) на условиях,предусмотренных документацией о закупке.
Электроннаяпочта ______; факс ________ для оперативного получения информации о результатахрассмотрения настоящего обращения.
Приложения:
1)документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от именизаказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, на __ листах;
2)документация о закупках, а также разъяснения и изменения к ней (если такиеразъяснения или изменения были сделаны заказчиком), копии протоколов,составленных в ходе проведения закупок, на __ листах;
3)обоснование соответствия поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиямФедерального закона и документации о закупках на __ листах;
4)согласие поставщика (подрядчика, исполнителя) заключить контракт в соответствиис требованиями и условиями документации о закупке с указанием цены контракта на__ листах;
5) иныедокументы, которые могут иметь значение для рассмотрения обращения, на __листах.
Руководитель структурного
подразделения администрации (подпись) Ф.И.О.
Исполнитель:
фамилия, инициалы,
номер контактного телефона