Постановление Главы городского округа Наро-Фоминска от 29.12.2017 № 3839

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района" на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 07.12.2016 № 2888

 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

 

ГЛАВА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 29 декабря 2017 г. № 3839

 

 

 

В целях приведения муниципальной программы "Развитие культурыи туризма на территории Наро-Фоминскогомуниципального района" в соответствие с решением Совета депутатов № 9/9 от07.12.2017 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 13.12.2016 № 5/96"О бюджете Наро-Фоминского муниципального районана 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", руководствуясьстатьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, наосновании Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", постановления администрации Наро-Фоминского муниципального района от 29.12.2015 № 2704"Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района"

 

постановляю:

 

1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитиекультуры и туризма на территории Наро-Фоминскогомуниципального района" на 2017-2021 годы, утвержденную постановлениемадминистрации Наро-Фоминского муниципального районаот 07.12.2016 № 2888 (прилагается).

2.Финансовому управлению администрации Наро-Фоминскогогородского округа (Чеснокова Н.И.) профинансироватьрасходы на проведение мероприятий муниципальной программы "Развитиекультуры и туризма на территории Наро-Фоминскогомуниципального района" на 2017-2021 годы за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района.

3.Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациямадминистрации Наро-Фоминского городского округа(Родина И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальномсайте органов местного самоуправления Наро-Фоминскогогородского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя главы Наро-Фоминского городского округаТрофимову Н.Н.

 

 

Глава

Наро-Фоминского городскогоокруга                         Р.Л.Шамнэ

 

 

 

 

 

Утверждены

постановлениемглавы

Наро-Фоминского городского округа

Московскойобласти

от29 декабря 2017 г. № 3839

 

Изменения в муниципальную программу Наро-Фоминского муниципального района "Развитиекультуры и туризма на территории Наро-Фоминскогомуниципального района", утвержденную постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 07.12.2016 № 2888(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Наро-Фоминскогомуниципального района от 20.03.2017 № 552, от 27.06.2017 № 1809, от 08.09.2017№ 2739, от 06.10.2017 № 2932, от 12.10.2317 № 3029 и от 27.11.2017 № 3479)

 

1.Паспорт муниципальной программы Наро-Фоминскогомуниципального района "Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района" изложить вследующей редакции:

 

"


Координатор муниципальной программы

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Н.Н. Трофимова

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация Наро-Фоминского городского округа

Разработчик подпрограммы

Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района

Цели муниципальной программы

- повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Наро-Фоминского муниципального района;

- сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям;

- повышение качества жизни населения Наро-Фоминского городского округа путем обеспечения доступности и повышения качества услуг в сфере культуры;

- развитие внутреннего и въездного туризма в Наро-Фоминском городском округе;

- развитие парков Наро-Фоминского городского округа, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения Наро-Фоминского городского округа;

- создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов;

- рациональное использование средств бюджета Наро-Фоминского городского округа при реализации Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью своих полномочий

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I "Развитие библиотечного дела и популяризация чтения".

Подпрограмма II "Обеспечение развития музейного дела и популяризация культурного наследия Наро-Фоминского муниципального района".

Подпрограмма III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района".

Подпрограмма IV "Продвижение туристического продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района".

Подпрограмма V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района".

Подпрограмма VI "Развитие архивного дела Наро-Фоминского муниципального района".

Подпрограмма VII "Обеспечивающая подпрограмма"

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2017

2018

2019

2020

2021

Средства бюджета Московской области

6631,79

6631,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района

627577,00

120717,00

122938,00

127852,00

125270,00

130800,00

Средства бюджетов городских и сельских поселений

144571,00

144571,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе по годам

778779,79

271919,79

122938,00

127852,00

125270,00

130800,00

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

2017

2018

2019

2020

2021

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Наро-Фоминского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде (% по отношению к предыдущему году)

105

110

115

120

125

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Наро-Фоминского муниципального района (% по сравнению с предыдущим годом)

20

20

20

20

20

Количество муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к модулю учета пользователей библиотек Московской области системы ЕИСУБ (ед.)

1

1

1

1

1

Увеличение количества участников муниципальных и областных литературных конкурсов (% по отношению к базовому году)

105

110

115

120

125

Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев, % по отношению к предыдущему году

102

105

105

105

105

Количество посетителей муниципальных музеев, тыс. чел.

38,7

40,6

42,6

44,7

46,9

Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года, %

120

140

140

145

150

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области (%)

90,0

100

100

100

100

Достижение в 2017 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате за I квартал 2017 года (%)

1,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Достижение к 01.01.2018 размера среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за период с 01.09.2017 по 31.12.2017 Наро-Фоминского муниципального района (руб.)

40497,09

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий (% по отношению к базовому году)

108

109

110

111

112

Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств

10,15

10,2

10,3

10,4

11

Поддержка муниципальных творческих проектов сферы культуры и искусства, единиц

4

4

4

4

4

Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (чел.)

34

39

43

44

45

Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. чел.)

17,9

18,2

18,5

18,8

19,2

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов (млн. руб.)

6699,9

6961,2

7239,6

7521,9

7822,7

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности (%)

100

100

100

100

100

Увеличение числа посетителей парков (% по отношению к базовому году)

105

110

115

120

125

Количество созданных парков культуры и отдыха

1

1

0

0

0

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, %

100

100

100

100

100

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве (%)

100

100

100

100

100

Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве (%)

100

100

100

100

100

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве, %

2,28

2,58

2,88

3,18

3,48

Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период, %

70

75

80

85

86

Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан (%)

100

100

100

100

100

Доля нормативно-правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы Наро-Фоминского муниципального района, руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов (%)

100

100

100

100

100

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района от запланированных к выплате (%)

100

100

100

100

100

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Показатели, характеризующие достижение цели

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограмм), 2016 г.

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Наро-Фоминского муниципального района

Другие источники

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Подпрограмма 1

1.

Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием

138690,00

1000,79

Показатель 1.1. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Наро-Фоминского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде

%

100

105

110

115

120

125

2.

Задача 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения

500,00

746,79

Показатель 2.1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Наро-Фоминского муниципального района

%

20

20

20

20

20

20

 

 

 

 

2.2. Количество муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к модулю учета пользователей библиотек Московской области системы ЕИСУБ

ед.

0

1

1

1

1

1

3.

Задача 3. Развитие литературного творчества и популяризация чтения

732,00

0,00

Показатель 3.1. Увеличение количества участников муниципальных и областных литературных конкурсов

%

100

105

110

115

120

125

 

Подпрограмма 2

1.

Задача 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием

56048,00

15195,00

Показатель 1.1. Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев

%

100

102

105

105

105

105

Показатель 1.2. Количество посетителей муниципальных музеев

тыс. чел.

38

38,7

40,6

42,6

44,7

46,9

Показатель 1.3. Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года

%

100

120

140

140

145

150

 

Подпрограмма 3

1.

Задача 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием

206525,00

28660,00

Показатель 1.1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

%

85,7

90

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Достижение в 2017 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате за I квартал 2017 года

%

0,00

1,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Достижение к 01.01.2018 размера среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за период с 01.09.2017 по 31.12.2017 Наро-Фоминского муниципального района

(руб.)

0,00

40497,09

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель 1.2. Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий

%

100

108

109

110

111

112

Показатель 1.3. Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств

%

3,85

10,15

10,2

10,3

10,4

11

2.

Задача 2. Содействие развитию культурного и творческого потенциала населения на территории Наро-Фоминского муниципального района

3429,00

100487,0

Показатель 2.1. Поддержка муниципальных творческих проектов сферы культуры и искусства

ед.

4

4

4

4

4

4

Показатель 2.2. Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации

чел.

28

34

39

43

44

45

 

Подпрограмма 4

1.

Задача 1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района

0,00

0,00

Показатель 1.1. Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

17,3

17,9

18,2

18,5

18,8

19,2

2.

Задача 2 Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района на туристском рынке Московской области

2700,00

0,00

Показатель 2.1. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов

тыс. руб.

6197,9

6699,9

6961,2

7239,6

7521,9

7822,7

 

Подпрограмма 5

1.

Задача 1. Создание новых парков на территории Наро-Фоминского муниципального района

84010,00

66,00

Показатель 1.1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 1.2. Увеличение числа посетителей парков

%

100

105

110

115

120

125

Показатель 1.3. Количество созданных парков культуры и отдыха

единиц

0

1

1

0

0

0

 

Подпрограмма 6

1.

Задача 1. Увеличение количества архивных документов муниципального архива Наро-Фоминского муниципального района Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение

7107,00

4186,00

Показатель 1.1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 1.2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 1.3. Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 1.4. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве

%

2,06

2,28

2,58

2,88

3,18

3,48

Показатель 1.5. Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период

%

64

70

75

80

85

86

 

Подпрограмма 7

1.

Задача 1. Повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы

127836,00

1608,00

Показатель 1.1. Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан (%)

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 1.2. Доля нормативно-правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы Наро-Фоминского муниципального района, руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов (%)

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 1.3. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района от запланированных к выплате (%)

%

100

100

100

100

100

100

 ".

 

2. Раздел 4"Планируемые результаты реализации муниципальной программы" изложитьв следующей редакции:

 

"

".

 

3. Паспортподпрограммы 7 "Обеспечивающая подпрограмма" изложить в следующейредакции:

 

"

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Наро-Фоминского городского округа

Разработчик подпрограммы

Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района

Задача 1 подпрограммы. Повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета от запланированных к выплате, %

Отчетный базовый период 2016

2017

2018

2019

2020

2021

100

100

100

100

100

100

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017

2018

2019

2020

2021

Итого

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района

Всего

26398,00

25025,00

25521,00

26000,00

26500,00

129444,00

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета района

24790,00

25025,00

25521,00

26000,00

26500,00

127836,00

Средства бюджетов городских и сельских поселений

1608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1608,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы

2017

2018

2019

2020

2021

Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан (%)

100

100

100

100

100

Доля нормативно-правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы Наро-Фоминского муниципального района, руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов (%)

100

100

100

100

100

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района от запланированных к выплате (%)

100

100

100

100

100

".

4. Вподпрограмме 7 "Обеспечивающая подпрограмма" раздел 3 "Переченьмероприятий подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

 

"

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Срок исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования в 2016 году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Задача 1. Повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы

 

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)

24454,00

54980,00

11090,00

10845,00

10845.00

11000,00

11200,00

 

 

Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района

1607,00

1608,00

1608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

26061,00

56588,00

12698,00

10845,00

10845,00

11000,00

11200,00

1.1

Основное мероприятие. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

01.01.2017-31.12.2021

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)

11274,00

54980,00

11090,00

10845,00

10845,00

11000,00

11200,00

Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района

 

Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района

1607,00

1608,00

1608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

12881,00

56588,00

12698,00

10845,00

10845,00

11000,00

11200,00

1.1.1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01.01.2017-31.12.2021

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)

11274,00

54980,00

11090,00

10845,00

10845,00

11000,00

11200,00

Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района

Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы, руководителя Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов на уровне 100%. Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100%. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета от запланированных к выплате на уровне 100%

Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района

1607,00

1608,00

1608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

11274,00

56588,00

12698,00

10845,00

10845,00

11000,00

11200,00

1.2

Основное мероприятие. Создание условий для реализации полномочий подведомственных учреждений органов местного самоуправления

01.01.2017-31.12.2021

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)

13180,00

72856,00

13700,00

14180,00

14676,00

15000,00

15300,00

Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района

 

Итого

13180,00

72856,00

13700,00

14180,00

14676,00

15000,00

15300,00

1.2.1

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

01.01.2017-31.12.2021

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)

13180,00

72856,00

13700,00

14180,00

14676,00

15000,00

15300,00