Приложение к Решению от 19.05.2006 г № 10/22-ПС Классификация

Расходы бюджета подольского муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2006 г.


(единицы измерения: руб.)

Наименование СБК СБК Год
1 2 3
Функционирование органов исполнения власти местного самоуправления 0100 0000000 000 000 106375000,00
Функционирование законодательных органов 0103 0000000 000 000 1996000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 000 000 1996000,00
Центральный аппарат 0103 0010000 005 000 1369000,00
Расходы 0103 0010000 005 200 1194000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0103 0010000 005 210 418000,00
Заработная плата 0103 0010000 005 211 331000,00
Начисления на оплату труда 0103 0010000 005 213 87000,00
Приобретение услуг 0103 0010000 005 220 776000,00
Транспортные услуги 0103 0010000 005 222 1000,00
Услуги по содержанию имущества 0103 0010000 005 225 50000,00
Прочие услуги 0103 0010000 005 226 725000,00
Поступление нефинансовых активов 0103 0010000 005 300 175000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0103 0010000 005 340 175000,00
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 0103 0010000 026 000 627000,00
Расходы 0103 0010000 026 200 627000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0103 0010000 026 210 627000,00
Заработная плата 0103 0010000 026 211 401000,00
Прочие выплаты 0103 0010000 026 212 96000,00
Начисления на оплату труда 0103 0010000 026 213 130000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации 0104 0000000 000 000 102032000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 000 102032000,00
Центральный аппарат 0104 0010000 005 000 101287000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг 0104 0010000 005 000 1290000,00
Расходы 0104 0010000 005 200 93092000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0104 0010000 005 210 73517000,00
Заработная плата 0104 0010000 005 211 58245000,00
Прочие выплаты 0104 0010000 005 212 14000,00
Начисления на оплату труда 0104 0010000 005 213 15258000,00
Приобретение услуг 0104 0010000 005 220 14744000,00
Услуги связи 0104 0010000 005 221 1228000,00
Транспортные услуги 0104 0010000 005 222 557000,00
Коммунальные услуги 0104 0010000 005 223 2128000,00
Арендная плата за пользование имуществом 0104 0010000 005 224 393000,00
Услуги по содержанию имущества 0104 0010000 005 225 6806000,00
Прочие услуги 0104 0010000 005 226 3632000,00
Социальное обеспечение 0104 0010000 005 260 1576000,00
Пособия по социальной помощи населению 0104 0010000 005 262 1576000,00
Прочие расходы 0104 0010000 005 290 3255000,00
Поступление нефинансовых активов 0104 0010000 005 300 8195000,00
Увеличение стоимости основных средств 0104 0010000 005 310 3087000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0104 0010000 005 340 5108000,00
Глава исполнительной власти местного самоуправления 0104 0010000 042 000 745000,00
Расходы 0104 0010000 042 200 745000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0104 0010000 042 210 745000,00
Заработная плата 0104 0010000 042 211 494000,00
Прочие выплаты 0104 0010000 042 212 96000,00
Начисления на оплату труда 0104 0010000 042 213 155000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 000 237000,00
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 000 237000,00
Проведение выборов в законодательные (представительные органы) 0107 0200000 097 000 237000,00
Расходы 0107 0200000 097 200 237000,00
Прочие расходы 0107 0200000 097 290 237000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 0000000 000 000 500000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 0650000 000 000 500000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 0650000 152 000 500000,00
Расходы 0112 0650000 152 200 500000,00
Обслуживание долговых обязательств 0112 0650000 152 230 500000,00
Обслуживание внутренних долговых обязательств 0112 0650000 152 231 500000,00
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 000 1610000,00
Реализация государственной политики в области приватизации 0115 0900000 000 000 11846000,00
Президент республики и глава администрации субъекта 0115 0900000 009 000 0,00
Расходы 0115 0900000 009 200 0,00
Прочие расходы 0115 0900000 009 290 0,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности 0115 0900000 200 000 11846000,00
Расходы 0115 0900000 200 200 11846000,00
Приобретение услуг 0115 0900000 200 220 7500000,00
Прочие услуги 0115 0900000 200 226 7500000,00
Прочие расходы 0115 0900000 200 290 4346000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 0920000 000 000 -10236000,00
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной службы 0115 0920000 211 000 1146000,00
Расходы 0115 0920000 211 200 1146000,00
Социальное обеспечение 0115 0920000 211 260 1146000,00
Пособия по социальной помощи населению 0115 0920000 211 262 1146000,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 0115 0920000 216 000 8197000,00
Расходы 0115 0920000 216 200 6997000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на реализацию Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 0115 0920000 216 000 36000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0115 0920000 216 210 602000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних 0115 0920000 216 210 602000,00
Заработная плата 0115 0920000 216 211 477000,00
Начисления на оплату труда 0115 0920000 216 213 125000,00
Приобретение услуг 0115 0920000 216 220 1367000,00
Прочие услуги 0115 0920000 216 226 1367000,00
Социальное обеспечение 0115 0920000 216 260 900000,00
Пособия по социальной помощи населению 0115 0920000 216 262 900000,00
Прочие расходы 0115 0920000 216 290 4128000,00
Поступление нефинансовых активов 0115 0920000 216 300 1200000,00
Увеличение стоимости основных средств 0115 0920000 216 310 600000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0115 0920000 216 340 600000,00
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920000 520 000 -19579000,00
Поступление финансовых активов 0115 0920000 520 500 26000000,00
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 0115 0920000 520 540 26000000,00
Выбытие финансовых активов 0115 0920000 520 600 -45579000,00
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 0115 0920000 520 640 -45579000,00
Национальная оборона 0200 0000000 000 000 110000,00
Мобилизационная подготовка экономики 0203 0000000 000 000 110000,00
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 0203 2090000 000 000 110000,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 0203 2090000 237 000 110000,00
Расходы 0203 2090000 237 200 110000,00
Прочие расходы 0203 2090000 237 290 110000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 000 13406000,00
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 000 3279000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 000 3279000,00
Вещевое обеспечение 0302 2020000 220 000 36000,00
Расходы 0302 2020000 220 200 36000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0302 2020000 220 210 36000,00
Прочие выплаты 0302 2020000 220 212 36000,00
Продовольственное обеспечение 0302 2020000 221 000 74000,00
Расходы 0302 2020000 221 200 74000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0302 2020000 221 210 74000,00
Прочие выплаты 0302 2020000 221 212 74000,00
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов 0302 2020000 239 000 1036000,00
Расходы 0302 2020000 239 200 1036000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0302 2020000 239 210 1036000,00
Заработная плата 0302 2020000 239 211 1036000,00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной экономики 0302 2020000 253 000 1925000,00
Расходы 0302 2020000 253 200 913000,00
Приобретение услуг 0302 2020000 253 220 912000,00
Транспортные услуги 0302 2020000 253 222 5000,00
Услуги по содержанию имущества 0302 2020000 253 225 30000,00
Прочие услуги 0302 2020000 253 226 877000,00
Прочие расходы 0302 2020000 253 290 1000,00
Поступление нефинансовых активов 0302 2020000 253 300 1012000,00
Увеличение стоимости основных средств 0302 2020000 253 310 100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0302 2020000 253 340 912000,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам 0302 2020000 472 000 208000,00
Расходы 0302 2020000 472 200 208000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0302 2020000 472 210 172000,00
Прочие выплаты 0302 2020000 472 212 172000,00
Социальное обеспечение 0302 2020000 472 260 36000,00
Пособия по социальной помощи населению 0302 2020000 472 262 36000,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 0309 0000000 000 000 2555000,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 0309 2180000 000 000 1055000,00
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций 0309 2180000 260 000 1055000,00
Расходы 0309 2180000 260 200 1055000,00
Приобретение услуг 0309 2180000 260 220 1055000,00
Прочие услуги 0309 2180000 260 226 1055000,00
Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 000 000 1500000,00
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 0309 2190000 261 000 1500000,00
Поступление нефинансовых активов 0309 2190000 261 300 1500000,00
Увеличение стоимости основных средств 0309 2190000 261 310 1500000,00
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 0000000 000 000 266000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000 000 000 266000,00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности 0310 2020000 253 000 266000,00
Расходы 0310 2020000 253 200 266000,00
Приобретение услуг 0310 2020000 253 220 266000,00
Прочие услуги 0310 2020000 253 226 266000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности 0313 0000000 000 000 7306000,00
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 0313 2470000 000 000 7306000,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 0313 2470000 216 000 7306000,00
Расходы 0313 2470000 216 200 5306000,00
Приобретение услуг 0313 2470000 216 220 3706000,00
Услуги связи 0313 2470000 216 221 22000,00
Услуги по содержанию имущества 0313 2470000 216 225 1480000,00
Прочие услуги 0313 2470000 216 226 2204000,00
Прочие расходы 0313 2470000 216 290 1600000,00
Поступление нефинансовых активов 0313 2470000 216 300 2000000,00
Увеличение стоимости основных средств 0313 2470000 216 310 1500000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0313 2470000 216 340 500000,00
Национальная экономика 0400 0000000 000 000 17083000,00
Транспорт 0408 0000000 000 000 16941000,00
Дорожное хозяйство 0408 3150000 000 000 16941000,00
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 3150000 365 000 16941000,00
Расходы 0408 3150000 365 200 16441000,00
Приобретение услуг 0408 3150000 365 220 16441000,00
Услуги по содержанию имущества 0408 3150000 365 225 16441000,00
Поступление нефинансовых активов 0408 3150000 365 300 500000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0408 3150000 365 340 500000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0000000 000 000 142000,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0411 3400000 000 000 142000,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 0411 3400000 216 000 142000,00
Расходы 0411 3400000 216 200 142000,00
Приобретение услуг 0411 3400000 216 220 142000,00
Прочие услуги 0411 3400000 216 226 142000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 000 147301400,00
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 000 2959000,00
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 000 000 2959000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500000 410 000 2959000,00
Расходы 0501 3500000 410 200 2959000,00
Приобретение услуг 0501 3500000 410 220 2959000,00
Услуги по содержанию имущества 0501 3500000 410 225 2959000,00
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 000 64154400,00
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 000 64154400,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510000 411 000 14752400,00
Расходы 0502 3510000 411 200 14752400,00
Приобретение услуг 0502 3510000 411 220 14752400,00
Услуги по содержанию имущества 0502 3510000 411 225 14752400,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 000 49402000,00
Расходы 0502 3510000 412 200 45392000,00
Приобретение услуг 0502 3510000 412 220 665000,00
Услуги связи 0502 3510000 412 221 190000,00
Услуги по содержанию имущества 0502 3510000 412 225 220000,00
Прочие услуги 0502 3510000 412 226 255000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510000 412 240 44727000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510000 412 241 44727000,00
Поступление нефинансовых активов 0502 3510000 412 300 4010000,00
Увеличение стоимости основных средств 0502 3510000 412 310 4000000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0502 3510000 412 340 10000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 0000000 000 000 80188000,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0504 1020000 000 000 56874000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 0504 1020000 214 000 56874000,00
Поступление нефинансовых активов 0504 1020000 214 300 56874000,00
Увеличение стоимости основных средств 0504 1020000 214 310 56874000,00
Средства, передаваемые по взаимным расчетам 0504 5200000 000 000 23314000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 0504 5200000 572 000 23314000,00
Расходы 0504 5200000 572 200 23314000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0504 5200000 572 240 23314000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0504 5200000 572 241 23314000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг 0504 1020000 214 310 23314000,00
Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 000 6185000,00
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 0601 0000000 000 000 1400000,00
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 0601 4000000 000 000 1400000,00
Сбор и удаление твердых отходов 0601 4000000 440 000 1400000,00
Расходы 0601 4000000 440 200 1400000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0601 4000000 440 240 1400000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0601 4000000 440 241 1400000,00
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 0000000 000 000 1140000,00
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 4100000 000 000 1140000,00
Природоохранные мероприятия 0602 4100000 443 000 1140000,00
Расходы 0602 4100000 443 200 1140000,00
Приобретение услуг 0602 4100000 443 220 1140000,00
Прочие услуги 0602 4100000 443 226 1140000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 0000000 000 000 3645000,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0604 1020000 000 000 3615000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 0604 1020000 214 000 3615000,00
Поступление нефинансовых активов 0604 1020000 214 300 3615000,00
Увеличение стоимости основных средств 0604 1020000 214 310 3615000,00
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 4120000 000 000 30000,00
Природоохранные мероприятия 0604 4120000 443 000 30000,00
Расходы 0604 4120000 443 200 30000,00
Прочие расходы 0604 4120000 443 290 30000,00
Образование 0700 0000000 000 000 454059000,00
Дошкольное образование 0701 0000000 000 000 107201000,00
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 000 107201000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4200000 327 000 107201000,00
Расходы 0701 4200000 327 200 83933000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0701 4200000 327 210 68908000,00
Заработная плата 0701 4200000 327 211 53563000,00
Прочие выплаты 0701 4200000 327 212 1116000,00
Начисления на оплату труда 0701 4200000 327 213 14229000,00
Приобретение услуг 0701 4200000 327 220 15025000,00
Услуги связи 0701 4200000 327 221 93000,00
Транспортные услуги 0701 4200000 327 222 1012000,00
Коммунальные услуги 0701 4200000 327 223 6340000,00
Услуги по содержанию имущества 0701 4200000 327 225 5231000,00
Прочие услуги 0701 4200000 327 226 2349000,00
Поступление нефинансовых активов 0701 4200000 327 300 23268000,00
Увеличение стоимости основных средств 0701 4200000 327 310 2345000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0701 4200000 327 340 20923000,00
Общее образование 0702 0000000 000 000 296914000,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние 0702 4210000 000 000 201021000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4210000 327 000 201021000,00
Субвенция на выплату вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных школах на 2006 год 0702 4210000 327 000 3534000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, включая расходы на оснащение оборудованием учебных кабинетов и лабораторий (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 0702 4210000 327 000 161301000,00
Расходы 0702 4210000 327 200 183715000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 4210000 327 210 149179000,00
Заработная плата 0702 4210000 327 211 116870000,00
Прочие выплаты 0702 4210000 327 212 1505000,00
Начисления на оплату труда 0702 4210000 327 213 30804000,00
Приобретение услуг 0702 4210000 327 220 33701000,00
Услуги связи 0702 4210000 327 221 216000,00
Транспортные услуги 0702 4210000 327 222 997000,00
Коммунальные услуги 0702 4210000 327 223 13570000,00
Услуги по содержанию имущества 0702 4210000 327 225 15515000,00
Прочие услуги 0702 4210000 327 226 3403000,00
Социальное обеспечение 0702 4210000 327 260 824000,00
Пособия по социальной помощи населению 0702 4210000 327 262 824000,00
Прочие расходы 0702 4210000 327 290 11000,00
Поступление нефинансовых активов 0702 4210000 327 300 17306000,00
Увеличение стоимости основных средств 0702 4210000 327 310 4286000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4210000 327 340 13020000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с Законом Московской области N 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области" 0702 4210000 327 340 3349000,00
Школы-интернаты 0702 4220000 000 000 26195000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4220000 327 000 26195000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области N 170/2004-ОЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 4220000 327 000 7660000,00
Расходы 0702 4220000 327 200 19746000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 4220000 327 210 16406000,00
Заработная плата 0702 4220000 327 211 12936000,00
Прочие выплаты 0702 4220000 327 212 76000,00
Начисления на оплату труда 0702 4220000 327 213 3394000,00
Приобретение услуг 0702 4220000 327 220 3270000,00
Услуги связи 0702 4220000 327 221 28000,00
Транспортные услуги 0702 4220000 327 222 39000,00
Коммунальные услуги 0702 4220000 327 223 2309000,00
Услуги по содержанию имущества 0702 4220000 327 225 687000,00
Прочие услуги 0702 4220000 327 226 207000,00
Социальное обеспечение 0702 4220000 327 260 68000,00
Пособия по социальной помощи населению 0702 4220000 327 262 68000,00
Прочие расходы 0702 4220000 327 290 2000,00
Поступление нефинансовых активов 0702 4220000 327 300 6449000,00
Увеличение стоимости основных средств 0702 4220000 327 310 238000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4220000 327 340 6211000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 000 61560000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 000 61560000,00
Расходы 0702 4230000 327 200 55768000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 4230000 327 210 49040000,00
Заработная плата 0702 4230000 327 211 38227000,00
Прочие выплаты 0702 4230000 327 212 646000,00
Начисления на оплату труда 0702 4230000 327 213 10167000,00
Приобретение услуг 0702 4230000 327 220 6722000,00
Услуги связи 0702 4230000 327 221 66000,00
Транспортные услуги 0702 4230000 327 222 798000,00
Коммунальные услуги 0702 4230000 327 223 3525000,00
Услуги по содержанию имущества 0702 4230000 327 225 812000,00
Прочие услуги 0702 4230000 327 226 1521000,00
Прочие расходы 0702 4230000 327 290 6000,00
Поступление нефинансовых активов 0702 4230000 327 300 5792000,00
Увеличение стоимости основных средств 0702 4230000 327 310 559000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4230000 327 340 5233000,00
Детские дома 0702 4240000 000 000 8138000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4240000 327 000 8138000,00
Расходы 0702 4240000 327 200 790000,00
Приобретение услуг 0702 4240000 327 220 218000,00
Прочие услуги 0702 4240000 327 226 218000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на оплату вознаграждения патронатных воспитателей в соответствии с Законом Московской области N 77/2003-ОЗ "О патронате" 0702 4240000 327 226 218000,00
Социальное обеспечение 0702 4240000 327 260 572000,00
Пособия по социальной помощи населению 0702 4240000 327 262 572000,00
Поступление нефинансовых активов 0702 4240000 327 300 7348000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4240000 327 340 7348000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 000 6143000,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании 0707 4320000 000 000 4605000,00
Оздоровление детей и подростков 0707 4320000 452 000 4605000,00
Расходы 0707 4320000 452 200 4605000,00
Социальное обеспечение 0707 4320000 452 260 4605000,00
Пособия по социальной помощи населению 0707 4320000 452 262 4605000,00
Региональные целевые программы 0707 5220000 000 000 1538000,00
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и молодежи 0707 5220000 447 000 1538000,00
Расходы 0707 5220000 447 200 1538000,00
Приобретение услуг 0707 5220000 447 220 1538000,00
Прочие услуги 0707 5220000 447 226 1538000,00
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 000 43801000,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0709 1020000 000 000 34500000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 0709 1020000 214 000 34500000,00
Поступление нефинансовых активов 0709 1020000 214 300 34500000,00
Увеличение стоимости основных средств 0709 1020000 214 310 34500000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 0709 4520000 000 000 9301000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4520000 327 000 9301000,00
Расходы 0709 4520000 327 200 9089000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0709 4520000 327 210 8286000,00
Заработная плата 0709 4520000 327 211 6553000,00
Прочие выплаты 0709 4520000 327 212 19000,00
Начисления на оплату труда 0709 4520000 327 213 1714000,00
Приобретение услуг 0709 4520000 327 220 637000,00
Услуги связи 0709 4520000 327 221 84000,00
Транспортные услуги 0709 4520000 327 222 109000,00
Услуги по содержанию имущества 0709 4520000 327 225 144000,00
Прочие услуги 0709 4520000 327 226 300000,00
Социальное обеспечение 0709 4520000 327 260 164000,00
Пособия по социальной помощи населению 0709 4520000 327 262 164000,00
Прочие расходы 0709 4520000 327 290 2000,00
Поступление нефинансовых активов 0709 4520000 327 300 212000,00
Увеличение стоимости основных средств 0709 4520000 327 310 6000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0709 4520000 327 340 206000,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 0000000 000 000 58770000,00
Культура 0801 0000000 000 000 57620000,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 4400000 000 000 43174000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400000 327 000 43174000,00
Расходы 0801 4400000 327 200 39875000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0801 4400000 327 210 31847000,00
Заработная плата 0801 4400000 327 211 24872000,00
Прочие выплаты 0801 4400000 327 212 357000,00
Начисления на оплату труда 0801 4400000 327 213 6618000,00
Приобретение услуг 0801 4400000 327 220 7534000,00
Услуги связи 0801 4400000 327 221 108000,00
Транспортные услуги 0801 4400000 327 222 91000,00
Коммунальные услуги 0801 4400000 327 223 5181000,00
Услуги по содержанию имущества 0801 4400000 327 225 1367000,00
Прочие услуги 0801 4400000 327 226 787000,00
Прочие расходы 0801 4400000 327 290 494000,00
Поступление нефинансовых активов 0801 4400000 327 300 3299000,00
Увеличение стоимости основных средств 0801 4400000 327 310 2656000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0801 4400000 327 340 643000,00
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 000 1458000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4410000 327 000 1458000,00
Расходы 0801 4410000 327 200 1148000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0801 4410000 327 210 983000,00
Заработная плата 0801 4410000 327 211 776000,00
Прочие выплаты 0801 4410000 327 212 3000,00
Начисления на оплату труда 0801 4410000 327 213 204000,00
Приобретение услуг 0801 4410000 327 220 165000,00
Услуги связи 0801 4410000 327 221 7000,00
Транспортные услуги 0801 4410000 327 222 4000,00
Коммунальные услуги 0801 4410000 327 223 145000,00
Услуги по содержанию имущества 0801 4410000 327 225 2000,00
Прочие услуги 0801 4410000 327 226 7000,00
Поступление нефинансовых активов 0801 4410000 327 300 310000,00
Увеличение стоимости основных средств 0801 4410000 327 310 300000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0801 4410000 327 340 10000,00
Библиотеки 0801 4420000 000 000 12168000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4420000 327 000 12168000,00
Расходы 0801 4420000 327 200 9277000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0801 4420000 327 210 8475000,00
Заработная плата 0801 4420000 327 211 6717000,00
Прочие выплаты 0801 4420000 327 212 0,00
Начисления на оплату труда 0801 4420000 327 213 1758000,00
Приобретение услуг 0801 4420000 327 220 802000,00
Услуги связи 0801 4420000 327 221 35000,00
Транспортные услуги 0801 4420000 327 222 22000,00
Коммунальные услуги 0801 4420000 327 223 418000,00
Арендная плата за пользование имуществом 0801 4420000 327 224 244000,00
Услуги по содержанию имущества 0801 4420000 327 225 39000,00
Прочие услуги 0801 4420000 327 226 44000,00
Поступление нефинансовых активов 0801 4420000 327 300 2891000,00
Увеличение стоимости основных средств 0801 4420000 327 310 2796000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0801 4420000 327 340 95000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 000 000 420000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 453 000 420000,00
Расходы 0801 4500000 453 200 420000,00
Приобретение услуг 0801 4500000 453 220 270000,00
Прочие услуги 0801 4500000 453 226 270000,00
Прочие расходы 0801 4500000 453 290 150000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 0801 4520000 000 000 400000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4520000 327 000 400000,00
Расходы 0801 4520000 327 200 388000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0801 4520000 327 210 370000,00
Заработная плата 0801 4520000 327 211 294000,00
Начисления на оплату труда 0801 4520000 327 213 76000,00
Приобретение услуг 0801 4520000 327 220 18000,00
Услуги связи 0801 4520000 327 221 4000,00
Транспортные услуги 0801 4520000 327 222 1000,00
Прочие услуги 0801 4520000 327 226 13000,00
Поступление нефинансовых активов 0801 4520000 327 300 12000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0801 4520000 327 340 12000,00
Заработная плата 0801 8010000 327 211 2000,00
Прочие выплаты 0801 8010000 327 212 -2000,00
Периодическая печать и издательства 0804 0000000 000 000 1150000,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 0804 4570000 000 000 1150000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 4570000 453 000 1150000,00
Расходы 0804 4570000 453 200 1100000,00
Приобретение услуг 0804 4570000 453 220 1100000,00
Прочие услуги 0804 4570000 453 226 1100000,00
Поступление нефинансовых активов 0804 4570000 453 300 50000,00
Увеличение стоимости основных средств 0804 4570000 453 310 50000,00
Здравоохранение и спорт 0900 0000000 000 000 177860000,00
Здравоохранение 0901 0000000 000 000 109783000,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 0901 4690000 000 000 3328000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4690000 327 000 3328000,00
Поступление нефинансовых активов 0901 4690000 327 300 3328000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0901 4690000 327 340 3328000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области 0901 4690000 327 340 3328000,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 000 106455000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4700000 327 000 106455000,00
Расходы 0901 4700000 327 200 87833000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0901 4700000 327 210 57295000,00
Заработная плата 0901 4700000 327 211 45400000,00
Начисления на оплату труда 0901 4700000 327 213 11895000,00
Приобретение услуг 0901 4700000 327 220 28736000,00
Услуги связи 0901 4700000 327 221 515000,00
Транспортные услуги 0901 4700000 327 222 529000,00
Коммунальные услуги 0901 4700000 327 223 10899000,00
Арендная плата за пользование имуществом 0901 4700000 327 224 99000,00
Услуги по содержанию имущества 0901 4700000 327 225 7343000,00
Прочие услуги 0901 4700000 327 226 9351000,00
Социальное обеспечение 0901 4700000 327 260 1000000,00
Пособия по социальной помощи населению 0901 4700000 327 262 1000000,00
Прочие расходы 0901 4700000 327 290 802000,00
Поступление нефинансовых активов 0901 4700000 327 300 18622000,00
Увеличение стоимости основных средств 0901 4700000 327 310 4109000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0901 4700000 327 340 14513000,00
Спорт и физическая культура 0902 0000000 000 000 33077000,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 0902 4820000 000 000 30543000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4820000 327 000 30543000,00
Расходы 0902 4820000 327 200 28801000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0902 4820000 327 210 24966000,00
Заработная плата 0902 4820000 327 211 19659000,00
Прочие выплаты 0902 4820000 327 212 123000,00
Начисления на оплату труда 0902 4820000 327 213 5184000,00
Приобретение услуг 0902 4820000 327 220 3026000,00
Услуги связи 0902 4820000 327 221 11000,00
Транспортные услуги 0902 4820000 327 222 749000,00
Коммунальные услуги 0902 4820000 327 223 1952000,00
Услуги по содержанию имущества 0902 4820000 327 225 125000,00
Прочие услуги 0902 4820000 327 226 189000,00
Прочие расходы 0902 4820000 327 290 809000,00
Поступление нефинансовых активов 0902 4820000 327 300 1742000,00
Увеличение стоимости основных средств 0902 4820000 327 310 1143000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0902 4820000 327 340 599000,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0902 5120000 000 000 2534000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 0902 5120000 455 000 2534000,00
Расходы 0902 5120000 455 200 2534000,00
Приобретение услуг 0902 5120000 455 220 2534000,00
Прочие услуги 0902 5120000 455 226 2534000,00
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 0000000 000 000 35000000,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0904 1020000 000 000 35000000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 0904 1020000 214 000 35000000,00
Поступление нефинансовых активов 0904 1020000 214 300 35000000,00
Увеличение стоимости основных средств 0904 1020000 214 310 35000000,00
Социальная политика 1000 0000000 000 000 10303000,00
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 000 535000,00
Пенсии 1001 4900000 000 000 535000,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 1001 4900000 714 000 535000,00
Расходы 1001 4900000 714 200 535000,00
Социальное обеспечение 1001 4900000 714 260 535000,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями 1001 4900000 714 263 535000,00
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 000 230000,00
Региональные целевые программы 1003 5220000 000 000 230000,00
Мероприятия в области социальной политики 1003 5220000 482 000 230000,00
Расходы 1003 5220000 482 200 230000,00
Социальное обеспечение 1003 5220000 482 260 230000,00
Пособия по социальной помощи населению 1003 5220000 482 262 230000,00
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 0000000 000 000 3093000,00
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 1004 5110000 000 000 3093000,00
Другие пособия и компенсации 1004 5110000 755 000 3093000,00
Расходы 1004 5110000 755 200 3093000,00
Социальное обеспечение 1004 5110000 755 260 3093000,00
Пособия по социальной помощи населению 1004 5110000 755 262 3093000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 000 6445000,00
Меры социальной поддержки граждан 1006 5050000 000 000 6445000,00
Расходы на оказание социальной помощи 1006 5050000 483 000 6445000,00
Расходы 1006 5050000 483 200 5375000,00
Приобретение услуг 1006 5050000 483 220 1720000,00
Прочие услуги 1006 5050000 483 226 1720000,00
Социальное обеспечение 1006 5050000 483 260 3655000,00
Пособия по социальной помощи населению 1006 5050000 483 262 3655000,00
Поступление нефинансовых активов 1006 5050000 483 300 1070000,00
Увеличение стоимости основных средств 1006 5050000 483 310 535000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 1006 5050000 483 340 535000,00
Межбюджетные трансферты 1100 0000000 000 000 1969000,00
Финансовая помощь бюджетам других уровней 1101 0000000 000 000 1969000,00
Средства, передаваемые по взаимным расчетам 1101 5200000 000 000 1969000,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов 1101 5200000 522 000 1969000,00
Расходы 1101 5200000 522 200 1969000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджета 1101 5200000 522 250 1969000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 1101 5200000 522 251 1969000,00
Итого расходов 9600 0000000 000 000 993421400,00