Приложение к Распоряжению от 01.02.2007 г № 6-Р План

Рабочий план счетов бюджетного учета


Наименование счета Номер счета
Код
Ведомственной, функциональной классификации Вида деятельности Синтетического счета Аналитического счета Классификации операций сектора государственного управления
Номер разряда
1 2
Балансовые счета
Раздел 1. Нефинансовые активы
Основные средства 07305040010000005 1
Транспортные средства 07305040010000005 1 101 05 000
Увеличение стоимости транспортных средств 310 07305040010000005 1 101 05 310
Уменьшение стоимости транспортных средств 310 07305040010000005 1 101 05 410
Машины и оборудование 310 07305040010000005 1 101 04 000
Увеличение стоимости машин и оборудования 310 07305040010000005 1 101 04 310
Уменьшение стоимости машин и оборудования 310 07305040010000005 1 101 04 410
Производственный и хозяйственный инвентарь 310 07305040010000005 1 101 06 000
Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 310 07305040010000005 1 101 06 310
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 310 07305040010000005 1 101 06 410
Прочие основные средства 310 07305040010000005 1 101 06 000
Увеличение стоимости прочих основных средств 310 07305040010000005 1 101 09 310
Уменьшение стоимости прочих основных средств 310 07305040010000005 1 101 09 410
Амортизация 310 07305040010000005 1 104 04 000
Амортизация машин и оборудования 310 07305040010000005 1
Уменьшение стоимости машин и оборудования за счет амортизации 310 07305040010000005 1 104 04 410
Амортизация транспортных средств 310 07305040010000005 1 104 05 000
Уменьшение стоимости транспортных средств за счет амортизации 310 07305040010000005 1 104 05 410
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря 310 07305040010000005 1 104 06 000
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря за счет инвентаризации 310 07305040010000005 1 104 06 410
Амортизация прочих основных средств 310 07305040010000005 1 104 07 000
Уменьшение стоимости прочих основных средств за счет амортизации 310 07305040010000005 1 104 07 410
Материальные запасы 07305040010000005 1 105 01 000
Медикаменты и перевязочные средства 340 07305040010000005 1
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств 340 07305040010000005 1 105 01 340
Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств 340 07305040010000005 1 105 01 440
Горюче-смазочные материалы 340 07305040010000005 1 105 03 000
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 340 07305040010000005 1 105 03 340
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 340 07305040010000005 1 105 03 440
Мягкий инвентарь 340 07305040010000005 1 105 05 000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 340 07305040010000005 1 105 05 340
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 340 07305040010000005 1 105 05 440
Прочие материальные запасы 340 07305040010000005 1 106 06 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 340 07305040010000005 1 105 06 340
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов 340 07305040010000005 1 105 06 440
Раздел 2. Финансовые активы
Денежные средства Учреждения 07305040010000005
Касса 07305040010000005 1 201 04 000
Поступление в кассу 07305040010000005 1 201 04 510
Выбытие из кассы 07305040010000005 1 201 04 610
Денежные документы 07305040010000005 1
Поступление денежных документов 07305040010000005 1 201 05 510
Выбытие денежных документов 07305040010000005 1 201 05 610
Расчеты с дебиторами по доходам 07305040010000005
Расчеты с дебиторами по суммам принудительного изъятия 07305040010000005 1 205 04 000
Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия 07305040010000005 1 205 04 560
Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия 07305040010000005 1 205 04 660
Расчеты по выданным авансам 07305040010000005
Расчеты по выданным авансам на заработную плату 211 07305040010000005 1 206 01 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на заработную плату 211 07305040010000005 1 206 01 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на заработную плату 211 07305040010000005 1 206 01 660
Расчеты по выданным авансам на прочие выплаты 212 07305040010000005 1 206 02 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие выплаты 212 07305040010000005 1 206 02 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие выплаты 212 07305040010000005 1 206 02 660
Расчеты по выданным авансам на начисления на оплату труда 213 07305040010000005 1 206 03 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на начисления на оплату труда 213 07305040010000005 1 206 03 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на начисления на оплату труда 213 07305040010000005 1 206 03 660
Расчеты по выданным авансам за услуги связи 221 07305040010000005 1 206 04 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи 221 07305040010000005 1 206 04 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи 221 07305040010000005 1 206 04 660
Расчеты по выданным авансам за транспортные услуги 222 07305040010000005 1 206 05 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи 222 07305040010000005 1 206 05 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи 222 07305040010000005 1 206 05 660
Расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги 223 07305040010000005 1 206 06 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги 223 07305040010000005 1 206 06 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги 223 07305040010000005 1 206 06 660
Расчеты по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом 224 07305040010000005 1 206 07 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом 224 07305040010000005 1 206 07 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом 224 07305040010000005 1 206 07 660
Расчеты по выданным авансам за услуги по содержанию имущества 225 07305040010000005 1 206 08 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги по содержанию имущества 225 07305040010000005 1 206 08 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги по содержанию имущества 225 07305040010000005 1 206 08 660
Расчеты по выданным авансам за прочие услуги 226 07305040010000005 1 206 09 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие услуги 226 07305040010000005 1 206 09 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие услуги 226 07305040010000005 1 206 09 660
Расчеты по выданным авансам на прочие расходы 290 07305040010000005 1 206 18 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие расходы 290 07305040010000005 1 206 18 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие расходы 290 07305040010000005 1 206 18 660
Расчеты по выданным авансам на приобретение основных средств 310 07305040010000005 1 206 19 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение основных средств 310 07305040010000005 1 206 19 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение основных средств 310 07305040010000005 1 206 19 660
Расчеты по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 340 07305040010000005 1 206 21 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 340 07305040010000005 1 206 21 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 340 07305040010000005 1 206 21 660
Расчеты по выданным авансам на приобретение материальных запасов 340 07305040010000005 1 206 22 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение материальных запасов 340 07305040010000005 1 206 22 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение материальных запасов 340 07305040010000005 1 206 22 660
Расчеты с подотчетными лицами 07305040010000005
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 221 07305040010000005 1 208 04 000
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи 221 07305040010000005 1 208 04 560
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи 221 07305040010000005 1 208 04 660
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 222 07305040010000005 1 208 05 000
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг 222 07305040010000005 1 208 05 560
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг 222 07305040010000005 1 208 05 660
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг по содержанию помещений 225 07305040010000005 1 208 08 000
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг по содержанию помещений 225 07305040010000005 1 208 08 560
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг по содержанию помещений 225 07305040010000005 1 208 08 660
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих услуг 226 07305040010000005 1 208 09 000
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих услуг 226 07305040010000005 1 208 09 560
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих услуг 226 07305040010000005 1 208 09 660
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов 290 07305040010000005 1 208 18 000
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов 290 07305040010000005 1 208 18 560
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов 290 07305040010000005 1 208 18 660
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов 340 07305040010000005 1 208 22 000
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материалов 340 07305040010000005 1 208 22 560
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материалов 340 07305040010000005 1 208 22 660
Расчеты по недостачам 07305040010000005
Расчеты по недостачам основных средств 310 07305040010000005 1 209 01 000
Увеличение дебиторской задолженности по недостачам основных средств 310 07305040010000005 1 209 01 560
Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам основных средств 310 07305040010000005 1 209 01 660
Расчеты по недостачам непроизведенных активов 340 07305040010000005 1 209 03 000
Увеличение дебиторской задолженности по недостачам непроизведенных активов 340 209 03 560
Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам непроизведенных активов 340 07305040010000005 1 209 03 660
Расчеты по недостачам материальных запасов 340 07305040010000005 1 209 04 000
Увеличение дебиторской задолженности по недостачам материальных запасов 340 07305040010000005 1 209 04 560
Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам материальных запасов 340 07305040010000005 1 209 04 660
Раздел 3. Обязательства
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 07305040010000005
Расчеты по заработной плате 211 07305040010000005 1 302 01 000
Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате 211 07305040010000005 1 302 01 730
Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате 211 07305040010000005 1 302 01 830
Расчеты по прочим выплатам 212 07305040010000005 1 302 02 000
Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам 212 07305040010000005 1 302 02 730
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам 212 07305040010000005 1 302 02 830
Расчеты по начислениям на оплату труда 213 07305040010000005 1 302 03 000
Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда 213 07305040010000005 1 302 03 730
Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда 213 07305040010000005 1 302 03 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи 221 07305040010000005 1 302 04 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи 221 07305040010000005 1 302 04 730
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи 221 07305040010000005 1 302 04 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг 222 07305040010000005 1 302 04 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг 222 07305040010000005 1 302 05 730
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг 222 07305040010000005 1 302 05 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг 223 07305040010000005 1 302 06 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг 223 07305040010000005 1 302 06 730
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг 223 07305040010000005 1 302 06 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом 224 07305040010000005 1 302 07 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом 224 07305040010000005 1 302 07 730
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом 224 07305040010000005 1 302 07 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества 225 07305040010000005 1 302 08 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества 225 07305040010000005 1 302 08 730
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества 225 07305040010000005 1 302 08 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг 226 07305040010000005 1 302 09 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг 226 07305040010000005 1 302 09 730
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг 226 07305040010000005 1 302 09 830
Расчеты по прочим расходам 290 07305040010000005 1 302 18 000
Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам 290 07305040010000005 1 302 18 730
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам 290 07305040010000005 1 302 18 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению основных средств 310 07305040010000005 1 302 19 000
Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств 310 07305040010000005 1 302 19 730
Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств 310 07305040010000005 1 302 19 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению нематериальных активов 340 07305040010000005 1 302 20 000
Увеличение кредиторской задолженности по приобретению нематериальных активов 340 07305040010000005 1 302 20 730
Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению нематериальных активов 340 07305040010000005 1 302 20 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению материальных запасов 340 07305040010000005 1 302 21 000
Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов 340 07305040010000005 1 302 21 730
Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов 340 07305040010000005 1 302 21 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению ценных бумаг, кроме акций 211 07305040010000005 1 302 23 000
Увеличение кредиторской задолженности по приобретению ценных бумаг, кроме акций 211 07305040010000005 1 302 23 730
Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению ценных бумаг, кроме акций 211 07305040010000005 1 302 23 830
Расчеты по платежам в бюджет 07305040010000005 1 303 00 000
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 211 07305040010000005 1 303 01 000
Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц 211 07305040010000005 1 303 01 730
Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц 211 07305040010000005 1 303 01 830
Расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное социальное страхование в Российской Федерации 213 07305040010000005 1 303 02 000
Увеличение кредиторской задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное социальное страхование в Российской Федерации 213 07305040010000005 1 303 02 730
Уменьшение кредиторской задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное социальное страхование в Российской Федерации 213 07305040010000005 1 303 02 830
Расчеты по прочим платежам в бюджет 212 07305040010000005 1 303 05 000
Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет 212 07305040010000005 1 303 05 730
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет 212 07305040010000005 1 303 05 830
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 213 07305040010000005 1 303 06 000
Увеличение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 213 07305040010000005 1 303 06 730
Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 213 07305040010000005 1 303 06 830
Прочие расчеты с кредиторами 07305040010000005 1 304 00 000
Расчеты по удержаниям из оплаты труда 211 07305040010000005 1 304 03 000
Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из оплаты труда 211 07305040010000005 1 304 03 730
Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из оплаты труда 211 07305040010000005 1 304 03 830
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов 07305040010000005 1 304 05 000
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате труда и начислениям на оплату труда 07305040010000005 1 304 05 210
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по заработной плате 211 07305040010000005 1 304 05 211
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по прочим выплатам 212 07305040010000005 1 304 05 212
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по начислениям на оплату труда 213 07305040010000005 1 304 05 213
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по приобретению услуг 220 07305040010000005 1 304 05 220
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате услуг связи 221 07305040010000005 1 304 05 221
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате транспортных услуг 222 07305040010000005 1 304 05 222
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по коммунальным платежам 223 07305040010000005 1 304 05 223
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по арендной плате за пользование имуществом 224 07305040010000005 1 304 05 224
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате услуг по содержанию имущества 225 07305040010000005 1 304 05 225
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате прочих услуг 226 07305040010000005 1 304 05 226
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по прочим расходам 290 07305040010000005 1 304 05 290
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по поступлениям нефинансовых активов 300 07305040010000005 1 304 05 300
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по приобретению основных средств 310 07305040010000005 1 304 05 310
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по приобретению материальных запасов 340 07305040010000005 1 304 05 340
Раздел 4. Финансовый результат
Финансовый результат 07305040010000005
Финансовый результат Учреждения 07305040010000005 1 401 00 000
Финансовый результат текущей деятельности Учреждения 07305040010000005 1 401 01 000
Доходы от операций с активами 07305040010000005 1 401 01 170
Доходы от переоценки активов 07305040010000005 1 401 01 171
Доходы от реализации активов 07305040010000005 1 401 01 172
Расходы Учреждения 07305040010000005 1 401 01 200
Расходы по оплате труда и начислениям на оплату труда 07305040010000005 1 401 01 210
Расходы по заработной плате 07305040010000005 1 401 01 211
Расходы по прочим начислениям 07305040010000005 1 401 01 212
Расходы на начисления на оплату труда 07305040010000005 1 401 01 213
Расходы на приобретение услуг 07305040010000005 1 401 01 220
Расходы на услуги связи 07305040010000005 1 401 01 221
Расходы на транспортные услуги 07305040010000005 1 401 01 222
Расходы на коммунальные платежи 07305040010000005 1 401 01 223
Расходы на арендную плату за пользование имуществом 07305040010000005 1 401 01 224
Расходы на содержание имущества 07305040010000005 1 401 01 225
Расходы на прочие услуги 07305040010000005 1 401 01 226
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 07305040010000005 1 401 01 271
Расходование материальных запасов 07305040010000005 1 401 01 272
Финансовый результат прошлых отчетных периодов 07305040010000005 1 401 03 000
Раздел 5. Санкционирование расходов бюджета
Лимиты бюджетных обязательств 07305040010000005 1 501 00 000
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 07305040010000005 1 501 01 000
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам 07305040010000005 1 501 01 200
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет оплаты труда и начислений на оплату труда 07305040010000005 1 501 01 210
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет средств заработной платы 07305040010000005 1 501 01 211
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет прочих выплат 07305040010000005 1 501 01 212
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет начислений на оплату труда 07305040010000005 1 501 01 213
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет приобретения услуг 07305040010000005 1 501 01 220
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет услуг связи 07305040010000005 1 501 01 221
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет транспортных услуг 07305040010000005 1 501 01 222
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет коммунальных услуг 07305040010000005 1 501 01 223
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет арендной платы за пользование имуществом 07305040010000005 1 501 01 224
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет услуг по содержанию помещений 07305040010000005 1 501 01 225
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет прочих услуг 07305040010000005 1 501 01 226
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет прочих расходов 07305040010000005 1 501 01 290
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет приобретения нефинансовых активов 07305040010000005 1 501 01 300
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет приобретения основных средств 07305040010000005 1 501 01 310
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет приобретения нематериальных активов 07305040010000005 1 501 01 320
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет приобретения материальных запасов 07305040010000005 1 501 01 340
Принятые бюджетные обязательства текущего года 07305040010000005 1 502 01 000
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет расходов 07305040010000005 1 502 01 200
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет заработной платы 07305040010000005 1 502 01 211
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет прочих выплат 07305040010000005 1 502 01 212
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет начислений на оплату труда 07305040010000005 1 502 01 213
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет приобретения услуг 07305040010000005 1 502 01 221
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет транспортных услуг 07305040010000005 1 502 01 222
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет коммунальных услуг 07305040010000005 1 502 01 223
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет арендной платы за пользование имуществом 07305040010000005 1 502 01 224
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет услуг по содержанию имущества 07305040010000005 1 502 01 225
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет прочих услуг 07305040010000005 1 502 01 226
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет прочих расходов 07305040010000005 1 502 01 290
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет приобретения основных средств 07305040010000005 1 502 01 310
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет приобретения материальных запасов 07305040010000005 1 502 01 340
Бюджетные ассигнования 1 503 01 000
Бюджетные ассигнования по расходам 1 503 01 200
Бюджетные ассигнования по оплате труда и начислениям на оплату труда 1 503 01 210
Бюджетные ассигнования по заработной плате 1 503 01 211
Бюджетные ассигнования по прочим выплатам 1 503 01 212
Бюджетные ассигнования по начислениям на оплату труда 1 503 01 213
Бюджетные ассигнования по приобретению услуг 1 503 01 220
Бюджетные ассигнования по услугам связи 1 503 01 221
Бюджетные ассигнования по транспортным услугам 1 503 01 222
Бюджетные ассигнования по коммунальным услугам 1 503 01 223
Бюджетные ассигнования по арендной плате за пользование имуществом 1 503 01 224
Бюджетные ассигнования по услугам по содержанию имущества 1 503 01 225
Бюджетные ассигнования по прочим услугам 1 503 01 226
Бюджетные ассигнования по прочим расходам 1 503 01 290
Бюджетные ассигнования по приобретению основных средств 1 503 01 310
Бюджетные ассигнования по приобретению материальных запасов 1 503 01 340
Бюджетные ассигнования 1 503 01 000
Бюджетные ассигнования 1 503 01 000
Бюджетные ассигнования 1 503 01 000

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Наименование счета
Бланки строгой отчетности 01
Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07
Путевки неоплаченные 08
Запчасти к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 09