Приложение к Решению от 25.05.2007 г № 273/34 Решение

Изменения по расходам городского бюджета на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование РЗ Пр ЦСР ВР Сумма В том числе
текущие расходы капитальные расходы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 750,0 750,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 750,0 750,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 750,0 750,0 0,0
Центральный аппарат 005 750,0 750,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 480,0 480,0 0,0
Органы внутренних дел 03 02 480,0 480,0 0,0
Фонд компенсаций 5190000 480,0 480,0 0,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности 532 480,0 480,0 0,0
В том числе расходы за счет субвенции на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов 480,0 480,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -32385,0 -18123,0 -14262,0
Транспорт 04 08 -43285,0 -18123,0 -25162,0
Дорожное хозяйство 3150000 -43285,0 -18123,0 -25162,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 365 -43285,0 -18123,0 -25162,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 10900,0 0,0 10900,0
Малый бизнес и предпринимательство 3450000 10900,0 0,0 10900,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 521 10900,0 0,0 10900,0
В том числе расходы за счет субсидии на долевое финансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение офисной мебели, оборудования и программного обеспечения в связи с участием в конкурсе по государственной поддержке малого предпринимательства за счет остатка федеральных средств на 01.01.2007 10900,0 0,0 10900,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 53585,0 43285,0 10300,0
Жилищное хозяйство 05 01 2800,0 0,0 2800,0
Поддержка жилищного хозяйства 3500000 2800,0 0,0 2800,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 410 2800,0 0,0 2800,0
Коммунальное хозяйство 05 02 50785,0 43285,0 7500,0
Поддержка коммунального хозяйства 3510000 50785,0 43285,0 7500,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 411 7500,0 0,0 7500,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 412 43285,0 43285,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 -390,0 -463,3 73,3
Дошкольное образование 07 01 -566,3 -605,9 39,6
Детские дошкольные учреждения 4200000 -566,3 -605,9 39,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 -566,3 -605,9 39,6
Общее образование 07 02 171,8 138,1 33,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 560,2 523,2 37,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 560,2 523,2 37,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 1,6 4,9 -3,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 1,6 4,9 -3,3
Детские дома 4240000 -390,0 -390,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 -390,0 -390,0 0,0
В том числе расходы по субвенции на выплаты приемным родителям и приемным семьям в соответствии с Законом Московской области N 58/97-ОЗ "Об оплате труда приемных родителей и льготах, представляемых приемной семье" -390,0 -390,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 4,5 4,5 0,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 4520000 4,5 4,5 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 4,5 4,5 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 -750,0 -700,7 -49,3
Культура 08 01 0,0 49,3 -49,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 0,0 55,0 -55,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 0,0 55,0 -55,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 4430000 0,0 -5,7 5,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 0,0 -5,7 5,7
Телевидение и радиовещание 08 03 -420,0 -420,0 0,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 4500000 -420,0 -420,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 453 -420,0 -420,0 0,0
Периодическая печать и издательства 08 04 -330,0 -330,0 0,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 4500000 -330,0 -330,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 453 -330,0 -330,0 0,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 0,0 -427,3 427,3
Здравоохранение 09 01 0,0 -427,3 427,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 0,0 -427,3 427,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 0,0 -427,3 427,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 9137,0 9137,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 9137,0 9137,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 9137,0 9137,0 0,0
Компенсации в части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 421 9137,0 9137,0 0,0
В том числе расходы по субвенции на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 9137,0 9137,0 0,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 5110000 -2493,0 -2493,0 0,0
Другие пособия и компенсации 755 -2493,0 -2493,0 0,0
Фонд компенсаций 5190000 2493,0 2493,0 0,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 423 2493,0 2493,0 0,0
В том числе расходы по субвенции на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области, связанных с осуществлением ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 2493,0 2493,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 2493,0 2493,0 0,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 2493,0 2493,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 2493,0 2493,0 0,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 522 2493,0 2493,0 0,0
ИТОГО РАСХОДОВ 32920,0 36430,7 -3510,7

Первый заместитель
главы администрации
А.Н. Афанасов