Приложение к Решению от 29.01.2004 г № РС-2-10/1

Бюджет города Дубны на 2003 год (тыс. руб.)


Расходы Коды бюджетной классификации Утверждено Изменения (+; -) Уточненный план В том числе
текущие расходы капитальные расходы
РПР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 37874,9 20,5 37895,4 37895,4
Функционирование органов местного самоуправления 0106 000 000 37874,9 20,5 37895,4 37895,4
Содержание органов местного самоуправления 0106 026 000 30172,9 20,5 30193,4 30193,4
Денежное содержание аппарата 0106 026 027 30172,9 20,5 30193,4 30193,4
В том числе:
Денежное содержание администрации г. Дубны 21008,9 20,5 21029,4 21029,4
Денежное содержание Управления дошкольного образования 1457,3 1457,3 1457,3
Денежное содержание Комитета по управлению имуществом 2259,4 2259,4 2259,4
Денежное содержание Управления здравоохранения 1206,6 1206,6 1206,6
Денежное содержание отдела культуры 538,7 538,7 538,7
Денежное содержание Управления социальной защиты 3702,0 3702,0 3702,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 027 000 7702,0 7702,0 7702,0
Представительские расходы 0106 027 028 169,0 -2,0 167,0 167,0
В том числе:
Представительские расходы администрации г. Дубны 150,0 150,0 150,0
Представительские расходы Комитета по управлению имуществом 5,0 5,0 5,0
Представительские расходы Управления социальной защиты 4,0 -2,0 2,0 2,0
Представительские расходы отдела культуры 10,0 10,0 10,0
Расходы на содержание аппарата 0106 027 029 7533,0 2,0 7535,0 7535,0
В том числе:
Хозяйственные расходы администрации г. Дубны 5980,0 5980,0 5980,0
Расходы Совета депутатов 1160,0 1160,0 1160,0
Хозяйственные расходы Управления дошкольного образования 29,0 29,0 29,0
Хозяйственные расходы Комитета по управлению имуществом 93,0 93,0 93,0
Хозяйственные расходы Управления здравоохранения 86,0 86,0 86,0
Хозяйственные расходы отдела культуры 47,0 47,0 47,0
Хозяйственные расходы Управления социальной защиты 138,0 2,0 140,0 140,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0500 2584,5 2584,5 2584,5
Органы внутренних дел 0501 000 000 2584,5 2584,5 2584,5
Обеспечение личного состава войск (сил) 0501 601 000 2584,5 2584,5 2584,5
Содержание подведомственных структур 0501 601 075 2584,5 2584,5 2584,5
В том числе:
Содержание милиции общественной безопасности 2517,9 2517,9 2517,9
Содержание дополнительной численности паспортной службы 66,6 66,6 66,6
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 0700 119834,5 -52590,3 67244,2 1139,8 66104,4
Строительство, архитектура 0707 000 000 119834,5 -52590,3 67244,2 1139,8 66104,4
Государственные капитальные вложения 0707 313 000 119500,3 -53395,9 66104,4 66104,4
Государственные капитальные вложения на возвратной основе 0707 313 197 8298,0 7393,9 15691,9 15691,9
В том числе:
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция федерального бюджета) 7999,9 7999,9 7999,9
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция областного бюджета) 5798,0 -606,0 5192,0 5192,0
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (средства городского бюджета) 2500,0 2500,0 2500,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 0707 313 198 111202,3 -60789,8 50412,5 50412,5
В том числе:
Жилищное строительство (долевое) 2160,0 -2160,0
В т.ч. за счет субвенции областного бюджета 2160,0 -2160,0
Строительство школы в микрорайоне 1-2 4042,0 -3969,0 73,0 73,0
В т.ч. за счет субвенции областного бюджета 3969,0 -3969,0
Расширение пристройки к зданию Инспекции МНС РФ по г. Дубны 3000,0 3000,0 3000,0
Приобретение подвижного состава 999,5 999,5 999,5
Строительство газопровода жилого массива 100,0 100,0 100,0
Строительство участка водопровода ул. Юркино 300,0 300,0 300,0
Приобретение имущества в муниципальную собственность 57820,8 -57820,8
Строительство городского лечебного амбулаторно-диагностического центра 4600,0 4600,0 4600,0
В т.ч. за счет субвенции федерального бюджета 4000,0 4000,0 4000,0
Реконструкция стадиона ДЮСШ "Волна" 5440,0 5440,0 5440,0
В том числе за счет:
- субвенции федерального бюджета 3000,0 3000,0 3000,0
- взаимных расчетов с областным бюджетом 2000,0 2000,0 2000,0
Реконструкция ДК "Октябрь" (субвенция федерального бюджета) 1000,0 1000,0 1000,0
Реконструкция детского клуба "Буревестник" (субвенция федерального бюджета) 1000,0 1000,0 1000,0
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция федерального бюджета) 11340,0 3160,0 14500,0 14500,0
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (средства городского бюджета) 19400,0 19400,0 19400,0
Государственная поддержка строительства 0707 314 000 334,2 805,6 1139,8 1139,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0707 314 397 334,2 805,6 1139,8 1139,8
В том числе:
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция федерального бюджета) 334,2 805,6 1139,8 1139,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 0900 1785,4 1785,4 1785,4
Охрана окружающей среды, животного и растительного мира 0903 000 000 1785,4 1785,4 1785,4
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 0903 362 000 1785,4 1785,4 1785,4
Субсидии на природоохранные мероприятия 0903 362 407 1785,4 1785,4 1785,4
Расходы по охране окружающей природной среды 1785,4 1785,4 1785,4
В т.ч.: - расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция федерального бюджета) 189,4 189,4 189,4
- расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция областного бюджета) 250,0 250,0 250,0
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 1000 18190,1 -28,0 18162,1 18162,1
Автомобильный транспорт 1001 000 000 17251,9 17251,9 17251,9
Государственная поддержка автомобильного транспорта 1001 372 000 17251,9 17251,9 17251,9
Целевые субсидии и субвенции 1001 372 290 17251,9 17251,9 17251,9
В том числе:
Возмещение убытков пассажирского автотранспорта 17251,9 17251,9 17251,9
Информатика (информационное обеспечение) 1007 000 000 938,2 -28,0 910,2 910,2
Государственная поддержка информационного обеспечения 1007 371 000 938,2 -28,0 910,2 910,2
Информационное обеспечение 1007 371 230 938,2 -28,0 910,2 910,2
В том числе:
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция областного бюджета) 138,2 -28,0 110,2 110,2
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (средства городского бюджета) 800,0 800,0 800,0
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 1100 28047,2 4486,1 32533,3 32533,3
Малый бизнес и предпринимательство 1101 000 000 28047,2 4486,1 32533,3 32533,3
Государственная поддержка малого предпринимательства 1101 381 000 28047,2 4486,1 32533,3 32533,3
Целевые субсидии и субвенции 1101 381 290 28047,2 4486,1 32533,3 32533,3
В том числе:
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция федерального бюджета) 11211,5 3571,3 14782,8 14782,8
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция областного бюджета) 11493,0 914,8 12407,8 12407,8
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (средства городского бюджета) 5342,7 5342,7 5342,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 177124,1 8605,0 185729,1 160819,0 24910,1
Жилищное хозяйство 1201 000 000 73714,4 2833,0 76547,4 68242,2 8305,2
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 1201 310 000 33246,4 2833,0 36079,4 27774,2 8305,2
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 24941,2 2833,0 27774,2 27774,2
В том числе:
Оплата найма жилья для военнослужащих 58,0 58,0 58,0
Возмещение убытков по содержанию домохозяйства 14304,0 14304,0 14304,0
В том числе Фонд экономического стимулирования (ФЭС) 5481,0 5481,0 5481,0
Содержание отделов: субсидий, энергосбережения, паспортного и МАТИ МУ "РКЦ"; местного офиса управления проектом МБРР 1768,5 1768,5 1768,5
Содержание МУ "Служба заказчика" 4768,9 4768,9 4768,9
Расходы по содержанию вновь принятого жилищного фонда (субвенция областного бюджета) 2641,0 2833,0 5474,0 5474,0
В том числе оплата газовой и электрической составляющей в коммунальных услугах по содержанию вновь принятого жилищного фонда 1590,0 2833,0 4423,0 4423,0
Льготы по оплате за содержание лифтов гражданам, имеющим депозитные счета 10,0 10,0 10,0
Льготы по оплате за техническое обслуживание жилья гражданам, имеющим депозитные счета 260,0 260,0 260,0
Расходы на содержание МУ "Служба заказчика" за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1130,8 1130,8 1130,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1201 310 397 8305,2 8305,2 8305,2
В том числе:
Капитальный ремонт жилищного фонда 7783,2 7783,2 7783,2
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (средства городского бюджета) 522,0 522,0 522,0
Фонд софинансирования социальных расходов 1201 352 000 40468,0 40468,0 40468,0
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 1201 352 356 40468,0 40468,0 40468,0
В том числе:
Субсидии населению по оплате коммунальных услуг (включая сетевой газ) в связи с реформой ЖКХ 40468,0 40468,0 40468,0
Коммунальное хозяйство 1202 000 000 102681,7 5877,0 108558,7 91953,8 16604,9
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 1202 311 000 102681,7 5877,0 108558,7 91953,8 16604,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1202 311 397 12072,7 4532,2 16604,9 16604,9
В том числе:
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция федерального бюджета) 10682,7 4394,2 15076,9 15076,9
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция областного бюджета) 1390,0 138,0 1528,0 1528,0
Реализация Программы энергосбережения (проект МБРР)
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 1202 311 440 58071,0 -1029,0 57042,0 57042,0
В том числе:
Возмещение разницы в тарифах по коммунальным услугам (отопление) 28290,0 28290,0 28290,0
Погашение задолженности прошлых лет перед "Межрегионгазом" и "Мособлгазом" 10000,0 10000,0 10000,0
Оплата газовой составляющей в коммунальных услугах (субвенция областного бюджета) 6343,0 -1029,0 5314,0 5314,0
Оплата электрической составляющей в коммунальных услугах (отоплении) - субвенция областного бюджета 2960,0 2960,0 2960,0
Погашение задолженности прошлых лет перед "Мосэнерго" 10000,0 10000,0 10000,0
Льготы по оплате за отопление гражданам, имеющим депозитные счета 362,0 362,0 362,0
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция областного бюджета) 116,0 116,0 116,0
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах Российской Федерации 1202 311 442 6944,0 16,0 6960,0 6960,0
В том числе:
Возмещение разницы в тарифах по коммунальным услугам (водоснабжение и канализация) 5592,0 5592,0 5592,0
Оплата электрической составляющей в коммунальных услугах (водоснабжении и канализации) - субвенция областного бюджета 1094,0 16,0 1110,0 1110,0
Льготы по оплате за вывоз мусора гражданам, имеющим депозитные счета 40,0 40,0 40,0
Льготы по оплате за водоснабжение и канализование гражданам, имеющим депозитные счета 218,0 218,0 218,0
Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 1202 311 443 25594,0 2357,8 27951,8 27951,8
В том числе:
Текущие расходы по благоустройству города 14216,3 14216,3 14216,3
Содержание, регистрация и стерилизация бездомных животных 80,0 80,0 80,0
Содержание городских кладбищ 499,0 499,0 499,0
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция федерального бюджета) 10798,7 2357,8 13156,5 13156,5
Прочие структуры коммунального хозяйства 1203 000 000 728,0 -105,0 623,0 623,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 1203 311 000 728,0 -105,0 623,0 623,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1203 311 397 500,0 500,0 500,0
В том числе:
Капитальный ремонт муниципальной бани 500,0 500,0 500,0
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 1203 311 444 228,0 -105,0 123,0 123,0
В том числе:
Льготы населению по услугам бани 228,0 -105,0 123,0 123,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1300 1365,1 12,0 1377,1 1377,1
Государственная противопожарная служба 1304 000 000 1365,1 12,0 1377,1 1377,1
Обеспечение личного состава войск (сил) 1304 601 000 1365,1 12,0 1377,1 1377,1
Содержание подведомственных структур 1304 601 075 1365,1 12,0 1377,1 1377,1
В том числе:
Расходы по противопожарной безопасности 285,9 285,9 285,9
Расходы по содержанию дополнительной численности ОГПС N 8 УГПС N 3 1079,2 12,0 1091,2 1091,2
В том числе за счет субвенции областного бюджета на повышение денежного довольствия 12,0 12,0 12,0
ОБРАЗОВАНИЕ 1400 243149,3 1342,2 244491,5 213132,7 31358,8
Дошкольное образование 1401 000 000 63759,9 -1573,5 62186,4 60311,4 1875,0
Ведомственные расходы на дошкольное образование 1401 400 000 63759,9 -1573,5 62186,4 60311,4 1875,0
Детские дошкольные учреждения 1401 400 259 63759,9 -1573,5 62186,4 60311,4 1875,0
В том числе:
Содержание дошкольных образовательных учреждений 55856,2 -1573,5 54282,7 54282,7
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности дошкольных образовательных учреждений 7903,7 7903,7 6028,7 1875,0
Общее образование 1402 000 000 131708,3 1098,8 132807,1 119843,1 12964,0
Ведомственные расходы на образование 1402 400 000 131708,3 1098,8 132807,1 119843,1 12964,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1402 400 260 87116,0 908,6 88024,6 78309,5 9715,1
В том числе:
Содержание начальной школы - детского сада "Гвоздика" 2355,0 3,7 2358,7 2358,7
Содержание общеобразовательных школ, обслуживаемых централизованной бухгалтерией Центра развития образования 74432,9 -1814,1 72618,8 67799,0 4819,8
Содержание школы "Родник" 2770,8 2770,8 2590,6 180,2
Фонд всеобщего обязательного обучения 500,0 500,0 500,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности общеобразовательных школ 1840,0 570,9 2410,9 2360,9 50,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности начальной школы детского сада "Гвоздика" 389,8 389,8 389,8
Приобретение учебников для школьных библиотек 480,0 480,0 480,0
Расходы по трудовому обучению школьников 476,0 476,0 476,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности школы "Родник" 1000,0 1000,0 1000,0
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция федерального бюджета) 2471,5 2193,6 4665,1 4665,1
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция областного бюджета) 400,0 -45,5 354,5 354,5
Вечерние и заочные средние образовательные школы 1402 400 262 152,4 152,4 152,4
В том числе:
Содержание школы рабочей молодежи 152,4 152,4 152,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 400 264 39052,9 130,4 39183,3 35934,4 3248,9
В том числе:
Содержание детско-юношеской спортивной школы "Дубна" 3198,4 2,0 3200,4 3200,4
Содержание детско-юношеской спортивной школы "Волна" 2965,6 25,6 2991,2 2991,2
Содержание детско-юношеской спортивной школы "Руслан" 1001,6 30,4 1032,0 1032,0
Содержание Дубненской водно-лыжной школы 758,1 16,9 775,0 775,0
Содержание специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва 1696,1 6,2 1702,3 1702,3
Содержание художественной и музыкальных школ 17190,3 31,4 17221,7 17221,7
Содержание Центра детского творчества 3123,6 10,6 3134,2 3134,2
Содержание Центра детско-юношеского туризма и экологического воспитания 957,5 2,4 959,9 959,9
Содержание клуба юных техников "Енот" 400,1 400,1 400,1
Содержание клуба юных техников "Дружба" 1434,0 6,0 1440,0 1440,0
Содержание школы искусств "Сфера" 429,1 429,1 429,1
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ДЮСШ "Дубна" 800,0 800,0 800,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ДЮСШ "Волна" 1,7 1,7 1,7
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности внешкольных учреждений культуры 1684,1 1684,1 1684,1
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Центра детского творчества 77,0 77,0 77,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности КЮТ "Енот" 20,0 20,0 20,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности КЮТ "Дружба" 65,7 65,7 65,7
Приобретение музыкального инструмента органа для хоровой школы мальчиков и юношей "Дубна" (средства резервного фонда Губернатора Московской области) 3000,0 3000,0 3000,0
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция областного бюджета) 250,0 -1,1 248,9 248,9
Детские дома 1402 400 265 5387,0 59,8 5446,8 5446,8
В том числе:
Содержание детского дома "Надежда" 5387,0 59,8 5446,8 5446,8
Переподготовка и повышение квалификации 1405 000 000 696,8 -1,8 695,0 695,0
Ведомственные расходы на образование 1405 400 000 696,8 -1,8 695,0 695,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 400 270 696,8 -1,8 695,0 695,0
В том числе:
Курсы повышения квалификации 215,0 215,0 215,0
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция областного бюджета) 481,8 -1,8 480,0 480,0
Высшее профессиональное образование 1406 000 000 36552,8 1838,7 38391,5 21871,7 16519,8
Ведомственные расходы на образование 1406 400 000 36552,8 1838,7 38391,5 21871,7 16519,8
Высшие учебные заведения 1406 400 271 36552,8 1838,7 38391,5 21871,7 16519,8
В том числе:
Содержание Университета "Дубна" 21471,7 21471,7 21471,7
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция федерального бюджета) 2701,1 2162,9 4864,0 4864,0
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция областного бюджета) 12380,0 -324,2 12055,8 400,0 11655,8
Прочие расходы в области образования 1407 000 000 10431,5 -20,0 10411,5 10411,5
Ведомственные расходы на образование 1407 400 000 10431,5 -20,0 10411,5 10411,5
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 1407 400 272 9461,5 9461,5 9461,5
В том числе:
Содержание центра "Детство" 1440,5 1440,5 1440,5
Содержание централизованной бухгалтерии Управления дошкольного образования 3097,3 3097,3 3097,3
Содержание Центра развития образования 128,0 128,0 128,0
Содержание централизованной бухгалтерии Центра развития образования 2079,9 2079,9 2079,9
Выплаты опекунам 951,6 951,6 951,6
Содержание методического кабинета Центра развития образования 688,1 688,1 688,1
Содержание прокатно-ремонтного центра Центра развития образования 462,7 462,7 462,7
Содержание хозяйственно-эксплуатационного отдела Центра развития образования 613,4 613,4 613,4
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 1407 400 319 970,0 -20,0 950,0 950,0
В том числе:
Оздоровительные мероприятия 970,0 -20,0 950,0 950,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1500 12526,0 -501,9 12024,1 12002,1 22,0
Культура и искусство 1501 000 000 12526,0 -501,9 12024,1 12002,1 22,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 1501 410 000 9398,4 -375,3 9023,1 9001,1 22,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 1501 410 280 6948,8 -380,9 6567,9 6545,9 22,0
В том числе:
Содержание ДК "Маяк" 77,2 77,2 77,2
Содержание ДК "Октябрь" 6167,7 -480,9 5686,8 5686,8
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ДК "Маяк" 1,8 1,8 1,8
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ДК "Октябрь" 702,1 100,0 802,1 780,1 22,0
Музеи и постоянные выставки 1501 410 283 245,0 245,0 245,0
В том числе:
Содержание музея археологии и краеведения 244,0 244,0 244,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности городского музея 1,0 1,0 1,0
Библиотеки 1501 410 284 2204,6 5,6 2210,2 2210,2
В том числе:
Содержание муниципальных библиотек 2148,0 5,6 2153,6 2153,6
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности библиотек 56,6 56,6 56,6
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 1501 412 000 3127,6 -126,6 3001,0 3001,0
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 1501 412 287 3127,6 -126,6 3001,0 3001,0
В том числе:
Содержание Дубненского городского симфонического оркестра 1126,0 -126,6 999,4 999,4
Содержание централизованной бухгалтерии отдела культуры 1193,1 1193,1 1193,1
Городские праздники и мероприятия 480,0 480,0 480,0
Новогодние мероприятия 300,0 300,0 300,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Дубненского симфонического оркестра 28,5 28,5 28,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 8406,8 -3,9 8402,9 3706,8 4696,1
Телевидение и радиовещание 1601 000 000 8406,8 -3,9 8402,9 3706,8 4696,1
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 1601 420 000 8406,8 -3,9 8402,9 3706,8 4696,1
Содержание объектов социально-культурной сферы 1601 420 285 8406,8 -3,9 8402,9 3706,8 4696,1
В том числе:
Текущее содержание МУ "Телеканал "Дубна" 5550,8 5550,8 3250,8 2300,0
В том числе за счет взаимных расчетов с областным бюджетом 800,0 800,0 800,0
Расходы на содержание МУ "Телеканал "Дубна" за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 456,0 456,0 456,0
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция областного бюджета) 2400,0 -3,9 2396,1 2396,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1700 67204,7 -4,5 67200,2 66319,6 880,6
Здравоохранение 1701 000 000 66529,7 -4,5 66525,2 65644,6 880,6
Ведомственные расходы на здравоохранение 1701 430 000 66529,7 -4,5 66525,2 65644,6 880,6
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 1701 430 300 34353,9 -25,8 34328,1 33828,1 500,0
В том числе:
Содержание Дубненской городской больницы 20481,6 -25,8 20455,8 20455,8
Льготные медикаменты 8477,0 8477,0 8477,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Дубненской городской больницы 5395,3 5395,3 4895,3 500,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 1701 430 301 11520,9 4,2 11525,1 11144,5 380,6
В том числе:
Содержание Дубненской городской детской поликлиники N 1 3291,5 4,2 3295,7 3295,7
Содержание Дубненской городской стоматологической поликлиники 1178,4 1178,4 1178,4
Оплата социального заказа Дубненской городской стоматологической поликлинике 23,6 23,6 23,6
Молочные смеси детям первых двух лет жизни 2800,0 2800,0 2800,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Дубненской городской детской поликлиники N 1 396,1 396,1 372,8 23,3
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Дубненской городской стоматологической поликлиники 600,0 600,0 600,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Дубненской городской стоматологической поликлиники (ортопедическое отделение) 2874,0 2874,0 2874,0
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (средства городского бюджета) 357,3 357,3 357,3
Станции переливания крови 1701 430 303 328,8 328,8 328,8
В том числе:
Оплата донорам 328,8 328,8 328,8
Станции скорой и неотложной помощи 1701 430 305 12060,7 7,1 12067,8 12067,8
В том числе:
Содержание станции скорой медицинской помощи (включая специализированное подразделение по кадаверной перевозке) 11994,3 7,1 12001,4 12001,4
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Дубненской городской станции скорой медицинской помощи 66,4 66,4 66,4
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 1701 430 310 8065,4 10,0 8075,4 8075,4
В том числе:
Содержание Дубненской городской детской молочной кухни 1834,8 4,6 1839,4 1839,4
Содержание наркологического диспансера г. Дубны 1434,6 1434,6 1434,6
Содержание школы по диабету 648,5 5,4 653,9 653,9
Содержание централизованной бухгалтерии Управления здравоохранения 1444,0 1444,0 1444,0
Льготное зубопротезирование 133,2 133,2 133,2
Льготное слухопротезирование 4,1 4,1 4,1
Программа по эпидблагополучию 460,0 460,0 460,0
Оплата баканализов Дубненской городской больницы 480,0 480,0 480,0
Оплата баканализов Дубненской городской детской поликлиники N 1 300,0 300,0 300,0
Программа "Здоровый город" 66,0 66,0 66,0
Развитие сестринского дела 80,0 80,0 80,0
Учет льготных медикаментов 412,4 412,4 412,4
Расходы по организации донорства (выдача удостоверений) 125,0 125,0 125,0
Расходы на текущий ремонт аптеки N 2 500,0 500,0 500,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Дубненского городского наркологического диспансера 142,8 142,8 142,8
Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации 1701 430 315 200,0 200,0 200,0
В том числе:
Оплата дорогостоящего лечения 200,0 200,0 200,0
Физическая культура и спорт 1703 000 000 675,0 675,0 675,0
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 1703 434 000 675,0 675,0 675,0
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 1703 434 314 675,0 675,0 675,0
В том числе:
Городские спортивные мероприятия 675,0 675,0 675,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 63698,2 -3690,2 60008,0 60001,0 7,0
Учреждения социального обеспечения 1801 000 000 17671,3 89,8 17761,1 17754,1 7,0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1801 440 000 17671,3 89,8 17761,1 17754,1 7,0
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 1801 440 318 13803,3 20,1 13823,4 13816,4 7,0
В том числе:
Содержание приюта для престарелых "Рождественский" 2081,6 4,0 2085,6 2085,6
Содержание МУ "Оздоровительный центр "Сосновый бор" 4607,5 -3,9 4603,6 4603,6
Содержание отделений социальной помощи на дому 3584,7 20,0 3604,7 3604,7
Содержание специализированного отделения помощи на дому 1455,3 1455,3 1455,3
Содержание хосписа на дому 714,4 714,4 714,4
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности отделений социальной помощи на дому 10,0 10,0 10,0
Расходы на содержание приюта для престарелых "Рождественский" за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 468,2 468,2 461,2 7,0
Расходы на содержание МУ ОЦ "Сосновый бор" за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 881,6 881,6 881,6
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1801 440 323 3868,0 69,7 3937,7 3937,7
В том числе:
Содержание медико-социального Центра реабилитации инвалидов 2712,7 69,7 2782,4 2782,4
Содержание централизованной бухгалтерии Управления социальной защиты 820,3 820,3 820,3
Содержание социальных коек 335,0 335,0 335,0
Социальная помощь 1802 000 000 4504,0 -20,0 4484,0 4484,0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1802 440 000 4504,0 -20,0 4484,0 4484,0
Пособия и социальная помощь 1802 440 322 4504,0 -20,0 4484,0 4484,0
В том числе:
Программа "Инвапомощь, инватруд" 112,0 -5,6 106,4 106,4
Адресные выплаты малоимущим гражданам 2860,0 173,1 3033,1 3033,1
Компенсация затрат по реализации населению сжиженного газа 48,0 5,6 53,6 53,6
Выплата пособий на погребение 110,0 -110,0
Компенсации за путевки на санаторно-курортное лечение работникам бюджетной сферы 1230,0 -83,1 1146,9 1146,9
Финансовая помощь Совету ветеранов 144,0 144,0 144,0
Молодежная политика 1803 000 000 846,7 846,7 846,7
Государственная поддержка в области молодежной политики 1803 446 000 846,7 846,7 846,7
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1803 446 323 846,7 846,7 846,7
В том числе:
Расходы по работе с молодежью 500,0 500,0 500,0
Финансовая помощь газете "Живая шляпа" 80,0 80,0 80,0
Расходы по временному трудоустройству несовершеннолетних 221,2 221,2 221,2
Расходы по работе с молодежью за счет доходов от приносящей доход деятельности 45,5 45,5 45,5
Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 000 000 40022,5 -3760,0 36262,5 36262,5
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1806 350 000 827,0 827,0 827,0
Целевые субсидии и субвенции 1806 350 290 827,0 827,0 827,0
В том числе:
За счет субвенции федерального бюджета 827,0 -26,0 801,0 801,0
За счет средств городского бюджета 26,0 26,0 26,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1806 351 000 69,0 69,0 69,0
Целевые субсидии и субвенции 1806 351 290 69,0 69,0 69,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1806 484 000 137,1 137,1 137,1
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 1806 484 327 137,1 137,1 137,1
В том числе:
Льготное слухопротезирование 3,1 3,1 3,1
Льготное зубопротезирование 134,0 134,0 134,0
Фонд компенсаций 1806 489 000 437,0 437,0 437,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 1806 489 558 437,0 437,0 437,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 1806 498 000 34343,2 -1155,9 33187,3 33187,3
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 1806 498 329 192,9 -50,9 142,0 142,0
В том числе:
Компенсации за путевки на санаторно-курортное лечение 192,9 -50,9 142,0 142,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 1806 498 345 30077,0 -1224,0 28853,0 28853,0
В том числе:
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг 30077,0 -1230,0 28847,0 28847,0
В том числе оплата газовой и электрической составляющей (субвенция областного бюджета) 11474,0 -1204,0 10270,0 10270,0
Субвенция областного бюджета на предоставление дополнительных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг инвалидам ВОВ 1 группы 6,0 6,0 6,0
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 1806 498 346 60,0 60,0 60,0
В том числе:
Расходы по обеспечению твердым топливом 60,0 60,0 60,0
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 1806 498 347 133,5 -36,9 96,6 96,6
В том числе:
Компенсация расходов на приобретение горюче-смазочных материалов 133,5 -36,9 96,6 96,6
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 1806 498 348 940,0 940,0 940,0
В том числе:
Льготные медикаменты 940,0 940,0 940,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1806 498 397 2939,8 155,9 3095,7 3095,7
В том числе:
Льготы по абонентской плате за пользование радиоточкой 366,0 155,9 521,9 521,9
Льготы по абонентской плате за пользование коллективной антенной 1325,0 1325,0 1325,0
Льготное слухопротезирование 27,3 27,3 27,3
Льготное зубопротезирование 1220,0 1220,0 1220,0
Льготы по оплате услуг вневедомственной охраны 1,5 1,5 1,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1806 515 000 4209,2 -2604,1 1605,1 1605,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1806 515 397 4209,2 -2604,1 1605,1 1605,1
В том числе:
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям 568,0 568,0 568,0
В том числе оплата газовой и электрической составляющей (субвенция областного бюджета) 216,0 216,0 216,0
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг узникам фашистских концлагерей 52,0 52,0 52,0
В том числе оплата газовой и электрической составляющей (субвенция областного бюджета) 20,0 20,0 20,0
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг донорам 339,2 339,2 339,2
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг неработающим одиноко проживающим гражданам Московской области, достигшим пенсионного возраста (субвенция областного бюджета) 2660,0 -2659,0 1,0 1,0
Субсидии малоимущим за пользование коллективной антенной 346,0 346,0 346,0
Доплата к государственной пенсии муниципальным служащим 244,0 54,9 298,9 298,9
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 1807 000 000 653,7 653,7 653,7
Фонд компенсаций 1807 489 000 653,7 653,7 653,7
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 1807 489 470 653,7 653,7 653,7
В том числе:
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 653,7 653,7 653,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1900 4834,5 4834,5 4834,5
Обслуживание государственного внутреннего долга 1901 000 000 4834,5 4834,5 4834,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 1901 462 000 4834,5 4834,5 4834,5
Выплаты процентов по муниципальному долгу 1901 462 331 4834,5 4834,5 4834,5
В том числе:
Обслуживание внутреннего долга 4834,5 4834,5 4834,5
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 2300 430,0 430,0 430,0
Мобилизационная подготовка экономики 2301 000 000 430,0 430,0 430,0
Мобилизационная подготовка экономики 2301 500 000 430,0 430,0 430,0
Мобилизационная подготовка экономики 2301 500 380 430,0 430,0 430,0
В том числе:
Мобилизационная подготовка экономики 430,0 430,0 430,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2600 35748,4 9592,7 45341,1 45341,1
Дорожное хозяйство 2601 000 000 35748,4 9592,7 45341,1 45341,1
Государственная поддержка дорожного хозяйства 2601 479 000 35748,4 9592,7 45341,1 45341,1
Целевые субсидии и субвенции 2601 479 290 35748,4 9592,7 45341,1 45341,1
В том числе:
Содержание и ремонт городских дорог 18753,0 18753,0 18753,0
Дренажные работы по водопонижению территорий гаражно-строительных кооперативов в Александровке 50,0 50,0 50,0
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция федерального бюджета) 16945,4 9592,7 26538,1 26538,1
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 -74,8 -115,7 -190,5 -207,2 16,7
Резервные фонды 3001 000 000 1000,0 1000,0 1000,0
Резервные фонды 3001 510 000 1000,0 1000,0 1000,0
Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации 3001 510 435 1000,0 1000,0 1000,0
В том числе:
Резервный фонд городского бюджета 1000,0 1000,0 1000,0
Проведение выборов и референдумов 3002 000 000 412,0 412,0 412,0
Расходы на проведение выборов и референдумов 3002 511 000 412,0 412,0 412,0
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления 3002 511 394 412,0 412,0 412,0
В том числе:
Расходы на проведение выборов 412,0 412,0 412,0
Из них за счет субсидии областного бюджета 362,0 362,0 362,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 3003 000 000 -10000,0 -10000,0 -10000,0
Бюджетные ссуды 3003 514 000 -10000,0 -10000,0 -10000,0
Другие ссуды 3003 514 399 -10000,0 -10000,0 -10000,0
В том числе:
Кредит ОИЯИ -10000,0 -10000,0 -10000,0
Кредит МП "Переправа"
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 000 000 8513,2 -115,7 8397,5 8380,8 16,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 000 8513,2 -115,7 8397,5 8380,8 -16,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 8513,2 -115,7 8397,5 8380,8 16,7
В том числе:
Содержание военного комиссариата, расходы по призыву 1536,6 -79,3 1457,3 1457,3
Содержание отдела местных налогов Инспекции МНС РФ по г. Дубне 487,5 487,5 487,5
Захоронение безродных граждан 22,0 2,0 24,0 24,0
Оплата договоров МУП Дирекции программы развития наукограда "Дубна" 3918,0 3918,0 3918,0
Инвентаризация, паспортизация и страхование муниципального имущества, юридическое обслуживание 400,0 400,0 400,0
Содержание информационно-статистического центра 420,0 420,0 420,0
Плата за аренду канала "Экспресс-2" по предварительной продаже железнодорожных билетов 7,2 7,2 7,2
Финансовая помощь Инспекции МНС РФ по г. Дубне 500,0 500,0 500,0
Финансовая помощь отделу налоговой полиции 100,0 100,0 100,0
Ремонт фасада Управления ЗАГС 500,0 500,0 500,0
Оплата размещения экспозиции города на выставках 100,0 100,0 100,0
Содержание административно арестованных лиц 3,7 3,7 3,7
Расходы информационно-статистического центра за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 115,2 3,9 119,1 119,1
Расходы по программе развития Дубны как наукограда РФ (субвенция областного бюджета) 403,0 -42,3 360,7 344,0 16,7
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 3100 1700,0 1700,0 1700,0
Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) 3130 000 000 1700,0 1700,0 1700,0
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 3130 520 000 1700,0 1700,0 1700,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3130 520 397 1700,0 1700,0 1700,0
В том числе:
Расходы бюджетного фонда "Правопорядок" 1700,0 1700,0 1700,0
ИТОГО РАСХОДОВ 824428,9 -32876,0 791552,9 663557,2 127995,7