Приложение к Постановлению от 09.07.2009 г № 11/86-П Отчет
Отчет о реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за 2004-2008 годы
N
п/п |
Мероприятия |
Единица
измерения |
Утверждено по Программе |
Профинансировано |
Выполнено |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание
автомобильных дорог |
млн. руб. |
15077,614 |
13691,766 |
14339,593 |
2 |
Содержание мостов
и путепроводов |
млн. руб. |
1429,460 |
1367,362 |
1412,513 |
3 |
Обеспечение
безопасности дорожного
движения |
млн. руб. |
5776,993 |
4571,425 |
5341,512 |
4 |
Ремонт автомобильных
дорог |
млн. руб. |
14908,861 |
11710,353 |
13784,275 |
|
|
км |
5384,000 |
|
5482,943 |
5 |
Ремонт мостов
и путепроводов |
млн. руб. |
1345,541 |
1251,423 |
1320,274 |
|
|
шт./пог. м |
56/3236 |
|
56/3239,7 |
6 |
Модернизация
(капитальный ремонт)
дорожных объектов |
млн. руб. |
990,264 |
990,264 |
990,264 |
|
|
км |
71 |
|
71 |
|
|
шт./пог. м |
1/75 |
|
1/75 |
7 |
Реконструкция
и строительство
автомобильных дорог |
млн. руб. |
16627,921 |
16607,661 |
16672,400 |
|
|
км |
530 |
|
533 |
8 |
Реконструкция
и строительство мостов
и путепроводов |
млн. руб. |
2735,580 |
2799,222 |
2694,398 |
|
|
шт./пог. м |
70/4686 |
|
0,014 |
9 |
Развитие
производственной базы,
социальной сферы,
приобретение
специальной техники,
транспортных средств
и оборудования |
млн. руб. |
1756,799 |
1287,859 |
1716,774 |
10 |
Управление дорожным
хозяйством |
млн. руб. |
10449,724 |
9830,159 |
10485,447 |
11 |
Приведение
в нормативное
состояние сельских
автомобильных дорог |
млн. руб. |
120,617 |
115,741 |
120,019 |
12 |
Резерв средств
на предупреждение
и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций
и последствий
стихийных бедствий |
млн. руб. |
183,399 |
139,022 |
182,076 |
13 |
Возмещение
привлеченных
внебюджетных средств |
млн. руб. |
|
|
1316,292 |
|
Итого |
млн. руб. |
71402,773 |
64362,257 |
70375,837 |
(70111,569)
<*>
--------------------------------
<*> Без учета средств в объеме 264,268 млн. рублей, выделенных в 2003 году в виде авансового платежа.