Приложение к Решению от 21.12.2004 г № 6/20 Классификация

Текущие и капитальные расходы местного бюджета на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение (+, -) Всего с уточнением В том числе
текущие расходы с уточнением капитальные расходы
всего в том числе капитальные вложения на строительство
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13541,6 949 14490,6 14340,6 150 0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 318,2 318,2 318,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 318,2 318,2 318,2
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 026 318,2 318,2 318,2
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 027
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 10054,4 150 10250,4 10054,4 150
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 10054,4 150 10250,4 10054,4 150
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 9608,9 150 9758,9 9608,9 150
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 0010000 042 445,5 445,5 445,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 60 60 60
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 60 60 60
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 0200000 097 60 60 60
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 1645 799 2444 2444
Процентные ставки по долговым обязательствам 01 12 0650000 1645 799 2444 2444
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 1645 799 2444 2444
Резервные фонды 01 13 350 350 350
Резервные фонды 01 13 0700000 350 350 350
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 350 350 350
Другие общегосударственные вопросы 01 15 1114 1114 1114
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 384 384 384
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 01 15 0010000 803 384 384 384
Расходы целевого бюджетного фонда развития муниципального образования "Город Черноголовка" 01 15 7720000 730 730 730
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 7720000 184 730 730 730
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1369,5 1369,5 1369,5
Органы внутренних дел 03 02 606,5 606,5 606,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 606,5 606,5 606,5
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 2020000 239 527,3 527,3 527,3
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 10,5 10,5 10,5
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2020000 472 68,7 68,7 68,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 113 113 113
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 68 68 68
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 68 68 68
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 45 45 45
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное время 03 09 2190000 261 45 45 45
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 650 650 650
Расходы целевого бюджетного фонда "Правопорядок" 03 13 8130000 650 650 650
Резервные фонды органов местного самоуправления 03 13 8130000 184 650 650 650
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 420 420 420
Транспорт 04 08 381 381 381
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 381 381 381
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 381 381 381
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 39 39 39
Вопросы топливноэнергетического комплекса 04 11 2480000 39 39 39
Мероприятия в топливноэнергетической области 04 11 2480000 322 39 39 39
Бюджетные кредиты 04 11 8010000
Финансовая поддержка на возвратной основе 04 11 8010000 520 50000 50000 50000
Финансовая поддержка на возвратной основе 04 11 8010000 520 -50000 -50000 -50000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1187 1187 1187
Жилищное хозяйство 05 01 18 18 18
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 18 18 18
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500000 18 18 18
Коммунальное хозяйство 05 02 819 819 819
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 819 819 819
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 819 819 819
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 350 350 350
Расходы целевого бюджетного фонда "Благоустройство" 05 04 7730000 350 350 350
Мероприятия по благоустройству 05 04 7730000 412 350 350 350
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 120 120 120
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 06 01
Мероприятия по сбору и удалению твердых отходов 06 01 4000000
Сбор и удаление твердых отходов 06 01 4000000 440
Другие вопросы в области окружающей среды 06 04 120 120 120
Состояние окружающей среды и природопользования 06 04 4100000 120 120 120
Природоохранные мероприятия 06 04 4100000 443 120 120 120
ОБРАЗОВАНИЕ 07 49718,5 75 49793,5 46651,9 141,6
Дошкольное образование 07 01 21438,6 75 21513,6 21438,6 75
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 21438,6 75 21513,6 21438,6 75
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 21438,6 75 21513,6 21438,6 75
Общее образование 07 02 25658,9 25658,9 25658,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 9442,0 9442,0 9442,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 9442,0 9442,0 9442,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 16216,9 16216,9 16216,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 16216,9 16216,9 16216,9
Молодежная политика 07 07 835 835 835
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 537 537 470,4 66,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310000 327 452 452 385,4 66,6
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 804 85 85 85
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 298 298 298
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 298 298 298
Другие вопросы в области образования 07 09 1786 1786 1786
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 876 876 876
Прочие мероприятия в области образования 07 09 4360000 805 876 876 876
Прочие учреждения в области образования 07 09 8020000 600 600 600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 8020000 327 600 600 600
Расходы целевого бюджетного фонда развития муниципального образования "Город Черноголовка" 07 09 7720000 210 210 210
Резервные фонды органов местного самоуправления 07 09 7720000 210 210 210
Расходы целевого бюджетного фонда "Образование" 07 09 7740000 100 100 100
Резервные фонды органов местного самоуправления 07 09 7740000 184 100 100 100
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 13690 13690 13690
Культура 08 01 12603 12603 12320 283
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 9969,5 9969,5 9739,5 230
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 9969,5 9969,5 9739,5 230
Библиотеки 08 01 4420000 2033,5 2033,5 1980,5 53
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 2033,5 2033,5 1980,5 53
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 600 600 600
Мероприятия в области культуры 08 01 4500000 811 600 600 600
Телевидение и радиовещание 08 03 170 170 170
Телерадиокомпании 08 03 4530000 170 170 170
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 03 4530000 327 170 170 170
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 918 918 918
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 258 258 258
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 453 258 258 258
Расходы целевого бюджетного фонда "Культура" 08 06 7750000 100 100 100
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 06 7750000 184 100 100 100
Расходы целевого бюджетного фонда развития муниципального образования "Город Черноголовка" 08 06 7720000 560 560 560
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 06 7720000 184 560 560 560
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 6209 -1024 5185 4996,8 6,2
Здравоохранение 09 01 6014 -1024 4990 4990
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 5322,8 -1024 4298,8 4298,8
Мероприятия в области здравоохранения 09 01 4690000 455 5322,8 -1024 4298,8 4298,8
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 691,3 691,3 685,1 6,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4780000 327 691,3 691,3 685,1 6,2
Спорт и физическая культура 09 02 195 195 195
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 195 195 195
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 195 195 195
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 7473,4 7473,4 7473,4
Пенсионное обеспечение 10 01 8 8 8
Дополнительное финансовое обеспечение 10 01 7030000 8 8 8
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 01 7030000 703 8 8 8
Социальное обслуживание населения 10 02 351 351 351
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 8050000 351 351 351
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 8050000 327 351 351 351
Социальное обеспечение населения 10 03 6701 6701 6701
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 6701 6701 6701
Предоставление субсидий 10 03 5050000 197 6701 6701 6701
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 413,4 413,4 413,4
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 06 8060000 413,4 413,4 413,4
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 10 06 8060000 803 413,4 413,4 413,4
ВСЕГО РАСХОДОВ 93730 93730 93074,2 655,8