СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГАДОЛГОПРУДНЫЙ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22апреля 2011 г. N 24-нр
Овнесении изменений в нормативное решение Совета депутатов г. Долгопрудного от19.12.2008 N 106-нр "О муниципальной целевой программе "Совершенствованиемедицинской помощи новорожденным, беременным женщинам и матерям в г. Долгопрудномна период 2009-2011 годов"
Всоответствии с Бюджетным кодексом РФ, нормативным решением Совета депутатов г.Долгопрудного от 17.12.2010 N 75-нр "О бюджете городского округаДолгопрудный на 2011 год" (со всеми изменениями и дополнениями),постановлением Правительства Московской области от 20 ноября 2008 г. Уставаг. Долгопрудного Совет депутатов г. Долгопрудного
решил:
1. Внестив нормативное решение Совета депутатов г. Долгопрудного от19.12.2008 N 106-нр "О муниципальной целевой программе"Совершенствование медицинской помощи новорожденным, беременным женщинам иматерям в г. Долгопрудном на период 2009-2011 годов" (в редакции решенийСовета депутатов г. Долгопрудного от 23.10.2009 N 68-нр, от 31.05.2010 N 38-нр)(далее - Программа) следующие изменения:
1.1.Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансированиемероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 2671,2 тыс.рублей, в том числе по годам:
2009 год -671,2 тыс. рублей;
2010 год -1000,0 тыс. рублей;
2011 год -1000,0 тыс. рублей.
Ежегодныйобъем финансирования Программы, осуществляемый за счет средств бюджетагородского округа, подлежит уточнению в соответствии с нормативным решениемСовета депутатов г. Долгопрудного "О бюджете городского округаДолгопрудный" на соответствующий финансовый год. Перечень мероприятийПрограммы по разделам и объемы финансирования в 2009-2011 гг. представлены вприложении N 1".
1.2.Раздел Программы "V. Объем и источники финансирования" изложить вновой редакции:
"Финансированиемероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 2671,2 тыс.рублей, в том числе по годам:
2009 год -671,2 тыс. рублей;
2010 год -1000,0 тыс. рублей;
2011 год -1000,0 тыс. рублей.
Ежегодныйобъем финансирования Программы, осуществляемый за счет средств бюджетагородского округа, подлежит уточнению в соответствии с нормативным решениемСовета депутатов г. Долгопрудного "О бюджете городского округаДолгопрудный" на соответствующий финансовый год. Перечень мероприятийПрограммы по разделам и объемы финансирования в 2009-2011 гг. представлены вприложении N 1.
Корректировкараспределения денежных средств, выделенных на реализацию Программы, помероприятиям, указанным в приложении N 1 к настоящему решению, допускается впределах 15% от общей суммы Программы без внесения изменений в настоящеерешение Совета депутатов".
1.3.Приложение N 1 "Перечень мероприятий Программы и их финансирование в2009-2011 гг." к решению Совета депутатов г. Долгопрудного от 19.12.2008 N106-нр изложить в новой редакции (приложение N 1).
1.4. Вразделе VII Программы "Механизм реализации и контроль исполненияПрограммы" третий абзац изложить в новой редакции: "Администрация МУЗ"ДЦГБ" ежеквартально представляет в управление экономикиадминистрации г. Долгопрудного отчет о выполнении Программы не позднее 15числа, следующего за отчетным периодом".
1.5.Раздел VII Программы "Механизм реализации и контроль исполненияПрограммы" дополнить абзацами в следующей редакции:
"Отчето реализации Программы предоставляется в Совет депутатов ежегодно не позднее 1мая, следующего за отчетным годом.
Ежегодныйи итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
-аналитическую записку с указанием достигнутых результатов, перечняневыполненных мероприятий и причин их невыполнения;
- переченьмероприятий, общий объем финансирования Программы, в том числе по каждомумероприятию и по источникам финансирования, согласованный с финансовымуправлением и управлением экономики администрации города по форме согласноприложению N 2 к настоящему решению (приложение N 2)".
2.Настоящее решение вступает в силу после его подписания главой города иопубликования в официальном печатном средстве массовой информации городаДолгопрудного.
Глава
города О.И.Троицкий 22.04.2011
Приложение N 1
к решениюСовета депутатов
городскогоокруга Долгопрудный
Московскойобласти
от 22апреля 2011 г. N 24-нр
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПРОГРАММЫ И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2009-2011 ГГ.
N п/п | Наименование мероприятий | Затраты на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.) | |||
2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого 2009- 2011 гг. | ||
Бюджет городского округа | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по Программе: | 671,2 | 1000,0 | 1000,0 | 2671,2 |
1. | Развитие и укрепление материально- технической базы учреждения родовспоможения и детства | | 631,2 | 450,0 | 1081,2 |
1.1. | Оснащение медицинским оборудованием и мебелью в целях обеспечения высокого качества помощи беременным женщинам, роженицам, новорожденным и детям 1-го года жизни | | 631,2 | 450,0 | 1081,2 |
2. | Привлечение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров | | | 50,0 | 50,0 |
3. | Совершенствование иммунопрофилактической помощи детям | 671,2 | 368,8 | 500,0 | 1540,0 |
3.1. | Закупка вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша | 551,2 | 238,8 | 360,0 | 1150,0 |
3.2. | Закупка вакцины против кори, краснухи, паротита | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 390,0 |
4. | Информационное обеспечение программ | | | | |
4.1. | Внедрение медико-экономических стандартов на основе стандартов Министерства здравоохранения и социального развития РФ по оказанию медицинской помощи в родовспомогательных и детских учреждениях | | | | |
4.2. | Внедрение информационных технологий для координации межведомственных, управленческих и организационных мероприятий в области охраны здоровья новорожденных, беременных женщин и матерей | | | | |
Приложение N 2
к решениюСовета депутатов
городскогоокруга Долгопрудный
Московскойобласти
от 22апреля 2011 г. N 24-нр
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
____________________________________________
ЗА _____________ГОД
N п/п | Наименование мероприятия | Сумма финансирования, тыс. руб. | Исполнитель | Полученный результат | ||||||||||
Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Привлеченные средства | ||||||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
Подписиответственных лиц