Наименование "Развитие здравоохранения Красногорского программы муниципального района на период 2013-2015 годов" (далее - программа) Основание 1. Конституция Российской Федерации. для разработки 2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года программы N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 3. Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 4. Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 5. Федеральный закон от 22 июня 1998 года N 86-ФЗ "О лекарственных средствах". 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения". 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 года N 856 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год". 8. Национальный приоритетный проект "Здоровье". 9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2010 года N 409н "Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи". 10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 апреля 2012 года N 366н "Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи". 11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 октября 2009 года N 808н "Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи". 12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 года N 110 "О Порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания". 13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 года N 51н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям". 14. Закон Московской области от 11 ноября 2005 года N 240/2005-ОЗ "О здравоохранении в Московской области" (с изменениями от 29 декабря 2011 года). 15. Постановление главы Красногорского муниципального района от 25 февраля 2009 года N 242/2 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Красногорского муниципального района, их формирования и реализации". 16. Постановление администрации Красногорского муниципального района от 18 сентября 2012 года N 2162/9 "О разработке долгосрочной целевой программы Красногорского муниципального района "Развитие здравоохранения Красногорского муниципального района на период 2013-2015 годов". Муниципальный Администрация Красногорского муниципального района заказчик программы Разработчик Управление здравоохранения администрации программы Красногорского муниципального района Цель программы Сохранение и укрепление здоровья населения Красногорского муниципального района на основе формирования здорового образа жизни, обеспечения доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению Красногорского муниципального района Задачи 1. Совершенствование медико-профилактической программы помощи в Красногорском муниципальном районе, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 2. Совершенствование работы по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям. 3. Повышение эффективности системы организации медицинской помощи населению Красногорского муниципального района. 4. Повышение доступности и качества медицинской помощи новорожденным и беременным женщинам. 5. Совершенствование оказания медицинской помощи детям до 18 лет. 6. Дальнейшее развитие стационарозамещающих технологий на территории Красногорского муниципального района. 7. Обеспечение доступности, качества и экономической эффективности оказания специализированной медицинской помощи. 8. Совершенствование порядка направления граждан Красногорского муниципального района для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 9. Совершенствование паллиативной медицинской помощи. 10. Совершенствование системы лекарственного обеспечения жителей Красногорского муниципального района. 11. Развитие сети и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения Красногорского муниципального района. 12. Совершенствование кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения Красногорского муниципального района, повышение профессионального уровня медицинских работников. 13. Создание единого информационного пространства системы здравоохранения Красногорского муниципального района. 14. Повышение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений здравоохранения Красногорского муниципального района Сроки 2013-2015 годы реализации программы Исполнители Управление здравоохранения администрации программы Красногорского муниципального района; Управление архитектуры и градостроительства администрации Красногорского муниципального района Разделы 1. Формирование здорового образа жизни. программы 2. Вакцинопрофилактика. 3. Материнство и детство. 4. Специализированная медицинская помощь. 5. Повышение эффективности системы организации медицинской помощи. 6. Развитие кадрового потенциала Объем и источник Программа финансируется за счет средств: финансирования - бюджета Московской области (далее также - программы бюджет области); - бюджета Красногорского муниципального района (далее также - бюджет района). Объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы, составляет 345252 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 168542 тыс. руб.; 2014 год - 115355 тыс. руб.; 2015 год - 61355 тыс. руб. Планируемые В ходе реализации программы и решения результаты задач по совершенствованию медико-профилактической реализации помощи в Красногорском муниципальном районе, программы обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышению антитеррористической защищенности учреждений здравоохранения Красногорского муниципального района планируется увеличение средней продолжительности жизни и формирование здорового образа жизни у населения. В результате совершенствования работы по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям планируется снижение заболеваемости инфекционными болезнями, управляемыми средствами вакцинопрофилактики, и обеспечение необходимого уровня вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. В рамках повышения эффективности системы организации медицинской помощи населению Красногорского муниципального района предполагается повышение уровня удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи, снижение уровня смертности в целом, снижение смертности населения трудоспособного возраста, снижение смертности населения от болезней системы кровообращения, от злокачественных новообразований, снижение уровня заболеваемости населения болезнями системы кровообращения, бронхо-легочной системы, болезнями социально значимого характера, увеличение доли охвата диспансерным наблюдением лиц с целью раннего выявления заболеваний, снижение уровня первичного выхода на инвалидность. Повышение доступности и качества медицинской помощи новорожденным и беременным женщинам приведет к снижению младенческой и материнской смертности. В результате повышения доступности и качества специализированной медицинской помощи планируется повысить уровень обеспечения населения данным видом помощи. При совершенствовании порядка направления граждан Красногорского муниципального района для оказания высокотехнологичной медицинской помощи предполагается увеличить обеспеченность населения данным видом медицинской помощи. При совершенствовании системы лекарственного обеспечения жителей Красногорского муниципального района повысится уровень обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения пациентов из числа льготных категорий граждан. Повышение антитеррористической защищенности учреждений здравоохранения Красногорского муниципального района приведет к увеличению безопасности пациентов и сотрудников муниципальных учреждений здравоохранения
┌───┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────┬───────────┬──────────┬────────────────────┐ │N │Задачи, │Планируемый объем │Показатели, │Единица │Базовое │Планируемое значение│ │п/п│направленные │финансирования │характеризующие │измерения │значение │показателя по годам │ │ │на достижение цели │на решение данной задачи│достижение цели │ │показателя│реализации │ │ │ │(тыс. руб.) │ │ │(на начало│ │ │ │ ├──────────────┬─────────┤ │ │реализации├──────┬──────┬──────┤ │ │ │бюджет │другие │ │ │программы)│2013 │2014 │2015 │ │ │ │Красногорского│источники│ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │района │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │1. │Задача 1. │ 200│ - │Показатель 1. │% │ 17 │ 19 │ 21 │ 23 │ │ │Формирование │ │ │Охват населения │ │ │ │ │ │ │ │здорового образа │ │ │профосмотрами │ │ │ │ │ │ │ │жизни │ │ │(по выделенным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │группам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │Показатель 2. │% │ 30 │ 32 │ 34 │ 36 │ │ │ │ │ │Охват населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(18 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и старше) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │профосмотрами на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │злокачественные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │новообразования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │Показатель 3. │% │ 48,5│ 50,0│ 52,0│ 54,0│ │ │ │ │ │Охват населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(18 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и старше) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │профосмотрами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на туберкулез │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │2. │Задача 2. │ 3630│ - │Показатель 1. │% от числа │ 98 │ 100 │ 100 │ 100 │ │ │Вакцинопрофилактика│ │ │Охват │подлежащих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вакцинацией │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в соответствии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с национальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │календарем проф.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прививок │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │3. │Задача 3. │ 700│ - │Показатель 1. │на 1000 │ 3,5│ 3,4│ 3,4│ 3,3│ │ │Материнство │ │ │Младенческая │родившихся │ │ │ │ │ │ │и детство │ │ │смертность │живыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │Показатель 2. │абсолютное │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │Материнская │число │ │ │ │ │ │ │ │ │ │смертность │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │4. │Задача 4. │ 150│ - │Показатель 1. │на 100 тыс.│ 1823 │1799 │1764 │1732 │ │ │Специализированная │ │ │Заболеваемость │населения │ │ │ │ │ │ │помощь │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │болезнями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кровообращения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │Показатель 2. │на 100 тыс.│ 34,7│ 34,0│ 33,6│ 32,9│ │ │ │ │ │Заболеваемость │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туберкулезом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │Показатель 3. │на 1000 │ 12,2│ 12,0│ 11,8│ 11,6│ │ │ │ │ │Смертность │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │Показатель 4. │на 100 тыс.│ 593,2│ 586,2│ 574,6│ 563,5│ │ │ │ │ │Смертность от │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │болезней системы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кровообращения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │Показатель 5. │на 100 тыс.│ 239,5│ 234,6│ 230,1│ 227,5│ │ │ │ │ │Смертность от │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │злокачественных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │новообразований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │Показатель 6. │% │ 25 │ 24,6│ 24,0│ 23,8│ │ │ │ │ │Одногодичная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │летальность при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │злокачественных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │новообразованиях│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │Показатель 7. │на 10 тыс. │ 34 │ 33,4│ 32,7│ 32,3│ │ │ │ │ │Первичный выход │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на инвалидность │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │5. │Задача 5. Повышение│ 272406│60090 * │Показатель 1. │% │ 80 │ 85 │ 90 │ 100 │ │ │эффективности │ │ │Доля медицинских│ │ │ │ │ │ │ │системы организации│ │ │учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │медицинской помощи │ │ │применяющих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стандарты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оказания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │Показатель 2. │дней │ 352,6│ 348,4│ 344 │ 340 │ │ │ │ │ │Среднегодовая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занятость койки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в круглосуточных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стационарах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │Показатель 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Уровень │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фактической │% │ 55 │ 58 │ 60 │ 62 │ │ │ │ │ │обеспеченности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дневными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стационарами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всех типов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │от нормативной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребности │ │ │ │ │ │ └───┴───────────────────┴──────────────┴─────────┴────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────┬──────────────────────────────┬──────────────┬─────────┬──────┬───────────────────┬──────────────────┐ │N │Мероприятия по реализации │Источники │Срок │Всего │Объем │Орган │ │п/п │программы │финансирования│исполнен-│(тыс. │финансирования по│администрации │ │ │ │ │ия │руб.) │годам (тыс. руб.) │Красногорского │ │ │ │ │ │ ├──────┬──────┬─────┤муниципального │ │ │ │ │ │ │ 2013│ 2014│ 2015│района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(структурное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подразделение), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ответственный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │за выполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий │ ├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────────────────┤ │1. │Формирование здорового образа жизни │ ├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────────────────┤ │1.1. │Дальнейшее развитие отделений │Бюджет района │2013-2015│ 100│ - │ 100│ - │Управление │ │ │и кабинетов медицинской │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │профилактики │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │1.2. │Совершенствование работы │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │центра здоровья на базе │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │муниципального лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │профилактического учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Красногорская городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │больница N 2" │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │1.3. │Совершенствование работы по │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │проведению целевых │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │профилактических осмотров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │скрининговых и углубленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │осмотров │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │1.4. │Повышение эффективности │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │проведения дополнительной │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │диспансеризации граждан, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работающих в государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(муниципальных) учреждениях, и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проведения дополнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинских осмотров граждан, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работающих с вредными и (или) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │опасными производственными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │факторами, на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Красногорского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │района │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │1.5. │Обеспечение дообследования в │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │амбулаторной и стационарной │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │сети населения после │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проведенной диспансеризации │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │1.6. │Дальнейшее создание и развитие│Бюджет района │2013-2015│ 100│ - │ 100│ - │Управление │ │ │школ здоровья │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │1.7. │Совершенствование │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │преемственности в работе │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │подразделений системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинской профилактики и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лечебно-диагностических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подразделений в первичном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │звене │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │1.8. │Усиление работы по │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │профилактике ВИЧ-инфекции, │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │гепатитов B и C у населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Красногорского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │района │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │ │Итого по 1 разделу │Бюджет района │ │ 200│ - │ 200│ - │ │ ├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────────────────┤ │2. │Вакцинопрофилактика │ ├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────────────────┤ │2.1. │Развитие системы │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │информирования населения │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │о мерах профилактики инфекций,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │управляемых средствами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │специфической профилактики │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │2.2. │Оснащение муниципальных │Бюджет района │2013-2015│ 150│ 50│ 50│ 50│Управление │ │ │лечебных учреждений │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │компьютерной техникой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для слежения за состоянием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заболеваемости и привитости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │2.3. │Обеспечение муниципальных │Бюджет района │2013-2015│ 90│ 30│ 30│ 30│Управление │ │ │лечебных учреждений │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │необходимым современным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │холодильным оборудованием для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хранения и транспортировки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │иммунобиологических препаратов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(заменить устаревшее и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │неисправное оборудование) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │2.4. │Обеспечение проведения │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │иммунизации против вирусного │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │гепатита B детей в возрасте до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │17 лет и взрослых с 18 до 55 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лет, не болевших и не привитых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ранее, а также против краснухи│ │ │ │ │ │ │ │ │ │детей до 17 лет и девушек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(женщин) с 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до 25 лет, не болевших и не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привитых ранее │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │2.5. │Обеспечение проведения │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │прививок против брюшного тифа │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │контингентам из группы риска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в соответствии с требованиями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │санитарно-эпидемиологических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │правил │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │2.6. │Обеспечение проведения │Бюджет района │2013-2015│ 90│ 30│ 30│ 30│Управление │ │ │прививок против вирусного │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │гепатита А эпидемиологически │ │ │ │ │ │ │ │ │ │значимым контингентам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работникам водопроводно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │канализационных сооружений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятий торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и общественного питания, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │строителям и т.д.), а также │ │ │ │ │ │ │ │ │ │детям в ДОУ и школах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │при ухудшении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эпидемиологической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обстановки │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │2.7. │Обеспечение проведения │Бюджет района │2013-2015│ 1800│ 600│ 600│ 600│Управление │ │ │прививок против столбняка, │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │бешенства, брюшного тифа, при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │травмах, укусах животными и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │змеями (иммуноглобулин │ │ │ │ │ │ │ │ │ │антирабический) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │2.8. │Обеспечение экстренной │Бюджет района │2013-2015│ 150│ 50│ 50│ 50│Управление │ │ │химиопрофилактики ВИЧ-инфекции│ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │медицинским работникам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подвергшимся риску │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инфицирования в результате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │профессиональной деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │2.9. │Обеспечение проведения │Бюджет района │2013-2015│ 450│ 150│ 150│ 150│Управление │ │ │прививок населению против │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │гриппа в предэпидемический │ │ │ │ │ │ │ │ │ │период (сентябрь - ноябрь) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │2.10. │Приобретение импортных вакцин │Бюджет района │2013-2015│ 900│ 300│ 300│ 300│Управление │ │ │для проведения │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │профилактических прививок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │детям из группы риска (часто │ │ │ │ │ │ │ │ │ │болеющих, с соматическими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заболеваниями и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │2.11. │Приобретение туберкулина │Бюджет района │2013-2015│ 863│ 863│ │ │Управление │ │ │для проведения туберкулиновых │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │проб с целью раннего выявления│ │ │ │ │ │ │ │ │ │туберкулеза у детей и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подростков, а также для отбора│ │ │ │ │ │ │ │ │ │лиц, подлежащих иммунизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вакциной БЦЖ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │ │Итого по 2 разделу │Бюджет района │ │ 4493│ 2073│ 1210│ 1210│ │ ├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────────────────┤ │3. │Материнство и детство │ ├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────────────────┤ │3.1. │Дальнейшее развитие │Бюджет района │2013-2015│ 100│ 100│ - │ - │Управление │ │ │муниципальных лечебных │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │учреждений, оказывающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинскую помощь матерям и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │детям (создание отделения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реанимации для новорожденных) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │3.2. │Внедрение стандартов и │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │порядков оказания медицинской │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │помощи матерям и детям │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │3.3. │Совершенствование │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │специализированной медицинской│ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │помощи детям и женщинам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(лицензирование на новые виды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │специализированной медицинской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │3.4 │Создание неснижаемого запаса │Бюджет района │2013-2015│ 600│ 200│ 200│ 200│Управление │ │ │противовирусных препаратов │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │для профилактики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перинатальной трансмиссии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ВИЧ-инфекции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │у новорожденных │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │3.5. │Реализация мероприятий, │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │направленных на сохранение, │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │укрепление и восстановление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │репродуктивного здоровья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подростков │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │3.6. │Выполнение мероприятий │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │по профилактике абортов │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │3.7. │Дальнейшее внедрение │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │стационарозамещающих лечебно- │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │диагностических технологий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │при оказании женщинам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │акушерско-гинекологической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи: пренатальный скрининг │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │3.8. │Проведение неонатального │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │скрининга, диспансеризации │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │детей и подростков │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │3.9. │Повышение эффективности │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │системы реабилитации детей, │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │в том числе детей-инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ЛФК, массаж, физиотерапия) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │ │Итого по 3 разделу │Бюджет района │ │ 700│ 300│ 200│ 200│ │ ├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────────────────┤ │4. │Специализированная медицинская помощь │ ├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────────────────┤ │4.1. │Оптимизация структуры │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │коечного фонда для оказания │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │специализированной медицинской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │4.2. │Дальнейшее лицензирование │Бюджет района │2013-2015│ 150│ 50│ 50│ 50│Управление │ │ │муниципальных лечебных │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │учреждений на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │специализированные виды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │4.3. │Проведение мероприятий │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │по организации регионального │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │сосудистого центра на базе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │профилактического учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Красногорская городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │больница N 1" для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │совершенствования помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пациентам с сосудистой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │патологией │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │4.4. │Перепрофилирование 30 коек │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │терапевтического профиля │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │муниципального лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │профилактического учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Петрово-Дальневская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участковая больница" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в отделение реабилитации для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │совершенствования помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пациентам с сосудистой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │патологией │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │4.5. │Создание на базе │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │муниципального лечебно- │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │профилактического учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Нахабинская городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │больница" отделения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │паллиативной помощи │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │ │Итого по 4 разделу │Бюджет района │ │ 150│ 50│ 50│ 50│ │ ├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────────────────┤ │5. │Повышение эффективности системы организации медицинской помощи │ ├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────────────────┤ │5.1. │Оптимизация работы учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стационарного звена: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.1.1.│Рациональное использование │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │коечного фонда муниципальных │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │лечебных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для госпитализации экстренных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пациентов, совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плановой госпитализации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пересмотр критериев и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показаний для стационарного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лечения │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.1.2.│Повышение эффективности │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │использования коечного фонда │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │путем его реструктуризации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перераспределение потоков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пациентов между стационарным, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │амбулаторным звеньями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и стационарами дневного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пребывания всех уровней │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.1.3.│Дальнейшее внедрение │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │протоколов ведения больных │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │и стандартов медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи регионального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и федерального уровней │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.1.4.│Повышение результативности │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │работы коек круглосуточного │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │пребывания за счет внедрения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стационарозамещающих лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │диагностических технологий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на амбулаторно-поликлиническом│ │ │ │ │ │ │ │ │ │уровне │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.1.5.│Внедрение этапности оказания │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │медицинской помощи │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │и разработка обоснованной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │маршрутизации потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пациентов │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.1.6.│Лицензирование муниципальных │Бюджет района │2013-2015│ 260│ 60│ 100│ 100│Управление │ │ │лечебных учреждений │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.1.7.│Дальнейшее развитие │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │стационарозамещающих │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │медицинских технологий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(дневной стационар при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стационаре, при поликлинике, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на дому) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.1.8.│Дальнейшее совершенствование │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │телемедицинских технологий │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │для проведения дистанционной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │консультативно-диагностической│ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.2. │Совершенствование работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │скорой медицинской помощи: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.2.1.│Повышение роли скорой │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │медицинской помощи (далее - │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │СМП) как связующего этапа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │между │ │ │ │ │ │ │ │ │ │амбулаторно-поликлиническими и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │стационарными муниципальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лечебными учреждениями при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оказании экстренной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинской помощи (создание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кабинетов неотложной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинской помощи) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.2.2.│Снижение числа вызовов │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │к хроническим больным за │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │счет улучшения качества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оказания медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │данной категории пациентов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уровне │ │ │ │ │ │ │ │ │ │амбулаторно-поликлинического и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │стационарного звена │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.2.3.│Снижение временных параметров │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │прибытия к пациенту за счет │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │оптимизации работы системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │навигации и позиционирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бригад СМП │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.2.4.│Оптимизация маршрутов доставки│ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │пациентов в стационар │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │в зависимости от вида │ │ │ │ │ │ │ │ │ │патологии и тяжести состояния │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.2.5.│Осуществление выплат-надбавок │Бюджет района │2013-2015│ 975│ 975│ - │ - │Управление │ │ │водителям специального │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │автотранспорта (СМП, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реанимобиля), работающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в муниципальных лечебных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.3. │Совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лекарственного обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального района: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.3.1.│Проведение еженедельных │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │информационных совещаний, │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │обучающих семинаров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участников системы льготного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лекарственного обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.3.2.│Проведение мероприятий, │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │направленных на предотвращение│ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │поступления фальсифицированной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │и забракованной продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в аптечную сеть и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальные лечебные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждения Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.3.3.│Оказание социальной помощи на │Бюджет района │2013-2015│ 7000│ 3000│ 2500│ 1500│Управление │ │ │лекарственное обеспечение │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │отдельным категориям граждан │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.3.4.│Лекарственное обеспечение │Бюджет района │2013-2015│ 8100│ 2700│ 2700│ 2700│Управление │ │ │пациентов с онкологическими │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │заболеваниями │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.3.5.│Приобретение лекарственных │Бюджет района │2013-2015│ 450│ 150│ 150│ 150│Управление │ │ │препаратов (инсулинов) │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │для детей, страдающих сахарным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │диабетом │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.4. │Предоставление мер социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поддержки по бесплатному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зубопротезированию и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │слухопротезированию отдельным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категориям граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Красногорского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │района: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.4.1.│Предоставления мер социальной │Бюджет района │2013-2015│ 7500│ 2500│ 2500│ 2500│Управление │ │ │поддержки по бесплатному │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │зубопротезированию отдельным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категориям граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Красногорского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │района │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.4.2.│Предоставления мер социальной │Бюджет района │2013-2015│ 300│ 100│ 100│ 100│Управление │ │ │поддержки по бесплатному │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │слухопротезированию отдельным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категориям граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Красногорского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │района │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.5. │Строительство и реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных лечебных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального района: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.5.1.│Разработка проектно-сметной │Бюджет района │2014-2015│ 40000│ - │ 10000│30000│Управление │ │ │документации и строительство │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения, │ │ │клинико-диагностической │ │ │ │ │ │ │Управление │ │ │лаборатории в муниципальном │ │ │ │ │ │ │архитектуры и │ │ │лечебно-профилактическом │ │ │ │ │ │ │градостроительства│ │ │учреждении "Красногорская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городская больница N 3" │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.5.2.│Реконструкция │Бюджет района │2013-2014│ 77836│ 5836│ 72000│ - │Управление │ │ │патолого-анатомического │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения, │ │ │отделения в муниципальном │ │ │ │ │ │ │Управление │ │ │лечебно-профилактическом │ │ │ │ │ │ │архитектуры и │ │ │учреждении "Красногорская │ │ │ │ │ │ │градостроительства│ │ │городская больница N 1" │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.5.3.│Проектирование и строительство│Бюджет района │2013 г. │ 15000│ 15000│ - │ - │Управление │ │ │крытой стоянки в муниципальном│ │ │ │ │ │ │здравоохранения, │ │ │лечебно-профилактическом │ │ │ │ │ │ │Управление │ │ │учреждении "Красногорская │ │ │ │ │ │ │архитектуры и │ │ │станция скорой медицинской │ │ │ │ │ │ │градостроительства│ │ │помощи" на 15 машин │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.6. │Проведение ремонтов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных лечебных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального района: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.6.1.│Капитальный и текущий ремонт │Бюджет │2013 г. │ 13990│ 13990│ - │ - │Управление │ │ │зданий и помещений │области │ │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │муниципальных лечебных ├──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ │ │учреждений Красногорского │Бюджет района │2013-2015│ 38150│ 18150│ 10000│10000│ │ │ │муниципального района │ │гг. │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.6.2.│Внедрение современных методов │Бюджет района │2013 г. │ 500│ 500│ - │ - │Управление │ │ │сбора, хранения и утилизации │ │ │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │отходов в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лечебных учреждениях. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Использование безопасных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │контейнеров промышленного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сжигания и др. (муниципальное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лечебно-профилактическое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждение "Красногорская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городская больница N 1" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- установка 3 СВЧ печей, и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонт помещений) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.6.3.│Увеличение мощности │Бюджет района │2013 г. │ 19164│ 19164│ - │ - │Управление │ │ │электроснабжения МЛПУ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │"Красногорская городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │больница N 1" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для использования энергоемкого│ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинского оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.7. │Использование современного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинского оборудования с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лечебно-диагностической целью:│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.7.1.│Приобретение современного │Бюджет области│2013 г. │ 46100│ 46100│ - │ - │Управление │ │ │медицинского оборудования, ├──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤здравоохранения │ │ │дооснащение созданного │Бюджет района │2013-2015│ 34232│ 20232│ 7000│ 7000│ │ │ │регионального сосудистого │ │гг. │ │ │ │ │ │ │ │центра, приобретение мебели │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.8. │Мероприятия по ГО и ЧС, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │антитеррористической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и пожарной безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных лечебных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального района: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.8.1.│Повышение антитеррористической│Бюджет района │2013-2015│ 4900│ 2200│ 1300│ 1400│Управление │ │ │защищенности муниципальных │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │лечебных учреждений (установка│ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы видеонаблюдения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальном лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │профилактическим учреждении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Красногорская городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │больница N 1" и стационаре │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │профилактического учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Красногорская городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │больница N 2") │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │5.8.2.│Обеспечение противопожарной │Бюджет района │2013-2015│ 13380│ 6380│ 4000│ 3000│Управление │ │ │безопасности муниципальных │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │лечебно-профилактических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений (установка тамбур- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │шлюзов и специализированного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лифта в 12-этажном здании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стационара муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лечебно-профилактического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждения "Красногорская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городская больница N 1" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для транспортирования пожарных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │подразделений; установка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вентиляции в муниципальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лечебно-профилактическом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Петрово-Дальневская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участковая больница") │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │ │Итого по 5 разделу │ │ │332496│161696│112350│58450│ │ ├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────────────────┤ │ │В том числе │ ├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────────────────┤ │ │ │Бюджет области│ │ 60090│ 60090│ - │ - │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │ │ │Бюджет района │ │272406│101606│112350│58450│ │ ├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────────────────┤ │6. │Развитие кадрового потенциала │ ├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────────────────┤ │6.1. │Совершенствование кадрового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспечения учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │6.1.1.│Осуществление ежемесячных │Бюджет района │2013-2015│ 1200│ 300│ 400│ 500│Управление │ │ │выплат молодым специалистам в │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │размере 500 рублей в течение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │первого года работы │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │6.1.2.│Осуществление выплат врачам, │Бюджет района │2013-2015│ 235│ 105│ 65│ 65│Управление │ │ │имеющим почетное звание │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │"Заслуженный врач РФ", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Заслуженный работник │ │ │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения РФ", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работающим в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лечебно-профилактических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях Красногорского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │6.1.3.│Компенсационная выплата │Бюджет района │2013-2015│ 1800│ 600│ 600│ 600│Управление │ │ │за проезд к месту работы │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │работникам муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лечебных учреждений (отдельные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │низкооплачиваемые категории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работников │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │6.1.4.│Улучшение условий труда, │Бюджет района │2013-2015│ 300│ 100│ 100│ 100│Управление │ │ │аттестация рабочих мест │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │6.1.5.│Обеспечение участковой службы │Бюджет района │2013-2015│ 90│ 30│ 30│ 30│Управление │ │ │мобильной связью │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │6.1.6.│Осуществление ежемесячных │Бюджет района │2013-2015│ 3088│ 3088│ │ │Управление │ │ │выплат районным специалистам в│ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │размере 30% от оклада │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │6.2. │Повышение профессионального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уровня медицинских работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до мировых стандартов: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │6.2.1.│Дальнейшее развитие системы │Бюджет района │2013-2015│ 300│ 100│ 100│ 100│Управление │ │ │непрерывного образования │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │медицинских работников │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │6.2.2.│Осуществление целевой │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │подготовки врачей по │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │специальностям "Лечебное дело"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │и "Педиатрия" │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │6.2.3.│Осуществление послевузовской │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │подготовки (переподготовка) │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │врачей │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │6.2.4.│Повышение эффективности │ │2013-2015│ │ │ │ │Управление │ │ │последипломного образования │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │с использованием дистанционных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │методов обучения │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │6.2.5.│Проведение районных конкурсов │Бюджет района │2013-2015│ 200│ 100│ 50│ 50│Управление │ │ │"Лучший по профессии" и │ │гг. │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │принятие участие в областных и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │российских конкурсах │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │ │Итого по 6 разделу │Бюджет района │ │ 7213│ 4423│ 1345│ 1445│ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │ │Итого по программе │ │ │345252│168542│115355│61355│ │ ├──────┼──────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────────────────┤ │ │В том числе │ ├──────┼──────────────────────────────┬──────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────────────────┤ │ │ │Бюджет области│ │ 60090│ 60090│ - │ - │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────────────────┤ │ │ │Бюджет района │ │285162│108452│115355│61355│ │ └──────┴──────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────────────────┘
2012-10-01 Приложение к Постановлению от 01 октября 2012 года № 2288/10 Перечень