Решение Совета депутатов городского округа Климовск от 13.08.2004 № 1/12
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города Климовска от 17.12.2003 N 8/9 "О бюджете города Климовска на 2004 год"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД КЛИМОВСК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 13 августа 2004 г. N 1/12О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города
Климовска от 17.12.2003 N 8/9 "О бюджете города Климовска на 2004
год"
Совет депутатов
решил:
Статья 1
Внести в решение Совета депутатов города Климовска от17.12.2003 N 8/9 "О бюджете города Климовска на 2004 год" (с учетомизменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов г.Климовска от 28.01.2004 N 1/1, от 18.03.2004 N 10/3, от 30.03.2004 N1/4, от 27.04.2004 N 4/6, от 15.07.2004 N 1/9, от 26.07.2004 N 1/10)следующие изменения и дополнения:
1. Абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить бюджет города Климовска на 2004 год по доходам всумме 408492,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 443829,9 тыс. руб.".
2. Внести изменения в приложение 3 статьи 7 согласно приложению1 к настоящему решению.
3. Статью 26 изложить в следующей редакции:
"Утвердить:
- в составе бюджета города Климовска на 2004 год общий объемтекущих расходов в сумме 419285,8 тыс. руб. и капитальных расходов всумме 24544,1 тыс. руб.;
- текущие и капитальные расходы бюджета города Климовска на2004 год по разделам и подразделам функциональной классификациирасходов бюджета Российской Федерации согласно приложению 2 кнастоящему решению;
- расходы бюджета города Климовска на 2004 год по разделам,подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации согласноприложению 3 к настоящему решению".
4. В абзаце седьмом статьи 42 число "22" заменить числом "27".
5. Внести изменения и дополнения в приложения 6, 7, 8, 9 статьи43 согласно приложениям 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
6. В статье 51 число "30000" заменить числом "60000".
7. Внести изменение в приложение 11 статьи 68 согласноприложению 8.
8. Внести изменения и дополнения в приложение 14 статьи 69согласно приложению 9 к настоящему решению.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после егоофициального опубликования.
Глава
города Климовска А.Н. Меньшов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 13 августа 2004 г. N 1/12
(Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ Г. КЛИМОВСКА В 2004 ГОДУ|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Доходные источники | Сумма, || | тыс. руб. ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 1 | 2 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Налоговые доходы - всего | 181225,8 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Налоги на прибыль (доход) | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 1. Налог на прибыль организаций | 54203,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| - зачисляемый в субъект РФ | 47698,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| - зачисляемый в местный бюджет | 6505,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 2. Налог на доходы физических лиц | 85187,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 3. Налог на игорный бизнес | 746,1 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Налоги на товары и услуги, лицензионные | || и регистрационные сборы | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 4. Налог с продаж | 801,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 5. Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 32,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Налоги на совокупный доход | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 6. Единый налог, взимаемый в связи с применением | 4178,0 || упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 7. Единый налог на вмененный доход | 6495,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Налоги на имущество | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Налог на имущество физических лиц | 1100,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 9. Налог на имущество организаций | 11702,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 10. Налог с имущества, переходящего в порядке | 414,0 || наследования и дарения | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Платежи за пользование природными ресурсами | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 11. Земельный налог | 13979,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Прочие налоги, пошлины и сборы | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 13. Госпошлина | 1450,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| - с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды | 678,7 || общей юрисдикции | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| - за совершение нотариальных действий, | 771,3 || за государственную регистрацию актов гражданского | || состояния и другие юридически значимые действия, | || за рассмотрение и выдачу документов, связанных | || с приобретением гражданства РФ или с выходом | || из гражданства РФ | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Местные налоги и сборы | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 14. Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений | 99,2 || и организаций на содержание милиции, на благоустройство | || территорий, на нужды образования и другие цели | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 15. Налог на рекламу | 578,5 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 16. Прочие местные налоги и сборы | 261,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Неналоговые доходы - всего | 32927,7 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Доходы от использования имущества, находящегося | || в муниципальной собственности | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 17. Арендная плата за земли городов и поселков | 15452,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 18. Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, | 11703,0 || находящегося в муниципальной собственности | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 19. Проценты, полученные от размещения в банках | 1340,0 || и кредитных организациях временно свободных средств | || местного бюджета | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 20. Проценты, полученные от предоставления бюджетных | 33,0 || кредитов (ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные | || бюджеты | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 21. Доходы от оказания услуг или компенсации затрат | 610,0 || государства | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Платежи от государственных и муниципальных организаций | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 22. Перечисление части прибыли МУП | 259,7 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Штрафные санкции | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 23. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2300,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 24. Административные штрафы и иные санкции | 1230,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Итого налоговые и неналоговые доходы | 214153,5 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней | 153011,4 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 24. Фонд финансовой поддержки | 72712,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 25. Субвенции из областного бюджета | 73534,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| - на оплату газовой и электрической составляющих в ЖКХ | 21031,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| - на компенсацию расходов по содержанию ранее принятых | 770,0 || в ведение органов местного самоуправления | || муниципального образования объектов ЖКХ и социальной | || сферы | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| - на реализацию льгот по оплате жилья неработающим | 1930,0 || и одиноко проживающим гражданам, достигшим пенсионного | || возраста | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| - на повышение зарплаты работников организаций | 38882,0 || бюджетной сферы Московской области по решениям, | || принятым органами государственной власти Московской | || области | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| На реализацию льгот, установленных Законом РФ | 27,0 || "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской | || Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| На реализацию льгот, установленных Законом РФ | 464,0 || "О реабилитации жертв политических репрессий" | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| На оплату труда патронатных воспитателей, работающих | 100,0 || по договору социального патроната в соответствии | || с Законом Московской области "О патронате" | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| - на капитальные вложения | 10330,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 26. Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том | 6765,4 || числе компенсации дополнительных расходов, возникших | || в результате решений, принятых органами государственной | || власти | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Итого доходов (налоговые и неналоговые с учетом | 367164,9 || поступлений от бюджетов других уровней) | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Доходы муниципального целевого бюджетного фонда | 2000,0 || "Правопорядок" | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Доходы муниципального бюджетного фонда развития города | 29000,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход | 10327,1 || деятельности | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Всего доходов | 408492,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 13 августа 2004 г. N 1/12
(Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЛИМОВСКА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ИПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ|———————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————————————————|| Раздел, подраздел | Всего | В том числе ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| | | Текущие | Капитальные | В т.ч. || | | расходы | расходы, | капитальные || | | | всего | вложения в || | | | | строительство ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Государственное управление | 28255,4 | 28205,4 | 50,0 | || и местное самоуправление | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Правоохранительная | 225,0 | 225,0 | | || деятельность и обеспечение | | | | || безопасности государства | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Промышленность, энергетика | 4330,0 | 0,0 | 4330,0 | 4330,0 || и строительство | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Охрана окружающей среды | 2379,6 | 2379,6 | | || и природных ресурсов, | | | | || гидрометеорология, | | | | || картография и геодезия | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Охрана окружающей среды, | 2309,6 | 2309,6 | | || животного и растительного | | | | || мира | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Прочие расходы в области | 70,0 | 70,0 | | || охраны окружающей среды | | | | || и природных ресурсов | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Жилищно-коммунальное | 83174,2 | 74745,3 | 8428,9 | || хозяйство | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Предупреждение | 367,0 | 367,0 | | || и ликвидация последствий | | | | || чрезвычайных ситуаций | | | | || и стихийных бедствий | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Образование | 128746,6 | 128235,1 | 511,5 | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Дошкольное образование | 37678,0 | 37678,0 | 0,0 | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Общее образование | 76504,2 | 76404,2 | 100,0 | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Прочие учреждения | 13150,2 | 13050,2 | 100,0 | || и мероприятия в области | | | | || образования | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Платные услуги | 1414,2 | 1102,7 | 311,5 | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Культура, искусство | 12589,1 | 12374,7 | 214,4 | || и кинематография | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Культура и искусство | 11397,6 | 11397,6 | 0,0 | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Платные услуги | 1191,5 | 977,1 | 214,4 | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Средства массовой | 3147,7 | 3147,7 | | || информации | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| В том числе: | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Телевидение и радиовещание | 2093,6 | 2093,6 | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Периодическая печать | 1054,1 | 1054,1 | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Здравоохранение | 81839,5 | 71790,7 | 10048,8 | || и физическая культура | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Здравоохранение | 71671,7 | 61861,7 | 9810,0 | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Физическая культура | 3332,0 | 3332,0 | | || и спорт | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Платные услуги | 6835,8 | 6597,0 | 238,8 | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Социальная политика | 59424,1 | 58463,6 | 960,5 | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Учреждения социального | 12287,6 | 11377,1 | 910,5 | || обеспечения | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Социальная помощь | 328,8 | 328,8 | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Молодежная политика | 2532,6 | 2482,6 | 50,0 | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Прочие учреждения | 43389,5 | 43389,5 | | || и мероприятия в области | | | | || социальной политики | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Платные услуги | 885,6 | 885,6 | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Обслуживание | 3108,2 | 3108,2 | | || государственного | | | | || и муниципального долга | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Мобилизационная подготовка | 523,0 | 523,0 | | || экономики | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Прочие расходы | 4527,8 | 4527,8 | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Целевые фонды | 31192,7 | 31192,7 | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Муниципальный целевой | 2054,6 | 2054,6 | | || бюджетный фонд | | | | || "Правопорядок" | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Муниципальный целевой | 29138,1 | 29138,1 | | || бюджетный фонд развития | | | | || города | | | | ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| Всего | 443829,9 | 419285,8 | 24544,1 | 4330,0 ||———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————|
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 13 августа 2004 г. N 1/12
(Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ | 01 | | | | 28255,4 || САМОУПРАВЛЕНИЕ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Функционирование органов местного | 01 | 06 | | | 28255,4 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Содержание органов местного | 01 | 06 | 026 | | 24353,0 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 24353,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Обеспечение деятельности органов местного | 01 | 06 | 027 | | 3902,4 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 3902,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 05 | | | | 225,0 || И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Органы внутренних дел | 05 | 01 | | | 225,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 01 | 601 | | 225,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Содержание подведомственных структур | 05 | 01 | 601 | 075 | 225,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА | 07 | | | | 4330,0 || И СТРОИТЕЛЬСТВО | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 | | | 0,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка энергетики | 07 | 01 | 293 | | 0,0 || и электрификации субъектов Российской | | | | | || Федерации | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии на услуги, предоставляемые | 07 | 01 | 293 | 441 | 0,0 || населению газоснабжающими организациями | | | | | || в субъектах Российской Федерации | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Строительство, архитектура | 07 | 07 | | | 4330,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | | 4330,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | 198 | 4330,0 || на безвозвратной основе | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ | 09 | | | | 2379,6 || РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ | | | | | || И ГЕОДЕЗИЯ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Охрана окружающей среды, животного | 09 | 03 | | | 2309,6 || и растительного мира | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Финансирование мероприятий в области | 09 | 03 | 362 | | 2309,6 || контроля за состоянием окружающей среды | | | | | || и охраны природы | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии на природоохранные мероприятия | 09 | 03 | 362 | 407 | 2309,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы в области охраны | 09 | 06 | | | 70,0 || окружающей среды и природных ресурсов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Финансирование мероприятий в области | 09 | 06 | 362 | | 70,0 || контроля за состоянием окружающей среды | | | | | || и охраны природы | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 09 | 06 | 362 | 397 | 70,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12 | | | | 83174,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Жилищное хозяйство | 12 | 01 | | | 30838,3 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка жилищного | 12 | 01 | 310 | | 16804,3 || хозяйства субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 | 290 | 8563,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 12 | 01 | 310 | 397 | 8241,1 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы бюджетов субъектов РФ | 12 | 01 | 352 | | 14034,0 || и муниципальных образований по | | | | | || предоставлению населению субсидий | | | | | || на оплату жилья и коммунальных услуг | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии, субвенции и текущие расходы | 12 | 01 | 352 | 356 | 14034,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | | | 52148,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка коммунального | 12 | 02 | 311 | | 48038,1 || хозяйства субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии на услуги, оказываемые населению | 12 | 02 | 311 | 440 | 22806,3 || электро- и теплоснабжающими организациями | | | | | || в субъектах РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии на услуги, предоставляемые | 12 | 02 | 311 | 442 | 25231,8 || населению организациями водоснабжения | | | | | || и канализации субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на благоустройство в субъектах РФ | 12 | 02 | 311 | 443 | 0,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на благоустройство городских | 12 | 02 | 550 | | 4110,0 || и сельских поселений и округов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на уличное освещение | 12 | 02 | 550 | 492 | 1081,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на озеленение | 12 | 02 | 550 | 494 | 1849,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы по организации и содержанию мест | 12 | 02 | 550 | 495 | 929,0 || захоронения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 12 | 02 | 550 | 397 | 250,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие структуры и мероприятия жилищно- | 12 | 03 | | | 187,8 || коммунального хозяйства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Средства бюджетов субъектов Российской | 12 | 03 | 522 | | 187,8 || Федерации на реализацию региональных | | | | | || целевых программ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 12 | 03 | 522 | 397 | 187,8 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ | 13 | | | | 367,0 || ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ | | | | | || БЕДСТВИЙ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Предупреждение и ликвидация последствий | 13 | 02 | | | 367,0 || чрезвычайных ситуаций | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 | | 367,0 || для предупреждения и ликвидации | | | | | || чрезвычайных ситуаций | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 | 254 | 367,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ОБРАЗОВАНИЕ | 14 | | | | 128746,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Дошкольное образование | 14 | 01 | | | 38176,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 01 | 400 | | 38176,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 38176,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Общее образование | 14 | 02 | | | 77012,9 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 | | 77012,9 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Школы - детские сады, школы начальные, | 14 | 02 | 400 | 260 | 53143,2 || неполные средние и средние | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Специальные школы | 14 | 02 | 400 | 261 | 3297,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Вечерние и заочные средние | 14 | 02 | 400 | 262 | 1242,4 || образовательные школы | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 | 264 | 13385,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Детские дома | 14 | 02 | 400 | 265 | 5945,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | | | 13557,5 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 | | 13557,5 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 14 | 07 | 400 | 272 | 9640,2 || образования | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Финансирование мероприятий по организации | 14 | 07 | 400 | 319 | 1207,3 || оздоровительной кампании детей | | | | | || и подростков | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы бюджетов субъектов Российской | 14 | 07 | 400 | 500 | 2710,0 || Федерации и муниципальных образований | | | | | || по опеке и попечительству | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15 | | | | 12589,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Культура и искусство | 15 | 01 | | | 72589,7 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на культуру | 15 | 01 | 410 | | 8667,9 || и искусство | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Дворцы и дома культуры, другие учреждения | 15 | 01 | 410 | 280 | 5534,6 || клубного типа | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 278,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 2855,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 15 | 01 | 412 | | 3921,2 || культуры и искусства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 15 | 01 | 412 | 287 | 3921,2 || культуры и искусства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 16 | | | | 3147,7 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | | | 2093,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка государственных | 16 | 01 | 420 | | 693,6 || телерадиокомпаний | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 16 | 01 | 420 | 290 | 693,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 16 | 01 | 515 | | 1400,0 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 16 | 01 | 515 | 397 | 1400,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Периодическая печать и издательства | 16 | 02 | | | 7054,7 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка периодических | 16 | 02 | 423 | | 1054,1 || изданий, учрежденных органами | | | | | || законодательной и исполнительной власти | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 16 | 02 | 423 | 290 | 1054,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 17 | | | | 81839,5 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 77907,7 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | | 77907,7 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Больницы, родильные дома, клиники, | 17 | 01 | 430 | 300 | 61836,2 || госпитали | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Станции скорой и неотложной помощи | 17 | 01 | 430 | 305 | 14118,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 01 | 430 | 310 | 1952,7 || здравоохранения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Физическая культура и спорт | 17 | 03 | | | 3931,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на физическую | 17 | 03 | 434 | | 3931,8 || культуру и спорт | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Содержание подведомственных структур | 17 | 03 | 434 | 075 | 3761,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Мероприятия в области физической культуры | 17 | 03 | 434 | 293 | 170,0 || и спорта | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 03 | 434 | 314 | 0,0 || физической культуры и спорта | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 18 | | | | 59424,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Учреждения социального обеспечения | 18 | 01 | | | 13127,6 || и службы занятости | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы в области | 18 | 01 | 440 | | 13127,6 || социального обеспечения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Территориальные центры и отделения | 18 | 01 | 440 | 318 | 3209,4 || оказания социальной помощи на дому | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 18 | 01 | 440 | 323 | 9918,2 || социальной политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная помощь | 18 | 02 | | | 328,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы в области | 18 | 02 | 440 | | 300,0 || социального обеспечения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 440 | 322 | 300,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Выплата пенсий и пособий другим | 18 | 02 | 442 | | 28,8 || категориям граждан | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 28,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Молодежная политика | 18 | 03 | | | 2578,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка в области | 18 | 03 | 446 | | 2578,2 || молодежной политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 18 | 03 | 446 | 323 | 2578,2 || социальной политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 43389,5 || политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 350 | | 464,0 || установленных Законом РФ "О реабилитации | | | | | || жертв политических репрессий", | | | | | || по бюджетам субъектов РФ и муниципальных | | | | | || образований | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 350 | 290 | 464,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 351 | | 27,0 || установленных Законом РФ "О статусе | | | | | || Героев Советского Союза, Героев | | | | | || Российской Федерации и полных кавалеров | | | | | || ордена Славы" и Федеральным законом | | | | | || "О предоставлении социальных гарантий | | | | | || Героям Социалистического Труда и полным | | | | | || кавалерам ордена Трудовой Славы", | | | | | || по бюджетам субъектов РФ и муниципальных | | | | | || образований | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 351 | 290 | 27,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на компенсацию затрат | 18 | 06 | 354 | | 511,0 || по предоставлению льгот, установленных | | | | | || Законом Российской Федерации "О донорстве | | | | | || крови и ее компонентов", по бюджетам | | | | | || субъектов Российской Федерации | | | | | || и муниципальных образований | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 354 | 290 | 511,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 484 | | 1900,0 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О социальной защите инвалидов в | | | | | || Российской Федерации", по бюджетам | | | | | || субъектов Российской Федерации | | | | | || и муниципальных образований | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на обеспечение лекарственными | 18 | 06 | 484 | 348 | 1900,0 || средствами инвалидов и ветеранов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 37411,9 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О ветеранах" в части полномочий | | | | | || субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на санаторно-курортное лечение | 18 | 06 | 498 | 329 | 221,7 || ветеранов и инвалидов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на оплату жилищно-коммунальных | 18 | 06 | 498 | 345 | 35444,9 || услуг ветеранам и инвалидам | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Компенсация инвалидам расходов | 18 | 06 | 498 | 347 | 68,0 || на эксплуатацию и техническое | | | | | || обслуживание транспортных средств | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на обеспечение лекарственными | 18 | 06 | 498 | 348 | 310,0 || средствами инвалидов и ветеранов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 498 | 397 | 1367,3 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | | 3075,6 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | 397 | 3075,6 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО | 19 | | | | 3108,2 || И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Обслуживание государственного | 19 | 01 | | | 3108,2 || и муниципального внутреннего долга | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Процентные платежи по муниципальному | 19 | 01 | 462 | | 3108,2 || долгу | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Выплаты процентов по муниципальному долгу | 19 | 01 | 462 | 331 | 3108,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 23 | | | | 523,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | | | 523,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | | 523,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | 380 | 523,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30 | | | | 4527,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Резервные фонды | 30 | 01 | | | 2543,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | | 2543,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Резервные фонды исполнительных органов | 30 | 01 | 510 | 435 | 2543,0 || власти субъектов РФ, резервные фонды | | | | | || органов местного самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | | | 700,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на проведение выборов | 30 | 02 | 511 | | 700,0 || и референдумов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Выборы в органы законодательной | 30 | 02 | 511 | 394 | 700,0 || (представительной) власти субъектов | | | | | || Российской Федерации, выборы высшего | | | | | || должностного лица субъекта Российской | | | | | || Федерации, выборы в органы местного | | | | | || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | | | 1284,8 || подразделам | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | | 1284,8 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | 397 | 1284,8 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 31 | | | | 31192,7 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые бюджетные фонды субъектов РФ | 31 | 30 | | | 31192,7 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы за счет целевого фонда, | 31 | 30 | 520 | | 31192,7 || консолидируемого в бюджете | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 31 | 30 | 520 | 397 | 31192,7 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ВСЕГО | | | | | 443829,9 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 13 августа 2004 г. N 1/12
(Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Г. КЛИМОВСКА НА 2004 ГОД|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| АДМИНИСТРАЦИЯ Г. КЛИМОВСКА | | | | | 29166,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственное управление и местное | 01 | | | | 25823,0 || самоуправление | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Функционирование органов местного | 01 | 06 | | | 25823,0 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Содержание органов местного | 01 | 06 | 026 | | 22197,0 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 22197,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Обеспечение деятельности органов местного | 01 | 06 | 027 | | 3626,0 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 3626,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Предупреждение и ликвидация последствий | 13 | | | | 367,0 || чрезвычайных ситуаций и стихийных | | | | | || бедствий | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Предупреждение и ликвидация последствий | 13 | 02 | | | 367,0 || чрезвычайных ситуаций | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 | | 367,0 || для предупреждения и ликвидации | | | | | || чрезвычайных ситуаций | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 | 254 | 367,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Средства массовой информации | 16 | | | | 1400,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | | | 1400,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка государственных | 16 | 01 | 515 | | 1400,0 || телерадиокомпаний | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 16 | 01 | 515 | 397 | 1400,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 253,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 253,2 || политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | | 253,2 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | 397 | 253,2 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | | | | 523,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | | | 523,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | | 523,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | 380 | 523,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 800,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | | | 700,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на проведение выборов | 30 | 02 | 511 | | 700,0 || и референдумов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Выборы в органы законодательной | 30 | 02 | 511 | 394 | 700,0 || (представительной) власти субъектов | | | | | || Российской Федерации, выборы высшего | | | | | || должностного лица субъекта Российской | | | | | || Федерации, выборы в органы местного | | | | | || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | | | 100,0 || подразделам | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | | 100,0 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | 397 | 100,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ | | | | | 2432,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственное управление и местное | 01 | | | | 2432,4 || самоуправление | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Функционирование органов местного | 01 | 06 | | | 2432,4 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Содержание органов местного | 01 | 06 | 026 | | 2156,0 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 2156,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Обеспечение деятельности органов местного | 01 | 06 | 027 | | 276,4 || самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 276,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | | | | | 225,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Правоохранительная деятельность | 05 | | | | 225,0 || и обеспечение безопасности государства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Органы внутренних дел | 05 | 01 | | | 225,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 01 | 601 | | 225,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Содержание подведомственных структур | 05 | 01 | 601 | 075 | 225,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА | | | | | 124767,3 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Промышленность, энергетика | 07 | | | | 0,0 || и строительство | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 | | | 0,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка энергетики | 07 | 01 | 293 | | 0,0 || и электрификации субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии на услуги, предоставляемые | 07 | 01 | 293 | 441 | 0,0 || населению газоснабжающими организациями | | | | | || в субъектах РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Охрана окружающей среды и природных | 09 | | | | 2309,6 || ресурсов, гидрометеорология, картография | | | | | || и геодезия | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Охрана окружающей среды, животного | 09 | 03 | | | 2309,6 || и растительного мира | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Финансирование мероприятий в области | 09 | 03 | 362 | | 2309,6 || контроля за состоянием окружающей среды | | | | | || и охраны природы | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии на природоохранные мероприятия | 09 | 03 | 362 | 407 | 2309,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | | | | 76245,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Жилищное хозяйство | 12 | 01 | | | 24838,3 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка жилищного | 12 | 01 | 310 | | 10804,3 || хозяйства субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 | 290 | 8563,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 12 | 01 | 310 | 397 | 2241,1 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы бюджета субъектов РФ | 12 | 01 | 352 | | 14034,0 || и муниципальных образований | | | | | || по предоставлению населению субсидий | | | | | || на оплату жилья и коммунальных услуг | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии, субвенции и текущие расходы | 12 | 01 | 352 | 356 | 14034,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | | | 51219,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка коммунального | 12 | 02 | 311 | | 48038,1 || хозяйства субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии на услуги, оказываемые населению | 12 | 02 | 311 | 440 | 22806,3 || электро- и теплоснабжающими организациями | | | | | || в субъектах РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Субсидии на услуги, предоставляемые | 12 | 02 | 311 | 442 | 25231,8 || населению организациями водоснабжения | | | | | || и канализации субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на благоустройство в субъектах РФ | 12 | 02 | 311 | 443 | 0,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на благоустройство городских | 12 | 02 | 550 | | 3181,0 || и сельских поселений и округов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на уличное освещение | 12 | 02 | 550 | 492 | 1081,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на озеленение | 12 | 02 | 550 | 494 | 1849,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 12 | 02 | 550 | 397 | 250,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие структуры и мероприятия | 12 | 03 | | | 187,8 || жилищно-коммунального хозяйства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Средства бюджетов субъектов Российской | 12 | 03 | 522 | | 187,8 || Федерации на реализацию региональных | | | | | || целевых программ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 12 | 03 | 522 | 397 | 187,8 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 7129,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 7129,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | | 7129,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Больницы, родильные дома, клиники, | 17 | 01 | 430 | 300 | 7129,4 || госпитали | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 01 | 430 | 310 | 0,0 || здравоохранения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 39083,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 39083,1 || политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 350 | | 455,0 || установленных Законом РФ "О реабилитации | | | | | || жертв политических репрессий", | | | | | || по бюджетам субъектов РФ и муниципальных | | | | | || образований | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 350 | 290 | 455,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 351 | | 25,0 || установленных Законом РФ "О статусе | | | | | || Героев Советского Союза, Героев | | | | | || Российской Федерации и полных кавалеров | | | | | || ордена Славы" и Федеральным законом | | | | | || "О предоставлении социальных гарантий | | | | | || Героям Социалистического Труда и полным | | | | | || кавалерам ордена Трудовой Славы", по | | | | | || бюджетам субъектов РФ и муниципальных | | | | | || образований | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 351 | 290 | 25,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на компенсацию затрат | 18 | 06 | 354 | | 511,0 || по предоставлению льгот, установленных | | | | | || Законом Российской Федерации "О донорстве | | | | | || крови и ее компонентов", по бюджетам | | | | | || субъектов Российской Федерации | | | | | || и муниципальных образований | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 354 | 290 | 511,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 35444,9 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О ветеранах" в части полномочий | | | | | || субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на оплату жилищно-коммунальных | 18 | 06 | 498 | 345 | 35444,9 || услуг ветеранам и инвалидам | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | | 2647,2 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | 397 | 2647,2 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | 117727,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Образование | 14 | | | | 117648,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Дошкольное образование | 14 | 01 | | | 38176,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 01 | 400 | | 38176,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 38176,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Общее образование | 14 | 02 | | | 69845,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 | | 69845,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Школы - детские сады, школы начальные, | 14 | 02 | 400 | 260 | 53143,2 || неполные средние и средние | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Специальные школы | 14 | 02 | 400 | 261 | 3297,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Вечерние и заочные средние | 14 | 02 | 400 | 262 | 1242,4 || образовательные школы | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 | 264 | 6217,4 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Детские дома | 14 | 02 | 400 | 265 | 5945,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | | | 9626,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 | | 9626,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 14 | 07 | 400 | 272 | 6509,5 || образования | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Финансирование мероприятий по организации | 14 | 07 | 400 | 319 | 407,3 || оздоровительной кампании детей | | | | | || и подростков | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы бюджетов субъектов Российской | 14 | 07 | 400 | 500 | 2710,0 || Федерации и муниципальных образований | | | | | || по опеке и попечительству | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 79,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 79,1 || политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | | 79,1 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | 397 | 79,1 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| МОУДО ДООЛ "ГОРКИ" | | | | | 3130,7 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Образование | 14 | | | | 3130,7 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | | | 3130,7 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 | | 3130,7 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 14 | 07 | 400 | 272 | 3130,7 || образования | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ <*> | | | | | 800,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Образование | 14 | | | | 800,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | | | 800,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 | | 800,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Финансирование мероприятий по организации | 14 | 07 | 400 | 319 | 800,0 || оздоровительной кампании детей | | | | | || и подростков | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ, | | | | | 26037,0 || ПРОБЛЕМАМ МОЛОДЕЖИ, СЕМЬИ И ДЕТСТВА | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Образование | 14 | | | | 7167,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Общее образование | 14 | 02 | | | 7167,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 | | 7167,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 | 264 | 7167,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | | | 0,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 | | 0,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 14 | 07 | 400 | 272 | 0,0 || образования | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Культура, искусство и кинематография | 15 | | | | 12298,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Культура и искусство | 15 | 01 | | | 12298,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на культуру | 15 | 01 | 410 | | 8667,9 || и искусство | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Дворцы и дома культуры, другие учреждения | 15 | 01 | 410 | 280 | 5534,6 || клубного типа | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 278,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 2855,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 15 | 01 | 412 | | 3630,2 || культуры и искусства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 15 | 01 | 412 | 287 | 3630,2 || культуры и искусства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 3931,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Физическая культура и спорт | 17 | 03 | | | 3931,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на физическую | 17 | 03 | 434 | | 3931,8 || культуру и спорт | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Содержание подведомственных структур | 17 | 03 | 434 | 075 | 3761,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Мероприятия в области физической культуры | 17 | 03 | 434 | 293 | 170,0 || и спорта | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 03 | 434 | 314 | 0,0 || физической культуры и спорта | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 2639,3 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Молодежная политика | 18 | 03 | | | 2578,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка в области | 18 | 03 | 446 | | 2578,2 || молодежной политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 18 | 03 | 446 | 323 | 2578,2 || социальной политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 61,1 || политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | | 61,1 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | 397 | 61,1 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МЕСТНЫЕ ВЕСТИ" | | | | | 1054,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Средства массовой информации | 16 | | | | 1054,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Периодическая печать и издательства | 16 | 02 | | | 1054,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка периодических | 16 | 02 | 423 | | 1054,1 || изданий, учрежденных органами | | | | | || законодательной и исполнительной власти | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 16 | 02 | 423 | 290 | 1054,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| РАДИОРЕДАКЦИЯ "КЛИМОВСКОЕ РАДИО" | | | | | 693,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Средства массовой информации | 16 | | | | 693,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | | | 693,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка государственных | 16 | 01 | 420 | | 693,6 || телерадиокомпаний | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 16 | 01 | 420 | 290 | 693,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА | | | | | 24663,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 23513,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 23513,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | | 23513,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Больницы, родильные дома, клиники, | 17 | 01 | 430 | 300 | 21610,9 || госпитали | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 01 | 430 | 310 | 1902,7 || здравоохранения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 1150,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 1150,0 || политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 484 | | 900,0 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О социальной защите инвалидов | | | | | || в Российской Федерации", по бюджетам | | | | | || субъектов Российской Федерации | | | | | || и муниципальных образований | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на обеспечение лекарственными | 18 | 06 | 484 | 348 | 900,0 || средствами инвалидов и ветеранов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 250,0 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О ветеранах" в части полномочий | | | | | || субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на обеспечение лекарственными | 18 | 06 | 498 | 348 | 210,0 || средствами инвалидов и ветеранов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 498 | 397 | 40,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| МУ "КЛИМОВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ | | | | | 14168,8 || ПОМОЩИ" | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 14168,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 14168,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | | 14168,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Станции скорой и неотложной помощи | 17 | 01 | 430 | 305 | 14118,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 01 | 430 | 310 | 50,0 || здравоохранения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| КЛИМОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2 | | | | | 34675,9 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение и физическая культура | 17 | | | | 33095,9 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Здравоохранение | 17 | 01 | | | 33095,9 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | | 33095,9 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Больницы, родильные дома, клиники, | 17 | 01 | 430 | 300 | 33095,9 || госпитали | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 1580,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 1580,0 || политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 484 | | 1000,0 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О социальной защите инвалидов | | | | | || в Российской Федерации", по бюджетам | | | | | || субъектов Российской Федерации | | | | | || и муниципальных образований | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на обеспечение лекарственными | 18 | 06 | 484 | 348 | 1000,0 || средствами инвалидов и ветеранов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 580,0 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О ветеранах" в части полномочий | | | | | || субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на обеспечение лекарственными | 18 | 06 | 498 | 348 | 100,0 || средствами инвалидов и ветеранов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 498 | 397 | 480,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | 8095,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Культура, искусство и кинематография | 15 | | | | 291,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Культура и искусство | 15 | 01 | | | 291,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие ведомственные расходы в области | 15 | 01 | 412 | | 291,0 || культуры и искусства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 15 | 01 | 412 | 287 | 291,0 || культуры и искусства | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 7804,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Учреждения социального обеспечения | 18 | 01 | | | 6292,8 || и службы занятости | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы в области | 18 | 01 | 440 | | 6292,8 || социального обеспечения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Территориальные центры и отделения | 18 | 01 | 440 | 318 | 3209,4 || оказания социальной помощи на дому | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 18 | 01 | 440 | 323 | 3083,4 || социальной политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная помощь | 18 | 02 | | | 328,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы в области | 18 | 02 | 440 | | 300,0 || социального обеспечения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 440 | 322 | 300,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Выплата пенсий и пособий другим | 18 | 02 | 442 | | 28,8 || категориям граждан | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 28,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | | | 1183,0 || политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 350 | | 9,0 || установленных Законом РФ "О реабилитации | | | | | || жертв политических репрессий", | | | | | || по бюджетам субъектов РФ и муниципальных | | | | | || образований | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 350 | 290 | 9,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 351 | | 2,0 || установленных Законом РФ "О статусе | | | | | || Героев Советского Союза, Героев | | | | | || Российской Федерации и полных кавалеров | | | | | || ордена Славы" и Федеральным законом | | | | | || "О предоставлении социальных гарантий | | | | | || Героям Социалистического Труда и полным | | | | | || кавалерам ордена Трудовой Славы", по | | | | | || бюджетам субъектов РФ и муниципальных | | | | | || образований | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 351 | 290 | 2,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на реализацию льгот, | 18 | 06 | 498 | | 1137,0 || установленных Федеральным законом | | | | | || "О ветеранах" в части полномочий | | | | | || субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на санаторно-курортное лечение | 18 | 06 | 498 | 329 | 221,7 || ветеранов и инвалидов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Компенсация инвалидам расходов | 18 | 06 | 498 | 347 | 68,0 || на эксплуатацию и техническое | | | | | || обслуживание транспортных средств | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 498 | 397 | 847,3 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | | 35,0 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 18 | 06 | 515 | 397 | 35,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| МУСО "НАДЕЖДА" | | | | | 6834,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Социальная политика | 18 | | | | 6834,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Учреждения социального обеспечения | 18 | 01 | | | 6834,8 || и службы занятости | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Ведомственные расходы в области | 18 | 01 | 440 | | 6834,8 || социального обеспечения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие учреждения и мероприятия в области | 18 | 01 | 440 | 323 | 6834,8 || социальной политики | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Обслуживание государственного | 19 | | | | 3108,2 || и муниципального долга <*> | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Обслуживание государственного | 19 | 01 | | | 3108,2 || и муниципального внутреннего долга | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Процентные платежи по муниципальному | 19 | 01 | 462 | | 3108,2 || долгу | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Выплаты процентов по муниципальному долгу | 19 | 01 | 462 | 331 | 3108,2 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ОСВОД | | | | | 70,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Охрана окружающей среды и природных | 09 | | | | 70,0 || ресурсов, гидрометеорология, картография | | | | | || и геодезия | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы в области охраны | 09 | 06 | | | 70,0 || окружающей среды и природных ресурсов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Финансирование мероприятий в области | 09 | 06 | 362 | | 70,0 || контроля за состоянием окружающей среды | | | | | || и охраны природы | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 09 | 06 | 362 | 397 | 70,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД <*> | | | | | 2543,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 2543,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Резервные фонды | 30 | 01 | | | 2543,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | | 2543,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Резервные фонды исполнительных органов | 30 | 01 | 510 | 435 | 2543,0 || власти субъектов РФ, резервные фонды | | | | | || органов местного самоуправления | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| СТРАХОВОЙ ФОНД <*> | | | | | 759,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 759,8 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | | | 759,8 || подразделам | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | | 759,8 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | 397 | 759,8 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | | | | | 300,0 || ПО Г. КЛИМОВСКУ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 300,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | | | 300,0 || подразделам | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | | 300,0 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | 397 | 300,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| МУСП "РИТУАЛ КЛИМОВСК" | | | | | 929,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | | | | 929,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | | | 929,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы на благоустройство городских | 12 | 02 | 550 | | 929,0 || и сельских поселений и округов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы по организации и содержанию мест | 12 | 02 | 550 | 495 | 929,0 || захоронения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | 125,0 || ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ <*> | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы | 30 | | | | 125,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | | | 125,0 || подразделам | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | | 125,0 || целевым статьям | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | 397 | 125,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД "ПРАВОПОРЯДОК" <*> | | | | | 2054,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые бюджетные фонды | 31 | | | | 2054,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые бюджетные фонды субъектов РФ | 31 | 30 | | | 2054,6 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы за счет целевого фонда, | 31 | 30 | 520 | | 2054,6 || консолидируемого в бюджете | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 31 | 30 | 520 | 397 | 2054,6 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА | | | | | 29138,1 || <*> | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые бюджетные фонды | 31 | | | | 29138,1 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Целевые бюджетные фонды субъектов | 31 | 30 | | | 29138,1 || Российской Федерации | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Расходы за счет целевого фонда, | 31 | 30 | 520 | | 29138,1 || консолидируемого в бюджете | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 31 | 30 | 520 | 397 | 29138,1 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ОАО ГЛАВУКС | | | | | 470,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Промышленность, энергетика | 07 | | | | 470,0 || и строительство | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Строительство, архитектура | 07 | 07 | | | 470,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | | 470,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | 198 | 470,0 || на безвозвратной основе | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ЗАО ТЕКС | | | | | 3860,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Промышленность, энергетика | 07 | | | | 3860,0 || и строительство | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Строительство, архитектура | 07 | 07 | | | 3860,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | | 3860,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | 198 | 3860,0 || на безвозвратной основе | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ГУП УЕЗ МО "МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ" | | | | | 6000,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | | | | 6000,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Жилищное хозяйство | 12 | 01 | | | 6000,0 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Государственная поддержка жилищного | 12 | 01 | 310 | | 6000,0 || хозяйства субъектов РФ | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 12 | 01 | 310 | 397 | 6000,0 || видам расходов | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|| ВСЕГО | | | | | 443829,9 ||——————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————————————|
--------------------------------
<*> Финансирование отдельных видов расходов бюджета города, нераспределенных по ведомствам, получатели которых могут бытьопределены только в процессе исполнения бюджетов, осуществляется наосновании постановления главы города с указанием конкретныхполучателей и суммы выделенных им средств.
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 13 августа 2004 г. N 1/12
(Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД НА
ПОГАШЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА КЛИМОВСКА
тыс. руб.————|———————————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————|—————————————|| N | Форма | Сумма | Срок | Процентная | Проценты | Всего || п/п| долгового | долговых | погашения | ставка (%) | и другие | расходы по || | обязательства | обязательств, | | | расходы по | обслуживанию|| | | подлежащая | | | обслуживанию | и погашению || | | погашению | | | муниципального | долга в 2004|| | | в 2004 году | | | долга в 2004 | году || | | | | | году | ||————|———————————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————|—————————————|| 1. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга ||————|———————————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————|—————————————|| 1 | Кредиты, полученные | - | 2005 | 1% | 33,0 | 33,0|| | в 2003 году | | | | | ||————|———————————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————|—————————————|| 2 | Бюджетные ссуды, | - | 2006 | - | - | || | полученные в 2003 | | | | | || | году | | | | | ||————|———————————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————|—————————————|| 3 | Министерство финансов | 60000,0 | 2004 | - | - | 60000,0|| | Московской области | | | | | ||————|———————————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————|—————————————|| 4 | Кредиты, планируемые | 13552,3 | 2004 | Ставка | 810,0 | 14362,3|| | к возврату в 2004 | | | рефинансирования | | || | году (из общей суммы | | | ЦБ РФ за вычетом | | || | кредитов, планируемых | | | 1% | | || | к привлечению в 2004 | | | | | || | году) | | | | | ||————|———————————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————|—————————————|| 5 | Гарантия КБ | 3000,0 | 2004 | - | - | 3000,0|| | "Межтопэнергобанк" | | | | | || | за ГУП МО УЕЗ | | | | | || | "Мособлкоммуналстрой" | | | | | || | по договору | | | | | || | на проведение работ | | | | | || | по замене лифтов | | | | | ||————|———————————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————|—————————————|| 6 | Гарантия КБ | 3000,0 | 2004 | - | - | 3000,0|| | "Агропромкредитбанк" | | | | | || | за ГУП МО УЕЗ | | | | | || | "Мособлкоммуналстрой" | | | | | || | по договору | | | | | || | на проведение работ | | | | | || | по ремонту кровель | | | | | || | жилых домов | | | | | ||————|———————————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————|—————————————|| 7 | Гарантия ОАО | | 2005 | 18% | 1611,1 | 1611,1|| | "Московская областная | | | | | || | инвестиционная | | | | | || | трастовая компания" | | | | | || | на проведение | | | | | || | реструктуризации | | | | | || | кредиторской | | | | | || | задолженности перед | | | | | || | ОАО "Мосэнерго" | | | | | ||————|———————————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————|—————————————|| 8 | Гарантия ОАО банк | 11400,0 | 2004 | 15% | 654,1 | 12054,1|| | "Возрождение" за ГУП | | | | | || | МО "Управление | | | | | || | внебюджетного | | | | | || | строительства | | | | | || | Московской области" | | | | | || | на выполнение работ | | | | | || | по подготовке | | | | | || | к осенне-зимнему | | | | | || | периоду 2004/2005 | | | | | || | года | | | | | ||————|———————————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————|—————————————|| | Всего | 90952,3<*> | | | 3108,2<**> | 94060,5||————|———————————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————|—————————————|
--------------------------------
<*> Суммы по погашению основного долга учтены в составеисточников финансирования дефицита городского бюджета.
<**> Суммы процентов и других расходов по обслуживанию долгаучтены в составе расходов по обслуживанию долга города Климовска.
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 13 августа 2004 г. N 1/12
(Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА Г. КЛИМОВСКА НА 2004 ГОД НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЧИХ РАСХОДОВ
(тыс. руб.)
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 4527,8
В том числе:
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 2543,0
В том числе:
Резервный фонд главы города Климовска 2543,0
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 700,0
В том числе:
Выборы в органы местного самоуправления 700,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ (БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ) 0
В том числе:
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 0
за вычетом погашения
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 11000,0
внутри страны
Из них:
- прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 11000,0
внутри страны
В том числе:
- муниципальным унитарным предприятиям жилищно- 1000,0
коммунального хозяйства города Климовска
на улучшение водоснабжения в городе Климовске
- муниципальным унитарным предприятиям, 10000,0
учреждениям, организациям города Климовска
на капитальный ремонт, подготовку
к осенне-зимнему периоду 2004-2005 годов
Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), 11000,0
предоставленных внутри страны
В том числе:
- муниципальным унитарным предприятиям жилищно- 1000,0
коммунального хозяйства города Климовска
на улучшение водоснабжения в городе Климовске
- муниципальным унитарным предприятиям, учреждениям, 10000,0
организациям города Климовска на капитальный
ремонт, подготовку к осенне-зимнему периоду
2004-2005 годов
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ 1284,8
К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ, ВСЕГО
В том числе:
Страховой фонд 759,8
Реализация муниципальных целевых программ 125,0
ИМНС по г. Климовску 300,0
Расходы на опубликование материалов 100,0
в периодических изданиях
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 13 августа 2004 г. N 1/12
(Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА КЛИМОВСКА НА
2004 ГОД
I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ|—————|——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————|| N | Виды заимствований | Объем | Срок привлечения || п/п | | привлечения | || | | средств в | || | | 2004 году | || | | (тыс. руб.) | ||—————|——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————|| 1. | Бюджетные ссуды | 60000 | Не более шести || | | | месяцев в течение || | | | текущего || | | | финансового года ||—————|——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————|
2. КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ГОРОДА КЛИМОВСКА ОТ ИМЕНИ ГОРОДА КЛИМОВСКА|—————|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|| N | Виды заимствований | Объем | Срок действия || п/п | | привлечения | || | | средств в 2004 | || | | году (тыс. руб.) | ||—————|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|| 1. | Кредитные договоры | 13552,3 | До двух лет || | и соглашения, | | || | заключенные | | || | от имени города | | || | Климовска | | ||—————|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|| | Итого общий объем | 73552,3 | || | привлеченных средств | | || | в 2004 году | | ||—————|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|
II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ|—————|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| N | Виды заимствований | Объем || п/п | | погашения || | | в 2004 году || | | (тыс. руб.) ||—————|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1. | Бюджетные ссуды, полученные | 60000 || | из бюджетов других уровней | ||—————|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 2. | Кредитные договоры и соглашения, | 13552,3 || | заключенные от имени города Климовска | ||—————|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| | Итого | 73552,3 ||—————|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 13 августа 2004 г. N 1/12
(Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В 2004 ГОДУ В Г. КЛИМОВСКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРАВО НА
ЛЬГОТЫ
1. Средства из федерального бюджета
Субвенция бюджету города
- Закон Российской Федерации
"О реабилитации жертв политических
репрессий" - 464,0 тыс. руб.
- Закон Российской Федерации "О статусе
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы" и Федеральный закон
"О предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы" - 27,0 тыс. руб.
Итого за счет средств федерального бюджета - 491,0 тыс. руб.
2. Расходы, учтенные в составе бюджета
города
- Федеральный закон "О ветеранах" - 26222,1 тыс. руб.
- Закон Российской Федерации
"О донорстве крови и ее компонентов" - 511,0 тыс. руб.
Итого за счет средств бюджета города - 26733,1 тыс. руб.
3. Средства областного бюджета
Субвенция бюджету города на оплату
газовой и электрической составляющих
в жилищно-коммунальном хозяйстве:
- Федеральный закон "О ветеранах" - 11090,0 тыс. руб.
Итого за счет средств областного бюджета - 11090,0 тыс. руб.
Всего расходы на выполнение
мероприятий по федеральным законам - 38314,1 тыс. руб.
Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 13 августа 2004 г. N 1/12
(Приложение 14
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. N 8/9)
ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДА КЛИМОВСКА ПО ФОРМАМ ДОЛГОВЫХОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫДАННЫХ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КЛИМОВСКА ОТ ИМЕНИ ГОРОДА КЛИМОВСКА
1. КРЕДИТЫ И БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА
КЛИМОВСКА
(тыс. руб.) |————|———————————————|—————————————|—————————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Форма | Дата | Сумма привлеченных средств | Процентная | Сумма долговых обязательств, подлежащих погашению || п/п| долгового | привлечения | | ставка | || | обязательства | средств | | | ||————|———————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————||———————————||————————|————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————|| | | | тыс. руб.| в | вид | | Срок | Всего | В том числе | Из них причитается к погашению || | | | | иностранной | валюты| | действия| | | в 2004 году || | | | | валюте | | | | | | ||————|———————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————|————————————|—————————|————————|———————————|—————————————||————————|——————————————————————————|| | | | | | | | | | погашение | выплата | всего | в том числе || | | | | | | | | | основного | процентов | | || | | | | | | | | | долга | и другие | | || | | | | | | | | | | расходы по | | || | | | | | | | | | | обслуживанию | | || | | | | | | | | | | долга | | ||————|———————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————|————————————|—————————|————————|———————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| | | | | | | | | | | | | погашение | выплата || | | | | | | | | | | | | основного | процентов || | | | | | | | | | | | | долга | и другие || | | | | | | | | | | | | | расходы по || | | | | | | | | | | | | | обслуживанию || | | | | | | | | | | | | | долга ||————|———————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————|————————————|—————————|————————|———————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| 1. | Кредиты, | 2003 | 4457,0| | Руб. | 1% | 2005 | 4535,2| 4457,0 | 78,2 | 33,0| | 33,0 || | полученные | | | | | | | | | | | | || | в 2003 году | | | | | | | | | | | | ||————|———————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————|————————————|—————————|————————|———————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| 2. | Бюджетные | 2003 | 8000,0| | Руб. | | 2006 | 8000,0| 8000,0 | | | | || | ссуды, | | | | | | | | | | | | || | полученные | | | | | | | | | | | | || | в 2003 году | | | | | | | | | | | | ||————|———————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————|————————————|—————————|————————|———————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| 3. | Министерство | 2004 | 60000,0| | Руб. | | 2004 | 60000,0| 60000,0 | | 60000,0| 60000,0 | || | финансов | | | | | | | | | | | | || | Московской | | | | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | | | || | (бюджетные | | | | | | | | | | | | || | ссуды) | | | | | | | | | | | | ||————|———————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————|————————————|—————————|————————|———————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| 4. | Кредиты, | 2004 | 13552,3| | Руб. | | 2004 | 14362,3| 13552,3 | 810,0 | 14362,3| 13552,3 | 810,0 || | планируемые | | | | | | | | | | | | || | к получению | | | | | | | | | | | | || | в 2004 году | | | | | | | | | | | | ||————|———————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————|————————————|—————————|————————|———————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| | Всего | | 86009,3| | | | | 86897,5| 86009,3 | 888,2 | 74395,3| 73552,3 | 843,0 || | кредитов | | | | | | | | | | | | || | и бюджетных | | | | | | | | | | | | || | ссуд | | | | | | | | | | | | ||————|———————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————|————————————|—————————|————————|———————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|
2. ДРУГИЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ГАРАНТИРОВАННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ГОРОДА КЛИМОВСКА
(тыс. руб.)|————|———————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Форма долгового | Дата | Сумма выданных гарантий | Процентная | Фактическая | Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению || п/п| обязательства | привлечения | (и планируемых к выдаче) | ставка | задолженность | || | | средств | | | по гарантиям | ||————|———————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————————————————|—————————|————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————|| | | | | | | срок | всего | в том числе | из них причитается || | | | | | | действия| | | погашению в 2004 году ||————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————|————————————|—————————————————————————|—————————|————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————|| | | | тыс. руб. | в | вид | | | | | | || | | | | иностранной | валюты| | | | | | || | | | | валюте | | | | | | | ||————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————|————————————|———————————|—————————————||————————||———————||————————————————————————||———————————————————————————————————|| | | | | | | | по | по | | | | || | | | | | | | погашению | выплате | | | | || | | | | | | | основного | процентов | | | | || | | | | | | | долга | и другие | | | | || | | | | | | | | расходы по | | | | || | | | | | | | | обслуживанию | | | | || | | | | | | | | долга | | | | ||————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————|————————————|———————————|——————————————|—————————|————————|——————————|——————————————|————————|——————————————————————————|| | | | | | | | | | | | погашение| выплата | всего | в том числе || | | | | | | | | | | | основного| процентов | | || | | | | | | | | | | | долга | и другие | | || | | | | | | | | | | | | расходы по | | || | | | | | | | | | | | | обслуживанию | | || | | | | | | | | | | | | долга | | ||————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————|————————————|———————————|——————————————|—————————|————————|——————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| | | | | | | | | | | | | | | погашение | выплата || | | | | | | | | | | | | | | основного | процентов || | | | | | | | | | | | | | | долга | в другие || | | | | | | | | | | | | | | | расходы по || | | | | | | | | | | | | | | | обслуживанию || | | | | | | | | | | | | | | | долга ||————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————|————————————|———————————|——————————————|—————————|————————|——————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| 1. | Гарантия КБ | 2003 | 3000,0 | | Руб. | | | | 2004 | 3000,0| 3000,0| | 3000,0| 3000,0 | || | "Межтопэнергобанк" | | | | | | | | | | | | | | || | за ГУП МО УЕЗ | | | | | | | | | | | | | | || | "Мособлкоммуналстрой" | | | | | | | | | | | | | | || | по договору | | | | | | | | | | | | | | || | на проведение работ | | | | | | | | | | | | | | || | по замене лифтов | | | | | | | | | | | | | | ||————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————|————————————|———————————|——————————————|—————————|————————|——————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| 2. | Гарантия КБ | 2003 | 3000,0 | | Руб. | | | | 2004 | 3000,0| 3000,0| | 3000,0| 3000,0 | || | "Агропромкредитбанк" | | | | | | | | | | | | | | || | за ГУП МО УЕЗ | | | | | | | | | | | | | | || | "Мособлкоммуналстрой" | | | | | | | | | | | | | | || | по договору | | | | | | | | | | | | | | || | на проведение работ | | | | | | | | | | | | | | || | по ремонту кровель | | | | | | | | | | | | | | || | жилых домов | | | | | | | | | | | | | | ||————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————|————————————|———————————|——————————————|—————————|————————|——————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| 3. | Гарантия ОАО | 2004 | 12300,0 | | Руб. | 18% | | | 2005 | 14088,7| 12300,0| 1788,7 | 1611,1| | 1611,1 || | "Московская областная | | | | | | | | | | | | | | || | инвестиционная | | | | | | | | | | | | | | || | трастовая компания" | | | | | | | | | | | | | | || | на проведение | | | | | | | | | | | | | | || | реструктуризации | | | | | | | | | | | | | | || | кредиторской | | | | | | | | | | | | | | || | задолженности перед | | | | | | | | | | | | | | || | ОАО "Мосэнерго" | | | | | | | | | | | | | | ||————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————|————————————|———————————|——————————————|—————————|————————|——————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| 4. | Гарантия ОАО банк | 2004 | 11400,0 | | Руб. | 15% | | | 2004 | 12054,1| 11400,0| 654,1 | 12054,1| 11400,0 | 654,1<*> || | "Возрождение" | | | | | | | | | | | | | | || | за ГУП МО "Управление | | | | | | | | | | | | | | || | внебюджетного | | | | | | | | | | | | | | || | строительства | | | | | | | | | | | | | | || | Московской области" | | | | | | | | | | | | | | || | на выполнение работ | | | | | | | | | | | | | | || | по подготовке | | | | | | | | | | | | | | || | к осенне-зимнему | | | | | | | | | | | | | | || | периоду 2004/2005 | | | | | | | | | | | | | | || | года | | | | | | | | | | | | | | ||————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————|————————————|———————————|——————————————|—————————|————————|——————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|| | Всего гарантий | | 29700,0 | | | | | | | 32142,8| 29700,0| 2442,8 | 19665,2| 17400,0 | 2265,2 ||————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————|————————————|———————————|——————————————|—————————|————————|——————————|——————————————|————————|———————————|——————————————|
3. ОБЩИЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА КЛИМОВСКА ПО ФОРМАМДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА
КЛИМОВСКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА С УЧЕТОМ ДОЛГОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОГАШЕНИЮ В 2004 Г. (ТЫС. РУБ.)|———————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|| Форма долговых обязательств | Долг города | Предельный || | Климовска | объем || | | муниципального || | | долга города || | | Климовска || | | по состоянию || | | на 01.01.2005 ||———————————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————————|| | Всего | В том | || | | числе долг | || | | города | || | | Климовска, | || | | подлежащий | || | | погашению | || | | в 2004 | || | | году | ||———————————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————————|| Кредиты и бюджетные ссуды, | 86009,3 | 73552,3 | 12457,0 || полученные администрацией | | | || города Климовска | | | ||———————————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————————|| Другие долговые | 29700,0 | 17400,0 | 12300,0 || обязательства, | | | || гарантированные | | | || администрацией города | | | || Климовска | | | ||———————————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————————|| Всего | 115709,3 | 90952,3 | 24757,0 ||———————————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————————|