Постановление Правительства Московской области от 11.02.2014 № 64/4
О внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2014 г. N 64/4О внесении изменений в государственную программу Московской области
"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программуМосковской области "Развитие и функционированиедорожно-транспортного комплекса", утвержденную постановлениемПравительства Московской области от 23.08.2013 N 656/35 "Обутверждении государственной программы Московской области "Развитие ифункционирование дорожно-транспортного комплекса" (с изменениями,внесенными постановлениями Правительства Московской области от26.12.2013 N 1155/57, от 06.02.2014 N 39/1 ).
2. Главному управлению по информационной политике Московскойобласти обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящегопостановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и наИнтернет - портале Правительства Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания.
Губернатор
Московской области А. Ю. Воробьев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Московской области
от II.02.2014 N 64/4
Изменения
в государственную программу Московской области "Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса"
1. В разделе 5 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации мероприятий Программы":
1.1. Подраздел 5.2 "Обоснование финансовых ресурсов,необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "ДорогиПодмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 кнастоящим изменениям.
1.2. Подраздел 5.5 "Обоснование финансовых ресурсов,необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечивающаяподпрограмма" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 кнастоящим изменениям.
2. Подраздел 6.2 "Планируемые результаты реализацииподпрограммы "Дороги Подмосковья" раздела 6 "Планируемые результатыреализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложениюN 3 к настоящим изменениям.
3. Подраздел 7.5 "Методика расчета значений показателейэффективности реализации подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма"раздела 7 "Методика расчета значений показателей эффективностиреализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложениюN 4 к настоящим изменениям.
4. В разделе 9 "Порядок взаимодействия государственногозаказчика программы, подпрограмм и ответственных за выполнениемероприятий":
4.1. В подразделе 9.2 "Подпрограмма "Дороги Подмосковья"Паспорт подпрограммы "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакциисогласно приложению N 5 к настоящим изменениям.
4.2. В подразделе 9.2 "Подпрограмма "Дороги Подмосковья"Перечень мероприятий подпрограммы "Дороги Подмосковья" изложить вновой редакции согласно приложению N 6 к настоящим изменениям.
4.3. В подразделе 9.5 "Подпрограмма "Обеспечивающаяподпрограмма" Паспорт подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма"изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящимизменениям.
4.4. В подразделе 9.5 "Подпрограмма "Обеспечивающаяподпрограмма" Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечивающаяподпрограмма" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 кнастоящим изменениям.
5. Приложение N 12 к Подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 9 к настоящим изменениям.
Приложение N 1
к Изменениям в государственную программу Московской
области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса""5.2 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятий подпрограммы "Дороги Подмосковья"
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||1. Строительство и | Средства |Потребность в финансировании по | 118 394 826,56 в том | ||реконструкция сети | бюджета |объектам строительства и | числе по годам: | ||автомобильных дорог (в том| Московской |реконструкции рассчитывается по |2014- 22 180 558,55; | ||числе проектирование и | области |формуле: |2015- 31 425 812,86; | ||разработка проектов | (включая |Сстр = Собщ.ст. об - Проф + |2016- 12 858 305,83; | ||планировки территории на | средства |Собщ.ст. пир, эксп + Собщ.ст. ппт, |2017- 28 512 970,00; | ||указанные объекты) | Дорожного |где: |2018- 23 417179,32. | || | фонда |Сстр - стоимость строительства в 2014| | || | Московской |- 2018 годах; | | || | области); |Собщ.ст. об - общая стоимость объекта| | || | средства |в соответствии с заключением | | || |федерального |государственной экспертизы, либо | | || | бюджета |ориентировочная стоимость, | | || | |рассчитанная на базе | | || | |объектов-аналогов; | | || | |Проф - прогноз фактического | | || | |финансирования по объекту на | | || | |01.01.2014; | | || | | Собщ.ст. пир, эксп = Кпир, эксп * | | || | | Сер.ст. | | || | |пир, эксп, | | || | |где: | | || | |Собщ.ст. пир, эксп - стоимость| | || | |проектных работ и экспертизы проектов| | || | |по объектам строительства и| | || | |реконструкции; | | || | |Кпир, эксп - количество объектов | | || | |строительства и реконструкции, по | | || | |которым | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| | |предусмотрено проведение проектных . | | || | |работ и экспертизы проектов; | | || | |Сср.ст. пир, эксп - средняя стоимость| | || | |проектных работ и экспертизы | | || | |проектов, определенная исходя из | | || | |фактических затрат, осуществленных по| | || | |объектам-аналогам; | | || | | Собщ.ст. ппт = Кппт * Сср.ст. ппт, | | || | |где: | | || | |Кппт - количество объектов | | || | |строительства и реконструкции, по | | || | |которым предусмотрена подготовка | | || | |проектов планировки территории; | | || | |Сср.ст. ппт - средняя стоимость работ| | || | |но подготовке проектов планировки | | || | |территории, определенная исходя из | | || | |фактических затрат, осуществленных по| | || | |объектам-аналогам. | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||2. Содержание сети| Средства |Потребность в финансировании на | 59 145 499,15 в том | ||автомобильных дорог | бюджета |содержание сети автомобильных дорог | числе по годам: | || | Московской |рассчитывается по формуле: |2014-2 584 254,65; 2015| || | области | Ссод = Сгост * ПРОТпрогн * Кнад, | - 12 123 855,00; | || | (включая |где: |2016- 13 876 565,00; | || | средства |Ссод - объем финансовых средств на |2017- 14 489 904,15; | || | Дорожного |содержание автомобильных дорог |2018- 16 070 920,35. | || | фонда |регионального значения Московской | | || | Московской |области в соответствующем финансовом | | || | области) |году; Сгост - стоимость содержания 1 | | || | |км авто- | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|| | |мобильных дорог, определенная исходя | | || | |из анализа фактических затрат за | | || | |предшествующий период и требований | | || | |ГОСТ Р 5097-93; | | || | |ПРОТпрогн - прогнозный показатель | | || | |протяженности автомобильных дорог | | || | |регионального значения Московской | | || | |области на 1 января соответствующего | | || | |финансового года; | | || | |Кнад - коэффициент надежности | | || | |обслуживания сети. | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————||3. Обеспечение | Средства |Потребность в финансировании | 2 397 108,00 в том | ||безопасности дорожного | бюджета |мероприятий по обеспечению | числе по годам: | ||движения (переустройство и| Московской |безопасности дорожного движения |2015- 400 000,00; | ||восстановление элементов | области |рассчитывается по формуле: |2016- 450 000,00; | ||обстановки автомобильных | (включая | Сбдд - Спрогн.бдд * Ксред. бдд * |2017- 742 302,00; 2018 | ||дорог - тротуаров, | средства | Ссредн.затр.бдд, |- 804 806,00. | ||дорожной разметки, | Дорожного |где: | | ||автобусных остановок, | фонда |Сбдд - объем финансовых средств на | | ||дорожных знаков, | Московской |обеспечение безопасности дорожного | | ||светофорных объектов и | области) |движения в соответствующем финансовом| | ||т.д.) | |году, | | || | |Спрогн.бдд - прогнозируемый объем | | || | |затрат на финансирование мероприятий | | || | |по обеспечению безопасности дорожного| | || | |движения, | | || | |Ксред. бдд - среднее число | | || | |мероприятий, проводимых в отчетном и | | || | |двух предше- | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| | |ствующих финансовых годах без учета | | || | |мероприятий, проводимых в рамках | | || | |долгосрочной целевой программы | | || | |Московской области "Обеспечение | | || | |безопасности дорожного движения на | | || | |период 2013 -2015 годов"; | | || | |Ссредн.затр.бдд - средний объем | | || | |затрат на реализацию мероприятий по | | || | |обеспечению безопасности дорожного | | || | |движения, проводимых в отчетном и | | || | |двух предшествующих финансовых годах.| | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||4. Капитальный ремонт и | Средства | Скал,рем = Снорм * ПРОТпрогн * | 37 548 175,85 в том | ||ремонт сети автомобильных | бюджета |Кнад, где: | числе по годам: | ||дорог | Московской |Снорм - затраты на капитальный ремонт|2014- 327 654,35; | || | области |и ремонт автомобильных дорог |2015- 7 942 293,00; | || | (включая |регионального или межмуниципального |2016- 8 478 353,00; | || | средства |значения Московской области на 1 км, |2017- 10 059 703,85; | || | Дорожного |определенные исходя из анализа |2018- 10 740 171,65. | || | фонда |фактических затрат за предшествующий | | || | Московской |период в соответствии с Приказом | | || | области) |Министерства транспорта Российской | | || | |Федерации от 01.11.2007 N 157 и | | || | |требованиям Закона Московской области| | || | |N 249/2005-03 "Об обеспечении чистоты| | || | |и порядка на территории Московской | | || | |области"; | | || | |ПРОТпрогн - прогнозный показатель | | || | |протяженности автомобильных дорог | | || | |регионального значения Московской | | || | |обла- | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| | |сти на 1 января соответствующего | | || | |финансового года; | | || | |Кнад - коэффициент надежности ремонта| | || | |сети. | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||5. Создание условий для | Средства |Финансирование планируется по | 6 122 678,00 в том | ||реализации подпрограммы | бюджета |затратам на аналогичные мероприятия в| числе по годам: | ||"Дороги Подмосковья" | Московской |отчетном финансовом году. |2014- 210 787,00; | || | области |В 2015 году погашается задолженность |2015- 3 379 003,00; | || | (включая |по бюджетным кредитам, полученным |2016- 841 830,00; | || | средства |Московской областью из федерального |2017- 844 277,00; | || | Дорожного |бюджета для строительства |2018- 846 781,00. | || | фонда |(реконструкции), капитального | | || | Московской |ремонта, ремонта и содержания | | || | области) |автомобильных дорог общего | | || | |пользования (за исключением | | || | |автомобильных дорог федерального | | || | |значения) в объеме 2 541 677 тыс. | | || | |рублей. | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||6. Субсидия | Средства |Расчет финансового обеспечения | 15 114 116,00 в том | ||государственному | бюджета |мероприятия (объем субсидии на | числе по годам: 2014- | ||бюджетному учреждению | Московской |выполнение государственного задания) | 15 114 116,00. | ||Московской области | области |определяется по формуле: | | ||"Мосавтодор" | (включая |Cr3=г(Hi*Oir3) +Сучр, | | || | средства |где: | | || | Дорожного |Сгз- объем финансового обеспечения | | || | фонда |выполнения государственного задания | | || | Московской |государственному бюджетному | | || | области) |учреждению Московской области | | || | |"Мосавтодор"; | | || | |Hi- нормативные затраты на оказание | | || | |единицы государственной услуги; | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| | |Oir3- объем государственной услуги в | | || | |соответствующем финансовом году; | | || | |Сучр- затраты на содержание | | || | |учреждения в соответствующем | | || | |финансовом году. | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||7. Повышение надежности и | Средства |Потребность в финансировании |933 571,00 в том числе | ||безопасности движения по | Дорожного |мероприятий на предупреждение и | по годам: | ||автомобильным дорогам | фонда |ликвидацию чрезвычайных ситуаций и |2014- 173 306,00; | ||регионального значения | Московской |последствий стихийных бедствий |2015- 186 755,00; | ||Московской области | области |рассчитывается по формуле: |2016- 186 755,00; | ||(формирование резерва | | Счс = Спрогн.чс * Ксред. чс * |2017- 186 755,00; 2018 | ||средств на предупреждение | | Ссредн.затр.чс, |- 200 000,00. | ||и ликвидацию чрезвычайных | |где: | | ||ситуаций и последствий | |Счс - объем финансовых средств на | | ||стихийных бедствий) | |предупреждение и ликвидацию | | || | |чрезвычайных ситуаций и последствий | | || | |стихийных бедствий в соответствующем | | || | |финансовом году, | | || | |Спрогн.чс - прогнозируемый объем | | || | |затрат по финансированию мероприятий | | || | |на предупреждение и ликвидацию | | || | |чрезвычайных ситуаций и последствий | | || | |стихийных бедствий, | | || | |Ксред. чс - среднее число | | || | |мероприятий, проводимых в отчетном и | | || | |двух предшествующих финансовых годах;| | || | |Ссредн.затр.чс - средний объем затрат| | || | |на реализацию мероприятий по | | || | |предупреждению и ликвидации | | || | |чрезвычайных си- | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| | |туаций и последствий стихийных | | || | |бедствий. | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||8. Субсидии местным | Средства |Объем финансовых средств на | 5 010 910,87 в том | ||бюджетам | бюджета |предоставление субсидий местным | числе по годам: | || | Московской |бюджетам рассчитывается по формуле: |2014- 3 359 894,29; | || | области | Ссуб = Ссел + Срем + Стехн, |2015- 549 614,29; | || | (включая |Где: |2016- 553 572,29; | || | средства |Ссуб - общий объем субсидий |2017- 271 876,00; | || | Дорожного |муниципальным образованиям Московской|2018- 275 954,00. | || | фонда |области на соответствующий финансовый| | || | Московской |год; Ссел - субсидия на | | || | области и |финансирование работ по | | || | средства |проектированию и строительству | | || | бюджетов |(реконструкции) автомобильных дорог | | || |муниципальных|общего пользования местного значения | | || | образований |с твердым покрытием до сельских | | || | Московской |населенных пунктов, не имеющих | | || | области) |круглогодичной связи с сетью | | || | |автомобильных дорог Московской | | || | |области и рассчитывается по формуле: | | || | | Ссел - ДФ * 5% - Сстр.рег. | | || | |дор.сел., где: | | || | |ДФ - объем бюджетных ассигнования | | || | |Дорожного фонда Московской области на| | || | |соответствующий финансовый год; | | || | |Сстр.рег. дор.сел. - финансирование | | || | |мероприятий по проектированию и | | || | |строительству (реконструкции) | | || | |автомобильных дорог общего | | || | |пользования регионального | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|| | |значения с твердым покрытием до| | || | |сельских населенных пунктов в| | || | |соответствующем финансовом году; | | || | |Срем - субсидия на капитальный ремонт| | || | |и ремонт автомобильных дорог общего | | || | |пользования населенных пунктов, | | || | |дворовых территорий многоквартирных | | || | |домов, проездов к дворовым | | || | |территориям многоквартирных домов | | || | |населенных пунктов, расчет субсидии | | || | |приведен в Приложении N 4 к | | || | |подпрограмме "Дороги Подмосковья"; | | || | |Стехн - субсидия на приобретение | | || | |дорожной техники, расчет субсидии | | || | |приведен в Приложении N 7 к | | || | |подпрограмме "Дороги Подмосковья". | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
".
Приложение N 2
к Изменениям в государственную программу
Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса""5.5 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма"|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||1. Реализация полномочий | Средства | Ро = Рфот + Рмз, где Н и Ро - | 2 756 465,00 в том | ||Министерства транспорта | бюджета |прогнозируемые расходы на обеспечение| числе по годам: | ||Московской области в | Московской |деятельности центрального |2014- 542 439,00; | ||установленной сфере | области |исполнительного органа |2015- 546 853,00; | ||деятельности | |государственной власти Московской |2016- 551 328,00; 2017| || | |области (государственного органа |- 555 863,00; 2018-559| || | |Московской области); Рфот - |982,00. | || | |прогнозируемые расходы на оплату | | || | |труда работников центрального | | || | |исполнительного органа | | || | |государственной власти Московской | | || | |области (государственного органа | | || | |Московской области) и начисления на | | || | |выплаты по оплате труда; | | || | |Рмз - прогнозируемые расходы на | | || | |материально-техническое обеспечение | | || | |деятельности центрального | | || | |исполнительного органа | | || | |государственной власти Московской | | || | |области (государственного органа | | || | |Московской области), определенные с | | || | |учетом индексации расходов на оплату | | || | |коммунальных услуг, расходов на | | || | |увеличение стоимости материальных | | || | |запасов, а также с применением | | || | |коэффициента оптимиза- | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| | |ции расходов бюджета Московской | | || | |области в связи с проведением | | || | |единовременных работ, услуг. | | || | |Рфот05* ^ ((Рз1+Рпв1 )х (l+Кнач | | || | |)+Сут) | | || | |Рз1 - прогнозируемые расходы на | | || | |оплату труда i-ой категории | | || | |работников; | | || | |Pnei - прогнозируемые расходы на | | || | |осуществление прочих выплат i-ой | | || | |категории работников; | | || | |Кнач - тариф страховых взносов в | | || | |Пенсионный фонд Российской Федерации | | || | |на обязательное пенсионное | | || | |страхование, Фонд социального | | || | |страхования Российской Федерации на | | || | |обязательное социальное страхование | | || | |на случай временной | | || | |нетрудоспособности и в связи с | | || | |материнством, Федеральный фонд | | || | |обязательного медицинского | | || | |страхования на обязательное | | || | |медицинское страхование, а также | | || | |страховых взносов на обязательное | | || | |социальное страхование от несчастных | | || | |случаев на производстве и | | || | |профессиональных заболеваний от фонда| | || | |оплаты труда с учетом установленной | | || | |предельной величины базы для | | || | |начисления страховых взносов; Сут - | | || | |суточные при служебных командировках.| | || | | Psi = Cid х Ро х Кдо1 + KceKpi, | | || | |где CKi - сумма коэффициентов долж- | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| | |ностных окладов i-ой категории | | || | |работников центрального | | || | |исполнительного органа | | || | |государственной власти Московской | | || | |области (государственного органа | | || | |Московской области) по штатному | | || | |расписанию, утвержденному на первое | | || | |июня текущего финансового года; | | || | |Ро - прогнозируемый размер оклада | | || | |специалиста II категории на очередной| | || | |финансовый год; | | || | |Kfloi - количество должностных | | || | |окладов, применяемое для формирование| | || | |годового фонда оплаты труда i-ой | | || | |категории работников, в соответствии | | || | |законодательством Московской области | | || | |и нормативными правовыми актами | | || | |Московской области; KceKpi - | | || | |прогнозируемые расходы на выплату | | || | |надбавки к должностному окладу i- ой | | || | |категории работников за работу со | | || | |сведениями, составляющими | | || | |государственную тайну. | | || | | Н = Сост х Ст., где Сост - | | || | |остаточная стоимость имущества | | || | |центрального исполнительного органа | | || | |государственной власти Московской | | || | |области (государственного органа | | || | |Московской области), подлежащего | | || | |налогообложению; | | || | |Ст. - ставка налога на имущество | | || | |органи- | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| | |заций (2,2%) | | ||————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||2. Субсидии профсоюзным | Средства | С = Чпп х Р, где С - объем | 14 030,00 в том числе | ||организациям на проведение | бюджета |субсидии профсоюзной организации, | по годам: 2014-2 | ||культурно-массовых и | Московской |созданной в органе государственной |806,00; 2015 -2 806,00;| ||физкультурно-оздоровительных| области |власти Московской области | 2016-2 806,00; | ||мероприятий для работников, | |(государственном органе Московской |2017- 2 806,00; | ||ветеранов и пенсионеров | |области); Ччп - численность |2018- 2 806,00. | ||органов государственной | |работников органа государственной | | ||власти Московской области и | |власти Московской области | | ||государственных органов | |(государственного органа Московской | | ||Московской области и членов | |области), являющихся членами | | ||семей работников | |профсоюзной организации, а также | | || | |пенсионеров и ветеранов, являющихся | | || | |членами профсоюзной организации | | || | |соответствующего органа | | || | |государственной власти Московской | | || | |области (государственного органа | | || | |Московской области) по данным отчета | | || | |о произведенных расходах за счет | | || | |субсидий из бюджета Московской | | || | |области по состоянию на первое апреля| | || | |текущего финансового года; | | || | |Р - планируемый объем средств на | | || | |одного человека на проведение | | || | |культурно- массовых и физкультурно- | | || | |оздоровительных мероприятий для | | || | |работников, ветеранов и пенсионеров | | || | |органов государственной власти | | || | |Московской области государственных | | || | |органов Московской области, | | || | |являющихся членами профсоюзной | | || | |организации, и членов семей ука- | | ||————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|| | |занных работников, а также на| | || | |мероприятия по организации| | || | |оздоровительной кампании детей| | || | |указанных работников. | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————||3. Обеспечение | Средства | Ро - Рфот + Рмз, | 1 199 835,71 в том | ||деятельности | бюджета |Ро - прогнозируемые расходы на | числе по годам: | ||Государственного казенного| Московской |обеспечение деятельности |2014- 245 938,00; | ||учреждения Московской | области |государственного казенного учреждения|2015- 254 136,00; 2016| ||области "Центр | |Московской области; Рфот - |- 257 528,00; 2017-221| ||безопасности дорожного | |прогнозируемые расходы на оплату |733,22; 2018 - 220| ||движения Московской | |труда работников государственного |500,49. | ||области" | |казенного учреждения Московской | | || | |области и начисления на выплаты по | | || | |оплате труда; Рмз - прогнозируемые | | || | |расходы на материально-техническое | | || | |обеспечение государственного | | || | |казенного учреждения Московской | | || | |области, определенные с учетом | | || | |индексации расходов на оплату | | || | |коммунальных услуг, расходов на | | || | |увеличение стоимости материальных | | || | |запасов, а также с применением | | || | |коэффициента оптимизации расходов | | || | |бюджета Московской области в связи с | | || | |проведением единовременных работ, | | || | |услуг. | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————||4. Обеспечение полномочий | Средства | Ро = Рфот + Рмз, где Н и Ро - |713 703,00 в том числе | ||Главного управления | бюджета |прогнозируемые расходы на обеспечение| по годам: | ||дорожного хозяйства | Московской |деятельности центрального |2014- 140 579,00; | ||Московской области | области |исполнительного органа |2015- 141 645,00; 2016| || | |государственной власти Московской |-142 725,00; | || | |области (государственного органа |2017- 143 821,00; | || | |Московской области); Рфот - |2018- 144 933,00. | || | |прогнозируемые расходы на оплату | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Обхций объем финансовых|Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| | |труда работников центрального | | || | |исполнительного органа | | || | |государственной власти Московской | | || | |области (государственного органа | | || | |Московской области) и начисления на | | || | |выплаты по оплате труда; | | || | |Рмз - прогнозируемые расходы на | | || | |материально-техническое обеспечение | | || | |деятельности центрального | | || | |исполнительного органа | | || | |государственной власти Московской | | || | |области (государственного органа | | || | |Московской области), определенные с | | || | |учетом индексации расходов на оплату | | || | |коммунальных услуг, расходов на | | || | |увеличение стоимости материальных | | || | |запасов, а также с применением | | || | |коэффициента оптимизации расходов | | || | |бюджета Московской области в связи с | | || | |проведением единовременных работ, | | || | |услуг. | | || | |Рфот= ^ ((P3t+PnBi)* (l +Кнач )+Сут) | | || | |s где | | || | |P3i - прогнозируемые расходы на | | || | |оплату труда i-ой категории | | || | |работников; | | || | |Pnsi - прогнозируемые расходы на | | || | |осуществление прочих выплат i-ой | | || | |категории работников; | | || | |Кнач - тариф страховых взносов в | | || | |Пенсионный фонд Российской Федерации | | || | |на обязательное пенсионное | | || | |страхование, Фонд социального | | || | |страхования Российской Федерации на | | || | |обязательное социаль- | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| | |ное страхование на случай временной | | || | |нетрудоспособности и в связи с | | || | |материнством, Федеральный фонд | | || | |обязательного медицинского | | || | |страхования на обязательное | | || | |медицинское страхование, а также | | || | |страховых взносов на обязательное | | || | |социальное страхование от несчастных | | || | |случаев на производстве и | | || | |профессиональных заболеваний от фонда| | || | |оплаты труда с учетом установленной | | || | |предельной величины базы для | | || | |начисления страховых взносов; Сут - | | || | |суточные при служебных командировках.| | || | | P3i = Сю х Ро х Кдо1 + KceKpi, | | || | |где Сю - сумма коэффициентов | | || | |должностных окладов i-ой категории | | || | |работников центрального | | || | |исполнительного органа | | || | |государственной власти Московской | | || | |области (государственного органа | | || | |Московской области) по штатному | | || | |расписанию, утвержденному на первое | | || | |июня текущего финансового года; | | || | |Ро - прогнозируемый размер оклада | | || | |специалиста II категории на очередной| | || | |финансовый год; | | || | |Кда - количество должностных окладов,| | || | |применяемое для формирование годового| | || | |фонда оплаты труда i-ой категории | | || | |работников, в соответствии | | || | |законодательством | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————||————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|| | |Московской области и нормативными | | || | |правовыми актами Московской области; | | || | |KceKpi - прогнозируемые расходы на | | || | |выплату надбавки к должностному | | || | |окладу i- ой категории работников за | | || | |работу со сведениями, составляющими | | || | |государственную тайну. | | || | | Н = Сост х Ст., где Сост - | | || | |остаточная стоимость имущества | | || | |центрального исполнительного органа | | || | |государственной власти Московской | | || | |области (государственного органа | | || | |Московской области), подлежащего | | || | |налогообложению; | | || | |Ст. - ставка налога на имущество | | || | |организаций (2,2%) | | ||————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————||5. Субсидии профсоюзным | Средства | С - Чпп х Р, где С - объем |5 515,00 в том числе по| ||организациям на проведение | бюджета |субсидии профсоюзной организации, |годам: 2014 - 1 103,00;| ||культурно-массовых и | Московской |созданной в органе государственной |2015- 1 103,00; | ||физкультурно-оздоровительных| области |власти Московской области |2016- 1 103,00; | ||мероприятий для работников, | |(государственном органе Московской |2017- 1 103,00; | ||ветеранов и пенсионеров | |области); Ччп - численность |2018- 1 103,00. | ||органов государствен- - ной | |работников органа государственной | | ||власти Московской области и | |власти Московской области | | ||государственных органов | |(государственного органа Московской | | ||Московской области и членов | |области), являющихся членами | | ||семей работников | |профсоюзной организации, а также | | || | |пенсионеров и ветеранов, являющихся | | || | |членами профсоюзной организации | | || | |соответствующего органа | | || | |государственной власти Московской | | ||————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные || подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, || | вания | | для реализации |возникающие в|| | | | мероприятия, в том |результате || | | | числе по годам (тыс. |реализации || | | | рублей) |мероприятия ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|| | |области (государственного органа | | || | |Московской области) по данным отчета | | || | |о произведенных расходах за счет | | || | |субсидий из бюджета Московской | | || | |области по состоянию на первое апреля| | || | |текущего финансового года; | | || | |Р - планируемый объем средств на | | || | |одного человека на проведение | | || | |культурно- массовых и физкультурно- | | || | |оздоровительных мероприятий для | | || | |работников, ветеранов и пенсионеров | | || | |органов государственной власти | | || | |Московской области государственных | | || | |органов Московской области, | | || | |являющихся членами профсоюзной | | || | |организации, и членов семей указанных| | || | |работников, а также на мероприятия по| | || | |организации оздоровительной кампании | | || | |детей указанных работников. | | ||——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
".
Приложение N 3
к Изменениям в государственную программу
Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса""6.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы "ДорогиПодмосковья"|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————||N | Задачи, направленные| Планируемый объем |Количественные и/или| Единица | Базовое | Планируемое значение показателя по годам ||п/п|на достижение цели | финансирования на |качественные целевые| измерения | значение | реализации || | | решение данной задачи | показатели, | | показателя | || | | (тыс. руб.) | характеризующие | | (на начало | || | | | достижение целей и | | реализации | || | | | решение задач | |подпрограммы)| || | | | | | 2012 г. | || | |————————————|———————————| | | |———————|———————————————|———————|———————|————————|| | | бюджет | другие | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 || | | Московской | источники | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | | ||———|—————————————————————————|————————————|———————————|————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||———|—————————————————————————|————————————|———————————|————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————||1 |Задача I. |47 030 | 71 364 |Показатель 1. |км / пог.м | 87,601 |72,375 | 39,115/ |22,460 |0,00 / | 0,00/ || |Развитие сети |264,00 | 562,56 |Протяженность | | | | 0,00 |/ |0,00 | 0,00 || |автомобильных дорог | | |построенных и | | | | |1000,00| | || |регионального или | | |реконструированных | | | | | | | || | межмуниципального | | |автомобильных дорог | | | | | | | || |значения | | |Московской области | | | | | | | || | | | |————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————|| | | | |в том числе |км / пог.м | 51,119 |56,669 | 27,765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | |протяженность | | | | | | | || | | | |построенных | | | | | | | || | | | |(реконструированных)| | | | | | | || | | | |автомобильных дорог | | | | | | | || | | | |общего пользования | | | | | | | || | | | |регионального | | | | | | | || | | | |значения с твердым | | | | | | | || | | | |покрытием до | | | | | | | || | | | |сельских населенных | | | | | | | || | | | |пунктов | | | | | | | || | | | |————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————|| | | | |Показатель 2, | штук | 1 | 8 | 27 | 2 | 0 | 5 || | | | |Количество | | | | | | | || | | | |построенных и | | | | | | | || | | | |отреконструированных| | | | | | | || | | | |мостов и | | | | | | | || | | | |путепроводов. | | | | | | | || | | | | |———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————|| | | | | |км / пог.м | 0/724,92 | 0,00/ | 17,395 /|3.0 / | 0,00/ |15,400/ || | | | | | | |391,510| 4028,865|166.000| 0,00 |1756,00 ||———|—————————————————————————|————————————|———————————|————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————||———|————————————————|————————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————||N | Задачи, | Планируемый объем | Количественные | Единица | Базовое |Планируемое значение показателя по годам||п/п| | финансирования на | и/или | измерения | значение | реализации || | | решение данной задачи | качественные | | показателя | || | | (тыс. руб.) | целевые | | | || | | | показатели, | | | || | | | характеризующие | | | || | | |достижение целей | | | || | | | и решение задач | | | || | |————————————|———————————| | | |———————|———————|———————|———————|————————|| |направленные на | бюджет | другие | | | (на начало | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 || |достижение цели | Московской | источники | | | реализации | | | | | || | | области | | | |подпрограммы)| | | | | || | | | | | | 2012 г. | | | | | ||———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| | | | |Показатель 3. | км | 94,000 | 84,00 | 83,00 | 84,00 | 96,00 | 0,00 || | | | |Прирост | | | | | | | || | | | |протяженности | | | | | | | || | | | |автомобильных | | | | | | | || | | | |дорог | | | | | | | || | | | |регионального | | | | | | | || | | | |значения | | | | | | | || | | | |Московской | | | | | | | || | | | |области с твердым| | | | | | | || | | | |типом покрытия, | | | | | | | || | | | |полная ликвидация| | | | | | | || | | | |грунтовых дорог к| | | | | | | || | | | |2018 году | | | | | | | || | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| | | | |Показатель 4. | км | 351,620 |579,027|580,760|618,510|584,400|615,967 || | | | |Прирост | | | | | | | || | | | |протяженности | | | | | | | || | | | |автомобильных | | | | | | | || | | | |дорог | | | | | | | || | | | |регионального | | | | | | | || | | | |значения | | | | | | | || | | | |Московской | | | | | | | || | | | |области, на | | | | | | | || | | | |которых будет | | | | | | | || | | | |увеличена | | | | | | | || | | | |пропускная | | | | | | | || | | | |способность | | | | | | | || | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| | | | |Показатель 5. | км | 14 572,000 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 || | | | |Протяженность | | |573,00 |650,00 |660,00 |680,00 | 710,00 || | | | |автомобильных | | | | | | | || | | | |дорог Московской | | | | | | | || | | | |области | | | | | | | || | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| | | | |Показатель 6. | проценты | 97,45 | 97,42 | 97,42 |97,72' | 98,17 | 98,7 || | | | |Доля | | | | | | | || | | | |автомобильных | | | | | | | || | | | |дорог с твердым | | | | | | | || | | | |покрытием в общей| | | | | | | || | | | |протяженности | | | | | | | || | | | |автомобильных | | | | | | | || | | | |дорог Московской | | | | | | | || | | | |области | | | | | | | ||———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————||———|————————————————|————————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————||N | Задачи, | Планируемый объем | Количественные | Единица | Базовое |Планируемое значение показателя по годам реализации ||п/п| | финансирования на | и/или | измерения | значение | || | | решение данной задачи | качественные | | показателя | || | | (тыс. руб.) | целевые | | | || | | | показатели, | | | || | | | характеризующие | | | || | | |достижение целей | | | || | | | и решение задач | | | || | |————————————|———————————| | | |———————|———————————|———————————|———————————|————————|| |направленные на | бюджет | Другие | | | (на начало | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 || |достижение цели | Московской | источники | | | реализации | | | | | || | | области | | | |подпрограммы)| | | | | || | | | | | | 2012 г. | | | | | ||———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | 9 | 10 | 11 | 12 ||———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————||2 |Задача 2, | 123 169 | |Показатель 1. | км | 339,00 |1300,00| 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |1300,00 || |Обеспечение | 357,00 | |Протяженность | | | | | | | || |устойчивого | | |отремонтированных| | | | | | | || |функционирования| | |автомобильных | | | | | | | || |сети | | |дорог Московской | | | | | | | || |автомобильных | | |области | | | | | | | || | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————|| |дорог Московской| | |Показатель 2. | штук | 11 | 12 | 20 | 24 | 25 | 25 || | | | | |———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————|| |области | | |Количество | пог.м | 561,000 |638,253| 1063,755 | 1276,506 | 1329,693 |1329,693|| | | | |отремонтированных| | | | | | | || | | | |мостов и | | | | | | | || | | | |путепроводов | | | | | | | || | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————|| | | | |Показатель 3. | штук | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 || | | | |Количество | | | | | | | || | | | |отремонтированных| | | | | | | || | | | |светофорных | | | | | | | || | | | |объектов | | | | | | | || | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————|| | | | |Показатель 4. | проценты | 69,1 |Значения показателя подлежит определению после|| | | | |Доля | | |утверждения региональных нормативов финансовых|| | | | |протяженности | | |затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог|| | | | |автомобильных | | |регионального значения, путем внесения изменений в|| | | | |дорог Московской | | |настоящую программу, в том числе корректировки|| | | | |области, не | | |пункта 10 Методики расчета значений показателей|| | | | |отвечающих | | |эффективности реализации подпрограммы || | | | |нормативным | | | || | | | |требованиям, в | | | || | | | |общей | | | || | | | |протяженности | | | || | | | |автомобильных | | | || | | | |дорог Московской | | | || | | | |области | | | ||———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————||3 |Задача 3. | 933 571,00 | |Показатель 1. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || |Повышение | | |Проведение | | | | | | | || |надежности и | | |аварийных | | | | | | | || |безопасности | | |ремонтных и | | | | | | | || |движения по | | |восстановительных| | | | | | | || |автомобильным | | |работ | | | | | | | || |дорогам | | | | | | | | | | || |регионального | | | | | | | | | | || |значения | | | | | | | | | | || |Московской | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | || |(формирование | | | | | | | | | | || |резерва средств | | | | | | | | | | || |на | | | | | | | | | | ||———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————||———|————————————————|————————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————||N | Задачи, | Планируемый объем | Количественные | Единица | Базовое |Планируемое значение показателя по годам||п/п| | финансирования на | и/или | измерения | значение | реализации || | | решение данной задачи | качественные | | показателя | || | | (тыс. руб.) | целевые | | | || | | | показатели, | | | || | | | характеризующие | | | || | | |достижение целей | | | || | | | и решение задач | | | || | |————————————|———————————| | | |———————|———————|———————|———————|————————|| |направленные на | бюджет | Другие | | | (на начало | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 || |достижение цели | Московской | источники | | | реализации | | | | | || | | области | | | |подпрограммы)| | | | | || | | | | | | 2012 г. | | | | | ||———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————||I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| |предупреждение и| | | | | | | | | | || |ликвидацию | | | | | | | | | | || |чрезвычайных | | | | | | | | | | || |ситуаций и | | | | | | | | | | || |последствий | | | | | | | | | | || |стихийных | | | | | | | | | | || |бедствий) | | | | | | | | | | ||———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————||4 |Задача 4. |2 395 466,00| 2 615 |Показатель 1. | единиц | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 || |Субсидии местным| | 444,86 |Прирост | | | | | | | || |бюджетам) | | |населенных | | | | | | | || | | | |пунктов, | | | | | | | || | | | |обеспеченных | | | | | | | || | | | |круглогодичной | | | | | | | || | | | |связью с сетью | | | | | | | || | | | |автомобильных | | | | | | | || | | | |дорог Московской | | | | | | | || | | | |области | | | | | | | || | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| | | | |Показатель 2. | проценты | 83,8 | 84,1 | 84,4 | 84,7 | 85,1 | 85,4 || | | | | Доля | | | | | | | || | | | | муниципальных | | | | | | | || | | | |образований, | | | | | | | || | | | |имеющих | | | | | | | || | | | |круглогодичную | | | | | | | || | | | |связь с сетью | | | | | | | || | | | |автомобильных | | | | | | | || | | | |дорог Московской | | | | | | | || | | | |области | | | | | | | ||———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
".
Приложение N 4
к Изменениям в государственную программу
Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса""7.5. Методика расчета значений показателей эффективности реализацииподпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма"
|—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————||N | Наименование | Определение | Единица | Значения базовых | Статистические | Периодичность ||п/п | показателя | |измерения | показателей | источники | представления ||—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————||1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 ||—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————||1. |Доля обращений граждан, |Показатель определятся | % | Базовое значение | По итогам | годовая || |рассмотренных в |по формуле Дог = | | показателя 100% | мониторинга | || |установленные сроки |Когрус/ Оког * 100%, | | | | || |Министерством транспорта|где: | | | | || |Московской области |Д ог - доля обращений | | | | || |(далее - Минтранс) и |граждан, рассмотренных | | | | || |Главным управлением |в установленные сроки | | | | || |дорожного хозяйства |от общего количества | | | | || |Московской области |обращений; | | | | || | |Когрус - количество | | | | || | |обращений граждан, | | | | || | |рассмотренных в | | | | || | |установленные сроки в | | | | || | |отчетном периоде; | | | | || | |Оког - общее количество| | | | || | |обращений граждан в | | | | || | |отчетном периоде. | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————||2. |Доля |Показатель | % | Базовое значение | | годовая || |информационнопрограммных|характеризует уровень | | показателя 100% | | || |комплексов, |информационного | | | | || |зарегистрированных в |обеспечения Минтранса и| | | | || |Московской области и |рассчитывается как | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————||—————|————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————|| ' | Наименование | Определение | Единица | Значения базовых | Статистические | Периодичность || N | показателя | |измерения | показателей | источники | представления || п/п | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————|| |установленных в |отношение установленных в| | | | || |Минтрансе, в общем |Министерстве | | | | || |количестве |информационно-программных| | | | || |информационнопрограммных|комплексов, к их общему | | | | || |комплексов, необходимых |количеству, необходимому | | | | || |для обеспечения |для обеспечения | | | | || |качественной и |качественной и | | | | || |бесперебойной работы |бесперебойной работы | | | | || |Минтранса. |Минтранса, умноженному на| | | | || | |100 процентов. | | | | ||—————|————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————|| 3. |Доля нормативных |Показатель определяется | % | Базовое значение | По итогам | годовая || |правовых актов, |по формуле: | | показателя 100% | мониторинга | || |разработанных в |Д нпа = Кнпаус / Окпнпа *| | | | || |установленные сроки |100%, где Днпаг - доля | | | | || |Минтрансом и Главным |нормативных правовых | | | | || |управлением дорожного |актов, разработанных в | | | | || |хозяйства Московской |установленные сроки, от | | | | || |области |общего количества | | | | || | |планируемых к разработке | | | | || | |нормативных актов, | | | | || | |Кнпаус - количество | | | | || | |нормативных актов | | | | ||—————|————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————|| 4. |Фактическое количество |Показатель определяется | % | Базовое значение | По итогам | годовая || |проведенных процедур |по формуле: | | показателя 100% | мониторинга | || |закупок в |Дзбнс = Збнс / Зп * 100%,| | | | ||—————|————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————||—————|——————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————||N | Наименование | Определение |Единица | Значения базовых | Статистические |Периодичность ||п/п | показателя | |измерения | показателей | источники |представления ||—————|——————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————|| |установленные сроки в |где | | | | || |общем количестве |Дзбнс - доля закупок, | | | | || |закупок |проведенных без | | | | || | |нарушения сроков, в | | | | || | |общем количестве | | | | || | |произведенных закупок; | | | | || | |Збнс - количество | | | | || | |закупок, проведенных | | | | || | |без нарушения сроков, в| | | | || | |отчетном году; | | | | || | |Зп - количество | | | | || | |произведенных закупок, | | | | || | |в отчетном году | | | | ||—————|——————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————|
Приложение N 5
к Изменениям в государственную программу
Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса""9.2 Подпрограмма "Дороги Подмосковья" Паспорт подпрограммы "Дороги
Подмосковья"|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы |Дороги Подмосковья ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Цель подпрограммы |1. Увеличение пропускной способности и улучшения параметров автомобильных дорог|| |регионального или межмуниципального значения Московской области || |2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Г осударственный заказчик |Главное управление дорожного хозяйства Московской области (далее - ГУДХ Московской||подпрограммы |области) ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Задачи подпрограммы |1. Развитие сети автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального|| |значения Московской области; || |2. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Московской|| |области; || |3. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам регионального|| |значения Московской области; || |(формирование резерва средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и|| |последствий стихийных бедствий) || |4. Субсидии местным бюджетам. ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сроки реализации подпрограммы|2014 - 2018 годы ||———————————————|—————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Источники |Главный |Источники | Расходы (тыс. рублей) ||финансирования |распорядитель|финансирова | ||подпрограммы |бюджетных |ния | ||государственной|средств | | ||программы и | | | ||мероприятий | | | ||подпрограммы | | | ||по годам | | | ||реализации и | | | ||главным | | | ||распорядителям | | | ||бюджетных | | | ||средств | | | || | | |———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|| | | |2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |2018 год | Итого || |—————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|| |Главное |Всего, в том|43 950 | 56 717 | 37 955 | 55 818 |53 066 | 247 508 || |управление |числе: |570,831 | 778,150 | 826,112 | 233,00 |257,320 | 665,413 || |дорожного | | | | | | | || |хозяйства | | | | | | | || |Московской | | | | | | | || |области | | | | | | | || | |————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|| | |средства |15 631 | 23 939 | 3 299 | 17 139 |11 354 | 71 364 || | |федерального|702,545 | 195,864 | 795,826 | 000,00 |868,320 | 562,555 || | |бюджета | | | | | | || | |————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|| | |средства |26 414 | 32 560 | 34 436 | 38 543 |41 573 | 173 528 || | |бюджета |646,00 | 918,00 | 387,00 | 295,00 |412,00 | 658,00 || | |Московской | | | | | | || | |области | | | | | | ||———————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||——————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | |в том числе |25 704 | 31 850 |33 725 |37832850,00 | 40 862 |169 976 || | |средства |201.00 | 473,00 |942,00 | | 967,00 |433,00 || | |Дорожного | | | | | | || | |фонда | | | | | | || | |Московской | | | | | | || | |области | | | | | | || | |————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | |средства |\ 904 |217 664,286 |219 643,286 | 135 938,00 |137 977,00 |2 615 || | |бюджетов |222,286 | | | | |444,858 || | |муниципальн | | | | | | || | |ых | | | | | | || | |образований | | | | | | || | |Московской | | | | | | || | |области | | | | | | ||——————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————||Планируемые результаты |Строительство и реконструкция 175,426 км автомобильных дорог Московской области, в том ||реализации |числе до сельских населенных пунктов 84,434 км. Строительство 17 путепроводов, || |реконструкция 45 мостов и путепроводов. || |Ремонт 6500,0 км автомобильных дорог Московской области. || |Ремонт 106 мостов и путепроводов общей протяженностью 5637,9 пог. м. || |Ремонт 375 светофорных объектов, установка 190 светофорных объектов. || |Полная ликвидация грунтовых дорог к 2018 году. ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Приложение N 6
к Изменениям в государственную программу Московской
области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса"
"Перечень мероприятий подпрограммы "Дороги Подмосковья"|——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|| Ягп/п | Мероприятия по | Перечень | Источник | Срок | 0&ь4м | Всего (тыс. | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации | Ответственный за | Результаты || | реализации | стандартных | финансировать | исполнения |финансирования| руб.) | мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | выполнение | выполнения || | подпрограммы | процедур, | | мероприятия |мероприятия в | | | мероприятия |мероприятий || | |обеспечивающих | | (годы) | текущем | | | подпрограммы |подпрограммы|| | | выполнение | | | финансовом | | | | || | | мероприятия с | | | году (тыс. | | | | || | | указанием | | | руб.) | | | | || | | предельных | | | | | | | || | | сроков их | | | | | | | || | | исполнений | | | | | | | || | | | | | | |—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|| | | || | | | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 ГОД | 2017 год | 2018 | | || | | | | | | | | | | | год | | ||——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————|| 1. |Задача 1. | |Итога | 2014-2018 |41 704 447.982| 118 394 | 22 180 |31 425 812.864 |12 858 305.826 | 28 512 |23 417 | ГУДХ Московской | || |Ратнтяе сети | | | | | 826.555 | 558,545 | | | 970.000 |179.320| области | || |автомобальаиг | | | | | | | | | | | | || |дорог | | | | | | | | | | | | || |регионального или| | | | | | | | | | | | || |иежмуамцнпальаого| | | | | | | | | | | | || |шачеяня | | | | | | | | | | | | || | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | || | | |Средства бюджета | | 223 000,000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | | || | | |Московской области| | | | | | | | | | || | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | || | | |Средства Дорожного| |8 403 783,000 |47 030264,000 |6 548 856,000| 7 486 617,000 | 9 558 510,000 | 11 373 |12 062 | | || | | |фонда Московской | | | | | | | 970.000 |311.000| | || | | |области | | | | | | | | | | || | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | || | | |Средства | |33 077 664,982|71 364 562,555| 15 631 |23 939 195.864 | 3 299 795,826 |17 139000,000|11 354 | | || | | |федерального | | | | 702.545 | | | |868,320| | || | | |бюджета | | | | | | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————|| 1.1. |Основное | |Итого | 2014-2018 |41 481 447.982| 118 394 | 22 180 |31 425 812.864 |12 858 305.826 | 28 512 |23 417 | ГУДХ Московской | || |мероприятие 1.1. | | | | | 826,555 | 558.545 | | | 970.000 |179.320| области | || |Строительство к | | | | | | | | | | | | || |реконструкция | | | | | | | | | | | | || |сети | | | | | | | | | | | | || |автомобильных | | | | | | | | | | | | || |дорог | | | | | | | | | | | | || | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | || | | |Сродства Дорожного| |8 403 783,000 |47 030 264,000|6548 856,000 | 7 486 617,000 | 9 558 510,000 | 11 373 |12 062 | | || | | |фонда Московской| | | | | | | 970,000 |311,000| | || | | |области | | | | | | | | | | || | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | || | | |Средства | |33 077 664,982|71 Э64 562,555| 15 631 |23 939 195,864 | 3 299 795,826 | 17 139 |11 354 | | || | | |федерального | | | | 702.S45 | | | 000,000 |868.320| | || | | |бюджета | | | | | | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————|| 1.1.1. |Мероприятие |Проведение |Итого | 2014-2018 |23 568 257,677|40 450398,973 |10725 644,734| 5 349 842,043 | 9 274 588,426 |7 197 947.660| 7 902 | ГУДХ Московской |Строительство и|| |1.1.1. |конкурсных | | | | | | | | |376.110| области |реконструкция || |Строительство и |процедур. | | | | | | | | | | |175,426 км || |реконструкция |заключение | | | | | | | | | | |автомобильных || |автомобильных |государственных| | | | | | | | | | |дорог || |дорог |контрактов я | | | | | | | | | | | || | |2014-2018 годах| | | | | | | | | | | || | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | || | | |Средства Дорожного| |1 923 916,460 |23 822 229,838| 958367.289 | 1410646.179 | 6 352 892,600 |7 197 947,660| 7 902 | | || | | |фонда Московской | | | | | | | |376,110| | || | | |области | | | | | | | | | | || | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | || | | |Средства | |21 644 341,217|16 628 169,135|9 767 277,445| 3 939 195,864 | 2921695,826 | 0,000 | 0,000 | | || | | |федерального | | | | | | | | | | || | | |бюджета | | | | | | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————|| 1.1.2. |Мероприятие |Проведение |Итого | 2014-2018 |12 670 20S.76S|63 095 253.796|9 184 484.32S|23 459 103.971 | 458 119.900 | 18 041 | И 952 | ГУДХ Московской |Строительство || |1.1.2. |конкурсных | | | | | | | | 053.190 |492.410| области |17 || |Строительство и |процедур, | | | | | | | | | | |путепроводов, || |реконструкция |заключение | | | | | | | | | | |реконструкция || |мостов н |государствен | | | | | | | | | | |24 мостов и 3 || |путепроводоя, в |ных контрактов | | | | | | | | | | |путепроводов || |том |в 2014-2018 | | | | | | | | | | | || |числе: |годах | | | | | | | | | | | || | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | || | | |Средства Дорожного| |1 236 882,000 |8 358 860,376 |3 320059,225 | 3 459 103,971 | 80 019,900 | 902 053,190 | 597 | | || | | |фонда Московской | | | | | | | |624,090| | || | | |области | | | | | | | | | | || | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | || | | |Средства | |11 433 323,765|54 736 393,420|5 864 425,100|20 000 000,000 | 378 100,000 | 17 139 |11 354 | | || | | |федерального | | | | | | | 000,000 |868,320| | || | | |бюджета | | | | | | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————|| 1.1.2.1. |Мероприятие |Проведение |Итого | 2014-2018 |12 078 551.097|57 597 476.139|6 173 079.048|21 052 731.591 | 378 119.900 | 18 041 |11 952 | ГУДХ Московской |Строительство || |1.1.2.1. |конкурсных | | | | | | | | 053.190 |492.410| области |17 путепроводов|| |Строительство |процедур, | | | | | | | | | | | || |мостов н |заключение | | | | | | | | | | | || |путепроводов |государственных| | | | | | | | | | | || | |контрактов в | | | | | | | | | | | || | |2014-2018 | | | | | | | | | | | || | |годах | | | | | | | | | | | || | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | || | | |Средства Дорожного| | 645 227,332 | 2861 082,719 | 308 653,948 | 1 052 731.591 | 19,900 | 902 053,190 | 597 | | || | | |фонда Московской | | | | | | | |624,090| | || | | |области | | | | | | | | | | || | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | || | | |Средства | |11 433 323,765|54 736 393,420|5 864 425,100| 20000 000.000 | 378 100,000 | 17 139 |11 354 | | || | | |федерального | | | | | | | 000.000 |868,320| | || | | |бюджета | | | | | | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| |———————————————||L. 1.2.2. |Мероприятие |Проведении |Итого | 2014-2018 | 591 654.668 |5 497 777.657 |3 011 405.277| 2 406 372.380 | 80 000.000 | 0.000 | 0.000 | |Реконструкция || |1.1.2.2. |конкурсных | | | | | | | | | | |24 мостов н 3 || |Реконструкция |процедур, | | | | | | | | | | |путепроводов || |мостов и |заключение | | | | | | | | | | | || |путепроводов |государственных| | | | | | | | | | | || | |контрактов в | | | | | | | | | | | || | |2014-2018 | | | | | | | | | | | || | |годах | | | | | | | | | | | || | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | || | | |Средства Дорожного| | 591 654,668 |5 497 777,657 | ЗОН 405,277 | 2 406372,380 | 80 000,000 | 0.000 | 0,000 | | || | | |фонда Московской | | | | | | | | | | || | | |облает | | | | | | | | | | || | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | || | | |Средства | | о.ооо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |федерального | | | | | | | | | | || | | |бюджета | | | | | | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————|| 1.1.3. |Мероприятие |Проведение |Средства Дорожного| 2014-2018 |1 551 979,811 |7 971 320,600 |1 172 247,300| 1477 195,850 | 1 625 597,500 |1 773 969,150| 1 922 | ГУДХ Московской |Строительство || |1.1.3. |конкурсных |фонда Мосхивкхой | | | | | | | |310.800| области |(реконструкция)|| |Проектирование и |процедур. |области | | | | | | | | | |84,434 км || |строительство |заключение | | | | | | | | | | |автомобильных || |(реконструкция) |государственных| | | | | | | | | | |дорог || |автомобильных |контрактов в | | | | | | | | | | |регионального || |дорог общего |2014-2018 | | | | | | | | | | |значения с || |пользования |годах | | | | | | | | | | |твердым || |регионального | | | | | | | | | | | |покрытием до || |значения с | | | | | | | | | | | |сельских || |твердым покрытием| | | | | | | | | | | |населенных || |до сельских | | | | | | | | | | | |пунктов || |населенных | | | | | | | | | | | | || |пунктов | | | | | | | | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|| Х"п/п | Мероприятии по | Перечень | Источник | Срох | О&ъйм | Всего {тыс. | Обшнй объем финансовых ресурсов необходимых для реализации | Ответственный за | Результаты || |реализации подпрограммы| стандартных | финансирования | исполнения |финансирования| руб.) | мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | выполнение | выполнения || | | процедур, | | мероприятия |мероприятия в | | | мероприятия | мероприятий || | |обеспечивающих | | (годы) | техуцем | | | подпрограммы |подпрограммы || | | выполнение | | | финансовом | | | | || | | мероприятия с | | | году (тыс. | | | | || | | указанием | | | руб.) | | | | || | | предельных | | | | | | | || | | сроков нх | | | | | | | || | | исполнения | | | | | | | || | | | | | | |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| | | || | | | | | | | 2014 год | 20I S год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————|| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 1.1.4. |Мероприятие 1.1,4, |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2019 | 3691 004,729 |6 877 853.186 |1 098 182,186|1 139671,000 |1 500000,000 |1 500 000,000|1 640 000,000| ГУДХ Московской |Разработка || |Проектно-изыскательские|конкурсных |фонда Московской | | | | | | | | | области |проектно-сметной|| |работы по строительству|процедур, |облости | | | | | | | | | |докумеетацнн па || |и реконструкции |заключение | | | | | | | | | | |строительство к || |объектов дорожного |государственных| | | | | | | | | | |реконструкцию 14|| |хозяйства Мосховехой |контрактов в | | | | | | | | | | |автомобильных || |области |2014-2018 | | | | | | | | | | |дорог и 12 || | |голах | | | | | | | | | | |мостов, || | | | | | | | | | | | | |разработка || | | | | | | | | | | | | |проектов || | | | | | | | | | | | | |планировки || | | | | | | | | | | | | |территории на || | | | | | | | | | | | | |строительство н || | | | | | | | | | | | | |реконструкцию 10|| | | | | | | | | | | | | |автомобильных || | | | | | | | | | | | | |дорог ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————| || 1.1.4.1. |Мероприятие 1.1.4.1. |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 |3 691 004.729 | 3 630202,470 | 140631.470 | 549 571,000 |1 ООО 000,000|1 000 000,000| 940 000,000 | ГУДХ Московской | || |Проектно-тыеклгсльскке |конкурсных |фонда Московской | | | | | | | | | области | || |работы по строительству|процедур, |облости | | | | | | | | | | || |н реконструкции |заключение | | | | | | | | | | | || |автомобильных дорог |государственных| | | | | | | | | | | || | |контрактов в | | | | | | | | | | | || | |2014-2018 годах| | | | | | | | | | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————| |——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————| || 1,1.4.2. |Мероприятие 1.1.4.2. |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | |3 247 650,716 | 957 550,716 | S90 100,000 | 500000,000 | 500000,000 | 700000,000 | ГУДХ Московской | || |Проекгно-нзыскатсльскнс|конкурсных |фонда Московской | | | | | | | | | области | || |работы по строительству|процедур, |области | | | | | | | | | | || |и реконструкции иостоа |заключение | | | | | | | | | | | || |и путепроводов |государственных| | | | | | | | | | | || | |контрактов в | | | | | | | | | | | || | |2014-2018 годах| | | | | | | | | | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 1.2. |Основное мероприятие |Проведение |Средства бюджета | | 223 000.000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство | || |1.2. Увеличение |конкурсных |Московской области | | | | | | | | | имущественных | || |уставного фонда |процедур, | | | | | | | | | | отношений | || |государственного |заключение | | | | | | | | | | Московской | || |унитарного предприятия |государственных| | | | | | | | | | области, ГУДХ | || |Московской облает |контрактов в | | | | | | | | | | Московской | || |"Московский областной |2013 году | | | | | | | | | | области | || |дорожный центр" в целях| | | | | | | | | | | | || |приобретения техники, | | | | | | | | | | | | || |транспортных средств " | | | | | | | | | | | | || |оборудования для | | | | | | | | | | | | || |содержания объектов | | | | | | | | | | | | || |дорожного хозяйства | | | | | | | | | | | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 2. |Задач" 2. | |Итого | 2014-2018 |16 828 258,000| 123 169 | 18 236 | 24 555 | 24 357 | 26 846 | 29 173 | ГУДХ Московской | || |Обеспечение устойчивого| | | | | 357,000 | 812,000 | 596,000 | 193,000 | 632.000 | 124,000 | области, | || |фуикцноанроваина сети | | | | | | | | | | | государственное | || |авто мобильны* дорог | | | | | | | | | | | бюджетное | || |Московской облаете | | | | | | | | | | | учреждение | || | | | | | | | | | | | | Московской | || | | | | | | | | | | | | области | || | | | | | | | | | | | | "Мосавтодор" | || | | | | | | | | | | | | (далее | || | | | | | | | | | | | | "Мосавтодор"), | || | | | | | | | | | | | | Министерство | || | | | | | | | | | | | | финансов | || | | | | | | | | | | | | Московской | || | | | | | | | | | | | | области | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | || | | |Средства Дорожного | |16470 487,000 |119617 132,000| 17 526 | 23 845 | 23 646 | 26 136 | 28 462 | | || | | |фонда Московской| | | | 367,000 | 151,000 | 748,000 | 187,000 | 679,000 | | || | | |области | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | || | | |Средства бюджета | | 357 771,000 |3 552 225,000 | 710 445.000 | 710 445.000 | 710 445,000 | 710445,000 | 710 445.000 | | || | | |Московской области | | | | | | | | | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 2.1. |Основное мероприятие | |Средства Дорожного | 2014-2018 |10024 007,542 |59 146499,154 |2585 254,654 | 12 123 |13 876565,000|14 489904,150| 16 070 | ГУДХ Московской | || |2.1. Содержание сети | |фонда Московской| | | | | 855,000 | | | 920,350 | области | || |аптомобнлын.гх дорог | |области | | | | | | | | | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 2.1.1. |Мероприятие 2.1.1. |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 |9 377 024,279 |55 525 183,154|2 585 254.654| 11 252 | 12 986 | 13 579 | 15 120 | ГУДХ Московской |Содержание сети || |Содержание |конкурсных |фонда Московской| | | | | 539,000 | 565,000 | 904,150 | 920,350 | области |автомобильных || |автомобильных дорог |процедур, |области | | | | | | | | | |дорог (в 2014 г.|| | |заключение | | | | | | | | | | |-5 420,272 кы. в|| | |государственных| | | | | | | | | | |2015 г, -14 650|| | |контрактов е | | | | | | | | | | |км. в 2016 г. -|| | |2014 году | | | | | | | | | | |14 660 км, в|| | | | | | | | | | | | | |2017 г. - 14 680|| | | | | | | | | | | | | |км, в 2018 г,-14|| | | | | | | | | | | | | |710 км) ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 2.1.2. |Мероприятие 2,1,2, |Проведение |Средство Дорожного | 2015-2018 | 508 346,000 |2 975 (100,000| 0,000 | 715 000.000 | 730 000,000 | 750 000,000 | 780 000,000 | ГУДХ Московской |Содержание 892 || |Содержите мостов и |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |мостов и || |путепроводов |процедур, |области | | | | | | | | | |путепроводов || | |заключение | | | | | | | | | | | || | |государственных| | | | | | | | | | | || | |ко1гграктов в | | | | | | | | | | | || | |2014 году | | | | | | | | | | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 2.1.3. |Мероприятие 2.1.3. |Проведение |Средства Дорожного | 2015-2018 | 138 637,263 | 646 316,000 | 0.000 | 156 316,000 | 160000,000 | 160000,000 | 170 000,000 | ГУДХ Московской |Содержание 756 | |Содержание светофорных |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |светофорных | |объектов |процедур, |области | | | | | | | | | |объектов | | |заключение | | | | | | | | | | | | | |государственных| | | | | | | | | | | | | |контрактов п | | | | | | | | | | | | | |2014 году | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|| N п/п | Мероприятия по | Перечень | Источник | Срок | Обьбм | Всего (тыс. | Обишй объем финансовых ресурсов необходимых для реализации | Ответственный за | Результаты || |реализации подпрограммы| стандартных | финансирования | исполнения |финансирования| руб.) | мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | выполнение | выполнения || | | процедур, | | мероприятия |мероприятия в | | | мероприятия | мероприятий || | |обеспечивающих | | (годы) | текущем | | | подпрограммы | подпрограммы || | | выполнение | | | финансовом | | | | || | | мероприятия с | | | году (тыс. | | | | || | | указанием | | | руб.) | | | | || | | предельных | | | | | | | || | | сроков их | | | | | | | || | | исполнения | | | | | | | || | | | | | | |————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| | | || | | | | | | | 2014 год | 2015 ГОД | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————|| 2.2. |Основное мероприятие |Проведение |С редства Дорожного| 2015-2018 | 300 000,000 |2 397 108,000 | 0.000 | 400000,000 | 450 000,000 | 742 302,000 | 804 806,000 | ГУДХ Московской |Установка 5141 || |2.2. Комплекс|конкурсных |фонда Московской | | | | | | | | | области |дорожных знаков, || |мероприятий по|процедур, |области | | | | | | | | | |устройство 34 || |обеспечению |заключение | | | | | | | | | | |переходно-скоростных|| |безопасности дорожного|государственных| | | | | | | | | | |полосы, 169 || |движения |контрактов в | | | | | | | | | | |автобусных || | |2014 году | | | | | | | | | | |остановок. 299 тыс || | | | | | | | | | | | | |пог.м перильных || | | | | | | | | | | | | |ограждений, 102 км || | | | | | | | | | | | | |тротуаров и || | | | | | | | | | | | | |пешеходных дорожек, || | | | | | | | | | | | | |укрепление 64 км || | | | | | | | | | | | | |обочнн. ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————|| 2.3. |Основное мероприятие | |Сродства Дорожного | 2014-2018 |S 660 420,458 |37 547 175,846|326 654,346 |7 942 293,000|8 478 3S3.000| 10 059 | 10 740 | ГУДХ Московской | || |2.3. Капитальный ремонт| |фонда московском| | | | | | | 703,850 | 171,650 | области | || |и ремо!гт сети | |области | | | | | | | | | | || |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————|| 2.3.1. |Мероприятие 2.3.1. |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | 0,000 |2 154 832,175 | 24 832.175 | 480 000,000 | 500000,000 | 550 000,000 | 600000,000 | ГУДХ Московской |Капитальный ремонт || |Капитальный ремонт |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |108,21 км || |автомобильных дорог |процедур, |области | | | | | | | | | |автомобильных дорог || | |заключение | | | | | | | | | | | || | |государственных| | | | | | | | | | | || | |контрактов в | | | | | | | | | | | || | |2014-2018 | | | | | | | | | | | || | |годах | | | | | | | | | | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————|| 2.3.2. |Мероприятие 2.3.2. |Проведение |Средства Дорожного | 2015-2018 |4 775 335,000 |27 113 109,500| 0,000 |5 689 940,000|6 000 000,000|7 411 350,850|8 011 818,650| ГУДХ Московской |5200 км || |Ремонт автомобильных |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |отремонтированных || |дорог |процедур, |области | | | | | | | | | |автодорог || | |заключение | | | | | | | | | | | || | |государственных| | | | | | | | | | | || | |контрастов в | | | | | | | | | | | || | |2014-2018 | | | | | | | | | | | || | |годах | | | | | | | | | | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————|| 2.3.3. |Мероприятие 2.3.3. |Проведение |Средства Дорожного | 2015-2018 | 687 118,548 |5 600 000,000 | 0.000 |1 200000,000 |1 400 000,000|1 500 000,000|1 500 000,000| ГУДХ Московской |Ремонт 94 мостов н || | Ремонт мостов и |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |путепроводов общей || | путелроводоа |процедур, |области | | | | | | | | | |протяженностью || | |заключение | | | | | | | | | | |4999,7 пог.м || | |государственных| | | | | | | | | | | || | |контрастов в | | | | | | | | | | | || | |2014-2018 | | | | | | | | | | | || | |годах | | | | | | | | | | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————|| 2.3.4. |Мероприятие 2.3.4. |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | 62 588.000 | 719587,171 |125 587,171 | 144 000,000 | 150000,000 | 150 000,000 | 150 000,000 | ГУДХ Московской | || |Ремонт и установка |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области | || |светофорных объектов |процедур, |области | | | | | | | | | | || | |заключение | | | | | | | | | | | || | |государстве | | | | | | | | | | | || | |иных контрастов| | | | | | | | | | | || | |в 2014-2018 | | | | | | | | | | | || | |годах | | | | | | | | | | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————|| 2.3.4.1. | Ремонт светофорных |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | 62 588,000 | 329 587.171 | 55 587,171 | 64 000,000 | 70 000,000 | 70 000,000 | 70 000,000 | ГУДХ Московской |Ремонт 375 || | объектов |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |светофорных объектов|| | |процедур, |области | | | | | | | | | | || | |заключенно | | | | | | | | | | | || | |государственных| | | | | | | | | | | || | |контрастов в | | | | | | | | | | | || | |2014-2018 | | | | | | | | | | | || | |годах | | | | | | | | | | | ||——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————| |——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————|| 2.3.4.2. |Установка светофорных |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | | 390000,000 | 70000,000 | 80000,000 | 80 000,000 | 80000,000 | 80 000,000 | ГУДХ Московской |Установка 190 | |объектов |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |светофорных объектов | | |процедур, |области | | | | | | | | | | | | |заключение | | | | | | | | | | | | | |государственных| | | | | | | | | | | | | |контрастов в | | | | | | | | | | | | | |2014-2018 | | | | | | | | | | | | | |годах | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————————| 2.3.5. |Мероприятие 2.3.S. |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | 135 378,910 | 1 959647,000 |176 235,000 | 428 353,000 | 428 353.000 | 448 353,000 | 47В 353.000 | ГУДХ Московской |Разработка проектной | |Проектно-изыскательские|конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |документации на | |работы на капитальный |процедур. |области | | | | | | | | | |кашгтальныЛ ремонт | |ремонт, установку |заключение | | | | | | | | | | |108 км автомобильных | |светофорных объектов, |государственных| | | | | | | | | | |дорог, ремонт 2295 | |устройство |контрактов в | | | | | | | | | | |пог.м мостов и | |электрического |2014-2018 | | | | | | | | | | |путепроводов, | |освещения |годах | | | | | | | | | | |устанопку 190 | | | | | | | | | | | | | |светофорных | | | | | | | | | | | | | |объектов, устройство | | | | | | | | | | | | | |500 км линий | | | | | | | | | | | | | |электрического | | | | | | | | | | | | | |освещения |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————————| 2.4. |Основное мероприятие | |Итого | 2014-2018 | 843 830.000 |8 964 458.000 |210 787.000 |4 089 448.000|1 552275,000 |1 554 722,000|1 557 226,000| ГУДХ Московской | | |2.4. Создание условий | | | | | | | | | | | области. | | |для реализации | | | | | | | | | | | Министерство | | |подпрограммы "Дороги | | | | | | | | | | | финансов | | |Подмосковья" | | | | | | | | | | | Московской | | | | | | | | | | | | | | области | | | | |———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | |Средства Дорожного |2014-2018 | 486 059,00" |6 122 678,000 |210 787,000 |3 379 003,000| 841 830,000 | 844 277,000 | 846 781,000 | | | | | |фонда Московской| | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | |Средства бюджета | 2015-2018 | 357 771,000 |2 841 780,000 | 0,000 | 710 445,000 | 710 445,000 | 710445,000 | 710445,000 | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————————|————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|| Лгп/п | Мероприятия по |Перечень стандартных| Источник | Срок | Объем | Всего | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации | Ответственный за | Результаты || |реализации подпрограммы| процедур, | финансирования | исполнения |финансирования| (тыс. руб.) | мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | выполнение | выполнения || | | обеслечивакишк | | мероприятия |мероприятия в | | | мероприятия | мероприятий || | | выполнение | | (годы) | текущем | | | подпрограммы | подпрограммы || | | мероприятия с | | | финансовом | | | | || | |указанием предельных| | | году (тыс. | | | | || | |сроков их исполнения| | | руб.) | | | | || | | | | | | |————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|| | | || | | | | | | | 2014 год | 2015 ГОД | 2016 год | 2017. | 2018 год | | || | | | | | | | | | | год | | | ||————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|| t | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1! | 12 | 13 | 14 ||————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|| Z4.1. |Основное мероприятие | |Средства Дорожного | 2014-2018 | 182 669,000 | 2422 121,000 |210 787,000 | 551 251,000 | 553 361,000 | 553 | SS3 361,000 | ГУДХ Московской | || |2.4.1, Управление | |фонда Московской | | | | | | |361,000| | области | || |дорожным хозяйством, в | |области | | | | | | | | | | || |ток числе: | | | | | | | | | | | | ||————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 2.4.1.1. |управление |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | 134 318,000 | 889 230,000 |194 900,000 | 172 000,000 | 174 110,000 | 174 | 174 110,000 | ГУДХ Московской |Обследование || |автомобильными |конкурсных процедур,|фонда Московской| | | | | | |110,000| | Области |дорог, || |дорогами, в том числе; |заключение договоров|области | | | | | | | | | |проведение || | |в 1-2 квартале | | | | | | | | | | |экспертизы || | |ежегодно | | | | | | | | | | |дорог, оценка || | | | | | | | | | | | | |качества || | | | | | | | | | | | | |производства || | | | | | | | | | | | | |работ ||————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 2.4.1.1.1. |Концепция по проекту |Проведение |Средства Дорожного | 2014 | 0,000 | 49 900,000 | 49900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | ГУДХ Московской |Организация || |строительства |конкурсных процедур,|фонда Московской| | | | | | | | | области |стр01ггел1.тсвд || |путепроводов в |заключение договора |области | | | | | | | | | |в Московской || |Московской области на | | | | | | | | | | | |области за счет || |основе | | | | | | | | | | | |внебюджетных || |государственно-частного| | | | | | | | | | | |источиков не || |партнерств! | | | | | | | | | | | |менее 50 платных|| | | | | | | | | | | | | |путепроводов ||————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 2.4,1.2, |Паспортизация |Оформление |Средства Дорожного | 2015-2018 | 32 464,000 | 1400000,000 | 0,000 | 350 000,000 | 350000,000 | 350 | 350000,000 | ГУДХ Московской |Оформление || |автомобильных дорог |правоустанавливающих|фонда Московской| | | | | | |000,000| | области |паспортов на || |Московской области, в |документов о течение|области | | | | | | | | | |8721 км || |том числе подготовка и |года | | | | | | | | | | |автомобильных || |оформление | | | | | | | | | | | |дорог || |правоустанавливающей | | | | | | | | | | | | || |документации на | | | | | | | | | | | | || |автомобильные дороги | | | | | | | | | | | | || |регионального или | | | | | | | | | | | | || |межмуниципального | | | | | | | | | | | | || |значения Московской | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | ||————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 2.4.1.3. |затраты по |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | 15 887,000 | 132 891,000 | 15 887.000 | 29 251,000 | 29 251,000 | 29 | 29 251.000 | ГУДХ Московской |Технологаческое || |технологическому |конкурсных процедур,|фонда Московской| | | | | | |251.000| | области |присоединение || |присоединению |заключение |области | | | | | | | | | |энергопршшмающих|| | энергопрн ни мающих |договоров* 1-2 | | | | | | | | | | |устройств к || | устройств |квартале ежегодно | | | | | | | | | | |электрическим || |к электрическим сетям | | | | | | | | | | | |сетям. || |по | | | | | | | | | | | |Устройство 500 || | объектам, подлежащим | | | | | | | | | | | |км лнинй || | вводу в | | | | | | | | | | | |электрического || |эксплуатацию в период | | | | | | | | | | | |освещения || |реализации Программы | | | | | | | | | | | | ||————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 2.4,2. |Мероприятие 2.4.2, | |Средства Дорожного | 2015 | 0,000 | 2 541 677,000 | 0,000 |2 541 677,000| 0,000 | 0,000 | 0.000 | Министерство |Полное погашение|| |Погашение аадолжешюстн | |фонда Московской| | | | | | | | | финансов |кредита || |по бюджетным кредитам, | |области | | | | | | | | | Московской | || |полученным Московской | | | | | | | | | | | области | || |областью на | | | | | | | | | | | | || |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | || |для строительства | | | | | | | | | | | | || |(реконструкции), | | | | | | | | | | | | || |капитального ремонта, | | | | | | | | | | | | || |ремонта и содержания | | | | | | | | | | | | || |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | || |общего пользования (за | | | | | | | | | | | | || |исключением | | | | | | | | | | | | || |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | || |федерального значения) | | | | | | | | | | | | ||————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 2.4.3. |Мероприятие 2.4.3, |В соответствии с |Средства бюджета | 2015-2018 | 3S7 771,000 | 2 841 780.000 | 0,000 | 710445,000 | 710 445.000 | 710 | 710 445,000 | ГУДХ Московской |Уплата налога на|| |Уплата налога на |предварительным |Московской области | | | | | | |445,000| | области |имущество || |имущество организаций и|расчетом | | | | | | | | | | |организаций и || |земельного налога |налогооблагаемой | | | | | | | | | | |земельного || | |базы в 2014-2018 | | | | | | | | | | |налога || | |годах | | | | | | | | | | | ||————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|| 2.4.4. |Мероприятие 2.4.4. | |Средства Дорожного | 2015-201В | 303 390,000 | 1 158 880,000 | 0,000 | 286 075.000 | 288 469.000 | 290 | 293 420,000 | ГУДХ Московской | || |Содержание учреждения, | |фонда Московской| | | | | | |916,000| | области | || |осуществляющего | |области | | | | | | | | | | || |управление | | | | | | | | | | | | || |автомобильными дорогами| | | | | | | | | | | | || |регионального или | | | | | | | | | | | | || |межмуни- цнпольного | | | | | | | | | | | | || |значения Московской | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | ||————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————||———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|| N п/п | Мероприятия по | Перечень | Источник | Срок | Объем | Всего (тыс. |Общий объем финансовых ресурсов необходимых |Ответственный за | Результаты || | реализации | стандартных | финансирования | исполнения |финансирования| руб.) | для реализации мероприятия, в том числе по |выполнение | выполнения || | подпрограммы | процедур, | | мероприятия |мероприятия в | | годом (тыс, руб.) |мероприятия | мероприятий || | | обеспечивающих | | (годы) | текущей | | |подпрограммы | подпрограммы || | | выполнение | | | финансовом | | | | || | | мероприятия с | | | году (тыс. | | | | || | | указанием | | | руб.) | | | | || | | предельных | | | | | | | || | | сроков их | | | | | | | || | | исполнения | | | | | | | || | | | | | | |———————|———————|———————|———————|———————| | | | || | | | | | | | 2014 | 2015 |2016п>д| 2017 | 2018 | | || | | | | | | | год | год | | год | год | | ||———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 ||———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————|| 2.5. |Основное мероприятие|Утверждение |Итого | | 0,000 |15114 116,000 |15 114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | || | 2.5. Субсидия |государсгвешюго | | | | |116,000| | | | | | || | государственному |задания не | | | | | | | | | | | || | бюджетному |позднее одного | | | | | | | | | | | || | учреждению |месяца с момента| | | | | | | | | | | || | Московской облает" |опубликования | | | | | | | | | | | || | "Мосавтодор" на |Закона | | | | | | | | | | | || | финансовое |Московской | | | | | | | | | | | || | обеспечение |области о | | | | | | | | | | | || | государственного |бюджете на | | | | | | | | | | | || |задания но оказание |очередной | | | | | | | | | | | || | государственных |финансовый год. | | | | | | | | | | | || | услуг (выполнение |Выполнение работ| | | | | | | | | | | || | работ) |до декабря | | | | | | | | | | | || | |соответствующего| | | | | | | | | | | || | |года | | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Сродства бюджета | | 0,000 | 710 445,000 | 710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |Московской области | | | |445,000| | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства Дорожного | | 0,000 |14403 671,000 |14 403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 | | || | | |фонда Московской| | | |671.000| | | | | | || | | |области | | | | | | | | | | ||———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————||2.5.1. |Содержание |Выполнение работ|Итого | 2014 | 0,000 | 7 5!7001275 | 7 517 | 0.000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | "Мосавтодор" |Содержание сети || |автомобильных дорог |по | | | | |005.275| | | | | |автомобильных дорог || | |государственному| | | | | | | | | | |9152,02 км - 8 мес.,|| | | заданию | | | | | | | | | | |5420,27 км - 4 мес. || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства бюджета | | 0.000 | 353 339,786 | 353 | 0,000 | о.ооо | 0,000 | о.ооо | | || | | |Московской области | | | |339,786| | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства Дорожного | | 0,000 |7 163 665,489 | 7 163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |фонда Московской| | | |665,489| | | | | | || | | |области | | | | | | | | | | ||———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————||2.5.2. |Паспортизация |Выполнение работ|Итого | 2014 | 0,000 | 160 664,452 | 160 | 0.000 |0,0<10 | 0,000 | 0.000 | "Мосавтодор" |Оформление паспортов|| |автомобильных дорог |по | | | | |664.452| | | | | |иа 1 500 км || |Московской области, |государственному| | | | | | | | | | |автомобильных дорог || |о том числе |заданию | | | | | | | | | | | || |подготовка н | | | | | | | | | | | | || |оформление | | | | | | | | | | | | || |правоустанавливающей| | | | | | | | | | | | || |документации на | | | | | | | | | | | | || |автомобильные дороги| | | | | | | | | | | | || |регионального или | | | | | | | | | | | | || |межмуниципального | | | | | | | | | | | | || |значения Московской | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства бюджета | | 0,000 | 7 552,096 | 7 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |Московской области | | | |552,096| | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства Дорожного | | 0,000 | 153 112,356 | 153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |фонда Московской | | | |112,356| | | | | | || | | |Области | | | | | | | | | | ||———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————||2,5.3. |Содержание мостов и |Выполнение работ|Итого | 2014 | 0,000 | 544 142.99) | 544 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0.000 | "Мосавтодор" |Содержание 8f>2 || |путепроводов |по | | | | |142.991| | | | | |мостов н || | |государственному| | | | | | | | | | |путепроводов || | | заданию | | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства бюджета | | 0,000 | 25 577,658 | 25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |Московской области | | | |577,65 | | | | | | || | | | | | | | В | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства Дорожного | | 0.000 | 518 565,333 | 518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |фонда Московской | | | |565,333| | | | | | || | | |области | | | | | | | | | | ||———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————||2.5.4. |Содержание |Выполнение работ|Итого | 2014 | 0,000 | 151 763,151 | 151 | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | "Мосавтодор" |Содержание 756 || |светофорных объектов|по | | | | |763.151| | | | | |светофорных объектов|| | |государственному| | | | | | | | | | | || | |заданию | | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства бюджета | | 0,000 | 7 133,689 | 7 | 0,000 | о.ооо | 0,000 | о.ооо | | || | | |Московской области | | | |133,689| | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства Дорожного | | 0,000 | 144 629,462 | 144 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |фонда Московской| | | |629,462| | | | | | || | | |области | | | | | | | | | | ||———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————||2.5.5. |Комплекс мероприятий|Выполнение работ|Итого | 2014 | 0.000 | 321 114.828 | 321 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | "Мосавтодор" |Установка 696 || |по обеспечению|по | | | | |114.828| | | | | |дорожных знаков, || |безопасности |государственному| | | | | | | | | | |устройство 5 || |дорожного движения |заданию | | | | | | | | | | |переходно-скоростных|| | | | | | | | | | | | | |полос, 21 автобусных|| | | | | | | | | | | | | |остановок, 40 тыс. || | | | | | | | | | | | | |пог.м перильных || | | | | | | | | | | | | |ограждений, 14 км || | | | | | | | | | | | | |тротуаров н || | | | | | | | | | | | | |пешеходных дорожек, || | | | | | | | | | | | | |укрепление 8 км || | | | | | | | | | | | | |обочин. || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства бюджета | | 0,000 | 15 094,130 | 15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |Московской области | | | |094,130| | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства Дорожного | | 0,000 | 306 020,698 | 306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |фонда Московской| | | |020,698| | | | | | || | | |области | | | | | | | | | | ||———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————||2.5,6. |Ремонт автомобильных|Выполнение работ|Итого | 2014 | 0.000 |5 670 157.371 | 5 670 | а,ооо | 0.000 | 0.000 | 0.000 | "Мосавтодор" |1 300 хм || | дорог |по | | | | |157,371| | | | | |отремонтированных || | |государственному| | | | | | | | | | |автодорог || | |заданию | | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства бюджета | | 0,000 | 266528,004 | 266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |Московской области | | | |528,004| | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства Дорожного | | 0,000 |5 403 629,367 | 5 403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |фонда Московской| | | |629,367| | | | | | || | | |области | | | | | | | | | | ||———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————||2.5.7. | Ремонт мостов н |Выполнение работ|Итого | 2014 | 0.000 | 749 267.932 | 749 | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | "Мосавтодор" |Ремонт 12 мостов и || | путепроводов |по | | | | |267.932| | | | | |путепроводов общей || | |государственному| | | | | | | | | | |протяженностью 638,2|| | |эадшшю | | | | | | | | | | |пог.м || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства бюджета | | 0,000 | 35 219,637 | 35 | 0,000 | о.ооо | 0,000 | 0,000 | | || | | |Московской области | | | |219,637| | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | || | | |Средства Дорожного | | 0,000 | 714 048,295 | 714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |фонда Московской| | | |048,295| | | | | | || | | |области | | | | | | | | | | ||———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————||———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————||Из nJn |Мероприятия по | Перечень | Источник | Срок | О&ьйм | Всего | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации | Ответственный за |Результанты || | реализации | стандартных | финансирования | исполнения |финансирования| (тыс. руб.) | мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | выполнение | выполнения || | подпрограммы | процедур, | | мероприятия |мероприятия в | | | мероприятия |мероприятий || | |обеспе'сивающих| | (годы) | текущем | | | подпрограммы |подпрограммы|| | | выполнение | | | финансовом | | | | || | | мероприятия с | | | году (тыс. | | | | || | | указанием | | | руб.) | | | | || | | предельных | | | | | | | || | | сроков их | | | | | | | || | | исполнения | | | | | | | || | | | | | | |—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|| | | || | | | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 | 2018 год | | || | | | | | | | | | | под | | | ||———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————|| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 ||———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————|| 3. |Задача 3. | |Средства Дорожного | 2014-2018 | 135 465,000 | 933 571,000 | 173 306,000 | 1В6 755,000 | 186755,000 | 186 |200 ооо.ооо| ГУДХ Московской | || |Повышение | |фонда Московской| | | | | | |755,000| | области | || |надежности > | |области | | | | | | | | | | || |{езопасиостн | | | | | | | | | | | | || |движении по | | | | | | | | | | | | || |свтомобвлтыи | | | | | | | | | | | | || |дорогам | | | | | | | | | | | | || |регионального | | | | | | | | | | | | || |значения | | | | | | | | | | | | || |Московской | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | || |{формирование | | | | | | | | | | | | || |резерва средств| | | | | | | | | | | | || |на | | | | | | | | | | | | || |предупреждение | | | | | | | | | | | | || |а ликвидацию | | | | | | | | | | | | || |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | || |ситуаций в | | | | | | | | | | | | || |последствий | | | | | | | | | | | | || |стихийных | | | | | | | | | | | | || |бедствий) | | | | | | | | | | | | ||———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————|| 3.1. |Основное | |Средства Дорожного | 2014-2018 | 135 465,0М | 933 571,000 | 173 306,000 | 186 755,000 | 1867S5.000 | 186 |200 000.000| ГУДХ Московской |Ликвидация || |мероприятие | |фонда Московской| | | | | | |75S.000| | области |повреждений, || |3.1. | |области | | | | | | | | | |возникающих а || |Формирование | | | | | | | | | | | |результате || |резерва средств| | | | | | | | | | | |чрезвычайных || |на | | | | | | | | | | | |ситуаций в || |предупреждение | | | | | | | | | | | |установленные || |и ликвидацию | | | | | | | | | | | |сроки || |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | || |ситуаций н | | | | | | | | | | | | || |последствии | | | | | | | | | | | | || |стихийных | | | | | | | | | | | | || |бедствий | | | | | | | | | | | | ||———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————|| 4. |Задача 4. | |Итого | 2014-2018 |3 134 285,000 |5 010 910,8S8 |3 359 894,286| 549614,286 | 553 572,286 | 271 |275 954,000| ГУДХ Московской | || | Субсидии | | | | | | | | |876,000| | области, | || | местным | | | | | | | | | | | администрации | || | бюджетам | | | | | | | | | | | муниципальных | || | | | | | | | | | | | | образований | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | || | | |Средства Дорожного | |2 937 886.000 | 2395 466.000 |1 455 672,000| 331 950,000 | 333 929,000 | 135 |137 977,000| | || | | |фонда Московской| | | | | | |938,000| | | || | | |области | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | || | | |Средства бюджетов | | 1% 399,000 | 2 615444.В58 |1 904 222.286| 217 664,286 | 219 643,286 | 135 |137 977.000| | || | | |муниципальных | | | | | | |938,000| | | || | | |образований | | | | | | | | | | || | | |Московской области | | | | | | | | | | ||———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————|| 4.1. |Основное |Доведение |Итого | 2014-2018 |3 134 285,000 |5 010 910.858 |3 359 894.286| 549 614.286 | 553 S72.286 | 271 | 275 | ГУДХ Московской |Полное || |мероприятие |бюджетных | | | | | | | |876.000| 954,001) | области, |освоение || |4.1. Субсидии |ассигнований к | | | | | | | | | | администрации |субсидий || |местным |лимитов | | | | | | | | | | муниципальных |муниципальными|| |бюджетам |бюджетных | | | | | | | | | | образований |образованиями || | |обязательств. | | | | | | | | | | | || | |Заключение | | | | | | | | | | | || | |соглашении в | | | | | | | | | | | || | |2014-2018 годах| | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | || | | |Средства Дорожного | |2 937 886,000 |2 395 466,000 |1 455 672,000| 331 950,000 | 333 929,000 | 135 |137 977,000| | || | | |фонда Московской| | | | | | |938.000| | | || | | |области | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | || | | |Средства бюджетов | | 196 399,000 | 2615 444,858 |1 904 222,286| 217 664,286 | 219643.286 | 135 |137 977.000| | || | | |муниципальных | | | | | | |938,000| | | || | | |образований | | | | | | | | | | || | | |Московской области | | | | | | | | | | ||———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————||4.1.1. |Мероприятие |Заключение |Итого | 2014-2018 | 108 870,000 |1 339 588.000 | 260 000,000 | 263 900,000 | 267 858.000 | 271 |275 9S4.000| ГУДХ Московской |Полное || |4.1.1. субсидии|соглашений с | | | | | | | |876,000| | области, |освоение || |на |муниципальными | | | | | | | | | | администрации |субсидий || |проектирование |образованиями | | | | | | | | | | муниципальных |муниципальными|| |11 |ежегодно | | | | | | | | | | образоаоннй |образованиями || |строительство | | | | | | | | | | | | || |(реконструкцию)| | | | | | | | | | | | || |автомобильных | | | | | | | | | | | | || |дорог общего | | | | | | | | | | | | || |пользования | | | | | | | | | | | | || |местного | | | | | | | | | | | | || |значения с | | | | | | | | | | | | || |твердым | | | | | | | | | | | | || |покрытием до | | | | | | | | | | | | || |сельских | | | | | | | | | | | | || |населенных | | | | | | | | | | | | || |пунктов | | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | | || |образований | | | | | | | | | | | | || |Московской | | | | | | | | | | | | || |области, не | | | | | | | | | | | | || |имеющих | | | | | | | | | | | | || |круглогодичной | | | | | | | | | | | | || |связи с сетью | | | | | | | | | | | | || |автомобильных | | | | | | | | | | | | || |дорог | | | | | | | | | | | | || |Московской | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | || | | |Средства Дорожного | | 90 000,000 | 669 794,000 | 130000,000 | 131 950,000 | 133 929,000 | 135 |137 977.0С0| | || | | |фонда Московской| | | | | | |938,000| | | || | | |области | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | || | | |Средства бюджетов | | 18 870,000 | 669794,000 | 130000,000 | 131 950,000 | 133 929,000 | 135 |137 977.000| | || | | |муниципальных | | | | | | |938,000| | | || | | |образований | | | | | | | | | | || | | |Московской области | | | | | | | | | | ||———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————||4.1.2. |Мероприятие |Заключение | | 2014-2018 |3 025 <115.000|2 814 180.000 |2 814 1В0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 | ГУДХ Московской |Полное || |4.1.2. субсидии|соглашений с | | | | | | | | | | области, |освоение || |на капитальный |муниципальными | | | | | | | | | | администрации |субсидий || |ремоот и ремонт|образованиями | | | | | | | | | | муниципальных |муниципальными|| |автомобильных |ежегодно | | | | | | | | | | образований |образованиями || |дорог общего | | | | | | | | | | | | || |пользования | | | | | | | | | | | | || |населенных | | | | | | | | | | | | || |пунктов, | | | | | | | | | | | | || |дворовых | | | | | | | | | | | | || |территорий | | | | | | | | | | | | || |многоквартирных| | | | | | | | | | | | || |домов, проездов| | | | | | | | | | | | || |к дворовым | | | | | | | | | | | | || |территориям | | | | | | | | | | | | || |многоквартирных| | | | | | | | | | | | || |домов | | | | | | | | | | | | || |населенных | | | | | | | | | | | | || |пунктов | | | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | || | | |Средства Дорожного | |2 847 886,000 |1 125 672,000 |1 125 672,000| 0,000 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |фонда Московской| | | | | | | | | | || | | |области | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | || | | |Средства бюджетов | | 177 529,000 |1 688 508,000 |1 688 508,000| 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 | | || | | |муниципальных | | | | | | | | | | || | | |образований | | | | | | | | | | || | | |Московской области | | | | | | | | | | ||———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————||———————|—————————————|——————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|| Nп/п | Мероприятия | Перечень | Источник | Срок | ОбьЫ | Всего (тыс. |Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации| Ответственный за | Результаты || |по реализации| стандартных | финансирования | исполнения |финансирования| руб.) | мероприятия, а том числе по годам (тыс. руб.) | выполнение | выполнения || |подпрограммы | процедур, | | мероприятия |мероприятия а | | | мероприятия | мероприятий || | |обеспечивающих| | (годы) | текущем | | | подпрограммы | подпрограммы || | | выполнение | | | финансовом | | | | || | |мероприятия с | | | году (тыс. | | | | || | | указанием | | | руб.) | | | | || | | предсдышк | | | | | | | || | | сроков их | | | | | | | || | | исполнения | | | | | | | || | | | | | | |—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | | || | | | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 | 2018 | | || | | | | | | | | | | год | год | | ||———————|—————————————|——————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————|—————————————————|——————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||———————|—————————————|——————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————|—————————————————|——————————————————||4.1.3. |Мероприятие |Заключение |Итого | 2014-2018 | 0.000 | 857 142.858 | 285 714.286 | 285 714,286 | 285 714.286 | 0,000 | 0.000 | ГУДХ Московской |Приобретение 171 || |4.1.3. |соглашений с | | | | | | | | | | области, |одншшы || |субсидии на |муниципальными| | | | | | | | | | администрации |специализированной|| |приобретение |образованиями | | | | | | | | | | муниципальных |ремонтно-уборочной|| |дорожной |ежегодно | | | | | | | | | | Образований |техники || |техники | | | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | || | | |Средства Дорожного | | 0,000 | 600000,000 | 200000.000 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 0,000 | | || | | |фонда Московской| | | | | | | | | | || | | |области | | | | | | | | | | || | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | || | | |Средства бюджетов | | 0,000 | 257 142,858 | 85 714,286 | 85 714,286 | 85 714,286 | 0,000 | 0,000 | | || | | |муниципальных | | | | | | | | | | || | | |образований | | | | | | | | | | || | | |Московской области | | | | | | | | | | ||———————|—————————————|——————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————|—————————————————|——————————————————|
Приложение N 7 к Изменениям в государственную программу Московской
области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса""9.5 Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" Паспорт подпрограммы
"Обеспечивающая подпрограмма"|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы |Обеспечение деятельности Министерства транспорта Московской области, Главное управление || |дорожного хозяйства ||——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Цель подпрограммы |1 .Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового || |обеспечения деятельности Министерства транспорта Московской области и Главного управления || |дорожного хозяйства Московской области; 2.Создание условий, обеспечивающих деятельность || |Государственного казенного учреждения Московской области "Центр безопасности дорожного || |движения Московской области" . ||——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Государственный заказчик |Министерство транспорта Московской области, Главное управление дорожного хозяйства Московской ||подпрограммы |области ||——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Задачи подпрограммы |1. Материально-техническое, информационно-коммуникационное, финансовое обеспечение || |деятельности Министерства транспорта Московской области и Главного управления дорожного || |хозяйства Московской области; || |2. Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области "Центр || |безопасности дорожного движения Московской области" ||——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сроки реализации подпрограммы |2014-2018 годы ||———————————————|—————————————||—————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————||Источники |Главный |Всего: в | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого ||финансирования |распорядитель|том числе:| | | | | | ||подпрограммы |бюджетных | | | | | | | ||государственной|средств | | | | | | | ||программы и | | | | | | | | ||мероприятий | | | | | | | | ||подпрограммы | | | | | | | | ||по годам | | | | | | | | ||реализации и | | | | | | | | ||главным | | | | | | | | ||распорядителям | | | | | | | | ||бюджетных | | | | | | | | ||средств | | | | | | | | || |—————————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|| | |Всего: в | 932 865,00 | 946 543,00 | 955 490,00 | 952 326,22 | 924 324,49 | 4 689 548,71 || | |том числе:| | | | | | || |—————————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|| |Главное |Всего: в | 141 682,00 | 142 748,00 | 143 828,00 | 144 924,00 | 146 036,00 | 719 218,00 || |управление |том числе:| | | | | | || |дорожного | | | | | | | || |хозяйства | | | | | | | || | |——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|| | |средства | 141 682,00 | 142 748,00 | 143 828,00 | 144 924,00 | 146 036,00 | 719 218,00 || | |бюджета | | | | | | || | |Московской| | | | | | || | |области | | | | | | ||———————————————|—————————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|| |Министерство |Всего: в | 791 183,00 | 803 795,00 | 811 662,00 | 780 402,22 | 783 288,49 | 3 970 330,71 || |транспорта |том числе:| | | | | | || |Московской | | | | | | | || |области | | | | | | | || | |——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|| | |средства | 791 183,00 | 803 795,00 | 811 662,00 | 780 402,22 | 783 288,49 | 3 970 330,71 || | |бюджета | | | | | | || | |Московской| | | | | | || | |области | | | | | | ||———————————————|—————————————||—————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————||Планируемые результаты |доля нормативных правовых актов и обращений граждан разработанных в установленные сроки - до ||реализации |100 процентов; доля информационно-программных комплексов, зарегистрированных в Московской || |области и установленных в Министерстве, в общем количестве информационно-программных || |комплексов, необходимых для обеспечения качественной и бесперебойной работы Министерства до || |100 процентов; || |уровень эффективности исполнения задач и полномочий, уровень материально-технического|| |обеспечения деятельности Государственного казенного учреждения Московской области "Центр|| |безопасности дорожного движения Московской области" до 100 процентов. ||——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
".
Приложение N 8
к Изменениям в государственную программу
Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
"Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма"|————————|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|——————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|| N п/п | Мероприятия по | Перечень | Источники | Срок | Объем |Всего (тыс. | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |Ответственный за |Результаты || | реализации | стандартных | финансирова | исполнения |финансирования| руб.) | | выполнение |выполнения || | подпрограммы | процедур, | ния | мероприятия | в 2013 году | | | мероприятия |мероприятий || | |обеспечивающих| | (годы) | (тыс. руб.) | | | подпрограммы |подпрограммы || | | выполнение | | | | | | | || | |мероприятия с | | | | | | | || | | указанием | | | | | | | || | | предельных | | | | | | | || | | сроков их | | | | | | | || | | исполнения | | | | | | | || | | | | | | |————————————|————————————|——————|——————|————————|| || || | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | ||————————|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————|——————|————————|—————————————————|———————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||————————|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————|——————|————————|—————————————————|———————————————|| 1. |Задача 1. | |Итого | 2014-2018 | 738 663,00 |2 770 495,60| 545 245,00 | 549659,00 | 554 | 558 | 562 | | || |Обеспечение | | | | | | | |134,00|669,00| 788,00 | | || |эффективного | | | | | | | | | | | | || |финансового, | | | | | | | | | | | | || |информационного, | | | | | | | | | | | | || |методического и | | | | | | | | | | | | || |кадрового | | | | | | | | | | | | || |обеспечения | | | | | | | | | | | | || |деятельности | | | | | | | | | | | | || |Министерства | | | | | | | | | | | | || |транспорта | | | | | | | | | | | | || |Московской | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | || | | |————————————————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————|——————|————————| | || | | |Средства | 2014-2018 | 738663,00 |2 770 495,00| 545 245,00 | 549 659,00 | 554 | 558 | 562 | | || | | |бюджета | | | | | |134,00|669,00| 788,00 | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | |области | | | | | | | | | | ||————————|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————|——————|————————|—————————————————|———————————————|| 1.1. |Реализация |Подготовка |Итого | 2014-2018 | 732 220,00 |2 756465,00 | 542439,00 | 546 853,00 | 551 | 555 | 559 | Министер |Своевременная || |полномочий |платежных | | | | | | |328,00|863,00| 982,00 |ство |оплата труда || |Министерства |документов на | | | | | | | | | |транспорта |сотрудников, || |транспорта |оплату труда | | | | | | | | | |Московской |выполнение || |Московской |сотрудников до| | | | | | | | | |области |запланированных|| |области в |16 числа | | | | | | | | | | |мероприятий в || |установленной |текущего | | | | | | | | | | |рамках || |сфере |месяца | | | | | | | | | | |предусмотренных|| |Деятельности |(аванс), до 1 | | | | | | | | | | |полномочий и || | |числа месяца, | | | | | | | | | | |возложенных || | |следующего за | | | | | | | | | | |задач || | |от- четным- | | | | | | | | | | | || | |окончатель- | | | | | | | | | | | || | |ный расчет | | | | | | | | | | | || | | |————————————————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————|——————|————————| | || | | |Средства | 2014-2018 | 732 220,00 |2 756 465,00| 542 439,00 | 546 853,00 | 551 | 555 | 559 | | || | | |бюджета | | | | | |328,00|863,00| 982,00 | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | |области | | | | | | | | | | ||————————|—————————————————| | |—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————|——————|————————| | || 1.1.1. |Обеспечение | | | 2014-2018 | 728 702,00 |2 736 595,00| 538 465,00 | 542 879,00 | 547 | 55! | 556 | | || |деятельности | | | | | | | |354,00|889,00| 008,00 | | || |Министерства | | | | | | | | | | | | || |транспорта | | | | | | | | | | | | || |Московской | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | ||————————|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————|——————|————————|—————————————————|———————————————||————————|————————————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————|—————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|| N п/п | Мероприятия по реализации | Перечень | Источники | Срок | Объем | Всего |Объем финансирования по годам, (тыс. |Ответственный за |Результаты || | подпрограммы | стандартных | финансирова | исполнения |финансирования| (тыс. | руб.) | выполнение |выполнения || | | процедур, | ния | мероприятия | в 2013 году | руб.) | | мероприятия |мероприятий || | |обеспечивающих| | (годы) | (тыс. руб.) | | | подпрограммы |подпрограммы|| | | выполнение | | | | | | | || | |мероприятия с | | | | | | | || | | указанием | | | | | | | || | | предельных | | | | | | | || | | сроков их | | | | | | | || | | исполнения | | | | | | | || | | | | | | |——————|——————|——————|——————|————————|| || || | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | ||————————|————————————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||————————|————————————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|—————————————|| 1.1.2. |Приобретение объектов, |Подготовка | | 2014-2018 | 3 518,00 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 |3 974,00| Министер |Приобретение || |относящихся к основным|технического | | | | 870,00 |974,00|974,00|974,00|974,00| |ство |объектов, || |средствам |задания и | | | | | | | | | |транспорта |относящихся к|| | |конкурсной | | | | | | | | | |Московской |основным || | |документации; | | | | | | | | | |области |средствам || | |осуществление | | | | | | | | | | |согласно || | |конкурсных | | | | | | | | | | |утвержденного|| | |мероприятий, | | | | | | | | | | |плана закупок|| | |заключение | | | | | | | | | | | || | |контракта в | | | | | | | | | | | || | |течение года | | | | | | | | | | | ||————————|————————————————————————————|——————————————| |—————————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|—————————————|| 1.2. |Субсидии профсоюзным |Подготовка | | 2014-2018 | 6 443,00 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 |2 806,00|Мини |Финансовая || |организациям на проведение |предложений в | | | | 030,00 |806,00|806,00|806,00|806,00| |стерство |поддержка || |культурно- массовых и |проект | | | | | | | | | | транспор |профсоюзной || |физкультурно-оздоровительных|постановления | | | | | | | | | |та |организации || |мероприятий для работников, |Правительства | | | | | | | | | |Москов |Министерства || |ветеранов и пенсионеров |Московской | | | | | | | | | |ской |транспорта || |органов государственной |области о | | | | | | | | | |области |Московской || |власти Московской области и |порядке | | | | | | | | | | |области || |государственных органов |предоставления| | | | | | | | | | | || |Московской области и членов |субсидий в | | | | | | | | | | | || |семей работников |текущем году и| | | | | | | | | | | || | |заключение | | | | | | | | | | | || | |договора с | | | | | | | | | | | || | |профсоюзной | | | | | | | | | | | || | |организации о | | | | | | | | | | | || | |перечислении | | | | | | | | | | | || | |субсидий | | | | | | | | | | | ||————————|————————————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|—————————————|| 2. |Задача 2. | |Итого | 2014-2018 | 247 370,00 | 1 199 | 245 | 254 | 257 | 221 | 220 | Министер | || |Обеспечение деятельности | | | | | 835,71 |938,00|136,00|528,00|733,22| 500,49 |ство | || |Государственного казенного | | | | | | | | | | |транспорта | || |учреждения Московской | | | | | | | | | | |Московской | || |области "Центр безопасности | | | | | | | | | | |области, | || |дорожного | | | | | | | | | | |Государ- | || | | |———————————————|—————————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————| | || | | |Средства | 2014-2018 | 247 370,00 | 1 199 | 245 | 254 | 257 | 221 | 220 | | || | | |бюджета | | | 835,71 |938,00|136,00|528,00|733,22| 500,49 | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | |области | | | | | | | | | | ||————————|————————————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|—————————————||—————|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|——————————————|———————|—————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————||N п/п| Мероприятия по | Перечень | Источники | Срок | Объем | Всего |Объем финансирования по годам, (тыс. |Ответственный за | Результаты || | реализации | стандартных | финансирова | исполнения |финансирования| (тыс. | руб.) | выполнение | выполнения || | подпрограммы | процедур, | ния | мероприятия | в 2013 году | руб.) | | мероприятия | мероприятий || | |обеспечивающих| | (годы) | (тыс. руб-) | | | подпрограммы | подпрограммы || | | выполнение | | | | | | | || | |мероприятия с | | | | | | | || | | указанием | | | | | | | || | | предельных | | | | | | | || | | сроков их | | | | | | | || | | исполнения | | | | | | | || | | | | | | |——————|——————|——————|——————|————————|| || || | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | ||—————|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|——————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||—————|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|——————————————————|| |движения | | | | | | | | | | |ственное казенное| || |Московской | | | | | | | | | | |учреждение | || |области" | | | | | | | | | | |Московской | || | | | | | | | | | | | |области "Центр | || | | | | | | | | | | | |безопасности | || | | | | | | | | | | | |дорожного | || | | | | | | | | | | | |движения | || | | | | | | | | | | | |Московской | || | | | | | | | | | | | |области" | ||—————|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|——————————————————||2.1. |Обеспечение |Организация и |Итого | 2014-2018 | 234 563,00 | 1 199 | 245 | 254 | 257 | 221 | 220 | |Приобретение || |деятельности Г |проведение | | | |835,71 |938,00|136,00|528,00|733,22| 500,49 | |товаров, работ || |осударственного |закупок в | | | | | | | | | | |(услуг) в || |казенного |соответствии с| | | | | | | | | | |соответствии с || |учреждения |утвержденным | | | | | | | | | | |утвержденным || |Московской |планом закупок| | | | | | | | | | |планом закупок || |области "Центр | | | | | | | | | | | | || |безопасности | | | | | | | | | | | | || |дорожного | | | | | | | | | | | | || |движения | | | | | | | | | | | | || |Московской | | | | | | | | | | | | || |области" | | | | | | | | | | | | || | | |————————————————|—————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————| || | | |Средства | 2014-2018 | 234 563,00 | 1 199 | 245 | 254 | 257 | 221 | 220 | | || | | |бюджета | | |835,71 |938,00|136,00|528,00|733,22| 500,49 | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | |области | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|——————————————————|| 3. |Задача 3. | |Средства | 2014-2018 | 144 470,00 | 719 | 141 | 142 | 143 | 144 | 146 | | || |Ресурсное | |бюджета | | |218,00 |682,00|748,00|828,00|924,00| 036,00 | | || |обеспечение | | Московской | | | | | | | | | | || |полномочий | |области | | | | | | | | | | || |Главного | | | | | | | | | | | | || |управления | | | | | | | | | | | | || |дорожного | | | | | | | | | | | | || |хозяйства | | | | | | | | | | | | || |Московской | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————|——————————————| | |——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|——————————————————||3.1. |Обеспечение |Подготовка | | | 143 425,00 | 713 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |ГУДХ Московской |Своевре || |деятельности |платежных | | | |703,00 |579,00|645,00|725,00|821,00| 933,00 |области |менная || |Главного |документов на | | | | | | | | | | |оплата || |управления |оплату труда | | | | | | | | | | |труда || |дорожного |сотруд- | | | | | | | | | | | || |хозяйства | | | | | | | | | | | | || |Московской | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|——————————————————||————————|————————————————————————————|———————————————|————————————————|———————————|——————————————|————————|————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| | | Перечень стан | | | | | Объем финансирования годам, (тыс. руб.) | | || | | | | | | | по | | || | | | | | | |——————|——————|——————|——————|————————| | | | || N п/п | Мероприятия по реализации | дартных | Источники | Срок | Объем | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |Ответственный за | Результаты || | подпрограммы | процедур, | финансирова |исполнения |финансирования| (тыс. | | | | | | выполнение | выполнения || | |обеспечивающих | ния |мероприятия| в 2013 году | руб.) | | | | | | мероприятия | мероприятий || | | выполнение | | (годы) | (тыс. руб.) | | | | | | | подпрограммы | подпрограммы || | | мероприятия с | | | | | | | | | | | || | | указанием | | | | | | | | | | | || | | предельных | | | | | | | | | | | || | | сроков их | | | | | | | | | | | || | | исполнения | | | | | | | | | | | ||————————|————————————————————————————|———————————————|————————————————|———————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|———————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||————————|————————————————————————————|———————————————|————————————————|———————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|———————————————|| 3.1.1. |Обеспечение деятельности |ников до 16 | | | 142 093,00 | 707 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |ГУДХ |сотрудников, || |Главного управления |числа текущего | | | | 043,00 |247,00|313,00|393,00|489,00| 601,00 |Москов |выполнение || |дорожного хозяйства |месяца (аванс),| | | | | | | | | |ской |запланированных|| |Московской области |до 1 числа | | | | | | | | | |области |мероприятий в || | |месяца, | | | | | | | | | | |рамках || | |следующего за | | | | | | | | | | |предусмотренных|| | |отчетпым- | | | | | | | | | | |полномочий и || | |окончатель- ный| | | | | | | | | | |возложенных || | |расчет | | | | | | | | | | |задач ||————————|————————————————————————————|———————————————| | |——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|———————————————|| 3.1.2. |Приобретение объектов, |Подготовка | | | 1 332,00 |6 660,00| 1 | 1 | 1 | 1 |1 332,00|ГУДХ |Приобретение || |относящихся к основным|технического | | | | |332,00|332,00|332,00|332,00| |Москов |объектов, || |средствам |задания и | | | | | | | | | |ской |относящихся к || | |конкурсной | | | | | | | | | |области |основным || | |документации, | | | | | | | | | | |средствам || | |осуществление | | | | | | | | | | |согласно || | |конкурсных | | | | | | | | | | |утвержденного || | |мероприятий, | | | | | | | | | | |плана закупок || | |заключение | | | | | | | | | | | || | |контракта в | | | | | | | | | | | || | |течение года | | | | | | | | | | | ||————————|————————————————————————————|———————————————| | |——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|———————————————|| 3.2. | Субсидии профсоюзным | Подготовка| --| | 1 045,00 |5 515,00| 1 | 1 | 1 | 1 |1 103,00|ГУДХ |Финансовая || |организациям на проведение |предложений в | | | | |103,00|103,00|103,00|103,00| |Москов |поддержка || |культурно- массовых и |проект | | | | | | | | | |ской |профсоюзной || |физкультурно-оздоровительных|постановления | | | | | | | | | |области |организации || |мероприятий для работ- |Правительства | | | | | | | | | | |Главного || |-ников, ветеранов и |Московской | | | | | | | | | | |управления || |пенсионеров органов |области о | | | | | | | | | | |дорожного || |государственной власти |порядке | | | | | | | | | | | || |Московской |предоставления | | | | | | | | | | | || | |субсидий | | | | | | | | | | | ||————————|————————————————————————————|———————————————|————————————————|———————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|———————————————||————|—————————————————|——————————————|———————————————|———————————|——————————————|————————|—————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|| N | Мероприятия по | Перечень | Источники | Срок | Объем | Всего |Объем финансирования по годам, (тыс. |Ответственный за |Результаты ||п/п | реализации | стандартных | финансирова |исполнения |финансирования| (тыс. | руб.) | выполнение |выполнения || | подпрограммы | процедур, | ния |мероприятия| в 2013 году | руб.) | | мероприятия |мероприятий || | |обеспечивающих| | (годы) | (тыс. руб.) | | | подпрограммы |подпрограммы|| | | выполнение | | | | | | | || | |мероприятия с | | | | | | | || | | указанием | | | | | | | || | | предельных | | | | | | | || | | сроков их | | | | | | | || | | исполнения | | | | | | | || | | | | | | |——————|——————|——————|——————|————————|| || || | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | ||————|—————————————————|——————————————|———————————————|———————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||————|—————————————————|——————————————|———————————————|———————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|—————————————|| |области и |в текущем году| | | | | | | | | | |хозяйства || |государственных |и заключение | | | | | | | | | | |Москов || |органов |договора с | | | | | | | | | | |ской || |Московской |профсоюзной | | | | | | | | | | |области || |области и членов |организации 0 | | | | | | | | | | | || |семей работников |перечислении | | | | | | | | | | | || | |субсидий | | | | | | | | | | | ||————|—————————————————|——————————————|———————————————|———————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————————————|—————————————|Приложение X" 9к изменениям в государственную программу Московской области"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса""Приложение N 12к подпрограмме "Дорога Подмосковья" (в редакции постановленияПравительства Московской областиот II.02.2014 Щ 64/4)Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Дороги Подмосковья"|———|————————————|—————————|———————————————|———————————————|——————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Наименования| | Планируемые | Срок | | | Предельный объем средств Дорожного фонда Московской области на | |направлений | | | вьшолне-ния | | | выполнение долгосрочного государственного контракта с | |расходования| | | | | | разбивкой по годам (тыс. рублей) | | средств, | | | | | | | |наименования| | | | | | | | объектов * | | | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|N | |Вид работ| результаты | пределах |Стоимость |ровано на | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |п/п| | | выполнения | периода | работ, |01.01.2014| | | | | | | | | | работ {в | реализации | всего | (тыс. | | | | | | | | | |соответствующих| Программы | (тыс. | рублей) | | | | | | | | | | единицах) | (год) | рублей) | | | | | | | |———|————————————|—————————|———————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |———|————————————|—————————|———————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————Задача 2. Обсспечепне устойчивого функционирования сетаавтомобильных дорог Московской области|——|————————————|—————————|—————————|——————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————————————| |ВСЕГО | | | | 140 164 | 16 994 | 123 169 | 18 236 | 24 555 | 24 357 | 26 846 | 29 173 | | | | | | 132,825 | 775,825 | 357,000 | 812,000 | 596,000 | 193.000 | 632,000 | 124,000 |——|————————————|—————————|—————————|——————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————————————| |Дорожный | | | | 136 254 | 16 637 | 119 617 | 17 526 |. 23 845 | 23 646 | 26 136 | 28 462 | |фонд | | | | 136,825 | 004,825 | 132.000 | 367,000 |151,000 | 748,000 | 187,000 | 679.000 | |Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |——|————————————|—————————|—————————|——————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————————————| |Средства | | | | 3 909 | 357 | 3 552 | 710 | 710 |710 445,000| 710 | 710 445,000 | |бюджета | | | | 996.000 | 771,000 | 225.000 | 445,000 | 445,000 | | 445,000 | | |Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |——|————————————|—————————|—————————|——————|——————————|—|———————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————————————| Основные ме|роприятия 2.1. Содержание сети автомобильных дорог |——————————————————————————|———————————————————————————||—————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|1 ВСЕГО | || 69 170 |10 024 59 146 2 585 12 123 13 876 | 14 489 | 16 070 | | 506,696 |007,542 499,154 254,654 855,000 565,000 | 904,150 | 920,350 |——————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| Мероприятия 2.1.1 Содержание автомобильных дорог |——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|IBcero: | 64 902 9 377 55 525 2 585 11252 12 986 | 13 579 | 15 120 | | 207,433 024,279 183,154 254,654 539,000 565,000 | 904,150 | 920,350 |——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| Мероприятие 2.1.2. Содержание мостов и путепроводов |——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|IBcero: | 3 483 508 2 975 0,000 715 730 000,000| 750 |780 000,000 | | 346,000 346,000 000,000 000,000 | 000,000 | |——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| Мероприятие 2.1.3. Содержание светофорных объектов |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————| Всего: | 784 138 646 0,000 156 160 000,000| 160 | 170 000,000 | | 953,263 637,263 316,000 316,000 | 000,000 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————| Мероприятие 2.2. Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————| Всего: | 2 697 300 2 397 0,000 400 450 000,000| 742 | 804 806,000 | | 108,000 000,000 108,000 000,000 | 302,000 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————Мероприятия 2.3. Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильныхдорог|——|————————————————|———————————|—————————|——————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————————| |Всего: | | | | 43 374 | 5 826 | 37 547 | 326 | 7 942 | 8 478 | 10 059 | 10 740 | | | | | | 114.129 | 938,283 | 175,846 | 654,346 | 293,000 | 353,000 | 703,850 | 171,650 |——|————————————————|———————————|—————————|——————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————————| |Дорожный фонд | | | | 43 374 | 5 826 | 37 547 | 326 | 7 942 | 8 478 | 10 059 | 10 740 | |Московской | | | | 114.129 | 938.283 | 175.846 | 654,346 | 293.000 | 353.000 | 703,850 | 171.650 | |области | | | | | | | | | | | |——|————————————————|———————————|—————————|——————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————————| Мероприятие 2.3.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог |——|————————————————|———————————|—————————|——————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————————| |Всего | | | | 191 | 166 | 2 154 |24 832,175| 480 |500 000,000| 550 |600 000,000 | | | | | | 350,000 | 517,825 | 832,175 | | 000,000 | | 000,000 | |——|————————————————|———————————|—————————|——————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————————| |нераспределенные| | | | | | 2 130 | 0,000 | 480 |500 000,000| 550 |600 000,000 | |средства | | | | | | 000,000 | | 000,000 | | 000,000 | |——|————————————————|———————————|—————————|——————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————————|1 |Капитальный |Капитальный| - | 2014 | 191 | 166 |24 832,175|24 832,175| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |ремонт водовода | ремонт | | | 350,000 | 517,825 | | | | | | | |технической воды| водовода | | | | | | | | | | | |при | | | | | | | | | | | | |реконструкции | | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | | | |дороги | | | | | | | | | | | | |Чслобитьево- | | | | | | | | | | | | |Северная ТЭЦ- | | | | | | | | | | | | |г.Мытищи | | | | | | | | | | | | |(Волковское | | | | | | | | | | | | |шоссе) на | | | | | | | | | | | | |участке от ул. | | | | | | | | | | | | |Мира до | | | | | | | | | | | | |Олимпийского | | | | | | | | | | | | |проспекта | | | | | | | | | | | |——|————————————————|———————————|—————————|——————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————————|—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|| N| Наименования |Вид работ| Планируемые | Срок |Стоимость |Профинансировано| Предельный объем средств Дорожного фонда Московской области на || п/п| направлений | | результаты |выполне-ния| работ, | на 01.01.2014 | выполнение долгосрочного государственного контракта с || | расходования | | выполнения | работ в | всего | (тыс, рублей) | разбивкой по годам (тыс. рублей) || | средств, | | работ (в | пределах | (тыс. | | || | наименования | |соответствующих| периода | рублей) | | || | объектов * | | единицах) |реализации | | | || | | | | Программы | | | || | | | | (год) | | | || | | | | | | |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| | | | | | | | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. ||—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| Мероприятие 2.3.2.Ремонт автомобильных дорог ||—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| |Всего | | 8,148 км | 2015-2018 | 31 888 | 4 775 335.000 | 27 113 | 0,000 | 5 689 | 6 000 | 7 411 | 8 011 || | | | | | 444.500 | | 109,500 | | 940,000 | 000,000 | 350,850 | 818.650 ||—————|————————————————————|—————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| |нераспределенные | | | | | | 27 113 | 0,000 | 5 689 | 6 ООО | 7411 | 8 011 || |средства | | | | | | 109,500 | | 940,000 | 000,000 | 350,850 | 818,650 ||—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| Основные мероприятия 2.3.3. Ремонт мостов и путепроводов ||—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| |Всего | | 151,43 пог.м | 2015-2018 | 6 287 | 687 118,548 | 5 600 | 0,000 | 1 200 | 1 400 | 1 500 | 1 500 || | | | | | 118,548 | | 000,000 | | 000,000 | 000,000 | 000.000 | 000,000 ||—————|————————————————————|—————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| |нераспределенные | | | | 5 600 | 0,000 | 5 600 | 0,000 | 1 200 | 1 400 | 1 500 | 1 500 || |средства | | | | 000,000 | | 000,000 | | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 ||—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| Мероприятие 2.3.4. Ремонт и установка светофорных объектов ||—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| |Всего: | | | 2014-2018 | 782 | 62 588,000 | 719 | 125 | 144 | 150 | 150 |150 000,000 || | | | | | 175,171 | | 587,171 | 587,171 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| |Ремонт светофорных | ремонт | | | 782 | 62 588,000 | 329 |55 587,171|64 000,000|70 000,000|70 000,000| 70 000,000 || |объектов | | | | 176,000 | | 587,171 | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————| | | |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| |Установка |установка| | | | | 390 |70 000,000|80 000,000|80 000,000|80 000,000| 80 000,000 || |светофорных объектов| | | | | | 000,000 | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| Мероприятие 2.3.5. Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, установку светофо; жых объектов, устройство электрического освещения. ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1 Всего: 1 1 II 2 095 025,910 I 135 378.910 | 1 959 647.000 176 235,000 | 428 353,000 | 428 353,000 | 448 353,000 ||| 478 353,000 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Основное мероприятие 2.4. Создание условий для реализации подпрограммы "Дороги Подмосковья" ||—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| |Всего: | | | 2014-2018 | 9 808 | 843 830.000 | 8 964 | 210 | 4 089 | 1 552 | 1 554 | 1 557 | | | | | | 288,000 | | 458,000 | 787,000 | 448.000 | 275.000 | 722,000 | 226,000 |—————|————————————————————|—————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————| |Дорожный фонд | | | | 6 608 | 486 059,000 | 6 122 | 210 | 3 379 | 841 | 844 |846 781,000 | |Московской области | | | | 737,000 | | 678,000 | 787,000 | 003,000 | 830,000 | 277,000 | |—————|————————————————————|—————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————| |Средства бюджета | | | | 3 199 | 357 771,000 | 2 841 | 0,000 | 710 | 710 | 710 |710 445.000 | |Московской области | | | | 551.000 | | 780,000 | | 445,000 | 445,000 | 445,000 | |—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————| Основное мероприятие 2.4.1. Управление дорожным хозяйством |—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————| |Всего. | | | | 2 604 | 182 669,000 | 2 422 | 210 | 551 | 553 | 553 |553 361,000 | | | | | | 790,000 | | 121,000 | 787,000 | 251,000 | 361,000 | 361.000 | |—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————| 1|Управление | | | 2014-2018 | 1 023 | 134 318,000 | 889 | 194 | 172 | 174 | 174 |174 110,000 | |автомобильными | | | | 548,000 | | 230,000 | 900,000 | 000,000 | 110,000 | 110,000 | | |дорогами | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————||1.1. |в том числе: | | | 2014 |49 900,000| 0,000 |49 900,000|49 900,000| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || |Концепция по проекту| | | | | | | | | | | || |строительства | | | | | | | | | | | || |путепроводов в | | | | | | | | | | | || |Московской области | | | | | | | | | | | || |на основе | | | | | | | | | | | || |государственно- | | | | | | | | | | | || |частного партнерства| | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|| 2|Паспортизация | | | 2015-2018 | 1 432 | 32 464,000 | 1 400 | 0,000 | 350 | 350 | 350 |350 000,000 || |автомобильных дорог | | | | 464,000 | | 000,000 | | 000,000 | 000,000 | 000,000 | || |Московской области, | | | | | | | | | | | || |в том числе | | | | | | | | | | | || |подготовка и | | | | | | | | | | | || |оформление | | | | | | | | | | | || |правоустанавливающей| | | | | | | | | | | || |документации на | | | | | | | | | | | || |автомобильные дороги| | | | | | | | | | | || |регионального или | | | | | | | | | | | || |межмуниципального | | | | | | | | | | | || |значения Московской | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————||———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|| N| Наименования | Вид работ | Планируемые | Срок |Стоимость |Профинансировано| Предельный объем средств Дорожного фонда Московской области на ||п/п| направлений | | результаты |выполне-ния| работ, | на 01.01.2014 | выполнение долгосрочного государственного контракта с || | расходования | | выполнения | работ в | всего | (тыс. рублей) | разбивкой по годам (тыс. рублей) || | средств, | | работ (в | пределах | (тыс. | | || | наименования | |соответствующих| периода | рублей) | | || | объектов * | | единицах) |реализации | | | || | | | | Программы | | | || | | | | (год) | | | || | | | | | | |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| | | | | | | | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г, ||———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| 3|затраты по | | | 2014-2018 | 148 | 15 887,000 | 132 |15 887,000|29 251,000|29 251,000|29 251,000|29 251,000 | |технологическому | | | | 778,000 | | 891,000 | | | | | | |присоединению | | | | | | | | | | | | |энергопринимающих| | | | | | | | | | | | |устройств к | | | | | | | | | | | | |электрическим | | | | | | | | | | | | |сетям по | | | | | | | | | | | | |объектам, | | | | | | | | | | | | |подлежащим вводу | | | | | | | | | | | | |в эксплуатацию в | | | | | | | | | | | | |период реализации| | | | | | | | | | | | |Программы | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| Мероприятие 2.4.2. Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным Московской областью из федерального бюджета для строительства (реконструкции), | капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования | (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| t Всего: I 1 II 2 541 677,000 | 0,000 1 2 541 677,000 | 0,000 | 2 541 677,000 I 0,000 | 0,000 | 0,000 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 2.4.3. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Всего: | | | 2015-2018 | 3 199 | 357 771,000 | 2 841 | 0,000 | 710 | 710 | 710 |710 445.000 | | | | | | 551.000 | | 780,000 | | 445,000 | 445,000 | 445,000 | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Средства бюджета | | | | 3 199 | 357 771,000 | 2 | 0,000 | 710 | 710 | 710 |710 445,000 | |Московской | | | | 551,000 | |841780,000| | 445,000 | 445,000 | 445,000 | | |области | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| 2.4.4. Содержание учреждения, осуществляющего управление автомобильными дорогами регионального или межмуннцияального значения Московской области |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Всего: | | | 2015-2018 | 1 462 | 303 390.000 | 1 158 | 0,000 | 286 | 288 | 290 |293 420,000 | | | | | | 270,000 | | 880,000 | | 075,000 | 469.000 | 916,000 | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Дорожный фонд | | | | 1 462 | 303 390,000 | 1 158 | 0,000 | 286 | 288 | 290 |293 420,000 | |Московской | | | | 270,000 | | 880,000 | | 075,000 | 469,000 | 916,000 | | |области | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Средства бюджета | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|Основное меропрнтне 2.5. Субсидии государственному бюджетному учреждению Московской области "Мосавтодор" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание | государственных услуг (выполнение работ) |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Всего: | | | 2014 | 15 114 | 0,000 | 15 114 | 15 114 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 116,000 | | 116,000 | 116,000 | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Дорожный фонд | | | | 14 403 | 0,000 | 14 403 | 14 403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | 671,000 | | 671,000 | 671,000 | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Средства бюджета | | | | 710 | 0,000 | 710 | 710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | 445,000 | | 445,000 | 445,000 | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | 2.5.1. Содержание автомобильных дорог |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Всего: | | | 2014 | 7 517 | 0,000 | 7 517 | 7 517 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 005,275 | | 005,275 | 005,275 | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Дорожный фонд | | | | 7 163 | 0,000 | 7 163 | 7 163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | 665,489 | | 665,489 | 665,489 | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Средства бюджета | | | | 353 | 0,000 | 353 | 353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | 339,786 | | 339,786 | 339,786 | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | 2.5.2. Паспортизация автомобильных дорог Московской области, в том числе подготовка и оформление правоустанавливающей документации на автомобильные дороги | | регионального или межмуницнпального значения Московской области |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Всего: | | | 2014 | 161 | 356,058 | 160 | 160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 020,510 | | 664,452 | 664,452 | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Дорожный фонд | | | | 153 | 356,058 | 153 | 153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | 468,414 | | 112,356 | 112,356 | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Средства бюджета | | | |7 552,096 | 0,000 |7 552,096 |7 552,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| 1|Строительство |Подготовка и |Документы, | 2014 |4 740,223 | 356,058 |4 384,165 |4 384,165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | |автомобильной |оформление |необходимые для| | | | | | | | | | |дороги |исходно-разрешительной|постановки на | | | | | | | | | | |"МБК-Рудаково" - |документации |государственный| | | | | | | | | | |Сидоренки в | |кадастровый | | | | | | | | | | |Серпуховском | |учет | | | | | | | | | | |районе Московской| | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————| N| Наименования |Вид работ| Планируемые | Срок |Стоимость |Профинансировано| Предельный объем средств Дорожного фонда Московской области на | п/п| направлений | | результаты |выполне-ния| работ, | на 01.01.2014 | выполнение долгосрочного государственного контракта с | | расходования | | выполнения | работ в | всего | (тыс, рублей) | разбивкой по годам (тыс, рублей) | | средств, | | работ (в | пределах | (тыс, | | | | наименования | |соответствующих| периода | рублей) | | | | объектов * | | единицах) |реализации | | | | | | | | Программы | | | | | | | | (год) | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | | | | | | | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 | 13 |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | 2.5.3. Содержание мостов и путепроводов |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Всего: | | | 2014 | S44 | 0,000 | 544 | 544 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 142,991 | | 142,991 | 142,991 | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Дорожный фонд | | | | 518 | 0,000 | 518 | 518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | 565,333 | | 565,333 | 565,333 | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Средства бюджета | | | |25 577,658| 0,000 |25 577,658|25 577,658| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | 2,5.4, Содержание светофорных объектов |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Всего: | | | 2014 | 151 |О | 151 | 151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 763,151 |о | 763,151 | 763,151 | | | | | | | | | | |с> | | | | | | | | | | | | |о | | | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Дорожный фонд | | | | 144 | 0,000 | 144 | 144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | 629,462 | | 629,462 | 629,462 | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Средства бюджета | | | |7 133,689 | 0,000 |7 133,689 |7 133,689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | 2.5,5, Комплеск мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Всего: | | | 2014 | 321 |1 0,000 | 321 | 321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 114,828 | | 114,828 | 114,828 | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Дорожный фонд | | | | 306 | 0,000 | 306 | 306 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | 020,698 | | 020,698 | 020,698 | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Средства бюджета | | | |15 094,130| 0,000 |15 094,130|15 094,130| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | 2.5.6. Ремонт автомобильных дорог |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Всего: | | | 2014 | 5 801 | 131 623,000 | 5 670 | 5 670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 780,371 | | 157,371 | 157,371 | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Дорожный фонд | | | | 5 535 | 131 623,000 | 5 403 | 5 403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | 252,367 | | 629,367 | 629,367 | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |Средства бюджета | | | | 266 | 0,000 | 266 | 266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | 528,004 | | 528,004 | 528,004 | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| 1|г, Сергиев Посад,| Ремонт | 5,890 км | 2014 | 147 | 100 000,000 |47 250,000|47 250,000| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московское | | | | 250,000 | | | | | | | | |шоссе-пр-к Кр. | | | | | | | | | | | | |Армин-Ярославское| | | | | | | | | | | | |шоссе на участке | | | | | | | | | | | | |км 9,480-км | | | | | | | | | | | | |IS,370 | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| 2|г.Хотьково, ул, | Ремонт | 2,258 км | 2014 |56 450,000| 31 623,000 |24 827,000|24 827,000| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Горбуновская на | | | | | | | | | | | | |участке км 0-км | | | | | | | | | | | | |2,258 | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————| |нераспределенные | | | | 5 331 | 0,000 | 5 331 | 5 331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |средства | | | | 552,367 | | 552,367 | 552,367 | | | | |—————|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|—————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| N| Наименования | Вил работ | Планируемые | Срок | | | Предельный объем средств Дорожного фонда Московской области на | п/п| направлений | | результаты | выполне-ния | | | выполнение долгосрочного государственного контракта с | | расходования | | выполнения | | | | разбивкой но годам (тыс. рублей) | | средств, | | работ (в | | | | | | наименования | |соответствующих| | | | | | объектов * | | единицах) | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————| | | | | работ в |Стоимость |Профинансировано| Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | | | | | пределах | работ, | на 01.01.2014 | | | | | | | | | | | периода | всего | (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | реализации | (тыс. | | | | | | | | | | | |Программы (год)| рублей) | | | | | | | |—————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |—————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————| | 2.5.7. Ремонт мостов и путепроводов |—————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————| |Всего: | | | 2014 | 848 | 99 712,432 | 749 | 749 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | | | | | | 480,364 | | 267,932 | 267,932 | | | | |—————|————————————————|———————————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————| |Дорожный фонд | | | | 813 | 99 712,432 | 714 | 714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | 760,727 | | 048,295 | 048,295 | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————|————————————————|———————————————|———————————————| |——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————| |Средства бюджета| | | |35 219,637| 0,000 |35 219.637|35 219,637| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | |—————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————| 1|Ремонт мостового| Ремонт | 77,50 пог. м | 2014 |105 892,6%| 40 852,599 |65 040,097|65 040,097| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |перехода через | мостового | | | | | | | | | | | |р. Г ряда у п.п.| перехода | | | | | | | | | | | |Ивойлово на км | | | | | | | | | | | | |4,601 | | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | | | |дороги Лысково -| | | | | | | | | | | | |Ивойлово - | | | | | | | | | | | | |Сычево в Рузском| | | | | | | | | | | | |районе | | | | | | | | | | | |—————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————| 2|Ремонт | Ремонт | 73,93 пог.м | 2014 | 143 | 47 352,858 |96 570,822|96 570,822| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |путепровода | путепровода | | | 923,680 | | | | | | | | |через железную | | | | | | | | | | | | |дорогу у п.п. | | | | | | | | | | | | |Марьпика на км | | | | | | | | | | | | |2+500 | | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | | | |дороги Малино - | | | | | | | | | | | | |Мякин и но в | | | | | | | | | | | | |Ступинском | | | | | | | | | | | | |районе | | | | | | | | | | | |—————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————| 3|Разборка | Разборка | - | 2014 |27 597,217| 11 506,975 |16 090,242|16 090.242| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |мостового | мостового | | | | | | | | | | | |перехода через | перехода | | | | | | | | | | | |р. Истра у н.п. | | | | | | | | | | | | |Дмитровское на | | | | | | | | | | | | |км 1,230 | | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | | | |дороги Ильинское| | | | | | | | | | | | |шоссе | | | | | | | | | | | | |Дмитровское - | | | | | | | | | | | | |Маслово в | | | | | | | | | | | | |Красногорском | | | | | | | | | | | | |районе | | | | | | | | | | | |—————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————| |нераспределенные| | | | 536 | 0,000 | 536 | 536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |средства | | | | 347,134 | | 347,134 | 347,134 | | | | |—————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————Наименования объектов соответствуют утвержденной в установленномпорядке проектно-сметной документации