ГЛАВА ГОРОДАКЛИМОВСКА
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2015 г.N 667
О внесенииизменения в Постановление главы города Климовска от 15.10.2014 N 883 "Об утверждениимуниципальной программы городского округа Климовск "Предпринимательство"на 2015-2019 годы" (с изменениями, внесенными Постановлениями главы городаКлимовска от 17.02.2015 N104, от 06.04.2015 N242)
Всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов городаКлимовска от 25.06.2015 N 9/7 "О внесении изменений и дополнений в решениеСовета депутатов города Климовска от 25.12.2014 N 1/14 "О бюджетемуниципального образования "Городской округ Климовск" Московскойобласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с изменениямии дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов города Климовска от12.02.2015 N 11/2, от 17.03.2015 N 3/3, от 22.04.2015 N 1/5), руководствуясь Уставоммуниципального образования "Городской округ Климовск" Московскойобласти,
постановляю:
1. Внестиизменения в постановление главы города Климовска от15.10.2014 N 883 "Об утверждении муниципальной программы городскогоокруга Климовск "Предпринимательство" на 2015-2019 годы" (сизменениями, внесенными постановлениями главы города Климовска от 17.02.2015 N104, от 06.04.2015 N 242) (далее - Постановление), изложив муниципальнуюпрограмму городского округа Климовск "Предпринимательство" на 2015-2019годы в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя главы администрации города Климовска Шведкова С.В.
Глава
города Климовска В.Н. Иванов
Приложение N 1
к постановлениюглавы
города Климовска
Московской области
от 6 июля 2015 г.N 667
"Утверждена
постановлениемглавы
города Климовска
Московской области
от 15 октября 2014г. N 883
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГАКЛИМОВСК "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"
НА 2015-2019 ГОДЫ
Паспорт
муниципальнойпрограммы
Наименование муниципальной программы | Предпринимательство | |||||
Цель муниципальной программы | Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Климовск | |||||
Задачи муниципальной программы | 1. Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа Климовск за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию городского округа Климовск в интересах его устойчивого социально-экономического развития. 3. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Климовск Московской области посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 4. Развитие конкуренции в городе Климовске через создание необходимых условий для активации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке города Климовска | |||||
Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации города Климовска | |||||
Заказчик муниципальной программы | Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | |||||
Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы | |||||
Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Развитие малого и среднего предпринимательства". Подпрограмма II "Создание условий для устойчивого экономического развития". Подпрограмма III "Развитие потребительского рынка, включая кладбища". Подпрограмма IV "Развитие конкуренции" | |||||
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Средства федерального бюджета | 58860,0 | 10800,0 | 10800,0 | 10800,0 | 12852,0 | 13608,0 |
Средства бюджета Московской области | 14715,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 3213,0 | 3402,0 |
Средства бюджета города Климовска | 37033,4 | 3337,2 | 8316,3 | 8689,7 | 8245,4 | 8444,8 |
Внебюджетные источники | 193662,4 | 48640,0 | 50399,6 | 30015,2 | 31515,9 | 33091,7 |
Планируемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели: 1. Улучшение условий для привлечения инвестиций в экономику. 2. Увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест. 3. Повышение доходов и занятости населения. 4. Повышение качества жизни населения за счет развития социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства. 5. Удовлетворение спроса населения на товары и услуги. 6. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и инноваций, на 2,5 процента к началу реализации подпрограммы. 7. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий городского округа Климовск Московской области составит 19,5 процента в 2019 году. 8. Увеличение объема инвестиций в основной капитал малых предприятий на 6 процентов к началу реализации подпрограммы (в действующих ценах). 9. Доведение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, в 2019 году до 7 единиц. 10. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского округа Климовск до 28,8 процента. 11. Увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий в городском округе Климовск до 24,5 тыс. рублей. 12. Увеличение количества малых и средних предприятий в городском округе Климовск на 1 тыс. населения до 4,54 единицы. 13. Годовой оборот розничной торговли вырастет в физическом выражении на 113 процентов к уровню 2013 года. 14. Средняя обеспеченность населения площадью торговых объектов составит 1510 кв. м (в базовом 2012 году - 1044,4 кв. м), услугами общественного питания - 33 пос. мест (базовая - 21,5 пос. места), бытовыми услугами - 9,4 рабочего места (базовая - 5,4 рабочего места) на 1000 жителей. 15. Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание благоприятных условий для посещения мест захоронения. 16. Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) до 1,2% (от общего количества проведенных процедур) к концу 2019 года. 17. Снижение доли контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка, до 7,5% (от общего количества контрактов) к концу 2019 года. 18. Увеличение доли экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов до 11% (за исключением несостоявшихся торгов) к концу 2019 года. 19. Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо подана одна заявка (от общего количества процедур), к концу 2019 года. 20. Увеличение количества участников размещения заказа до 5 к концу 2019 года |
ПриложениеN 1
к программе
Паспорт
подпрограммы I"Развитие малого и среднего
предпринимательства"муниципальной программы городского
округа Климовск"Предпринимательство" на 2015-2019 годы
Наименование подпрограммы | Развитие малого и среднего предпринимательства (далее - Подпрограмма I) | ||||||||
Цель Подпрограммы | Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа Климовск за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности | ||||||||
Заказчик Подпрограммы | Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | ||||||||
Задача Подпрограммы | Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа Климовск Московской области | ||||||||
Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2019 гг. | ||||||||
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование Подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого | ||||
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | Администрация города Климовска | Всего | 14200,0 | 14200,0 | 14200,0 | 16898,0 | 17892,0 | 77390,0 | |
В том числе: | | | | | | | |||
Средства федерального бюджета | 10800,0 | 10800,0 | 10800,0 | 12852,0 | 13608,0 | 58860,0 | |||
Средства бюджета Московской области | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 3213,0 | 3402,0 | 14715,0 | |||
Средства бюджета города Климовска | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 833,0 | 882,0 | 3815,0 | |||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Планируемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и инноваций, на 0,2 процента к началу реализации Подпрограммы; доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий городского округа Климовск Московской области составит 19,5 процента в 2019 году; увеличение объема инвестиций в основной капитал малых предприятий на 5 процентов к началу реализации Подпрограммы (в действующих ценах); доведение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, в 2019 году до 7 единиц; увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского округа Климовск до 28,8 процента; увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий в городском округе Климовск до 24,5 тыс. рублей; увеличение количества малых и средних предприятий в городском округе Климовск на 1 тыс. населения до 4,54 единицы |
1.Характеристика состояния, основные проблемы в сфере
малого исреднего предпринимательства и прогноз развития
ситуации сучетом реализации Подпрограммы
Малое исреднее предпринимательство играет важную роль в экономике городского округаКлимовск.
В связи стем, что отсутствует сплошной учет статистической информации по малымпредприятиям и микропредприятиям, в муниципальном образовании ежегоднопроводится мониторинг состояния и развития малого и среднегопредпринимательства.
По итогамежегодного мониторинга на 1 января 2015 года количество действующих малыхпредприятий, микропредприятий и средних предприятий составило 240 единиц, изних: 62 - малые предприятия, 173 - микропредприятия, 5 - средние предприятия.По данным государственной статистики количество зарегистрированныхиндивидуальных предпринимателей на 26.02.2015 (за 2014 год) составило 1466единиц.
Ожидаетсяувеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 0,2процента к началу реализации Подпрограммы.
Малое исреднее предпринимательство на предприятиях в городском округе Климовсксконцентрировано в основном в следующих отраслях: торговля - 30,8%,обрабатывающее производство - 21,7%, операции с недвижимым имуществом, аренда ипредоставление услуг - 19,6%, строительство - 9,1%.
Оборотмалых предприятий (включая микропредприятия) и средних предприятий в 2014 годусоставил 9510,9 млн. рублей. Доля оборота малых и средних предприятий в общемобороте предприятий составила 19,0 процента. В 2015 году планируется, чтооборот малых и средних предприятий достигнет 10337,8 млн. рублей, их доля вобщем обороте организаций составит 19,1 процента. Доля оборота малых и среднихпредприятий в общем обороте предприятий городского округа Климовск составит19,5 процента в 2019 году.
Инвестициив основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах вмалом предпринимательстве (включая микропредприятия) в 2014 году составили145,4 млн. рублей. Планируется увеличение объема инвестиций в основной капиталмалых предприятий на 5 процентов к началу реализации Подпрограммы (вдействующих ценах).
Среднесписочнаячисленность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднегопредпринимательства (без работающих у индивидуальных предпринимателей) в 2014году составила 4507 человек. Соответственно доля среднесписочной численностиработников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднегопредпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешнихсовместителей) всех предприятий и организаций составила в 2014 году 26,0процента. Предполагается увеличение данного показателя к концу реализацииПодпрограммы до 28,8 процента за счет введения новых рабочих мест на поэтапновводимых в эксплуатацию объектах для малого бизнеса (магазины,спортивно-оздоровительный комплекс и т.д.) и средних предприятиях.
Среднемесячнаязаработная плата работников малых и средних предприятий в 2015 году составила23,9 тыс. рублей. Планируется увеличение среднемесячной заработной платыработников малых и средних предприятий в городском округе Климовск к концуреализации Подпрограммы до 24,5 тыс. рублей.
Настановление и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округеКлимовск серьезное влияние оказывают существующая в стране экономическаяситуация и связанные с ней общие для городского округа Климовск проблемы:
-отсутствие стартового капитала и средств на развитие предпринимательскойдеятельности;
- высокиепроцентные ставки по кредитам, недостаточное применение системымикрофинансирования;
- дефицитнежилых помещений и свободных земельных участков, пригодных для размещениямалых предприятий.
Анализфакторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства,показывает, что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями исогласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства,их общественных объединений, органов местного самоуправления. Необходимкомплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период,который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающихувязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а такжеорганизацию процесса управления и контроля. В числе таких мероприятий:
-совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства;
-поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующихпрограммы модернизации производства;
-поддержка социального предпринимательства;
-информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Цель, задача,приоритеты Подпрограммы
ЦельюПодпрограммы является повышение конкурентоспособности малого и среднегопредпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округаКлимовск за счет создания благоприятных условий для развитияпредпринимательской деятельности.
Длядостижения указанной цели необходимо выполнение мероприятий муниципальнойподпрограммы I "Развитие малого и среднего предпринимательства"(приложение N 2).
ЗадачаПодпрограммы:
-увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономикугородского округа Климовск.
Указаннаяцель соответствует приоритетам социально-экономического развития городскогоокруга Климовск, которые определяют малое и среднее предпринимательство какстимулирующий фактор развития свободной конкурентной экономики, источниксоздания новых рабочих мест.
Приоритетныминаправлениями развития малого и среднего предпринимательства городского округаКлимовск являются:
-производство и модернизация производства;
- услугипо проведению занятий в детских кружках, студиях и (или) присмотру и уходу задетьми.
Достижениецели и реализация задачи Подпрограммы осуществляется путем выполнениямероприятий.
3. Порядоквзаимодействия ответственного за выполнение
мероприятияПодпрограммы
ЗаказчикПодпрограммы организует текущее управление Подпрограммы и взаимодействие сисполнителями Подпрограммы.
Источникифинансирования Подпрограммы - бюджет городского округа, бюджет Московскойобласти, федеральный бюджет.
Получателямисредств бюджета являются исполнители мероприятий Подпрограммы, которыеобеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ помероприятиям.
Исполнителимероприятий Подпрограммы готовят и представляют заказчику муниципальнойподпрограммы отчеты о реализации Подпрограммы.
Ответственныеза выполнение мероприятий Подпрограммы с учетом данных, представленныхисполнителями Подпрограммы:
-формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;
-участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированиемПодпрограммы;
-формируют бюджетные заявки и обоснования включения мероприятий Подпрограммы вбюджет на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнениемероприятий;
-предоставляет заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы по форме и в сроки, установленные Порядком разработки и реализациимуниципальных программ.
Приложение N 1
к Подпрограмме I
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ
МАЛОГО ИСРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||||
Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета города Климовска | Внебюджетные источники | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа Климовск | 27076,0 | 11604,0 | 3868,0 | 0,0 | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций | проценты | 102,3 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 |
Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства | единиц | - | - | - | - | - | - | ||||||
Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского округа Климовск | проценты | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | ||||||
Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий | проценты | 101,1 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | ||||||
Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе Климовск | проценты | 26,0 | 28,0 | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,8 | ||||||
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий в городском округе Климовск | тыс. руб. | 23,9 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 | 24,5 | ||||||
Количество малых и средних предприятий в городском округе Климовск на 1 тыс. населения | единиц | 4,27 | 4,32 | 4,37 | 4,43 | 4,49 | 4,54 | ||||||
Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса | единиц | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Приложение N 2
к Подпрограмме I
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ
МАЛОГО ИСРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
N п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы | ||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа Климовск | | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 77390,0 | 14200,0 | 14200,0 | 14200,0 | 16898,0 | 17892,0 | | |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 58860,0 | 10800,0 | 10800,0 | 10800,0 | 12852,0 | 13608,0 | | | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 14715,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 3213,0 | 3402,0 | | | ||||
Средства бюджета города Климовска | 0,0 | 3815,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 833,0 | 882,0 | | | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ||||
1.1 | Мероприятие 1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | 1. Организационно-технические мероприятия по обеспечению деятельности Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства городского округа Климовск. 2. Актуализация информации, содержащейся в паспорте субъектов малого и среднего предпринимательства города Климовска, по итогам работы за предшествующий год | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.2 | Мероприятие 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации производства. Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | 1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения соглашения о предоставлении субсидий. 2. Проведение конкурса. 3. Заключение соглашения на предоставление субсидии с субъектами малого и среднего предпринимательства - победителями конкурса | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 75210,0 | 13800,0 | 13800,0 | 13800,0 | 16422,0 | 17388,0 | Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 58860, 0 | 10800,0 | 10800,0 | 10800,0 | 12852,0 | 13608,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 14715,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 3213,0 | 3402,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовска | 0,0 | 1635,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 357,0 | 378,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.3 | Мероприятие 3. Поддержка социального предпринимательства. Частичная компенсация затрат субъектам малого предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг в учреждениях клубного типа по проведению занятий в детских кружках, студиях и (или) присмотру и уходу за детьми | 1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения соглашения о предоставлении субсидий. 2. Проведение конкурса. 3. Заключение соглашения на предоставление субсидии с субъектами малого и среднего предпринимательства - победителями конкурса | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 2180,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 476,0 | 504,0 | Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | Предоставление субсидий МСП |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовска | 0,0 | 2180,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 476,0 | 504,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.4 | Мероприятие 4. Ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Сбор информации о получателях поддержки | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | Получение актуализированной информации о получателях поддержки |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.5 | Мероприятие 5. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Доведение до представителей МСП актуальной информации через средства массовой информации | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | Доведение до представителей МСП актуальной информации через средства массовой информации. Вовлечение в предпринимательскую деятельность населения городского округа Климовск |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.6 | Мероприятие 6. Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства | 1. Размещение в средствах массовой информации материалов о малом и среднем предпринимательстве. 2. Организация и проведение семинаров, "круглых столов" для субъектов малого и среднего предпринимательства | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | Формирование положительного образа предпринимателя и популяризация роли предпринимательства |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по Подпрограмме I | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 77390,0 | 14200,0 | 14200,0 | 14200,0 | 16898,0 | 17892,0 | | | |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 58860,0 | 10800,0 | 10800,0 | 10800,0 | 12852,0 | 13608,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 14715,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 3213,0 | 3402,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовска | | 0,0 | 3815,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 833,0 | 882,0 | |||||
Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение N 3
к Подпрограмме I
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ I"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КЛИМОВСК"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО" НА 2015-2019 ГОДЫ
Наименование показателей (определение) | Единицы измерения | Методика расчета | Исходные материалы | Периодичность предоставления |
Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций | проценты | J --- x 100%, где: P J - количество малых (включая микропредприятия) и средних предприятий, занятых в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций, в текущим году; P - количество малых (включая микропредприятия) и средних предприятий, занятых в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций, в предыдущем году | Статистические данные по форме 2-МП инновация, Статистический регистр хозяйствующих субъектов | |
Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского округа Климовск | проценты | J --- x 100%, где: P J - оборот малых (включая микропредприятия) и средних предприятий за отчетный период; P - общий оборот всех предприятий и организаций в городском округе Климовск | Статистические данные по формам N П1, ПМ, ПМ (микро) | |
Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий | проценты | J --- x 100%, где: P J - объем инвестиций в основной капитал малых (включая микропредприятия) предприятий в текущем году; P - объем инвестиций в основной капитал малых (включая микропредприятия) предприятий в предыдущем году | Статистические данные по формам N ПМ, ПМ (микро) | |
Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | единицы | По факту реализации мероприятий Подпрограммы | Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. При расчете используются данные исполнителей мероприятий Подпрограммы | |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе Климовск | проценты | J --- x 100%, где: P J - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микропредприятия) и средних предприятий; P - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе Климовск | Оценка, расчет на основе статистических данных по формам N ПМ, ПМ (микро), П-4 | |
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий в городском округе Климовск | тыс. руб. | J ---, где: P J - фонд заработной платы работников малых (включая микропредприятия) и средних предприятий; P - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микропредприятия) и средних предприятий | Оценка, расчет на основе статистических данных по формам N ПМ, ПМ (микро), П-4 | |
Количество малых и средних предприятий в городском округе Климовск на 1 тыс. населения | единицы | C --- x 1000, где: N C - количество малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в городском округе Климовск; N - численность постоянного населения городского округа Климовск | Статистические данные по форме, Статистический регистр хозяйствующих субъектов | |
Приложение N 2
к программе
ПОДПРОГРАММАII
"СОЗДАНИЕУСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИМОВСК
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"НА 2015-2019 ГОДЫ
Паспортподпрограммы
Наименование подпрограммы | Создание условий для устойчивого экономического развития (далее - Подпрограмма II) | ||||||||
Цель Подпрограммы | Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию городского округа Климовск в интересах его устойчивого социально-экономического развития | ||||||||
Заказчик Подпрограммы | Финансово-экономическое управление администрации города Климовска | ||||||||
Задача Подпрограммы | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Климовска как территории, привлекательной для инвестирования и ведения бизнеса | ||||||||
Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2019 годы | ||||||||
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование Подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | ||||
Создание условий для устойчивого экономического развития | Администрация города Климовска | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
В том числе: | | | | | | | |||
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Средства бюджета города Климовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Планируемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Улучшение условий для привлечения инвестиций в экономику. 2. Увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест. 3. Повышение доходов и занятости населения. 4. Повышение качества жизни населения за счет развития социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства. 5. Удовлетворение спроса населения на товары и услуги |
1.Характеристика состояния, основные проблемы
и перспективы ихразвития в сфере Подпрограммы
Одним изосновных направлений социально-экономического развития муниципальногообразования "Городской округ Климовск" является обеспечение высокихтемпов устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособностипредприятий городского округа Климовск.
Промышленныйкомплекс является одним из базовых секторов экономики.
Посостоянию на 1 января 2014 г. в городском округе Климовск осуществляютфинансово-хозяйственную деятельность 70 организаций по промышленным видамдеятельности, 18 из них относятся к крупным и средним организациям.
Покрупным и средним организациям промышленных видов деятельности наблюдаетсяположительная динамика объема отгрузки товаров собственного производства,выполненных работ и оказанных услуг.
В 2014году объем отгруженной продукции составил 14103,6 млн. рублей, темп изменения кпредыдущему 2013 году - 99,4 процента (14192,4 млн. рублей).
Доляобъема продукции собственного производства по крупным и средним организациям вобщем объеме отгруженной продукции составила 71,2 процента.
Снижениеобъема отгруженный товаров собственного производства связано с негативнымифакторами в открытой экономике.
В связи снестабильной ситуацией на рынке в плановом периоде объемы отгруженных товаровзапланированы на уровне 2014 г.
Пообрабатывающим производствам объем отгруженных товаров собственногопроизводства, выполненных работ и оказанных услуг в 2014 году составил 14404,6млн. рублей, темп изменения - 103,5 процента к предыдущему 2013 году (13922,9млн. рублей).
Вотраслях обрабатывающего производства наблюдается увеличение темпов роста последующим видам экономической деятельности:
- впроизводстве резиновых и пластмассовых изделий (DH) - 102 процента (ООО"Народный пластик");
- впроизводстве продуктов из мяса и птицы, хлеба (DA) - 108 процентов (ООО"Гиперглобус");
- впроизводстве патрон (DK) - 203,55 процента (филиал ЗАО "Климовскийспециализированный патронный завод");
- впроизводстве химической продукции (DG) - 105 процентов (ЗАО"Унихимтек-Графлекс");
- впроизводстве пластмассовых труб и профилей (DH) - 102 процента (ООО"Климовский трубный завод").
Отмечаетсяпо итогам 2014 года увеличение объемов отгруженных товаров собственногопроизводства на предприятиях оборонного комплекса. Это связано с исполнениемранее заключенных контрактов, срок действия которых завершен в 2014 году.
Вплановом периоде увеличение в таком объеме не планируется.
Впрогнозный период планируется увеличение объемов промышленного производства засчет производства продуктов из мяса; кондитерских изделий, изделий сприменением базальтовой изоляции; стеклопакетов; производства искусственногографита и продуктов на основе графита и прочих форм углерода; бытовой химии дляавтомобилистов; продукции, используемой в целях обороноспособности страны.
Согласноинформации, представленной организациями, в прогнозируемом периоде напроизводственных площадях:
- ООО"МОК-производство" предусмотрен прирост производства пищевыхпродуктов (кондитерских изделий);
- ООО"Джилекс" - комплектующих для глубоководных насосов;
- ООО"Стилькомплект" - корпусной мебели.
Прогнозируемыйрост производства предполагается обеспечить за счет реализации мер потехнологической модернизации и технического перевооружения действующихпромышленных объектов, привлечения инвестиций в целях создания новыхпроизводств и рабочих мест.
Длядостижения устойчивых темпов экономического роста необходимо повышатьинвестиционную и инновационную активность организаций, расположенных натерритории городского округа Климовск.
Объеминвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2014году составил 1583,97 млн. руб., индекс физического объема - 96,5 процента кпредыдущему году.
Вструктуре источников инвестиций в основной капитал доля привлеченных средствсоставляет 100 процентов, в значительной мере они осуществляются за счетпривлечения средств кредитных организаций и бюджетных средств.
По оценкев 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источниковфинансирования составит 1596,99 млн. рублей и вырастет по сравнению с 2014годом на 0,8 процента.
Основнойвклад в поддержание инвестиционной активности будет обеспечиваться за счетконцентрации капиталовложений в обрабатывающие производства, операции снедвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, оптовую и розничнуюторговлю, а также предоставление прочих коммунальных, социальных и персональныхуслуг.
В2016-2018 годах прогнозируется увеличение объема инвестиций в основной капитали в 2018 году в условиях второго варианта расчетов индекс физического объемасоставит 101,5 процента по сравнению с уровнем 2017 года.
Натерритории городского округа Климовск осуществляют свою деятельностьорганизации с иностранным капиталом, но инвестиции в млн. долл. СШАотсутствуют.
Инвестициив основной капитал из местного бюджета в 2014 году составили 29,33 млн. рублей,введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальнымигровым залом и залом для единоборств.
В 2015году объем инвестиций в основной капитал из местного бюджета составит 42,67млн. рублей на строительство 2 детских садов. В прогнозном периоде в 2016 годупланируется строительство одного детского сада и объем инвестиций составит 20,4млн. рублей.
В 2014году разработана концепция инвестиционного развития муниципального образования"Городской округ Климовск" Московской области (инвестиционныйпаспорт).
2. Цели и задачиПодпрограммы
Цель -формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличиватьприток инвестиций на территорию городского округа Климовск в интересах егоустойчивого социально-экономического развития.
Задача -формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Климовска кактерритории, привлекательной для инвестирования и ведения бизнеса.
Решениезадачи Подпрограммы в течение 2015-2019 годов будет осуществляться путемвыполнения мероприятий, предусмотренных в приложении.
3. Порядоквзаимодействия ответственного
за выполнениемероприятия Подпрограммы
Ответственныйисполнитель Подпрограммы:
1)организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму, обеспечиваетэффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;
2)осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализацииПодпрограммы;
3)производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год,целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы в случае измененияобъемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;
4)разрабатывает и принимает нормативные документы, необходимые для реализациимероприятий.
Приложение N 1
к Подпрограмме II
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I
"РАЗВИТИЕМАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||||
Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета города Климовска | Внебюджетные источники | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Климовска как территории, привлекательной для инвестирования и ведения бизнеса | | | | | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1547,83 | 1596,99 | 1692,81 | 1811,31 | 1956,21 | 2132,27 |
В том числе: | | | | | | | | ||||||
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций, направленных на строительство жилья | млн. руб. | 1237,11 | 1246,99 | 1252,81 | 1291,31 | 1356,21 | 1452,27 | ||||||
Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств | млн. руб. | 49,47 | 50 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||||||
Инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья | млн. руб. | 261,25 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||
Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области за предыдущий квартал | единиц | 275 | 279 | 285 | 308 | 334 | 362 | ||||||
Количество созданных рабочих мест, всего | единиц | 21 | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | ||||||
Количество созданных рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области за предыдущий квартал | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | % к предыдущему году | 107,1 | 107,1 | 107,3 | 107,5 | 107,7 | 108 | ||||||
Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям | млн. руб. | 2934,2 | 2934,2 | 3022,23 | 3112,9 | 3206,3 | 3302,5 | ||||||
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | рублей | 32743,9 | 34381,2 | 36444,1 | 38995,2 | 42114,8 | 45483,9 | ||||||
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | проценты | 3,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Приложение N 2
к Подпрограмме II
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ II "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"
N п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы | ||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Климовска как территории, привлекательной для инвестирования и ведения бизнеса | | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1. | Создание и поддержание в актуальном состоянии базы данных о свободных производственных площадках и инвестиционных площадках на территории городского округа Климовск | Формирование реестра инвестиционных площадок городского округа Климовск. Ежегодное обновление реестра в I квартале года | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГи ЖКХ | Улучшение инвестиционного климата |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.2. | Разработка концепции инвестиционного развития | Поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта городского округа Климовск. Ежегодное обновление реестра в I квартале года | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГи ЖКХ | Улучшение инвестиционного климата |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.3. | Содействие в подборе производственных площадей и земельных участков в соответствии с параметрами инвестиционного проекта | Оказание помощи в подборе площадей. По факту обращения | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГи ЖКХ | Улучшение инвестиционного климата |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.4. | Участие специалистов администрации города и потенциальных участников инвестиционной деятельности в обучающих семинарах, "круглых столах" и форумах, проводимых Министерством инвестиций и инноваций в области инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций | | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ и ЖКХ, сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи | Улучшение инвестиционного климата |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.5. | Взаимодействие с органами государственной власти в целях включения инвестиционных проектов города в реестр государственных инвестиционных проектов | Оказание помощи инвестору. По факту обращения | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГи ЖКХ, сектор потребительского рынка | Открытость и доступность информации об инвестиционном климате |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.6. | Размещение на информационном ресурсе муниципального образования "Городской округ Климовск" информации для инвесторов | Размещение информации на официальном сайте города для потенциальных инвесторов. В течение года | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГи ЖКХ, сектор потребительского рынка | Открытость и доступность информации об инвестиционном климате |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.7. | Информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале города, о примерах успешной практики реализации инвестиционных проектов на территории города через средства массовой информации и официальный сайт города | Размещение информации на официальном сайте города для потенциальных инвесторов. В течение года | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГи ЖКХ, сектор потребительского рынка | Открытость и доступность информации об инвестиционном климате |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.8. | Участие муниципального образования "Городской округ Климовск" и организация участия предприятий города в выставочных мероприятиях, организуемых Правительством Московской области | Разработка POST-материалов и подготовка экспозиции для участия в выставках | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГи ЖКХ, сектор потребительского рынка | Открытость и доступность информации об инвестиционном климате |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.9. | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов муниципального округа "Городской округ Климовск" Московской области | Сбор данных, необходимых для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов городского округа Климовск, ежегодно, до 1 октября | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор потребительского рынка | | |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по Подпрограмме II | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение N 3
к Подпрограмме II
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ II"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГООКРУГА КЛИМОВСК "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"
НА 2015-2019 ГГ.
Наименование показателей (определение) | Единицы измерения | Методика расчета | Исходные материалы | Периодичность предоставления |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет | млн. руб. | Инвестиции (пп. 1, 3, 4), базовое значение показателя взято по итогам освоения инвестиций в основной капитал согласно титульному списку объектов на 2014 год. 2015 г. - в соответствии с титульным списком на 2015 год с учетом 1 варианта прогноза | | |
В том числе: | | | | |
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций, направленных на строительства жилья | млн. руб. | | | |
Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств | млн. руб. | Рассчитан с учетом инвестиционной стратегии городского округа Климовск на 2015-2020 годы | Статистические данные | |
Инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья | млн. руб. | | | |
Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области за предыдущий квартал | единиц | Базовое значение состоит из 3 групп предприятий (финансовая деятельность, страхование, производство прочих химических продуктов). В 2014 г. рост сложился за счет увел. численности по группе производства прочих химических продуктов - 112 человек. Рост по годам (14%; 15%; 17%; 17%; 19%) | Статистические данные по форме | |
Количество созданных рабочих мест, всего | единиц | | Прогноз на 2014-2017 годы | |
Количество созданных рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области за предыдущий квартал | единиц | | | |
Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | % к предыдущему году | | Статистические данные по форме | |
Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям | млн. руб. | Рассчитан от факта роста 2014 года к 2013 г. (8%); последующие годы с темпом роста: 2015 г. - 5%; 2016-2019 гг. - 3% | Статистические данные по форме | |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | рублей | | Статистические данные по форме | |
ПриложениеN 3
к программе
Паспорт
подпрограммы III"Развитие потребительского рынка,
включаякладбища" муниципальной программы городского
округа Климовск"Предпринимательство" на 2015-2019 годы
Наименование подпрограммы | Развитие потребительского рынка, включая кладбища (далее - Подпрограмма III) | ||||||||
Цель Подпрограммы | Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Климовск Московской области посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | ||||||||
Заказчик Подпрограммы | Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | ||||||||
Задачи Подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг. 2. Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису посредством создания благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения | ||||||||
Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2019 гг. | ||||||||
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого | ||||
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка, включая кладбища" | Администрация города Климовска, КУМИ | Всего | 51277,2 | 58015,9 | 38004,9 | 38928,3 | 40654,5 | 226880,8 | |
В том числе: | | | | | | | |||
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Средства бюджета города Климовска | 2637,2 | 7616,3 | 7989,7 | 7412,4 | 7562,8 | 33218,4 | |||
Внебюджетные источники | 48640,0 | 50399,6 | 30015,2 | 31515,9 | 33091,7 | 193662,4 | |||
Планируемые результаты Подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации Подпрограммы муниципальной программы) | В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели: - годовой оборот розничной торговли вырастет в физическом выражении на 113 процентов к уровню 2013 года; - средняя обеспеченность населения площадью торговых объектов составит 1510 кв. м (в базовом 2012 году - 1044,4 кв. м), услугами общественного питания - 33 пос. мест (базовая - 21,5 пос. места), бытовыми услугами - 9,4 рабочего места (базовая - 5,4 рабочего места) на 1000 жителей; - обеспечение и повышение качества обслуживания, создание благоприятных условий для посещения мест захоронения |
1.Характеристика потребительского рынка и услуг
городскогоокруга Климовск, прогноз развития
ситуации сучетом реализации Подпрограммы III
"Развитиепотребительского рынка, включая кладбища"
Потребительскийрынок находится в непосредственной зависимости от других рынков, влияет наденежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежныеотношения, способствует конкурентоспособности отечественных товаров и всегорыночного механизма, поэтому создание условий эффективного развитияпотребительского рынка, совершенствование механизма его регулирования являютсяодной из важнейших составляющих экономической политики.
Потребительскийспрос на товары и услуги определяется уровнем и динамикой доходов населения,распределением населения по доходным группам. Рост уровня и качества жизни вгородском округе Климовск Московской области ведет к увеличению покупательскойспособности населения, возрастанию потребления основных продуктов питания иувеличению покупок непродовольственных товаров. Население больше потребляетфизиологически ценные продукты, такие как мясо, молоко, яйцо, овощи, фрукты.
Запоследние годы на потребительском рынке района произошли значительныеэкономические и социальные изменения. Сформирована рыночная инфраструктураотрасли, созданы организационные, экономические и правовые условия длядальнейшего развития потребительского рынка на базе частной предпринимательскойинициативы, свободного ценообразования, развития конкурентной среды и другихфакторов рыночной экономики.
Вторговле высока конкуренция, предпринимательская и инвестиционная активность.
Потребительскийрынок характеризуется устойчивыми ежегодными темпами наращивания объемовпродаж. Общий оборот потребительского рынка в 2013 году составил 19716,5 млн.руб., что на 38% больше, чем в 2012 году.
Среднийуровень обеспеченности торговыми площадями в городском округе Климовск в 2013году составил 1044,4 кв. м на 1000 жителей.
Среднийуровень обеспеченности услугами общественного питания в 2013 году составил 20,0посадочного места на 1000 жителей, бытовыми услугами - 5,4 рабочего места на1000 жителей.
Потребительскийрынок играет значительную роль в создании комфортных условий для жизни, работыи отдыха жителей города.
Важнейшимихарактеристиками общественной эффективности функционирования потребительскогорынка являются уровень и динамика потребительских цен. Средняя стоимостьпотребительской корзины за 9 месяцев 2014 года - 2845,50 руб., что на 6,5%больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В связи спрогнозируемыми структурными изменениями в торговле, включая дальнейшееразвитие сетевых форм организации торговли, рост количества и удельного веса напотребительском рынке крупных предприятий розничной торговли, возникаютпроблемы продвижения товаров в розничную сеть города.
Повышениетерриториальной доступности товаров для потребителей городского округа КлимовскМосковской области будет достигнуто за счет частичного сохранения иупорядочения размещения нестационарных торговых объектов.
Несмотряна динамичное развитие торговой деятельности на территории городского округаКлимовск, сохраняется ряд проблем, которые необходимо решать программнымиметодами, к которым относятся:
-недостаточное количество социально ориентированных несетевых торговых объектов(ввиду недостаточной поддержки данного сектора торговли);
- наличиезон несанкционированной торговли;
-недостаточный профессиональный уровень работников потребительского рынка;
-недостаток инвестиций в инфраструктуру розничной торговли;
-недостаток мероприятий, направленных на популяризацию и повышение престижапрофессий работников торговли в целях привлечения постоянного населениягородского округа Климовск для работы в сфере потребительского рынка;
-отсутствие нежилых помещений для размещения предприятий торговли и сферы услугна первых этажах жилых зданий новостроек.
К 2019году средняя обеспеченность жителей городского округа Климовск площадьюторговых объектов должна вырасти не менее чем на 2% к базовому периоду,посадочными местами на объектах общественного питания - на 15%, рабочимиместами на объектах бытовых услуг - на 25%.
Повышениетерриториальной доступности товаров для потребителей городского округаКлимовска будет достигнуто также за счет:
-сохранения и упорядочения размещения нестационарных торговых объектов;
-повышения ценовой доступности товаров для социально незащищенных категорийграждан за счет увеличения количества магазинов экономкласса.
Не менеезначимой сферой потребительского рынка является индустрия питания.
Врезультате анализа современного состояния рынка общественного питания городавыявлены наиболее значимые проблемы:
- низкийуровень покупательской способности населения;
-недостаточный уровень сервиса;
-недостаток собственных оборотных средств организаций общественного питания, чтоне позволяет интенсивно развивать материально-техническую базу;
- высокаятекучесть кадров, связанная с использованием низко квалифицированныхспециалистов и невысокой оплатой труда.
Недостаточноразвит сегмент по оказанию услуг общественного питания населению с невысокимдоходом, отмечается недостаток предприятий индустрии питания, предлагающихпродукцию средней ценовой категории.
Бытовоеобслуживание населения городского округа Климовск является неотъемлемой частьюрынка услуг, представляющего собой важный сектор экономики.
Наибольшийудельный вес в структуре объема бытовых услуг традиционно занимают услугипарикмахерских, ремонт и техобслуживание автомототранспортных средств, услугифотографии.
Предприятиябытового обслуживания имеют слабую материально-техническую базу, что связано свысокой степенью износа базового технического оснащения, отсутствиемсовременного оборудования и передовых технологий. Для дальнейшего развитияотрасли необходимо привлечение инвестиций, однако низкий уровень рентабельностипредприятий, длительные сроки окупаемости, убыточность большинства предприятийявляются вескими причинами отсутствия у потенциальных инвесторовзаинтересованности во вложении капитала.
Актуальнымипроблемами сферы бытового обслуживания населения являются:
-недостаточная инвестиционная и инновационная активность субъектов сферыбытового обслуживания;
-отсутствие заинтересованности субъектов малого предпринимательства в развитиисферы бытового обслуживания ввиду отсутствия экономической привлекательностизанятия бизнесом;
- слабаяматериально-техническая база: отсутствие современного оборудования и новыхтехнологий;
- низкаярентабельность организаций службы быта;
-значительные затраты, связанные с ростом цен на материалы, оборудование,увеличение платы за аренду помещений, коммунальные услуги, страховых взносов вПенсионный фонд РФ;
- наличиетеневого сектора экономики на рынке бытовых услуг, что приводит к отсутствиюучета объемов выполненных услуг и созданию недобросовестной конкуренции;
-несовершенство статистического учета оказываемых населению услуг, невозможностьв связи с этим получить достоверную информацию о существующем положении дел всфере бытовых услуг в городе.
Успешноеразвитие бытового обслуживания населения возможно лишь при наличииблагоприятных экономических, правовых и других условий.
Общая численностьработающих в сфере потребительского рынка городского округа Климовск, включаяпредприятия розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживаниясоставляет 3960 человек, или 22,2% от общего количества занятых в экономикегорода.
На территориигородского округа Климовск размещено 2 кладбища общей площадью 26,8 га, которыенаходятся в реестре муниципальной собственности городского округа Климовск.
Выполнениеработ по благоустройству существующих муниципальных кладбищ согласноПодпрограмме позволит существенно улучшить качество похоронного обслуживаниянаселения и улучшить состояние мест захоронений в соответствии с действующимзаконодательством в сфере погребения и похоронного дела.
Повышениекачества оказываемых услуг в сфере ритуального обслуживания населения,приобщение к цивилизованному похоронному сервису имеют большое значение в самыхразличных аспектах социально-экономической и духовной жизни общества. Этоособенно актуально сейчас, когда после многих десятилетий забвения вернулось пониманиетого, что культура похорон - это неотъемлемая часть общей культуры. Каждыйчеловек должен быть уверен, что прах его будет покоиться на кладбище, одостойном содержании которого заботится общество.
2. Цели и задачиПодпрограммы
ЦельПодпрограммы - повышение социально-экономической эффективности потребительскогорынка городского округа Климовск посредством создания условий для наиболееполного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах,обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различныхвидов, типов и способов торговли, общественного питания и бытовогообслуживания.
Длядостижения указанной цели необходимо выполнение мероприятий муниципальнойподпрограммы III "Развитие потребительского рынка, включая кладбища"(приложение N 2).
Реализацияпрограммных мероприятий к 2019 году позволит обеспечить:
-ежегодный прирост торговых площадей в сфере розничной торговли;
-ежегодное увеличение количества объектов общественного питания и приростпосадочных мест;
-ежегодное увеличение количества объектов бытового обслуживания и прирострабочих мест;
-повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение кцивилизованному похоронному сервису посредством создания условий для наиболееполного удовлетворения потребностей населения, обеспечение исполнениярекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК11-01.2002, строгое выполнение санитарных правил и норм "Гигиеническиетребования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруженийпохоронного назначения" СанПиН 2.1.2882-11.
3. Порядоквзаимодействия ответственного
за выполнениемероприятия Подпрограммы
ЗаказчикПодпрограммы организует текущее управление Подпрограммой и взаимодействие сисполнителями Подпрограммы.
Источникифинансирования Подпрограммы - бюджет городского округа, бюджет Московскойобласти, федеральный бюджет.
Получателямисредств бюджета являются исполнители мероприятий Подпрограммы, которыеобеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ помероприятиям.
Исполнителимероприятий Подпрограммы готовят и представляют заказчику муниципальнойподпрограммы отчеты о реализации Подпрограммы.
Ответственныеза выполнение мероприятий Подпрограммы с учетом данных, представленныхисполнителями Подпрограммы:
-формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;
-участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированиемПодпрограммы;
-формируют бюджетные заявки и обоснования включения мероприятий Подпрограммы вбюджет на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнениемероприятий;
-предоставляет заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы по форме и в сроки, установленные Порядком разработки и реализациимуниципальных программ.
Приложение N 1
к Подпрограмме III
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III "РАЗВИТИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГОРЫНКА, ВКЛЮЧАЯ КЛАДБИЩА" ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГООКРУГА КЛИМОВСК "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"
НА 2014-2019 ГОДЫ
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | ||||||||
Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета города Климовска | Внебюджетные источники | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1. | Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг | 0,0 | 0,0 | 441,2 | 129496,0 | Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта" | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка" | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||||||
Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций | тыс. кв. м | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ||||||
Обеспеченность населения бытовыми услугами | раб. мест на 1000 человек | 5,4 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,4 |
| ||||||
Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, в том числе в услуги бань по программе | руб. | 3500000 | 3600000 | 7400000 | 76000000 | 7800000 | 8000000 |
| ||||||
Обеспеченность услугами общественного питания | пос. мест на 1000 жителей | 20 | 20,5 | 21,0 | 22,0 | 22,5 | 23,0 |
| ||||||
2. | Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису посредством создания благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения | 0,0 | 0,0 | 33787,0 | 0,0 | Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений | % | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Приложение N 2
к Подпрограмме III
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III "РАЗВИТИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГОРЫНКА, ВКЛЮЧАЯ КЛАДБИЩА"
N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы | ||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг | | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 194091,6 | 48720,0 | 50479,6 | 30095,2 | 31608,3 | 33188,5 | | |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ||||
Средства бюджета города Климовска | 0,0 | 429,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 92,4 | 96,8 | | | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 193662,4 | 48640,0 | 50399,6 | 30015,2 | 31515,9 | 33091,7 | | | ||||
1.1 | Мероприятие 1. Разработка мер по рациональному размещению объектов потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования | 1. Проведение анализа обеспеченности населения муниципального образования площадью торговых объектов, их доступности с учетом специфики застройки, форматов и специализации. 2. Разработка мер по рациональному размещению торговых объектов с учетом проведенного анализа. 3. Информационная поддержка хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры оптовой и розничной торговли | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | Размещение объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Климовск с учетом потребности в данных объектах и их доступности |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.2 | Мероприятие 2. Разработка и реализация стратегии развития потребительского рынка и услуг муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области до 2019 года | 1. Разработка и утверждение стратегии, 2015 г. 2. Поэтапная реализация положений стратегии, в том числе посредством разработки и принятия соответствующих нормативных актов, 2019 г. 3. Анализ и мониторинг реализации стратегии, 2019 г. | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор развития предпринимательского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | Определение приоритетов потребительского рынка и услуг |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.3 | Мероприятие 3. Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг на территории городского округа Климовск | 1. Определение потребностей муниципального образования в количестве и специализации объектов потребительского рынка и услуг. 2. Привлечение инвесторов с целью строительства (реконструкции) объектов потребительского рынка и услуг. 3. Информационная поддержка хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры потребительского рынка и услуг | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 193662,4 | 48640,0 | 50399,6 | 30015,2 | 31515,9 | 33091,7 | Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | Организация деятельности розничных рынков в соответствии с требованиями законодательства |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 129054,8 | 48640,0 | 50399,6 | 30015,2 | 31515,9 | 33091,7 | ||||||
1.4 | Мероприятие 4. Организация и проведение социальных акций для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, социально незащищенных категорий граждан с участием хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг | Направление в организации, расположенные на территории муниципального образования и осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка и услуг, рекомендательных писем об организации социальных акций для ветеранов Великой Отечественной войны и незащищенных категорий граждан, ежегодно | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | Поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета города Климовска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.5 | Мероприятие 5. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и повышение престижа профессий работников торговли и услуг в целях привлечения постоянного населения города Климовска для работы в сфере потребительского рынка и услуг | 1. Подготовка сопутствующих писем. 2. Привлечение участников чемпионата. 3. Проведение организационных мероприятий. 4. Оплата участия участников в тренингах. 5. Оплата доставки участников до места проведения кубка Губернатора Московской области. 6. Помощь в оказании консультационных услуг специалистов | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 429,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 92,4 | 96,8 | Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска | Популяризация и повышение престижа профессий работников торговли и услуг в целях привлечения постоянного населения города Климовска для работы в сфере потребительского рынка, услуг и общественного питания |
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Средства бюджета Московской области |