МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2004 г. N 3-2
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТАДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА N 318-48 ОТ 26.11.2003 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТАВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА НА 2004 ГОД"
Учитываянеобходимость внесения изменений в утвержденный решением Совета депутатов N 318-48от 26.11.2003 бюджет Волоколамского района на 2004 год, Совет депутатовВолоколамского района
решил:
1.Внести изменения в доходную и расходную часть бюджета Волоколамского района,увеличив бюджет 2004 года по доходам и расходам на 1255 тыс. рублей.
Абзац1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердитьбюджет Волоколамского района на 2004 год по доходам в сумме 346592 тыс. рублей,по расходам в сумме 361521 тыс. рублей".
2.В пункте 2 статью "Субвенции из областного бюджета" расшифровать понаправлениям и дополнить новым направлением субвенции - на оплату трудапатронатных воспитателей, работающих по договору социального патроната всоответствии с ЗакономМосковской области "О патронате".
Учестьв бюджете района на 2004 год изменения поступлений по источникам доходов вследующих суммах:
| Утверждено ранее | Изменения | Всего доходов с учетом изменений |
Безвозмездные перечисления | 131826 | +1255 | 133081 |
От бюджетов других уровней | 133166 | +1255 | 134421 |
Субвенция из областного бюджета | 81292 | +1255 | 82547 |
- на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы | 57414 | - | 57414 |
- на оплату газовой и электрической составляющей в ЖКХ | 14385 | - | 14385 |
- на капитальные вложения, капитальный ремонт объектов ЖКХ | 4000 | +983 | 4983 |
- на разработку генпланов развития муниципальных образований | 700 | - | 700 |
- на компенсацию расходов по содержанию ранее принятых объектов ЖКХ и социальной сферы | 1553 | - | 1553 |
- на реализацию льгот по оплате жилья неработающим, одиноко проживающим пенсионерам | 2489 | - | 2489 |
- выплаты приемной семье в соответствии с Законом Московской области "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" | 356 | - | 356 |
- на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | 30 | - | 30 |
- на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 365 | - | 365 |
- на оплату труда патронатных воспитателей, работающих по договору социального патроната в соответствии с Законом Московской области "О патронате" | - | +272 | 272 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 338783 | +1255 | 340038 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 345337 | +1255 | 346592 |
3.Утвердить изменения расходов бюджета Волоколамского района на 2004 год поразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации вследующих суммах:
| Утверждено ранее | Изменения | Всего доходов с учетом изменений | В т.ч. за счет предпринимательской деятельности |
0700 Промышленность | 998 | +983 | 1981 | - |
1400 Образование | 138507 | +272 | 138779 | - |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 360266 | +1255 | 361521 | 4214 |
4.Пункт 33 решения Совета депутатов Волоколамского района от 26.11.2003 N 318-48дополнить текстом следующего содержания:
"ГлаваВолоколамского района вправе предоставлять муниципальные гарантии в пределахутвержденной программы предоставления муниципальных гарантий согласноприложению N 16 к решению Совета депутатов Волоколамского района от 26.11.2003N 318-48.
Предоставлениемуниципальных гарантий, не предусмотренных программой предоставлениямуниципальных гарантий, производить с согласия Совета депутатов Волоколамскогорайона после внесения дополнений в приложение N 16".
Учитываяизменения, внесенные в п. 33, разрешить главе Волоколамского районапредоставить муниципальную гарантию ООО "Торговый комплекс"Лама-Балтия" за МП "Инвест-Реформа" в сумме 1600,0 тыс.рублей для завершения строительства, государственной регистрации и пуска вэксплуатацию муниципального рынка.
Утвердитьпрограмму предоставления муниципальных гарантий в 2004 году с учетом внесенныхизменений согласно приложению N 16.
5.Пункт 35 решения Совета депутатов Волоколамского района от 26.11.2003 дополнитьтекстом следующего содержания:
"ГлаваВолоколамского района вправе осуществлять заимствования с цельюреструктуризации муниципального долга и снижения совокупных затрат пообслуживанию и погашению указанного долга.
Установить,что заключение главой Волоколамского района соглашений с Министерством финансовМосковской области о предоставлении бюджетных ссуд из средств областногобюджета осуществляется в пределах лимита муниципальных заимствований,установленного программой муниципальных заимствований Волоколамского района на2004 год, согласно приложению N 17".
Утвердитьпрограмму внутренних муниципальных заимствований на 2004 год с учетом внесенныхизменений.
6.Дополнить решение Совета депутатов Волоколамского района от 26.11.2003 пунктом38 следующего содержания:
"Предоставитькредит МП "Инвест-Реформа" в сумме 32000,0 тыс. рублей с уплатойпроцентов за пользование кредитом в размере 1% годовых на погашениезадолженности перед Промышленно-Строительным банком по кредиту за счет ссуды,полученной из областного бюджета.
Предоставитькредит МП "Волоколамское ПТО РЖКХ", МУП "Осташевское ПТОЖКХ", МУП "Сычевское ПТО ЖКХ" в общей сумме 7500,0 тыс. рублей суплатой процентов за пользование бюджетным кредитом в размере 1% годовых на погашениезадолженности перед ООО "Мособлгаз" за счет кредита, полученного вобластном бюджете".
7.Утвердить приложение N 1 "Расходы районного бюджета на 2004 год поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации" с учетом внесенныхизменений.
8.Утвердить приложение N 2 "Текущие и капитальные расходы бюджета района на2004 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходовбюджетов Российской Федерации" с учетом внесенных изменений.
9.Утвердить приложение N 5 "Распределение ассигнований из бюджета района на2004 год на образование" с учетом внесенных изменений.
10.Утвердить приложение N 7 "Распределение ассигнований из бюджета района на2004 год по здравоохранению и физической культуре" с учетом внесенныхизменений.
11.Утвердить приложение N 8 "Распределение ассигнований из бюджета района на2004 год на социальную политику" с учетом внесенных изменений.
12.Утвердить приложение N 9 "Распределение ассигнований из бюджета района на2004 год по прочим расходам" с учетом внесенных изменений.
13.Утвердить приложение N 12 "Ведомственная структура расходов бюджетаВолоколамского района на 2004 год" с учетом внесенных изменений.
14.Утвердить приложение N 13 "Источники внутреннего финансирования дефицитабюджета Волоколамского района на 2004 год" с учетом внесенных изменений.
15.Утвердить приложение N 16 "Программа предоставления муниципальных гарантийв 2004 году" с учетом внесенных изменений.
16.Утвердить приложение N 17 "Программа муниципальных внутреннихзаимствований муниципального образования "Волоколамский район" на2004 год" с учетом внесенных изменений.
17.Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на капитальноестроительство, согласно приложению N 19.
Глава
Волоколамскогорайона В.Н. Карабанов
(Приложение N 1
крешению Совета депутатов
муниципальногообразования
"Волоколамскийрайон"
Московскойобласти от 26 ноября 2003 г. N 318-48)
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД ПОРАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙКЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс.рублей)
Наименование | Код | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | | 01 | 06 | | | 35928,0 |
Содержание органов местного самоуправления | | 01 | 06 | 026 | | 21349,0 |
Денежное содержание аппарата | | 01 | 06 | 026 | 027 | 21349,0 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 01 | 06 | 027 | | 4895,0 |
Расходы на содержание аппарата | | 01 | 06 | 027 | 029 | 4895,0 |
Территориальные органы | | 01 | 06 | 038 | | 9684,0 |
Денежное содержание аппарата | | 01 | 06 | 038 | 027 | 8135,5 |
Расходы на содержание аппарата | | 01 | 06 | 038 | 029 | 1548,5 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | 05 | | | | 409,0 |
Органы внутренних дел | | 05 | 01 | | | 264,0 |
Содержание подведомственных структур | | 05 | 01 | 601 | 075 | 264,0 |
Органы юстиции | | 05 | 10 | | | 145,0 |
Содержание нотариальных контор | | 05 | 10 | 062 | 160 | 145,0 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | | 07 | | | | 1981,0 |
Топливно-энергетический комплекс | | 07 | 01 | | | 198,0 |
Государственная поддержка энергетики | | 07 | 01 | 293 | | 198,0 |
Целевые субсидии и субвенции | | 07 | 01 | 293 | 290 | 198,0 |
Строительство и архитектура | | 07 | 07 | | | 1783,0 |
Государственные капитальные вложения | | 07 | 07 | 313 | | 983,0 |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | | 07 | 07 | 313 | 198 | 983,0 |
Государственная поддержка строительства | | 07 | 07 | 314 | | 800,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 07 | 07 | 314 | 397 | 800,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | 12 | | | | 42894,0 |
Жилищное хозяйство | | 12 | 01 | | | 15671,8 |
Государственная поддержка жилищного хозяйства | | 12 | 01 | 310 | | 15671,8 |
Целевые субсидии и субвенции | | 12 | 01 | 310 | 290 | 1507,8 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 12 | 01 | 310 | 397 | 4775,0 |
Расходы бюджета по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | | 12 | 01 | 352 | 356 | 9389,0 |
Коммунальное хозяйство | | 12 | 02 | | | 27222,2 |
Государственная поддержка коммунального хозяйства | | 12 | 02 | 311 | | 27222,2 |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями | | 12 | 02 | 311 | 440 | 10210,7 |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации | | 12 | 02 | 311 | 442 | 4565,5 |
Расходы на благоустройство | | 12 | 02 | 311 | 443 | 12446,0 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | | 13 | | | | 437,0 |
Гражданская оборона | | 13 | 03 | | | 337,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | | 13 | 03 | 151 | | 337,0 |
Проведение мероприятий по гражданской обороне | | 13 | 03 | 151 | 083 | 337,0 |
Государственная противопожарная служба | | 13 | 04 | | | 100,0 |
Обеспечение личного состава войск | | 13 | 04 | 601 | | 100,0 |
Содержание подведомственных структур | | 13 | 04 | 601 | 075 | 100,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | | 14 | | | | 138779,0 |
Дошкольное образование | | 14 | 01 | | | 32976,2 |
Детские дошкольные учреждения | | 14 | 01 | 400 | 259 | 32976,2 |
Общее образование | | 14 | 02 | | | 91076,2 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | | 14 | 02 | 400 | 260 | 75219,6 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | | 14 | 02 | 400 | 262 | 1223,3 |
Школы-интернаты | | 14 | 02 | 400 | 263 | 9385,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | | 14 | 02 | 400 | 264 | 3865,4 |
Детские дома | | 14 | 02 | 400 | 265 | 1382,2 |
Прочие ведомственные расходы в области образования | | 14 | 07 | | | 14726,6 |
Ведомственные расходы на образование | | 14 | 07 | 400 | | 13589,6 |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | | 14 | 07 | 400 | 272 | 12989,6 |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | | 14 | 07 | 400 | 319 | 600,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 14 | 07 | 515 | | 1137,0 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 14 | 07 | 515 | 386 | 1137,0 |
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | | 15 | | | | 24342,0 |
Культура и искусство | | 15 | 01 | | | 23650,0 |
Ведомственные расходы на культуру и искусство | | 15 | 01 | 410 | | 19015,0 |
Дворцы и дома культуры | | 15 | 01 | 410 | 280 | 11078,5 |
Музеи и постоянные выставки | | 15 | 01 | 410 | 283 | 2155,0 |
Библиотеки | | 15 | 01 | 410 | 284 | 5781,5 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | | 15 | 01 | 412 | | 4635,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | | 15 | 01 | 412 | 287 | 4635,0 |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства | | 15 | 03 | | | 692,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 15 | 03 | 515 | | 692,0 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 15 | 03 | 515 | 386 | 692,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | 16 | | | | 871,0 |
Телевидение и радиовещание | | 16 | 01 | | | 171,0 |
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний | | 16 | 01 | 420 | | 171,0 |
Содержание объектов социально-культурной сферы | | 16 | 01 | 420 | 285 | 171,0 |
Периодическая печать и издательства | | 16 | 02 | | | 700,0 |
Государственная поддержка районных (городских) газет | | 16 | 02 | 423 | | 700,0 |
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет | | 16 | 02 | 423 | 290 | 700,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | | 17 | | | | 64457,0 |
Здравоохранение | | 17 | 01 | | | 63994,0 |
Ведомственные расходы на здравоохранение | | 17 | 01 | 430 | | 62974,4 |
Больницы | | 17 | 01 | 430 | 300 | 47086,9 |
Поликлиники и амбулатории | | 17 | 01 | 430 | 301 | 2166,3 |
Фельдшерско-акушерские пункты | | 17 | 01 | 430 | 302 | 2445,4 |
Станции переливания крови | | 17 | 01 | 430 | 303 | 2250,4 |
Станции скорой и неотложной помощи | | 17 | 01 | 430 | 305 | 8880,4 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | | 17 | 01 | 430 | 310 | 145,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 17 | 01 | 515 | | 1019,6 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 17 | 01 | 515 | 386 | 1019,6 |
Физкультура и спорт | | 17 | 03 | | | 463,0 |
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | | 17 | 03 | 434 | | 463,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | | 17 | 03 | 434 | 314 | 463,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | | 18 | | | | 45513,0 |
Учреждения социального обеспечения | | 18 | 01 | | | 13009,0 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | | 18 | 01 | 440 | | 12773,0 |
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому | | 18 | 01 | 440 | 318 | 8225,5 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | | 18 | 01 | 440 | 323 | 4547,5 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 18 | 01 | 515 | | 236,0 |
Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖК услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности | | 18 | 01 | 515 | 386 | 236,0 |
Социальная помощь | | 18 | 02 | | | 0,0 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | | 18 | 02 | 440 | | 0,0 |
Пособия и социальная помощь | | 18 | 02 | 440 | 322 | |
Молодежная политика | | 18 | 03 | | | 5343,0 |
Государственная поддержка в области молодежной политики | | 18 | 03 | 446 | | 5343,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | | 18 | 03 | 446 | 323 | 5343,0 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | | 18 | 06 | | | 27161,0 |
Расходы на реализацию льгот по Закону РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" | | 18 | 06 | 350 | | 365,0 |
Целевые дотации и субсидии | | 18 | 06 | 350 | 290 | 365,0 |
Расходы на реализацию льгот по Закону РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | | 18 | 06 | 351 | | 30,0 |
Целевые дотации и субсидии | | 18 | 06 | 350 | 290 | 30,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" | | 18 | 06 | 498 | | 21807,0 |
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | | 18 | 06 | 498 | 329 | 197,0 |
Расходы на оплату ЖКХ услуг ветеранам | | 18 | 06 | 498 | 345 | 19692,0 |
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам | | 18 | 06 | 498 | 346 | 725,0 |
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств | | 18 | 06 | 498 | 347 | 147,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов | | 18 | 06 | 498 | 348 | 195,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 18 | 06 | 498 | 397 | 851,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 18 | 06 | 515 | | 4959,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 18 | 06 | 515 | 397 | 4959,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | | 19 | 01 | | | 650,0 |
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | | 19 | 01 | 462 | | 650,0 |
Выплаты процентов по государственному долгу | | 19 | 01 | 462 | 331 | 650,0 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | | 23 | 01 | | | 130,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | | 23 | 01 | 500 | | 130,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | | 23 | 01 | 500 | 380 | 130,0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | 30 | | | | 2790,0 |
Резервные фонды | | 30 | 01 | | | 1066,9 |
Резервные фонды | | 30 | 01 | 510 | | 1066,9 |
Резервные фонды исполнительных органов власти, резервные фонды органов местного самоуправления | | 30 | 01 | 510 | 435 | 1066,9 |
Проведение выборов и референдумов | | 30 | 02 | | | 33,1 |
Расходы на проведение выборов и референдумов | | 30 | 02 | 511 | | 33,1 |
Выборы в органы местного самоуправления | | 30 | 02 | 511 | 394 | 33,1 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | | 30 | 03 | | | 0,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | | 30 | 03 | 514 | | 0,0 |
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований юридическим лицам | | 30 | 03 | 514 | 357 | 39500,0 |
Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) | | 30 | 03 | 514 | 357 | -39500,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | | 30 | 04 | | | 1690,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | | 30 | 04 | 515 | | 1690,0 |
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах РФ | | 30 | 04 | 515 | 381 | 1033,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 30 | 04 | 515 | 397 | 657,0 |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | | 31 | | | | 2340,0 |
Целевые бюджетные фонды | | 31 | 30 | | | 2340,0 |
Расходы за счет целевого фонда | | 31 | 30 | 520 | | 2340,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | | 31 | 30 | 520 | 397 | 2340,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | | | | | | 361521,0 |
(Приложение N 2
крешению Совета депутатов
муниципальногообразования
"Волоколамскийрайон"
Московскойобласти от 26 ноября 2003 г. N 318-48)
ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТАРАЙОНА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВБЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс.руб.)
Раздел, подраздел | Всего | В том числе | ||
текущие расходы | капитальные расходы | |||
всего | в т.ч. капвложения | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 35928,0 | 34728,0 | 1200,0 | 0,0 |
Содержание органов местного самоуправления | 26244,0 | 25044,0 | 1200,0 | |
Территориальные органы | 9684,0 | 9684,0 | | |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 409,0 | 409,0 | 0,0 | 0,0 |
Органы внутренних дел | 264,0 | 264,0 | | |
Органы юстиции | 145,0 | 145,0 | | |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 1981,0 | 998,0 | 983,0 | 983,0 |
Топливно-энергетический комплекс | 198,0 | 198,0 | | |
Строительство и архитектура | 1783,0 | 800,0 | 983,0 | 983,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 42894,0 | 38119,0 | 4775,0 | 0,0 |
Жилищное хозяйство | 15671,8 | 10896,8 | 4775,0 | |
Коммунальное хозяйство | 27222,2 | 27222,2 | | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 437,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 |
Гражданская оборона | 337,0 | 337,0 | | |
Государственная противопожарная служба | 100,0 | 100,0 | | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 138779,0 | 135840,0 | 2939,0 | 0,0 |
Дошкольное образование | 32976,2 | 32976,2 | | |
Общее образование | 91076,2 | 88137,2 | 2939,0 | |
Прочие расходы в области образования | 14726,6 | 14726,6 | | |
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 24342,0 | 23172,5 | 1169,5 | 0,0 |
Культура и искусство | 23650,0 | 22480,5 | 1169,5 | |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 692,0 | 692,0 | | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 871,0 | 871,0 | 0,0 | 0,0 |
Телевидение и радиовещание | 171,0 | 171,0 | | |
Периодическая печать и издательства | 700,0 | 700,0 | | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 64457,0 | 58332,0 | 6125,0 | 0,0 |
Здравоохранение | 63994,0 | 57869,0 | 6125,0 | |
Физкультура и спорт | 463,0 | 463,0 | | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 45513,0 | 44635,8 | 877,2 | 0,0 |
Учреждения социального обеспечения | 13009,0 | 12131,8 | 877,2 | |
Молодежная политика | 5343,0 | 5343,0 | | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 27161,0 | 27161,0 | | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 650,0 | 650,0 | | |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 130,0 | 130,0 | | |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 2790,0 | 2790,0 | | |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 2340,0 | 2340,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые бюджетные фонды ("Правопорядок") | 1000,0 | 1000,0 | | |
Экологический фонд | 1340,0 | 1340,0 | | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 361521,0 | 343452,3 | 18068,7 | 983,0 |
(Приложение N 5
крешению Совета депутатов
муниципальногообразования
"Волоколамскийрайон"
Московскойобласти от 26 ноября 2003 г. N 318-48)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТАРАЙОНА НА 2004 ГОД НА ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование | Утверждено всего расходов | Изменения | Всего расходов с учетом изменений | В том числе | ||
текущие расходы | капитальные расходы | доходы от предприни- мательской деятельности | ||||
ГОРУО | 62800,5 | 272,0 | 63072,5 | 60133,5 | 2939,0 | |
Школа-интернат | 9442,1 | | 9442,1 | 9442,1 | | |
Музыкальная школа | 2297,0 | | 2297,0 | 2297,0 | | |
Анинский с/о | 88,0 | | 88,0 | 88,0 | | |
Болычевский с/о | 3343,0 | | 3343,0 | 3343,0 | | |
Волоколамский с/о | 855,4 | | 855,4 | 855,4 | | |
Ждановский с/о | 1746,6 | | 1746,6 | 1746,6 | | |
Ильино-Ярополецкий с/о | 2180,5 | | 2180,5 | 2180,5 | | |
Кармановский с/о | 3856,5 | | 3856,5 | 3856,5 | | |
Кашинский с/о | 4962,5 | | 4962,5 | 4962,5 | | |
Курьяновский с/о | 1604,8 | | 1604,8 | 1604,8 | | |
Осташевский с/о | 11380,8 | | 11380,8 | 11380,8 | | |
Спасский с/о | 3876,3 | | 3876,3 | 3876,3 | | |
Стеблевский с/о | 3168,9 | | 3168,9 | 3168,9 | | |
Судниковский с/о | 3016,1 | | 3016,1 | 3016,1 | | |
Теряевский с/о | 5451,3 | | 5451,3 | 5451,3 | | |
Чисменский с/о | 2972,8 | | 2972,8 | 2972,8 | | |
Ченецкий с/о | 3286,6 | | 3286,6 |